Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 213 вопросов
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
Гость
Налоговое право

Патент

Какие штрафы и санкции могут быть наложены на ИП, если сши в следующем году он не будет приобретать патент, а будет заниматься розничной торговлей пару месяцев, чтобы реализовать товар, и в следствии закрыть ИП?

Прозорова Наталья Александровна
Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

До 31 декабря подайте в ИФНС заявление по форме № 26.2‑1 о сохранении УСН или переходе с «Доходы» на «Доходы минус расходы» с 1 января — без этого деятельность после окончания патента будет считаться неоформленной, что грозит ответственностью. После окончания патента обновите настройки онлайн‑кассы под выбранный режим УСН («Доходы» или «Доходы минус расходы»), иначе возможен штраф 1 500–3 000 рублей; переход на «Доходы минус расходы» выгоден для розницы, так как позволяет учитывать расходы (аренда, транспорт, реклама) и снизить налоговую нагрузку.

Показать полностью...
Консультации и подготовка документов — платно. Связь: Telegram, WhatsApp Web, MAX. После работы оставьте отзыв в Профиле, пожалуйста. Благодарю!
Еще ответы (3)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, если патент не купить, торговать всё-таки можно, но придётся работать на другой режим (УСН или ОСНО): считать доход, подать декларацию, заплатить налог и страховые взносы. Ничего не подадите — налоговая доначислит деньги, начислит пени и штраф 20 % от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ), а при умысле — 40 %. Отсутствие декларации — ещё 5 % за каждый месяц, минимум 1 000 руб. Закроетесь после уплаты всех налогов и отчётности.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте! Сам факт отказа от приобретения патента не влечет штрафных санкций. Налоги будете исчислять исходя из применяемой системы налогообложения (упрощенной или общей). Выясните этот момент сейчас - на какой системе налогообложения Вы находитесь. Патент - это, проще говоря, "опция", которую можно применять для снижения налоговой нагрузки при УСН или ОСНО. Применение патента является правом, а не обязанностью налогоплательщика.
Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте. Сам факт отказа от приобретения патента не влечет штрафных санкций. Налоги будете исчислять исходя из применяемой системы налогообложения (упрощенной или общей). Выясните этот момент сейчас - на какой системе налогообложения Вы находитесь. Патент - это, проще говоря, "опция", которую можно применять для снижения налоговой нагрузки при УСН или ОСНО. Применение патента является правом, а не обязанностью налогоплательщика.
Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Гость
Налоговое право

Работодатель снял 13% налога хотя я не устроена у него

Я Самозанятая неофициально работаю в швейном цехе сама формирую все чеки о проделанной работе и получение заработка работодатель снял 13% подоходного налога с меня хотя я у него не оформлена плачу налоги сама скажите законно ли это!?

Прозорова Наталья Александровна
Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Потребуйте у работодателя вернуть незаконно удержанный НДФЛ (13 %), сославшись на ФЗ № 422‑ФЗ: как самозанятая вы платите только НПД (4–6 %) через приложение «Мой налог».
Чтобы в будущем получать вычеты (на ипотеку, лечение, обучение, фитнес), оформите подработку по трудовому договору — тогда с вашего дохода будет удерживаться НДФЛ (13 %), дающий право на вычеты.Для оформления вычетов подайте декларацию 3‑НДФЛ в течение 3 лет после расходов, приложив документы об оплате и справку 2‑НДФЛ — возврат налога произойдёт в течение 4 месяцев.

Показать полностью...
Консультации и подготовка документов — платно. Связь: Telegram, WhatsApp Web, MAX. После работы оставьте отзыв в Профиле, пожалуйста. Благодарю!
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Работодатель не имеет права удерживать с вас 13% подоходного налога, если вы зарегистрированы как самозанятый и самостоятельно уплачиваете налоги с доходов через приложение "Мой налог". Такие действия неправомерны.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Гость
Спасибо, Диана Алексеевна, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Гость
Налоговое право

Вопрос по налогам

Здравствуйте, я будучи физ лицом покупал-продавал по 3-4-5 квартир в год, на протяжении 5 лет. Каждый год отчитывался и платил налоги, но все как физ лицо.
Теперь я узнал что мне нужно было становиться ип и делать все как ип и это прям обязательно было вроде как.
подскажите что мне делать в такой ситуации? создать ип для будущих сделок? а если они сейчас захотят поднять все прошлые и доначислить мне штрафы как нелегальную деятельность или еще что-то

Показать полностью...
Прозорова Наталья Александровна
Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Лучше открыть ООО, а не ИП — это позволит вести деятельность легально без формального признания прошлых операций предпринимательскими.Выбирайте ОСН, если планируются значительные расходы на модернизацию/реконструкцию или есть возможность освобождения от НДС; УСН «Доходы минус расходы» предпочтительнее при преобладании затрат на амортизацию и текущие расходы.Перед выбором режима обязательно рассчитайте налоговую нагрузку с учётом специфики ваших объектов и структуры затрат. Частые продажи объектов недвижимости могут быть обусловлены негативным влиянием ряда факторов: разъездной характер использования, неудовлетворительное качество соседства, неблагоприятная экологическая обстановка, шум от котельных, сквозняки из‑за неудачной ориентации окон, высокая заселённость района и неприятные запахи от мусорных площадок ЖКХ.Дополнительным стимулом к оперативной реализации становится рост стоимости коммунальных услуг, что повышает эксплуатационные расходы и снижает привлекательность объекта для долгосрочного владения.

Показать полностью...
Консультации и подготовка документов — платно. Связь: Telegram, WhatsApp Web, MAX. После работы оставьте отзыв в Профиле, пожалуйста. Благодарю!
Еще ответы (6)
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте. Если планируете продолжать такую деятельность, то да, нужно встать на учёт в качестве ИП. Необходимо иметь в виду, что придётся уплачивать страховые взносы в фиксированном размере независимо от того, вели Вы деятельность или нет. За ведение незаконной предпринимательской деятельности штрафы не большие, а НДФЛ Вы уплатили, декларацию сдали. Конечно, не стоит продолжать незаконное предпринимательство и встать на учёт. По прошлым периодам: маловероятно что что-то доначислят (если только страховые взносы в фиксированном размере), поскольку Вы отчитывались по НДФЛ, а от НДС реализация квартир освобождена.
Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, ваши сделки выглядят как предпринимательство: регулярность, прибыль.
Чтобы не рисковать дальше – регистрируйте ИП, выбирайте «доход-минус-расходы» или ОСН, платите взносы.
За прошлое: налоговики могут проверить только последние 3 года. НДФЛ вы уже уплатили, поэтому доначислят разве что страховые взносы + штраф 20% и пени. Самостоятельно подайте уточнённые декларации и заплатите взносы – снизите санкции. Документы о расходах храните.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость

А что в уточненых декларациях писать им? Что я был на самом деле занимался предпренимательством будучи физ лицом, и теперь хочу чтобы вы досчитали мне налоги как ип?

Кузнецова Антонина Александровна
Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Для ответа на Ваш вопрос необходимо понимать в связи с чем осуществлялись сделки купли-продажи, если это связано с ведением деятельности по извлечению дохода, то следует выбрать форму образования (ИП, ООО итп) и режим налогового учета. Относительно возможных доначислений необходимо изучить вопрос подробнее, включая суммы сделок, применялись ли нл физ лица итп

Кузнецова Антонина Александровна
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Для будущих периодов действительно можно рассмотреть вариант оформления ИП.

По уже совершим сделкам - вы с них налоги уплатили, пусть и как физическое лицо, хотя полностью претензии со стороны налогового органа не исключены (что вашу деятельность признают предпринимательской).

Показать полностью...
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте! Вы обязаны уплачивать налог с доходов от продажи недвижимости независимо от наличия статуса ИП. Систематическое получение прибыли от операций с недвижимостью может свидетельствовать о предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению в рамках специального налогового режима.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Создавать ИП для будущих сделок, по проданным квартирам уже делать что то поздно.Всплывет, значит могут доначислить налог.Нет, так нет.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.

Юристы рядом


Руслан
Налоговое право

Пеня ФНС

Добрый всем. Есть такой интересный вопрос, есть долг по ФНС, было ИП. Ни разу им не пользовался, закрыл его в этом году. Накопился долг по не оплате налога( не было счетов). Так вот, как закрыл ИП, стали набрасывать пени большие, а так как я на СВО, я не могу что либо сделать, нет доступа к ним. Как отменить все начисления пени, либо этого долга.

Прозорова Наталья Александровна
Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Направьте в налоговую письменное обращение с объяснением ситуации (участие в СВО) и просьбой приостановить начисление пеней — приложите подтверждающие документы. Оформите нотариальную доверенность на представителя (родственника, юриста), который сможет от вашего имени взаимодействовать с ФНС, подавать заявления и возражения.Подайте заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате долга на основании ст. 64 НК РФ — налоговая вправе предоставить её при наличии уважительных причин (в т. Ч. В связи с участием в СВО).

Показать полностью...
Консультации и подготовка документов — платно. Связь: Telegram, WhatsApp Web, MAX. После работы оставьте отзыв в Профиле, пожалуйста. Благодарю!
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В вашей ситуации рекомендуется подать заявление в налоговый орган с просьбой о приостановлении начисления пеней и долгов на период.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Елизавета
Налоговое право

Жалоба на ИП

Обнаружила дачу ложных специфики и ОКВЭД бизнеса. Хочу написать жалобу.

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Для грамотного составления документов вы можете связаться с любым юристом сайта.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Елизавета

А будут ли представленные материалы являться доказательствами нарушения?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже поверхностную консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
213 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Марина
Налоговое право

НДФЛ при продаже доли

Здравствуйте! В 2012 году совместно с супругом была приобретена квартира. Собственником значился только он. В 2024 году судом вынесено решение о разделе имущества по 1/2 доли мне и бывшему уже на тот момен супругу. Право собственности зарегистрировано в ЕГРН. В 2025 году я продаю бывшему супругу свою долю. Должна ли я заплатить НДФЛ с продажи этой доли?

Прозорова Наталья Александровна
Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Вы обязаны заплатить НДФЛ с продажи доли, поскольку срок владения ею (с момента регистрации в ЕГРН в 2024 г.) к моменту продажи в 2025 г. Менее трёх лет; базовая ставка налога — 13 %. Уменьшить налогооблагаемую базу можно двумя способами: применить имущественный вычет в размере 1 млн руб. Либо учесть документально подтверждённые расходы на приобретение доли (если они есть).До 30 апреля 2026 г. Подайте в налоговую декларацию 3 НДФЛ с приложением договора купли продажи и выписки из ЕГРН; налог необходимо уплатить до 15 июля 2026 г.

Показать полностью...
Консультации и подготовка документов — платно. Связь: Telegram, WhatsApp Web, MAX. После работы оставьте отзыв в Профиле, пожалуйста. Благодарю!
Еще ответы (2)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! В вашей ситуации налог на доходы физических лиц (НДФЛ) платить не нужно, так как вы владели долей в квартире более трех лет до ее продажи.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Марина
Спасибо за грамотный подход и ясные рекомендации!
Броновицкий Анатолий Олегович
Броновицкий Анатолий Олегович Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Платить не нужно, но декларацию подать нужно будет и к ней приложить пояснения при необходимости

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
еще комментарии
Марина
Анатолий Олегович, спасибо за вашу компетентность и четкие разъяснения!
Лена
Налоговое право

Вопрос задолженности работодателю

Здравствуйте. Работаю в мвд, должность ппс.На данный момент нахожусь в командировке. Получаю смс от командира взвода,что бухгалтерия по итогам ревизии просит на добровольной основе вернуть 16000руб в кассу, что я задолжала данную сумму за 2024год. На листе А4 увидела свою фамилию написанную ручкой сумму . С его слов, это за совмещение мое в 24 году, я по приказу временно исполняла обязанности помощника дежурного, который должен иметь 3 форму допуска по секретке,за которую идет доплата +-около 2000 в месяц. Якобы, когда я засупала помощником,на меня составлялся приказ с нарушением, что у меня нет формы допуска, но все равно допустите ее. Хотя,так как я учусь в институте я имею 3 форму допуска. Как быть?обязана ли я возвращать 16к?

Показать полностью...
Прозорова Наталья Александровна
Прозорова Наталья Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Требуйте от бухгалтерии официального документа — приказа или расчёта о перерасчёте, где будут указаны основания и методика начисления суммы к возврату (16 000 руб.).Проверьте наличие приказа о временном исполнении обязанностей помощника дежурного и документы о вашей форме допуска: если допуск был, а приказ оформлен — требование о возврате неправомерно.Напишите служебную записку на имя руководителя с просьбой разъяснить причину требования и приложить подтверждающие документы (расчёт, ссылки на нормативные акты).Если бухгалтерия не представит обоснованный перерасчёт или вы не согласны с его результатами, обратитесь в профсоюз, кадровое подразделение. Все должно быть задокументировано (подпись, печать).

Показать полностью...
Консультации и подготовка документов — платно. Связь: Telegram, WhatsApp Web, MAX. После работы оставьте отзыв в Профиле, пожалуйста. Благодарю!
Еще ответы (2)
Броновицкий Анатолий Олегович
Броновицкий Анатолий Олегович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Гос инспекция труда не уполномочена проводить проверки в отношении сотрудников МВД.

Вам нужно запросить из вуза подтверждение, что Вам там оформили 3 форму допуска и её приобщить в личное дело (хранятся они обычно потом в одир).

Что касается добровольной компенсации, то Вы её не обязаны делать, так как Вам доплата была установлена основании приказа. Это ошибка кадров и бухгалтерии, пусть теперь сами и вносят их.

Показать полностью...
Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
еще комментарии
Лена
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход!
Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Тот, кто допустил, тот пусть и платит. Либо жалоба в трудовую инспекцию и прокуратуру города.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич
еще комментарии
Лена
Спасибо за такой подробный и ясный ответ!
Гость
Налоговое право

Переоформление ИП

Здравствуйте. сегодня друг попросил, чтобы я согласился стать владельцем его бизнеса. По факту он остается вести этот бизнес, а юридически я буду оформлен как хозяин его бизнеса. Объясняет это тем, что налоговая нагрузка очень большая, он вышел за лимит. Какие опасности меня могут подстерегать в этом случае?

Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте. Вероятнее всего, Вам предложили участие в схеме дробления бизнеса. Не рекомендую, поскольку станете соучастником налогового правонарушения. Если друг вышел за лимиты (скорее всего по усн), значит бизнес не маленький, суммы налогов будут большие. Я бы не советовала брать на себя ответственность за чужие налоги. В некоторых случаях, налоговое правонарушение может стать уголовным преступлением со всеми вытекающими последствиями.
Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
еще комментарии
Гость
Благодарю за ваш квалифицированный совет! Желаю вам удачи и благополучия в жизни.
Еще ответы (3)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Не рекомендую этого делать. Он лукавит. Нет такого ораничения. На вас ляжет финансовая ответственность. То есть ваш друг хочет вас подставить, сделать номинальным руководителем, который ничего не решает, но за все отвечает.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
еще комментарии
Гость
Зоя Михайловна, спасибо за вашу компетентность и четкие разъяснения!
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Принятие на себя номинального владения бизнесом вашего друга может нести значительные риски. Вы можете оказаться ответственным за все налоговые и юридические обязательства компании.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Гость
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Риски колоссальные. Не соглашайтесь. Всю ответственность за недостатки бизнеса возложат на Вас.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
еще комментарии
Гость
Спасибо за такой подробный и ясный ответ!
Марат
Налоговое право

Есть ли нарушение закона.

Мой хороший знакомый периодически выплачивает мне зарплату от фирмы, где он работает. Я ничего себе не оставляя, пересылаю эти деньги ему на личный счет. Я не понимаю в чем схема и зачем она нужна. Но и не отказываюсь - не удобно. Но все же беспокоит - не нарушаю ли я какой-нибудь закон?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Если вы получаете чужую «зарплату» и сразу переводите её знакомому, формально вы становитесь участником схемы по обналичиванию или уходу от налогов. Это может подпасть под статьи о фиктивном трудоустройстве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. За такое отвечают и тот, кто придумал, и тот, кто переводил. Попросите объяснения, прекратите переводы и, если нужно, верните деньги напрямую фирме.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (3)
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте! Да, нарушаете УК РФ. То, что Вы описали - это мошенничество. Лучше отказаться от участия в этой схеме как можно быстрее.
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Вы участвуете в краже/обналичивании денег с предприятия/фирмы, соучастник.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Зейналов Казым Микаилович
Зейналов Казым Микаилович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет
Да, нарушаете. Вы же там не работаете, деньги получаете.
Если Вам понравился моя работа, оставьте пожалуйста отзыв на моем профиле. Спасибо.
Елена
Налоговое право

Налоги

Здравствуйте, налоговая подала в суд на взыскание имущественных налогов за 2023г.,я отдала суду и налоговой копии оплаченных чеков и квитанций за последние 5 лет и заявление о применении исковой давности. В таблице у налоговой есть данные, что долги у меня за 2014-2017годы, и есть отмененные мною судебные приказы за 2022г и за 2023г, ранее судебных приказов не было. Налоговая эти старые долги перетащила на 2023г. и утверждает перед судом, что задолженность у меня за 2023г.,т.к.оплата,которую я делала за 2023г.вся ушла по ЕНС за старые долги. Налоговая хитрит и похоже поступает не по законодательству. Могу ли я еще что-то сделать, чтобы списались старые долги? На какие статьи ссылаться? Посоветуйте пожалуйста!

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Старые имущественные налоги (2014-2017) уже «просрочены»: по п. 3 Ст. 48 НК РФ ФНС могла обратиться в суд лишь в течение 3 лет после срока уплаты. Подайте суду письменное возражение:
• заявите об истечении трёхлетнего срока взыскания;
• укажите, что последующие платежи перечислялись добровольно, но их зачет по алгоритму п. 7 Ст. 45.2 НК РФ вы оспариваете.

Одновременно в инспекцию подайте заявление по п. 11 Ст. 45.2 НК РФ о перераспределении ЕНП: требуйте зачесть платеж 2023 г. Именно в счет налога 2023 г. (Срок — 3 года с даты платежа). При отказе жалоба в УФНС, затем иск к ФНС; суды (ВС № 309-ЭС23-6670, АС МО № А41-87245/22) признают списание давних долгов незаконным.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Елена

Статьи 45.1 - 45.2. Утратили силу с 1 января 2023 года. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ. Это так?

Елена
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Евгений Константинович!
Фатя
Налоговое право

Придет ли налог 13% от продажи квартиры?

В 2014 году получила квартиру по договору приватизации. А в 2022 году получила новую квартиру по договору мены (старый дом снесли). В 2025 году хочу продать квартиру. Нужно ли мне платить ндфл 13% с продажи?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.
При сносе дом меняют на новый «квадрат-в-квадрат», поэтому срок владения продолжается с дня приватизации — с 2014 года. К 2025-му пройдёт 11 лет, то есть больше положенных 5 (для приватизаций — даже 3) лет. Значит, налог 13 % не возникает и декларацию 3-НДФЛ подавать не придётся, если других налогооблагаемых доходов нет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Фатя
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов! Желаю вам крепкого здоровья и счастья.
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

НДФЛ к уплате возникнет. Право собственности будет считаться по дате новой получаемой квартиры (то есть с 2022 года). При этом если это ваше единственной жилье - продавайте по истечении 3 лет - тогда налогообложение сделки сможете избежать

еще комментарии
Фатя

Нахожусь в браке (есть дом). Квартира - единственное жилье оформленное на меня. На момент продажи квартира в собственности находится 3 года и 6 месяцев. Налог с продажи придт?

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Имущество в браке также считается (даже если оно не на вас оформлено, а на супруга). Получается, вам следует дожидаться истечения 5 лет чтобы продать квартиру без налога. Ваша квартира не единственное жилье

Так, при определении единственного жилья у конкретного супруга для применения минимального трехлетнего срока владения учитываются объекты недвижимости, являющиеся совместно нажитыми, а также объекты, находящиеся в собственности этого налогоплательщика и не являющиеся совместно нажитыми.

Показать полностью...
Евгения
Налоговое право

Срок владения детскими долями

Добрый вечер. Купили квартиру с участием мат.капитала в 2019 году,но не выделили доли детям.Хоти сделать это сейчас,и после купить дом с дальнейшим выделением долей.Подлежит ди данная продажа налогу?

Коротаева Ольга Михайловна
Коротаева Ольга Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 37 лет

Здравствуйте, Евгения!

В соответствии с пунктом 4 статьи 217.1 Налогового Кодекса минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за исключением некоторых случаев, когда он составляет три года.

Если Вы сейчас выделите доли детям в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала при покупке квартиры, а затем продадите эту квартиру, то обязанности по оплате налога на доходы не возникнет ни у родителей, ни у детей, так как минимальный предельный срок владения долями в данном случае исчисляется с даты приобретения данной квартиры в собственность родителей (абз. 8 Ч. 2 Ст. 217.1 Налогового кодекса РФ).

В Вашем случае квартира куплена в 2019 году, пять лет уже истекло и доход от продажи доли в квартире освобождается от налогообложения налогом на доходы физических лиц.

Показать полностью...
Была рада помочь. Если Вам понравился мой ответ, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле
еще комментарии
Евгения
Огромное спасибо, Ольга Михайловна, за ваш профессиональный совет!
Еще ответы (2)
Рабинович Елена Семеновна
Рабинович Елена Семеновна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Добрый вечер, в этом году минфин внес изменения, и теперь срок владения объектом исчисляется с момента покупки недвижимости, независимо от того, в какое время выделены доли детям! Налога не будет в вашем случаи! Можете обратиться за помощью расчета минимальных долей детям и составлением соглашения выделения долей всем членам семьи, контакты в профиле.

Показать полностью...
Если вам понравился мой ответ, большая просьба оставить отзыв в моем профиле!
еще комментарии
Евгения
Уважаемый Елена Семеновна, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Броновицкий Анатолий Олегович
Броновицкий Анатолий Олегович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Согласно разъяснений ФНС России в Вашем случае уплачивать налог не нужно, так как срок владения определяется с момента регистрации права у родителей, а он у Вас составляет более 5 лет.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
Илья
Налоговое право

Агентский договор

Здравствуйте, подскажите пожалуйста занимаюсь грузоперевозками, у меня есть заказчики хотят отправить груз, какие договора нужно заключить на перевозку груза,? Так же есть перевозчики какие договора нужно заключать

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Илья!

В сфере грузоперевозок в России ключевое значение имеют договоры между отправителем, перевозчиком и получателем. Основные типы договоров включают:

1. Договор перевозки груза:

- С заказчиком: Определяет условия транспортировки, ответственность, сроки, стоимость.

- С перевозчиком: Включает те же условия для сторонних перевозчиков.

2. Договор транспортной экспедиции:

- Если вы организуете перевозку, включая оформление документов и страхование.

3. Договор аренды транспортного средства:

- Указывает условия использования, ответственность и другие важные моменты.

4. Договор субподряда:

- Определяет условия выполнения работ, ответственность и оплату для субподрядчиков.

5. Дополнительные соглашения и приложения:

- Могут включать спецификации груза, особые условия транспортировки и т.д.

Тщательно прорабатывайте все условия договоров.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (3)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Мало информации, например договор экспедиции

ГК РФ Статья 801. Договор транспортной экспедиции

1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза о

Показать полностью...
Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте!

Для организации перевозки грузов вам понадобятся следующие договоры:

1. **Договор транспортной экспедиции** — заключается с заказчиком, регулирует взаимоотношения по оказанию транспортных услуг, включающих организацию доставки, оформление документации и сопровождение груза.

2. **Договор перевозки груза** — оформляется с перевозчиком, определяет условия транспортировки, сроки доставки, ответственность сторон и оплату услуг.

3. **Акты выполненных работ и накладные** — подтверждают исполнение обязательств сторонами и служат основанием для расчетов.

Важно помнить, что содержание договоров должно отражать реальные условия сотрудничества и защищать интересы обеих сторон.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

В зависимости вы являетесь юридическим лицом или ИП

если ИП то какой режим налогообложения

На АУСН и ПСН запрещается заключать агентские договора!

С заказчиком - договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг по перевозке автомобильным транспортом

С Исполнителем можно заключить договор на перевозку груза

Если арендованные транспортные средства - договор аренды транспортного средства

Обязательно должно быть страхование груза, недавно был очень сложные спор по продаже груза, страховки, не было, судебные тяжбы в АС Крым длились 1, 5 года, для нас успешно

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Гость
Налоговое право

Право применения льготы по НДС

Добрый день! ИП является франчайзи 1С. Работает по Лицензионному договору, договору Франчайзи. Перепродает программы и сервисы 1С. Т.к. это ПО находится в реестре Российского ПО оно не облагается НДС.
Также, ИП сдает в аренду программы 1С и клиентские лицензии. Ежемесячно клиенты оплачивают авансом данную услугу.
С 2026 г. ИП становится плательщиком НДС 5%. УСН +НДС.
Может ли ИП в 2026 г. так же не облагать НДС продажу программ и сервисов 1С?
главный вопрос, может ли применяться льгота (если она есть) на аренду программ 1С?

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Программное обеспечение из реестра отечественного ПО освобождается от НДС при продаже согласно подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Однако для аренды ПО (SaaS) льготы по НДС не предусмотрены. Возможно применение аналогичных льгот, если аренда связана с использованием ПО. С 2026 года, когда появится обязанность уплачивать НДС, важно следить за изменениями в законодательстве и рекомендациями Минфина РФ.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

С 2026 года ИП, становясь плательщиком НДС, продолжит не облагать НДС продажу программ и сервисов 1С, если они остаются в реестре российского ПО. Однако аренда программ и клиентских лицензий может облагаться НДС, если не предусмотрены льготы для таких услуг.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Гость

Вот как узнать предусмотрены льготы для таких услуг?

Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Валентина
Налоговое право

Лица, являющиеся плательщиками земельного налога.

Может ли орган местного самоуправления/администрация, как юрлицо, быть плательщиком земельного налога? Если да или нет, то в какие периоды это имело место быть и на основании каких законов регулировалось. Потому что везде вижу разную информацию. Зависит ли это от категории земель и их назначений?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Орган местного самоуправления или администрация как юридическое лицо не может быть плательщиком земельного налога. Это связано с тем, что в соответствии с налоговым законодательством, налогоплательщиками земельного налога являются владельцы земельных участков, указанных в кадастровом учете, к которым не относятся органы местного самоуправления.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Валентина

Тогда подскажите, налогоплательщиками земли впринципе могут быть только те лица, которым принадлежит участок на одном из вещных правах и это документально подтверждено?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже поверхностную консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Вадим
Налоговое право

Не могу разобраться, почему меня обложили налогом

Не могу разобраться, почему меня обложили налогом, после продажи имущества.
пришло письмо, о "привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения".
суть в том, что тут указано, что я не подал налоговую декларацию о доходе (хотя я был уведомлен о том, что если имущество продано до 1 млн рублей, включительно, то налогом не облагается, соответственно и о надобности подачи декларации я не знал совсем), а так же не выплатил налог за три единицы имущества, то есть квартира, участок и дом на нём. дело в том, что я продал участок с домом за одну цену, а в письме указано, что за эту цены они были проданы по отдельности (то есть приписали в два раза больше), а так же в разные года.

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Вадим!

Ваша ситуация требует консультации специалиста. Тем не менее, вот основные рекомендации:

1. Налоговая декларация: При продаже имущества в России (даже при сумме до 1 млн рублей) нужно подать налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ).

2. Налоговые вычеты: До 1 млн рублей от продажи имущества освобождается от НДФЛ, но декларация обязательна.

3. Продажа нескольких объектов: Указывайте в договоре, что продаете как единый объект. Оспаривайте неправильную интерпретацию налоговой.

4. Ошибки в документах: Соберите подтверждающие документы и подайте заявление на исправление ошибок в налоговую.

5. Оспаривание уведомления: Подайте возражение на уведомление в течение месяца, указав все ошибки.

Оперативное реагирование на налоговые уведомления поможет избежать штрафов.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (5)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам необходимо обратиться к эксперту по налогам

вам пришло не письмо с налоговой, а решение о привлечении к ответственности

если со дня получения данного решения не прошел 1 мес, то можно подать апелляционную жалобу, обосновав все доводы и приложив в качестве документов доказательства, по крайней мере снизить штрафные санкции (применив ст.112 и 114 НК РФ и приложив документы) по ст.119 НК РФ за несвоевременнное представление декларации и по ст.122 НК РФ неуплата налога

изучив ваши документы можно и заявить расходы в большем размере

в случае если после получения вышеуказанного решения ИФНС прошло более мес, то его можно обжаловать, но только суммы уже перешли в ЕНС

по каждому факту отраженному в решении нужно представить контраргументы

вам нужен специалист в налоговом праве

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Если пришло решение о привлечении к налоговой ответственности и вы с ним не согласны - следует обжаловать.

При этом налоговый орган при расчете суммы налога руководствуется именно данными Росреестра - какие суммы прошли по вашей сделке официально и как это было оформлено документально. Налоговый вычет в пределах 1 млн руб. Предоставляется раз в год, а не на каждое имущество. Также следует учитывать и кадастровую стоимость каждого реализуемого объекта.

Показать полностью...
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте! Вам нужно представить в налоговый орган пояснения и подтверждающие документы, что участок и дом были проданы одновременно за единую цену. Отсутствие подачи налоговой декларации не освобождает вас от обязанности уплатить налог, если стоимость продажи превышает установленный лимит (1 миллион рублей). Важно подготовить грамотные возражения и приложить копии договора купли-продажи и акта приема-передачи.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

С домом за одну цену, а в письме указано, что за эту цены они были проданы по отдельности (то есть приписали в два раза больше), а так же в разные года.

Пишите не понятно, как это продали в разные годы.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Ваша ситуация связана с недопониманием налоговых обязательств при продаже имущества. Несмотря на то, что имущество, проданное за сумму до 1 млн рублей, не облагается налогом, вы все равно обязаны подать налоговую декларацию.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Елена
Налоговое право

Налоги

Здравствуйте, налоговая подала в суд на взыскание имущественных налогов за 2023г.,я отдала суду и налоговой копии оплаченных чеков и квитанций за последние 5 лет и заявление о применении исковой давности. В таблице у налоговой есть данные, что долги у меня за 2014-2017годы, и есть отмененные мною судебные приказы. Налоговая эти старые долги перетащила на 2023г. и утверждает перед судом, что задолженность у меня за 2023г.,т.к.оплата,которую я делала за 2023г.вся ушла по ЕНС за старые долги. Налоговая хитрит и похоже поступает не по законодательству. Могу ли я еще что-то сделать, чтобы списались старые долги? Посоветуйте пожалуйста!

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Елена!

Ключевые аспекты:

1. Срок исковой давности: Налоговая может взыскать долг за 2014-2017 годы только за три года. Если вы подали заявление об истечении срока, суд должен его учесть.

2. Незаконный перенос платежей: Если платежи за 2023 год зачли в счет старых долгов, это неправомерно. Докажите целевое назначение платежей.

3. Отмена судебных приказов: Если приказы отменены, налоговая не может ссылаться на них. Подготовьте подтверждающие документы.

Четко излагайте позицию, опираясь на доказательства. При наличии доказательств суд, скорее всего, примет вашу сторону. Удачи!

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте!

Повторно заявите в суде об истечении 3-летнего срока взыскания (ст. 48, 113 НК РФ) и приложите копии отменённых судебных приказов — это достаточное основание отказать ФНС во взыскании 2014-2017 гг.
Подайте в ИФНС заявление об уточнении назначения платежей (ст. 45.2 НК РФ): укажите, что суммы 2023 г. Предназначались именно за 2023 г. И просите зачесть их по соответствующим начислениям.
Одновременно направьте жалобу в вышестоящее управление ФНС (ст. 138 НК РФ); срок — 1 месяц с даты, когда узнали о неправильном зачёте.
При неполучении удовлетворения — жалоба в суд по КАС РФ на действия налогового органа.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Екатерина
Налоговое право

Налоговый вычет

Если мы купимквартиру в 2026 г за наличный расчёт, я могу получить в этом же году налоговой вычет или нет?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Да возможно получение имущественного налогового вычета путем подачи уведомления в ИФНС и получения ежемесячно у работодателя

Получение налогового вычета по налогу на доходы физических лиц через работодателя – это возможность получения вычета уже в текущем году, не дожидаясь следующего года.

При оформлении вычета через работодателя не надо подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а уведомление о праве на вычет приходит напрямую работодателю.

Таким способом можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:

имущественный (по расходам на покупку квартиры);
социальный (по расходам на обучение, лечение, страхование жизни).

Для получения налоговых вычетов у работодателя налогоплательщик должен направить в налоговую инспекцию по месту учета заявление о подтверждении права на получение налоговых вычетов и подтверждающие документы. Заявление рассматривается налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней.

В обозначенный срок налоговый орган проинформирует налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления через "Личный кабинет для физических лиц" либо по почте заказным письмом, а также направит работодателю подтверждение права налогоплательщика на получение указанных налоговых вычетов.

После получения уведомления работодатель будет выплачивать налогоплательщику заработную плату без удержания начисленного НДФЛ до тех пор, пока сумма вычета не будет получена полностью.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Екатерина
Огромная благодарность за вашу оперативную помощь! Успехов в делах!
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Оставьте пожалуйста отзыв в профиле

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

В этом же году (году покупки) путем подачи декларации налоговый вычет получить не сможете, только в 2027 году. Наличный расчет между сторонами пока допускается сторонами (планируют изменить законодательство в этой части). Однако для налогового органа нужно будет подтвердить произведенный расчет (расписка, акт-приема-передачи с указанием на расчеты сторон и т.д.)

Показать полностью...
Иван
Налоговое право

Сколько и где и нужно ли мне платить налог с дохода от фриланса если мне 17 лет?

Мне 17 лет я фрилансер (делаю монтаж видео на заказ), я работаю с 2 постоянными клиентами, которые отправляют мне за каждый готовый ролик в среднем от 7 до 9 тысяч рублей, в месяц может доходить до 12 роликов. Деньги получаю на банковскую карту через обычный перевод. Надо ли мне платить налог с этого дохода? Если да, то сколько надо платить с каждой оплаты? Где мне нужно его платить чтобы было проще? Могут ли заблокировать мою карту по 115 ФЗ?

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам необходимо зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход. В случае оказания услуг физическим лицам налог исчисляется в размере 4 процентов от дохода, в случае оказания ИП и Ю/Л 6 процентов

если будете работать без оформления, то ЦБ вам может заблокировать лицевые счета по 161-ФЗ, но не по 115-ФЗ, при наличии статуса СЗ претензий ни со стороны банков, ни со стороны налоговой не будет, в случае полного отражения доходов

Получить статус «самозанятого» могут граждане с 14 лет. Применять специальный налоговый режим можно при наличии письменного согласия родителей (законных представителей) на совершение сделок (п. 1 Ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо, если несовершеннолетний признан дееспособным в полном объеме в связи с вступлением в брак или по решению органа опеки и попечительства либо по решению суда.

Стать самозанятыми могут не все, необходимо помнить об ограничениях в применении специального режима. Налогоплательщик НПД не вправе осуществлять ряд отдельных видов деятельности, перечень которых поименован в пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ. Наиболее доступные виды деятельности для несовершеннолетних предпринимателей – фото/видеосъемка, изготовление кондитерских изделий, организация и проведение мероприятий, продажа изделий ручной работы, удаленная работа через интернет, оказание косметических услуг.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Мой налог». С его помощью можно сформировать чек на оплату оказанных услуг, на основании которых налоговая инспекция рассчитает налог, проверить ранние начисления и узнать о сроках уплаты.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Надо регистрироваться самозанятым и платить налог 4-6 %.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Гость
Налоговое право

Переводы самозанятому помимо заявленных доходов.

Здравствуйте. Только что оформил самозанятость, теперь пытаюсь разобраться.. С заявленными доходами понятно, а вот переводы, которые проходят без фиксации в приложении "Мой налог", с ними как быть? Их тоже посчитают доходом, или нет? И с какой карты, если их несколько, будут списывать налог?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

В приложения мой налог, плательщик налога на профессиональный доход самостоятельно указывает доходы, налог рассчитывает приложение, поначалу дается льгота в размере 10 000 руб

НО! Со стороны ФНС и ЦБ РФ могут быть как претензии, так и блокировка по 161-ФЗ, в случае неучтенных доходов на ваш лицевой счет

ФНС имеет право право запросить банки движения по всем лицевым счетам во всех банках

в случае блокировки по 161-ФЗ или 115-ФЗ данные в н/орган из банков приходят автоматически

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Гость
Альбина Расфаровна, благодарю вас за обстоятельный и лаконичный ответ!
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Оставьте пожалуйста отзыв в профиле

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

На большие переводы налоговая обратит внимание и запросит основания (если банк раньше не заблокирует счёт).

Автоматом налог считаться будет по той карте, что укажете в приложении.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
еще комментарии
Гость
Светлана Николаевна, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Дивлекеев Никита Сергеевич
Дивлекеев Никита Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Налог не списывают. Его надо самостоятельно платить.

прибыль не учтенная через мой налог - не считается доходом

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
еще комментарии
Гость
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!
Показать еще