Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 210 вопросов
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
Елена
Налоговое право

Налоги

Здравствуйте, налоговая подала в суд на взыскание имущественных налогов за 2023г.,я отдала суду и налоговой копии оплаченных чеков и квитанций за последние 5 лет и заявление о применении исковой давности. В таблице у налоговой есть данные, что долги у меня за 2014-2017годы, и есть отмененные мною судебные приказы. Налоговая эти старые долги перетащила на 2023г. и утверждает перед судом, что задолженность у меня за 2023г.,т.к.оплата,которую я делала за 2023г.вся ушла по ЕНС за старые долги. Могу ли я еще что-то сделать, чтобы списались старые долги? Посоветуйте пожалуйста!

Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! В вашей ситуации важно сосредоточиться на защите своих прав. Поскольку вы уже представили суду и налоговой копии оплаченных чеков и квитанций, а также заявление о применении исковой давности, вы сделали значительную часть работы. Однако, чтобы списать старые долги, вам стоит: 1. Настоять на применении исковой давности по долгам за 2014-2017 годы, так как они могут быть признаны недействительными, если прошло более трех лет с момента их возникновения.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Гость
Налоговое право

Договор ГПХ

Здравствуйте. Если заключен договор ГПХ между двумя физическими лицами , то кто платит налоги НДФЛ ? Работодатель или исполнитель? С уважением.

Акаткин Александр Михайлович
Акаткин Александр Михайлович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

При заключении договора между двумя физ. Лицами, НДФЛ исчисляет и уплачивает исполнитель самостоятельно.

Полноценная консультация, составление документов и ведение судебных дел предоставляются на платной основе.
Еще ответы (1)
Каравайцева Елена Александровна
Каравайцева Елена Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте. Ндфл платить исполнитель, тк он получает доход.

Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Вера
Налоговое право

Как обжаловать административное правонарушение

Пришло письмо из налоговой,что я нарушила сроки подачи документов на внесение изменений в сведения о юридическом лице ( акционеров). Что делать,если сроков подачи документов я не знала?

Бударагин Александр Александрович
Бударагин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Не знание законов не освобождает от ответственности!

За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
еще комментарии
Вера

Это не ответ юриста.

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Нужно смотреть - что в письме налогового органа, привлекают ли они к какой-либо ответственности, обстоятельства конкретной ситуации. Просто так сослаться на то что о сроках вы не знали - не получится, этот довод не будет принят во внимание

Юристы рядом


Ирина
Налоговое право

Нужно ли платить налог с продажи квартиры

Добрый день. Мною была приобретена квартира с использованием ипотеки до брака в 2019 году. После этого я вышла замуж и родила двоих детей, после чего средства мат капитала мы направили на погашение ипотеки. В 2025 году мы выделили по соглашению доли детям и нам с мужем оставшаяся часть перешла в общедолевую собственность. Сейчас мы хотим продать квартиру, но никак не поймем, возникнет ли обязанность по уплате НДФЛ. Как мы поняли, с моей доли и доли детей - нет, а вот с доли мужа? По соглашению у нас в общей совместной собственности 53/59 доли. Доли не выделяются и остаются в совместной собственности. Дети несовершеннолетние

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Добрый вечер!Продажа квартиры в вашем случае предусматривает разные налоговые последствия для каждого члена семьи. Поскольку квартира куплена до брака и использовался материнский капитал, ситуация выглядит следующим образом: Ваша доля освобождается от налога, так как она находилась в собственности более минимального предельного срока владения (более пяти лет).

- Детские доли также освобождены от налогообложения.

- Доля вашего мужа подлежит налогообложению, так как она образовалась позже приобретения жилья, и минимальный срок владения ею не прошел.

Однако поскольку недвижимость продается целиком, налог рассчитывается пропорционально долям участников сделки. Налоговые органы учитывают раздельное владение каждой частью недвижимости, следовательно, ваш муж обязан задекларировать доход от продажи своей доли и оплатить соответствующий налог. Если жилье продается дешевле, чем стоимость покупки, возможна подача декларации с уменьшением налогооблагаемой базы.Рекомендуется заранее рассчитать потенциальный налоговый вычет и консультироваться с профессиональным бухгалтером или налоговым специалистом для оптимизации налоговых последствий.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Ирина
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Ирина
Налоговое право

Налог с продажи в квартире

Здравствуйте! Хочу продать квартиру, которую приобрела в марте 2021 года. В собственности имеется ещё нежилое помещение. Могу ли я указать полную сумму и не платить налог с продажи этой квартиры? Другой квартиры в собственности нет

Рабинович Елена Семеновна
Рабинович Елена Семеновна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Здравствуйте, если это действительно единственное жилье (квартира, комната, часть жилого дома или жилой дом), то у вас прошел минимальный срок владения 3 года и продажа будет без налога.

Если вам понравился мой ответ, большая просьба оставить отзыв в моем профиле!
еще комментарии
Ирина

Елена Семёновна, подскажите ещё пожалуйста. У меня есть оформленная ипотека на квартиру, дом ещё не сдан. Эта квартира не будет учитываться, как жилье?

Рабинович Елена Семеновна
Рабинович Елена Семеновна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Добрый день, учитывается жилье, находящееся в собственности на день продажи квартиры!

Если вам понравился мой ответ, большая просьба оставить отзыв в моем профиле!
Ирина
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Елена Семеновна!
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
210 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Нужно ли оплатить налог?

Здравствуйте, я здесь живу и работаю , у меня есть гражданско трудовой договор, работаю помощникам по хозяйству, вопрос такой ,я сейчас должна оплатить налог по этому договору ?? Потому что мне сказали что не нужно платить . Спрашиваю потому что я хочу подать документы на вид на жительство через родителей, и хочу знать как это повлияет на это и нужно мне оплатить налог?? чтобы все чисто было

Показать полностью...
Анушина Анастасия Борисовна
Анушина Анастасия Борисовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Здравствуйте. Если у вас оформлен трудовой договор - ничего вам платить не нужно, платит работодатель.

Буду благодарна за ваш отзыв в карточке, в случае если мой ответ был вам полезен!
Ирина
Налоговое право

Налоговый вычет за образование ребенка

Может ли мой отец или мать получить социальный налоговый вычет за мое обучение, если договор об оказании образовательных услуг в очной форме обучения был составлен на мое имя и оплата производилась с моей карты? Доказательства переводов денежных средств имеются. От матери я также имею генеральную доверенность. Самостоятельно я не могу получить налоговый вычет, т.к. в период обучения являлась получателем стипендии, не облагающейся НДФЛ.

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам нужно идти в бухгалтерию или договорной отдел ВУЗа и там решить вопрос либо они оформляют доп соглашение, возможен и др вариант, где ваш родитель будет указан в доп соглашении договора. С 01.01.2024 г в ИФНС не требуется предоставлять копию договора копию документа об оплате, лишь справка от ВУЗа установленного образца. Безвыходных ситуаций не бывает

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Зворыгин Дмитрий Валерьевич
Зворыгин Дмитрий Валерьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

К сожалению, нет.

Если Вм требуется квалифицированная юридическая помощь, мои контакты в профиле
Юрий
Налоговое право

Отмена или уменьшение штрафа за не поданную декларацию

Можно ли отменить или уменьшить штраф за не своевременно поданную декларацию в налоговую

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Если на данный момент у вас только акт, то пишите возражения, в случае если они имеются, либо ходатайство о снижении штрафных санкций ( ст 112, 114 НК РФ). Если уже вынесено решение то апелл жалобу в течение месяца со дня получения решения, либо жалобу в ВНО, в случае пропуска 1 мес.

к сожалению в наст время очень ограничен перечень смягч обстоятельств. В случае привлечения вас только по ст119 НК РФ за несвоевременное представление декаларации пишите и это, в случае еще несвоевременной уплаты и привлечения по ст.122 НК РФ, уплатите налог, отразите - признание вины и устранение ошибок, уплата налога в полном объеме. Приведите все возможные доводы: кредиты непогашенные, приложите их копии, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и т д

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Носиков Андрей Александрович
Носиков Андрей Александрович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Юрий, Да, возможно. За несвоевременную декларацию применяется ст. 119 НК РФ (штрафы); при добровольной уплате пени и устранении нарушения суд может уменьшить или отменить штраф по ст. 112 НК РФ (смягчающие обстоятельства) и ст. 101 НК РФ (исправление ошибок). Ходатайствуйте у налогового органа/суда с подтверждениями и смягчающими обстоятельствами. Готов проконсультировать более подробно, напишите мне в ватсап или телеграмм

Показать полностью...
С ув., юрист Носиков Андрей. Готов проконсультировать подробно, напишите мне в МАХ/Ватсап/Телеграмм или звоните по номеру в профиле.
Гость
Налоговое право

Инициация проверки уплаты налогов за неоформленную собственность

Владею 1/2 дома, другой владелец - не регистрирует наследство уже более 10-ти лет Например в госуслугах не отображается и в других документах, но при этом проживает в доме и пользуется участком. Подскажите, как проверить - уплачивает ли сосед налоги? В какие органы можно обратится, чтобы проверили?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Можно написать в ИФНС, либо через личный кабинет налогоплательщика, либо письменно, и отвезти в канцелярию, либо отправить заказным письмом с уведомлением. НО! Проверку то они проведут, а вам ответят общими фразами, сославшись на налоговую тайну ст.102 НК РФ, и не ответят уплачивает он имущественные налоги или нет

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте. Чужие налоги - это налоговая тайна. Налоговый орган не сообщит Вам о том, платит ли сосед налоги, даже если напишете такой запрос. Проверить может и проверят, но Вам напишут только, что приняли информацию к сведению и о том, что не могут сообщить о результатах проверки.
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Умнова Елена Сергеевна
Умнова Елена Сергеевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

Чтобы проверить, уплачивает ли сосед налоги, можно обратиться в районную налоговую инспекцию. Она обязана провести проверку и принять решение по факту возможного нарушения налогового законодательства.

Пишите в теллеграм @elena_um82
Кирилл
Налоговое право

Лица, являющиеся плательщиками земельного налога, и когда эта обязанность наступает

Если физическому лицу принадлежит земельный участок на праве постоянного бессрочного пользования или пожизненно наследуемого владения, то в каких случаях не обязательно должно быть, чтобы вид такого права был зарегистрирован в ЕГРН для начисления ему земельного налога? В каких случаях обязанность по уплате земельного налога может не зависеть от того, зарегистрировано ли или нет то или иное право на участок в реестре/ЕРГН?

Показать полностью...
Баранников Андрей Николаевич
Баранников Андрей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Обязанность по уплате земельного налога возникает с момента юридического возникновения права на участок, а не с его регистрации в ЕГРН.

Случаи, когда налог начисляется без регистрации в ЕГРН:
1. "Ранее возникшие права" (до 1998/2000 гг.): Если право постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения возникло до введения обязательной госрегистрации. Такие права признаются действительными, и их обладатели являются налогоплательщиками, даже если не перерегистрировали право в ЕГРН.
2. Фактическое обладание при наличии законных оснований: Например, при фактическом вступлении в наследство, когда право на участок перешло, но формально не зарегистрировано в ЕГРН. (Хотя налоговая может узнать об этом только после регистрации).

Главное: Налог платят те, кто обладает правом, а не только те, у кого оно зарегистрировано в ЕГРН (особенно для старых прав).

Показать полностью...
еще комментарии
Кирилл

Да. Потому что мне пришел ответ от Россреестра, что земельный участок был поставлен на кадастровый учёт в 2005г в качестве ранее учтенного объекта недвижимости. И что сведения об участке вносились Федеральной кадастровой палатой на основании сведений о плательщиках земельного налога, предоставленных органом местного самоуправления. У предыдущего собственника дома мы купили жилой дом, который стоит на данном участке, в 2007г. Вместе с этим в ЕГРН отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на участок. Также обращался в орган местного самоуправления (администрацию) в части предоставления документов, подтверждающих право на земельный участок, возникшее у одного из предыдущих собственников дома (до 2007г) - на что \'отписались\' что таких документов не нашли. Аналогичный ответ поступил и от муниципального/гос. Архива. В выписке из инвертарного дела, когда я ее брал, содержится лишь ФИО первого землепользователя, но также не указано, на основе чего была произведена правовая регистрация в БТИ, а также примечанием указано, что документ, подтверждающего право первого землепользователя, в инвертарном деле отсутствует.

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Налоговые отчисления физ лица с дохода по гпх

Работала по гпх, как физлицо, не самозанятая. Налог с дохода компания не падавала. Могу ли я сама оплатить налог на доходы физического лица?

Баранников Андрей Николаевич
Баранников Андрей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Да, обязательно можете и должны оплатить налог сами.

Компания несла ответственность за удержание и перечисление НДФЛ, но если она этого не сделала, то вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и самостоятельно уплатить налог со всех доходов, полученных по договору ГПХ.

Срок подачи декларации – до 30 апреля года, следующего за отчетным. Срок уплаты – до 15 июля того же года.

Показать полностью...
Александр
Налоговое право

Отчетность при продаже автомобиля

Здравствуйте! Я приобрел автомобиль в 2023 году автомобиль за 55 тыс. В этом году (в 2025) продал за 95 тыс. Но продал перекупу, т е автомобиль с учета не снят, числится до сих пор на мне.
Подскажите, нужно ли будет после нового года подавать декларацию о доходах за 2025? И платить налог в этом случае?
Благодарю!

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, да, декларацию 3-НДФЛ за 2025 г. Подать нужно (до 30 апреля 2026 г.), потому что владели машиной меньше трёх лет. Налог платить не придётся: заявите имущественный вычет 250 000 ₽, продажная цена 95 000 ₽ целиком перекроется вычетом, база будет ноль. Отдельно снимите автомобиль с учёта (заявление в ГИБДД или через «Госуслуги»), иначе штрафы и ДТП придут вам.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Александр
Евгений Константинович, огромное спасибо за чёткое разъяснение всех спорных моментов!
Елена
Налоговое право

Вернуть налог с обучения

Здравствуйте. Моя дочь учится на платной основе. Учёбу дочери оплачивает мой законный муж, но он не приходится отцом моей дочери. У дочери в свидетельстве об отцовстве стоит прочерк. Можно ли будет вернуть налог с оплаты учёбы мужу, то есть отчиму?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Договор должен на платное обучение должен быть заключен с вами, если вы официально работаете и с вас работодатель удерживает НДФЛ. Оплата даже если мужем произведена, то это по семейному праву подходит. С 01.01.2024 копия договора и документа об оплате не прикладывается, лишь справка установленного образца. На вашего мужа социальный вычет по ст.219 НК РФ не положен, он не является отцом ребенка

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Налоговый вычет за учёбу ребёнка дают тому, кто платит и является его родителем / опекуном по документам (ст. 219 НК РФ). Отчим юридически родителем не считается, раз девочку он не усыновил и опекунство не оформлено. Поэтому вернуть НДФЛ он не сможет. Вычет может получить мать (или сам ребёнок после 18 лет), если платёж будет сделан от их имени.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте! Возврат налога возможен только родителям, усыновителям или попечителям учащегося (пункт 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ). Поскольку ваш супруг не указан в качестве отца дочери и не является официальным представителем, налоговый вычет на оплату обучения дочери ему не положен.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Максим
Налоговое право

ИП на УСН по неопытности перечислял средства со счета ИП физлицам

Добрый день, такой вопрос: ИП по незнанию перечислял средства со счета ИП по СБП физлицам. При подаче декларации налоговая, естественно, все эти операции определила как трудовые отношения и доначисляет 13% НДФЛ и 30% Страховые взносы. По факту все эти перечисления являлись простыми переводами (друзьям, знакомым) с которыми ИП составил договора займов (в общем количестве 10 штук), в котоорых ИП - Займодавец, физлицо - заемщик, под 0.01%. Теперь налоговая грозиться перекинуть ИП с УСН на ОСНО, за то что осуществлял деятельность по выдаче займов без соответствующего ОКВЭДа. Подскажите есть ли какой-то выход из этой ситуации?

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Максим!

Ситуация довольно непростая. Вот что нужно сделать:

1. Соберите документы. Найдите все доказательства займа: договоры, квитанции, переписку.

2. Напишите пояснительную записку. Объясните налоговой, что переводы были займами, а не зарплатой. Подчеркните, что у вас нет постоянной деятельности по выдаче займов, и приложите копии документов.

3. Поговорите с налоговой. Назначьте встречу и предоставьте доказательства.

4. Измените ОКВЭД, если это необходимо, чтобы соответствовать деятельности по выдаче займов.

5. Подготовьтесь к спору. Если налоговая не согласится, готовьтесь оспорить решение в суде.

6. Ведите учет переводов. В будущем документально подтверждайте переводы между счетами ИП и личными счетами.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (4)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте
С переводов физическим лицам со счета ИП, предназначенного для ведения предпринимательской деятельности, в общем случае следует удержать НДФЛ, а в ряде случаев начислить страховые взносы. Здесь учитывается, что получаемый доход физическими лицами может подлежать налогообложению и ответственным за это лицом будет являться налоговый агент. При этом вы поясняете налоговому органу, что основания для проведения указанных платежей - это выдача займов. Однако и здесь налоговый орган трактует эту деятельность как системность указанных операций, что может не позволить использовать УСН. Риск пересчета налогов по ОСНО действительно имеется (операций около 10). В данном случае вам разумнее пересчитать налоговые обязательства в обоих вариантах развития события и подумать, как лучше сделать с минимальными последствиями.
Рада ответить на Ваш вопрос!
С уважением, Екатерина

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Выход есть всегда. Вам необходимо обратиться к опытному эксперту по налогам. К сожалению, самостоятельно вы в этом не разберетесь( на бесплатном сайте без представленных документов, вам не подскажут. Каждый случай индивидуален, и хороший юрист опирается на факты

из вопроса непонятно составлен уже акт проверки, есть ли решение о привлечении, либо вам выставили требование, но опять же по какой ст. НК РФ, в не указали, по ст.88 НК РФ о представлении пояснений, либо по ст.93 НК РФ, в рамках проверки, либо вне рамок проверки

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Срочно: 1) Напишите в налоговую объяснение: перечисления — личные займы, а не зарплата. 2) Приложите договоры, расписки и выписки о возврате денег. 3) Пусть заёмщики дадут письма-подтверждения, что работы они не выполняли. Разовые беспроцентные займы не запрещены на УСН, поэтому смена на ОСНО и начисление страхвзносов неправомерны. На будущее переводите личные деньги с личного счёта, чтобы споров не было.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! В вашей ситуации важно доказать, что перечисления действительно были займами, а не зарплатой. Рекомендуется предоставить налоговой инспекции все документы, подтверждающие заемные отношения, включая договоры займов.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Гость
Налоговое право

Налоговый вычет

Здравствуйте. Налоговый вычет за лечение можно получить за последние 3 года , за каждый год по 120 000? Т.е например за 2023 (сумма за лечение до 120 000), за 2024 (сумма за лечение до 120 000), за 2025 (сумма за лечение до 120 000) и в целом получается за 3 года можно вернуть вычет на сумму до 360 000 за обычное лечение и лекарства или за эти 3 года вообщем можно получить вычет только на сумму лечения не более 120 000?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, лимит 120 000 ₽ действует на каждый календарный год отдельно. Поэтому за 2023, 2024 и 2025 можно заявить налог с расходов до 3 × 120 000 ₽ = 360 000 ₽, если в каждом году вы платили НДФЛ. Для «дорогостоящего лечения» (код 02) ограничения нет — возвращают налог со всей суммы. Подавайте три отдельные декларации и прикладывайте справки из клиник.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте.

Лимит установлен для каждого календарного года. При этом у вас должен быть уплачен НДФЛ в соответствующем размере в бюджет по ставке 13 процентов - поскольку более того, чем уплачено в бюджет вычет не предоставят

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

За каждый год, с 01.01.2024 сумма вычета составляет уже не 120 000 руб, а 150 000 руб.Совокупный лимит вычетов увеличен до 150 тыс. Но это вычет, НДФЛ с полной суммы составит лишь 19500 руб. Кроме дорогостоящего лечения с иным кодом

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Виктория
Налоговое право

Патент

Здравствуйте, подскажите пожалуйста при подаче патента (розничная торговля)оказалось что квадратура помещения в два раза меньше чем есть ,так как у меня 1/2доля собственности от всего помещения, а патент бухгалтер подавала всегда на общую площадь.Можно ли пересчитать патенты за предидущие три года так как по факту была большая переплата и вернуть деньги?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Патент похож на билет: когда купил, цена закрепилась. Если в заявке указали лишние метры, то налоговая считает, что вы добровольно выбрали такую площадь. Закон («НК РФ» ст. 346.45) Не разрешает уменьшать стоимость уже выданного патента-прошлых лет, поэтому пересчитать и вернуть деньги за три года нельзя. Просто оформляйте новые патенты сразу на правильную половину площади.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Гость
Налоговое право

Какие налоги нужно заплатить при создании нового юридического лица?

Наше общество (ООО) хочет внести здания цехов и право аренды земельных участков в качестве вклада в уставный капитал нового ООО, единственным участником которого будет наше общество. Решение о создании юридического лица одобрят руководитель общества и его супруга как участники общества. Стоимость вклада оценена оценщиком в размере 500 млн руб. В едином государственном реестре недвижимости здания и земельный участок учтены отдельно.
Законно ли это? Какие налоги нужно будет заплатить?

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Внесение недвижимости и прав аренды в уставный капитал ООО регулируется законодательством. Основные этапы процедуры включают:

1. Оценку: Если стоимость вклада превышает 20 тысяч рублей, необходима независимая оценка. Она уже проведена.

2. Оформление документов: Передача имущества оформляется договорами и регистрируется в ЕГРН.

3. Принятие решения: Решение о внесении вклада принимается общим собранием участников.

4. Налогообложение:

— НДС: Передача имущества не облагается налогом на добавленную стоимость.

— Налог на прибыль: Если разница между балансовой и рыночной стоимостью положительная, может возникнуть обязанность по уплате налога на прибыль.

— Налог на имущество: Новый владелец — общество — обязан платить налог на имущество.

5. Регистрация изменений: Изменения в учредительных документах и ЕГРЮЛ вносятся в установленном порядке.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (3)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте! Да, внесение зданий и права аренды земельного участка в уставный капитал нового ООО является законным действием. Согласно ст. 15 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», вклад участника общества может быть осуществлен имуществом. В данном случае налог на прибыль не возникнет, так как передача имущества в уставный капитал признается инвестиционной деятельностью и не облагается налогом (пп. 3 П. 1 Ст. 251 НК РФ). НДС также не начисляется, так как операция относится к операциям, указанным в подпункте 4 пункта 3 статьи 39 НК РФ. Единственным налогом, подлежащим уплате, будет государственная пошлина за государственную регистрацию изменений в ЕГРН, которая составит фиксированную сумму.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Гость
Спасибо, Сергей Владимирович, за ваш профессионализм и оперативность!
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Сделка правомерна: ст. 15, 66.2 ГК РФ и ст. 66.3, 66.4 ФЗ «Об ООО» допускают внесение в УК недвижимости и права аренды. Нужны:
• решение участников;
• отчёт оценщика (>20 000 руб. И доля >1/2 УК);
• согласие арендодателя на передачу права аренды;
• договор о передаче вклада и госрегистрация перехода прав (госпошлина 22 000 руб.).

Налоги.

Налог на прибыль – не возникает (п. 3 Ст. 251 НК РФ, доля 100 %).
НДС – не облагается (п. 3 Ст. 146).
Переоценка ОС у дочерней – по бухучёту, но в налоговом учёте амортизируется от оценённой стоимости.
Далее имущество/земля облагаются у дочерней: налог на имущество, земельный налог, аренда.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход!
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Налог на имущество платит собственник (новое ООО) с момента госрегистрации перехода права собственности на здания. Ваше ООО платить этот налог после передачи не будет.

Pax et felicitas infinita omnibus.
еще комментарии
Гость
Благодарю за практические советы и отзывчивость!
Семен Иванович
Налоговое право

Изъятие автомобиоя

ФССП изъяли автомобиль без уведомления и протокола изъятия и двух понятых

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Изъятие без протокола, понятых/видеофиксации и уведомления нарушает ст. 80, 82, 85 ФЗ № 229-ФЗ. 1) Направьте жалобу старшему судебному приставу (ст. 123 Закона) — потребуйте признать действия незаконными, вернуть автомобиль. 2) Одновременно подайте жалобу в районный суд по КАС РФ в 10-дневный срок. 3) Приложите документы о праве собственности, пояснения свидетелей, запросите копию постановления о взыскании, акт описи-ареста. 4) Можно пожаловаться в прокуратуру: она проверит соблюдение процедуры принудительного исполнения.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Диана
Налоговое право

Справка 2НДФЛ

Здравствуйте! Не работала с 2013 года. Уволилась с последнего места работы в 2013 году и стала домохозяйкой в связи с рождением третьего ребенка. В 2024 году оформилась самозанятой. Сейчас решила устроиться на работу. Возник вопрос. За какой период работодатель запросит справку 2НДФЛ, если я не работала длительный период? И можно ли работодателю предоставить справку КНД 1122036 , которую формирует приложение для самозанятых "Мой налог"? Спасибо за ответ.

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

При трудоустройстве запрашивают справку 2-НДФЛ за текущий год, справка формы 182н С 2023 года отменена для расчета листков временной нетрудоспособности. В 2025 году сведения о зарплате работодателями передаются налоговикам посредством персонифицированных сведений, а налоговики в свою очередь передают сведения непосредственно в социальный фонд.отменили. Подробнее об этом мы писали в материале. В 2025 году сведения о зарплате работодателями передаются налоговикам посредством персонифицированных сведений, а налоговики в свою очередь передают сведения непосредственно в социальный фонд.

статус СЗ вам не нужно предъявлять работодателю, поскольку плательщик налога на профессиональный доход уплачивает налог в размере 4 (для физ лиц) и 6 процентов (для ИП и ЮЛ) от дохода, налогоплательщиком налога на доходы физических лиц вы не являлись

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Диана
Выражаю благодарность за вашу помощь, Альбина Расфаровна! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. При приёме на работу работодатель вправе запросить сведения о Вашем доходе только с начала текущего календарного года для целей налоговых вычетов (п. 3 Ст. 218 НК РФ). Обычно просят форму 2-НДФЛ от прежнего работодателя за 2025 г. (Если он был). Если доходов по трудовому договору не было, 2-НДФЛ отсутствует – это не препятствие. Вместо неё можно дать справку КНД 1122036 из приложения «Мой налог» – она подтверждает доход как самозанятой; работодатель примет её или просто учтёт доход «ноль». Справки за 2013-2023 гг. Не требуются.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Диана
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ!
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

В целом вашему будущему работодателю можно справку по самозанятости не представлять (применяя указанный режим налогообложения - вы применяли льготную ставку, а не ставку по НДФЛ в размере 13 процентов), а также пояснить, что доходов от трудовой деятельности в последнее время не было

Показать полностью...
еще комментарии
Диана
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ!
Светлана
Налоговое право

Налог на продажу недвижимости

Супруг подарил мне 1/2 квартиры. В моей собственности данное имущество было меньше 3лет, Я продала недвижимость за 1150000 и за 1150000 приобрела другю недвижимость. Декларацию о продаже недвижимости 3НДФЛ к сожалению не сдала. Налоговая камеральной проверка выставила предписание об уплате налога на доход в размере 13% в сумме 84500, штраф за несдачу декларации в сумме 16900 и штраф за неуплаченный налог в сумме 25350. О каком доходе идёт речь? За сколько продали недвижимость за столько и купили новую! По факту поменяли ключ в ключ. Правомерно ли начисленны штрафы?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.
Продажа квартиры, которой владели меньше трёх лет, облагается. Считают так: 1 150 000 – 1 000 000 руб. «Льготы на продажу» = 150 000 руб. Налог 13 % = 19 500 ₽. Покупка новой квартиры этот налог не «обнуляет» – это совершенно другой вычет. Поэтому реальный «доход» – 150 000, а не вся сумма сделки. Подайте 3-НДФЛ и заявление на имущественный вычет 1 000 000, приложите дарственную и выписку. Попросите пересчитать: налог 19 500, пени за просрочку, штраф за несданную форму не выше 30 % налога (максимум 5 850 ₽). Лишние начисления снимут и платить придётся меньше. За покупку позже получите возврат 13 % из зарплаты.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Поскольку вам часть квартиры подарили, то вы не можете учесть расходы (по факту их нет), однако можно было заявить вычет в фиксированном размере и тогда налог должен быть меньше к уплате, а сам налог возник в связи с реализацией квартиры при нахождении ее в собственности менее 3 лет. Последующее приобретение недвижимости при налогообложении доходов от продажи роли не играет. Также следует пепепроверить кадастровую стоимость вашей недвижимости - это также могло повлиять на налогообложение. Для детального разбора ситуации исходя из ваших документов - обращайтесь

Показать полностью...
Рабинович Елена Семеновна
Рабинович Елена Семеновна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Светлана доброе утро! Необходимо правильно составить декларацию и если вы ни разу не использовали покупной налоговый вычет ( в размере 2 000 000 рублей), то тогда возможно снизить налог на 0, но штрафа за не подачу декларации не избежать! Обращайтесь, контакты в моем профиле!

Если вам понравился мой ответ, большая просьба оставить отзыв в моем профиле!
Показать еще