Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 212 вопросов
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
Ирина
Налоговое право

Налог с аренды для самозанятого

Арендаторы хотят заплатить мне за два месяца (текущий и следующий). Я оформлена как самозанятая. Как мне оплачивать налог за эти два месяца? Спасибо

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

На каждое поступление от арендатора следует предоставить чек по режиму самозанятости. То есть не имеет принципиального значения регулярность получаемого платежа по графику (хоть раз в год). Далее налог оплачивается исходя из данных приложения личного кабинета (в установленный срок с учетом предоставляемого вычета)

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Исходя из даты получения д/с надо будет заплатить.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Артем
Налоговое право

Налог после продажи по переуступке

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если продать паркинг по праву переуступки в строящемся доме который еще не сдался , а разница в цене при покупке и продаже составит +500 тыс р , нужно ли будет оплатить налог с этой суммы?Данная недвижимость будет являться единственной собственностью выплаченной на 100%, не считая квартиры которая находится в ипотеке

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

НДФЛ выплачивается именно с полученного дохода, то есть если сможете подтвердить понесенные расходы на приобретение машино-места - уплатить налог следует с полученного превышения (путем подачи налоговой декларации по окончании года).

Еще ответы (2)
Фазлеева Айгюль Фирдусовна
Фазлеева Айгюль Фирдусовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
Да, если владели менее 5 лет. Не имеет значение, что единственная собственность, так как паркинг - нежилое помещение.
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Умнова Елена Сергеевна
Умнова Елена Сергеевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

Да, при продаже права переуступки на паркинг в строящемся доме возникает налоговое обязательство

Пишите в теллеграм @elena_um82
Ольга
Налоговое право

Пояснения в налоговую

Добрый день! Оформлен, как самозанятый. Был перевод от физического лица. Позже это лицо подает жалобу в налоговую. Сейчас грозит штраф. Договора нет. Налоговая просит предоставить пояснения. Как их написать, чтобы не платить штраф?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте,
подайте короткое пояснение:
«Перевод от ФИО, дата, не связан с предпринимательской деятельностью, а является (возвратом долга/дарением). Документы: расписка, переписка в мессенджере, выписка банка. Дохода по НПД нет (п. 1 Ст. 210, П. 18.1 Ст. 217 НК РФ), налоговая база не сформирована, штрафные основания отсутствуют».

Если это всё-таки плата за работу — немедленно пробейте чек в «Мой налог» и уплатите налог: тогда штрафа не будет (ст. 129.13 НК РФ).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Исходите из того, какую информацию можете предоставить налоговому органу по совершенной операции. Если это был перевод от физического лица и он подтвержден документально вашим контрагентом (путем обращения с жалобой в налоговый орган), очевидно, что обосновать его будет проблематично. Логичнее предоставить чек (задекларировать доход), хоть и с нарушением срока

Показать полностью...

Юристы рядом


Гость
Налоговое право

Вид деятельности Самозанятому


У меня такой вопрос, я сдаю в аренду мои (купленные мной или созданные мной) игровые аккаунты на торговой площадке FunPay. Хочу стать самозанятым. Такой вопрос. Какой вид деятельности указать? (Ничего не нашел)

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте!
Для самозанятых выберите в приложении «Мой налог» вид деятельности:
«Сдача в аренду иного имущества» или «Сдача в аренду имущества, кроме недвижимости и транспорта».
Ближайший код — ОКВЭД 77.39 «Аренда прочего имущества».
Так можно сдавать цифровые аккаунты. Налоговой главное — чтобы был доход и вы платили налог 4%.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Дивлекеев Никита Сергеевич
Дивлекеев Никита Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

04.01.21 "Деятельность по предоставлению прочих информационных услуг, не включенная в другие группировки

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
Гость
Налоговое право

Извещение о времени и месте рассмотрения материалов КНП.

Подавала декларацию на возврат средств после покупки земельного участка, по условной ошибке не знала что без постороннего на нем дома вернуть вычет нельзя.
Пришел акт и далее вот это извещение.
Поняла ошибку на возврат не претендую.
Нужно ли идти в налоговую?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте!
Если вы согласны с актом и не собираетесь доказывать право на вычет, идти в налоговую не обязательно. Просто не приходите — решение примут без вашего участия, и возврата не будет (ст. 101 НК РФ).
Ответ направлять не нужно. На будущее: вычет дают только при покупке участка с домом или при последующем строительстве (ст. 220 НК РФ).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Ответственности за неявку в данном случае не будет, можно не приходить в налоговый орган. Это обязательная процедура, которую должны соблюсти налоговые органы перед принятием решения. Главное, вы уведомлены, что можете принять участие в процессе рассмотрения материалов по вашему заявлению на налоговый вычет

Показать полностью...
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
212 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Елена
Налоговое право

Ставка ндс

Может ли управляющая компания в расчет тарифа на содержание мкд добавить ставку ндс 5% . Правомерно это или нет

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, ставка НДС в России — 20 % (ст. 164 НК РФ). Управляющая компания включает этот налог внутрь размера платы, утверждённой общим собранием собственников (ЖК РФ ст. 157.4). Дописывать сверху «ещё 5 %» она не вправе: такой ставки в законе нет, менять тариф без вашего решения запрещено. Требуйте перерасчёт и пишите жалобу в ГЖИ и налоговую.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ксения
Налоговое право

Арендодатель требует уплату налогов с арендателя, в договоре описан этот пункт

Добрый день! Попала в неприятную ситуацию. Арендодатель не упоминал этого напрямую, был указан пункт в договоре, который звучал так: «…рублей в месяц (в сумму не включены
коммунальные услуги и другие налоги , действующие в РФ в момент аренды). Отдельно оплачиваются все коммунальные услуги и иные налоги действующие на территории РФ , оплата производится в течении 24 часов с момента выставления «Арендодателем», но не позднее…». Я читала, что налоги должен уплачивать именно арендодатель, иное не законно. Но он ссылается на этот пункт в договоре, и я не знаю, что делать, на какой закон ссылаться и будет ли закон на моей стороне из-за этого пункта в договоре. Спасибо заранее!

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Ксения, здравствуйте

Здесь речь идет о договорных отношениях, а именно, что арендная плата была установлена в согласованном размере, а также обязанность арендатора уплатить налог (возможно это положение повлияло на общий размер арендной платы). Вы конечно можете попробовать сослаться, что по иному поняли этот пункт и попросить пересмотреть условия договора с вашим контрагентом. Обязанность по уплате коммунальных платежей также возложена на собственника, однако, часто иное предусматривают договором. На мой взгляд, с налогами такая же аналогия, тем более, что НК РФ предоставляет возможность уплаты налогов за третье лицо

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Налоги за доход от сдачи жилья — обязанность самого собственника (НК РФ ст. 44, 208, 227). Переложить её договором нельзя: условие, противоречащее закону, ничтожно (ГК РФ ст. 168, 422). Поэтому вы платите только оговорённую аренду + коммуналку. Письменно сообщите арендодателю, что «налоговый» пункт недействителен; настаивает — жалоба в налоговую или суд.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Гость
Налоговое право

ИП или самозанятый?

Добрый день. Я работаю репетитором. И в течение пары лет занимаюсь ведением сообщества в соцсетях. В этом сообществе я публикую бесплатные материалы для подготовки к экзаменам. Есть и платные материалы. Люди их покупают не каждый день, но в период экзаменов довольно часто. В сумме от этих двух занятий у меня выходит доход 70000-130000. Я зарегистрирована как самозанятая. Нужно ли мне открывать ИП?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Если вы зарегистрированы как плательщик налога на профессиональный доход (НПД, ФЗ-422), ИП открывать не нужно, пока выполняются условия:
• доход ≤ 2, 4 млн руб. В календарный год;
• нет наёмных работников;
• реализуются собственные услуги/цифровые материалы, не подлежащие обязательной маркировке или акцизам.

Ваш годовой доход 0, 84–1, 56 млн руб. Укладывается в лимит, поэтому режим самозанятого законен. ИП понадобится только при превышении лимита или найме сотрудников.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Уважаемый Евгений Константинович, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Еще ответы (3)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Добрый день! Если вы зарегистрированы как самозанятая и ваш доход не превышает установленные законом пределы, то открывать ИП необязательно. Однако, если ваш бизнес будет расширяться или доходы значительно увеличатся, возможно, будет целесообразно рассмотреть переход на ИП для оптимизации налоговой нагрузки и использования других возможностей, которые предоставляет этот статус.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Гость
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход!
Бровко Виктор Викторович
Бровко Виктор Викторович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 10 лет

В описанной ситуации открывать ИП не нужно, так как доход репетитора не превышает лимит для самозанятых — 2, 4 млн рублей в год.

Бесплатная консультация. Составление документов (жалоб, претензий, исковых заявлений и др.). Первый заказ дешевле Без предоплаты. ❗Скидка до 01.09.2026 года❗ Буду рад помочь Вам!🤝
еще комментарии
Гость
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ!
Юрчак Владимир Викторович
Юрчак Владимир Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 17 лет
Добрый день! Статуса самозанятого вполне достаточно для данного вида деятельности.
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
еще комментарии
Гость
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ! Желаю вам больших профессиональных успехов.
Юлия
Налоговое право

Как решить этот вопрос

Пришло письмо на почту не понимаю что это и что следует делать дальше
Когда то работал человек самозанятый какое то время выходил официантом по необходимости

Носиков Андрей Александрович
Носиков Андрей Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Предписание требует объяснений по выявленным признакам теневой доходности за I квартал 2025 г. Нужно предоставить:

1) справку с указанием численности самозанятых и договоров;

2) форму РСО/15.27; 3) список сотрудников, копию жалобы. Срок и способ — в тексте предписания.

Показать полностью...
С ув., юрист Носиков Андрей. Готов проконсультировать подробно, напишите мне в МАХ/Ватсап/Телеграмм или звоните по номеру в профиле.
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Вы столкнулись с мошеннической схемой. Не реагируйте никак

https: //www.nalog.gov.ru/rn25/news/activities_fts/15888036/

https: //www.nalog.gov.ru/rn18/news/activities_fts/16136083/?ysclid=miooyzrkys908611656

Воробьёва Анна Петровна
Воробьёва Анна Петровна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 5 лет

Добрый день. Это мошенники. Гос. Органы не направляют документы через СДЭК.

Если Вам понравился ответ буду благодарна за оставленный отзыв.
Антонина
Налоговое право

Ндфл с продажи машины

Свою машину поменяли через салон черри по трейд ину на новую. Через купля продажу, с оформлением автокредита на новую. Не предупредили, что если машина менее трех лет у нас, то надо платить 13%.. Узнали через 8 месяцев. Какие наши права?

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Салон Вас и не обязан был предупреждать об НДФЛ, при этом стоит учесть, что налоговым агентом (лицом, производящим исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ), он не являлся.

Знание законодательных норм в таких ситуациях - это обстоятельство, заявисящее от самого гражданина/налогоплательщика. При этом при их незнании гражданин не лишен возможности обращаться за консультациями в налоговый орган, искать информацию в сети, обращаться к юристам.

Исчисление и уплата НДФЛ в данном случае производятся самостоятельно с представлением в налоговый орган по месту своего учета соответствующей налоговой декларации в срок до 30.04 года, следующего за годом продажи (пп. 2 П. 1, П. 3 Ст. 228 НК РФ). Доход от продажи (он равен цене ДКП) можно уменьшить либо на сумму имущественного вычета, но не более чем на 250 000 руб., либо на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов связанных с покупкой проданного в трейд-ин автомобиля (пп. 1, 2 П. 2 Ст. 220 НК РФ). Налог, если он в результате применения вычета есть, уплачивается в срок до 15.07. Года, следующего за годом продажи.

Если данные сроки пропущены, декларация не подана, а налоги не уплачены, следует исправлять это. Возможно привлечение к ответственности по ст.ст.119, 122 НК РФ, санкции возможно минимизировать.

Предъявление претензий к салону в связи с возникшей ситуацией не имеет никаких перспектив.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (4)
Юркевич Евгений Юрьевич
Юркевич Евгений Юрьевич Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Здравствуйте!
Уведомлять вас о вашей обязанности заплатить налог - прямая обязанность салона, прописанная в Налоговом кодексе (п. 2 Ст. 226 НК РФ). Именно здесь их вина.
Право на информацию (основное нарушение). Продавец (салон) как налоговый агент обязан был письменно предупредить вас о необходимости подать декларацию и уплатить налог, если он сам налог не удерживал. Это его прямая ответственность по закону.

Из-за того, что салон вас не предупредил, вы:
- Пропустили срок подачи декларации (она сдается до 30 апреля года, следующего за годом продажи).

- Не заплатили налог вовремя (оплата до 15 июля).

- Теперь вам грозят финансовые санкции от налоговой: штраф за неподачу декларации (5-30% от суммы налога, но не менее 1000 руб.) и пени за просрочку платежа.

В таком случае вы имеет право на возмещение убытков с автосалона, но заплатить налог всё равно нужно вам.
Нужно подать претензию автосалону, у них будет 10 дней на ответ, если его не последует или он вас не устроит нужно будет подавать в суд.

Если нужно более подробно объяснить напишите мне на вотсап через карточку профиля

Показать полностью...
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
еще комментарии
Антонина
Спасибо за грамотный подход и ясные рекомендации!
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Добрый день, к сожалению, законодательство такой обязанности на салон не возлагает. НК РФ в п.1 ст. 228 НК РФ (пп.2) предусматривает случаи когда налогоплательщик - собственник имущества должен задекларировать свой доход самостоятельно, и обязательств у налогового агента ( в т.ч. Уведомления) не возникает. Никакие претензии вы автосалону предъявить не сможете. В данном случае стоит рассмотреть вариант либо применения имущественного вычета в фиксированном размере - 250 000 руб. (Данный вычет налоговый орган применит и самостоятельно) либо в размере денежных средств на приобретение машины.

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Вы обязаны задекларировать доход по продаже автомобиля, который был в вашей собственности менее 3 лет. При этом налога к уплате может и не возникнуть (зависит от нескольких факторов). Обязанности автосалона - продать вам новый автомобиль, зачесть стоимость сдаваемого - к ним не должно быть каких-либо вопросов по исчислению налогов.

Если сделка прошла только в этом году - то обязанность по подаче декларации еще не наступила

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. При обмене-продаже авто дешевле трёх лет налог платить обязаны сами: 13 % с разницы «продали – купили» или со всего свыше 250 000 ₽ (ст. 210, 220, 228 НК РФ). 1. До 30 апреля подайте декларацию 3-НДФЛ, до 15 июля внесите налог.
2. Штраф за неподачу – 1 000 ₽, пени – 1/300 ставки за день (ст. 119, 75). Салон предупреждать не обязан, прав нарушено нет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ольга
Налоговое право

НДС на УСН 0% для гостиниц

Добрый день. ИП - система налогообложения УСН "Доходы", гостиница ОКВЭД 55.10. Доход 40-45 млн в год. В 2024г, 2025г. покупали патент. С 2026г. возникает обязанность платить НДС. Можно использовать ставку 0% для гостиниц?

Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте.

Можно, но следует иметь в виду, что Вы вправе применять налоговую ставку 0% до наступления наиболее поздней из следующих дат:
- 31 декабря 2030 года включительно;

-последнего дня налогового периода, в котором истекают двадцать последовательных налоговых периодов, следующих за налоговым периодом ввода в эксплуатацию объекта туристической индустрии (в том числе после реконструкции).

Необходимо отметить, что для получения права на льготу, нужно применять общие ставки НДС (не пониженные).

Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0% в налоговый орган одновременно с декларацией по НДС нужно представить:
- отчет о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания;
- документ (его копия), подтверждающий ввод объекта туристской индустрии в эксплуатацию (в том числе после реконструкции).

Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Еще ответы (1)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Ольга! Да, гостиничные услуги освобождаются от уплаты НДС на основании подпункта 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Это означает, что ваша деятельность попадает под освобождение от налога на добавленную стоимость, и вы можете применять нулевую ставку НДС при оказании услуг размещения гостей. Но обратите внимание, что данная льгота применяется исключительно к услугам гостиничного типа и должна быть правильно задокументирована для подтверждения права на применение льготы.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Татьяна
Налоговое право

Будет ли пеня

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если налоговая декларация на доход была подана вовремя , но было несколько корректировок , поэтому проверка еще идет. Квитанция будет сформирована и оплачена после 1 декабря ( срок уплаты налогов ) будет ли в таком случае пеня на налог ?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Камеральная проверка не переносит срок оплаты. Сумму, рассчитанную по декларации, нужно было перечислить до 1 декабря. Если после корректировок к уплате выйдет большая сумма и вы внесёте её позже 1 декабря, со 2 декабря до дня платежа ФНС начислит пени: 1/300 (или 1/150, если ключевая ставка ЦБ > 8 %) от недоимки за каждый день просрочки. Если уплаченная вами сумма окажется равной либо превышающей итоговую, пени не будет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (3)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Срок уплаты налогов по налоговой декларации по форме 3-НДФЛ - 15 июля 2025 года, а не 1 декабря - указанный срок применяется к имущественным налога на основании уведомления налогового органа.

Для того, чтобы ответить на вопрос, будут ли пени - необходимо понимать размер вашего сальдо ЕНС на определенные даты и суммы по декларациям, так как в ряде случае, пени не должны начисляться

Показать полностью...
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте.

Все зависит от Вашего сальдо ЕНС. Если оно нулевое или отрицательное, то пени будут начислены, поскольку пени начинают начисляться со дня, следующего за установленным законом срока уплаты налога. Остановить начисление пеней можно только путем уплаты налога.

Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Татьяна. Если налоговая декларация подана вовремя, но уплата налога произведена после срока (1 декабря), начисляется пеня за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ). Размер пени рассчитывается как процент от неоплаченной суммы налога. Гасите

⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Андрей
Налоговое право

Запрос ифнс

Добрый день! В компании есть "бумажный ндс". Пришел запрос из ифнс с просьбой подтвердить долг перед этой "бумажной" компанией... ничего другого не запросили. Такой запрос первый раз, они стали появляться с конца лета этого года, только Москва или других не видел. Есть у кого-нибудь опыт работы с таким "запросом" и как поступить?

Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте. Если у контрагента есть задолженность перед ФНС, то последствием такого запроса может стать взыскание с Вашей организации подтвержденной задолженности перед контрагентом (через судебных приставов). Можете почитать как они это делают: https: //www.nalog.gov.ru/rn59/news/activities_fts/15372041/?ysclid=mi4ebifc8g236647430.

Есть судебная практика, в которой суд указал, что так делать нельзя, но налоговые органы это не остановило.

Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Обычно помимо характера самого расчета между сторонами, запрашивают данные, свидетельствующие о реальности самой сделки. У налогового органа достаточно много возможностей, позволяющих установить фиктивность самой сделки. На запрос следует ответить исходя из того, что именно спрашивает налоговый орган, и быть готовым к дальнейшим мероприятиям

Показать полностью...
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Андрей. Запрос налоговой инспекции направлен на проверку обоснованности налогового вычета по НДС. Необходимо подготовить мотивированный ответ с приложением подтверждающих документов (договор, счета-фактуры, первичные учетные документы). Отсутствие своевременного ответа может привести к налоговым санкциям (НК РФ, ст. 126).

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Анатолий
Налоговое право

Налоговый вычет

Приобрел недвижимость в июне 2025 вчера подал на налоговый вычет,заявку на одобрят? Потому что декларация за 2024 год

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

В этом году не ободрят, поскольку он еще не закончен - нет информации об итоговой сумме уплаченного НДФЛ за 2025 год. Такое право возникнет в 2026 году. Если будете подавать налоговую декларацию в упрощенном порядке - до тех пор пока справка о доходах за 2025 год не подтянется в личный кабинет налог.ру, оформить не получится. По опыту - где-то в феврале можно заполнить

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Любомудров Олег Артемович
Любомудров Олег Артемович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Вашу заявку на налоговый вычет за покупку недвижимости в июне 2025 года одобрят. Вы всё сделали правильно — право на вычет возникает в год приобретения жилья, а декларацию 3-НДФЛ всегда подают за предыдущий год. После проверки документов (до 3 месяцев) деньги вам перечислят в 2026 году. Не переживайте, с вашими документами всё в порядке.

Показать полностью...
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Право на вычет возникает с даты приобретения (регистрации права или подписания акта приема-передачи по ДДУ). В 2024 г права на вычет еще нет, поэтому Вам откажут. В 2026 г году подадите и вернете НДФЛ, если в 2025 г платили его.

За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Виктория Григорьева
Налоговое право

Налоговый вычет за автошколу

Запросила справку для вычета в автошколе. Мне выдали справку только за сумму договора. А сумму оплаченную за доп. Вождения отказали. Что делать? Квитанции не выдавали. Просили оплату только наличными.

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Очевидно, что указанную сумму автошкола официально в учете не провела, оплату вы не сможете подтвердить документально

Ольга
Налоговое право

Налог на продажу квартиры

Меня переселили из аварийного жилья, договор мены с администрацией. Хочу продать эту квартиру. Должна ли я при продаже платить налог?

Муклинов Сергей Хасанович
Муклинов Сергей Хасанович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

При продаже квартиры, полученной по договору мены с администрацией в связи с переселением из аварийного жилья, обязанность по уплате налога зависит от нескольких факторов: срока владения квартирой, условий договора мены и региональных особенностей.

В Омской области минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налога при продаже составляет 3 года для определённых категорий граждан и объектов. Это установлено Законом Омской области от 31.01.2022 № 2464-ОЗ.

По общему правилу, минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налога составляет 5 лет (ст. 217.1 НК РФ). Срок исчисляется с даты государственной регистрации права собственности на новую квартиру, а не с момента владения аварийным жильём.
Однако в некоторых регионах могут действовать льготные условия.

Условия освобождения от налога
Категория налогоплательщиков: физические лица, зарегистрированные по месту жительства на территории Омской области.
Объекты недвижимости: жилые помещения, предназначенные для последующего обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями.
Закон распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Прошу оставить отзыв за консультацию!!!

Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Вы получили квартиру по договору мены, по сути было заключено 2 самостоятельных договора купли-продажи. Если вы продаете новую квартиру до истечения 5 лет ее нахождения в вашей собственности, то возникнет необходимость уплаты НДФЛ. Срок владения прежней квартиры в данном случае не учитывается

Показать полностью...
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Если по договору мены, то это уже не Ваша квартира, а собственность администрации.

Думаете, что кто то купит такую квартиру?

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Виталий
Налоговое право

Транспортный налог

Можно ли официально добровольно не платить транспортный налог, написав заявление

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Письменная консультация

Вопрос: можно ли официально добровольно не платить транспортный налог, написав заявление.Ответ: Анализ ситуации.Транспортный налог - это обязательная уплата, которую граждане должны рассчитываться за право использования транспортных средств на территории Российской Федерации. Вопрос о возможности добровольного отказа от уплаты транспортного налога является актуальным и требует внимательного рассмотрения.Право на отказ от уплаты транспортного налогаСогласно законодательству Российской Федерации, добровольный отказ от уплаты транспортного налога не предусмотрен. Транспортный налог является обязательной уплатой, и граждане обязаны рассчитываться за него в установленные сроки.Заявление об отказе от уплаты транспортного налогаНаписание заявления об отказе от уплаты транспортного налога не является действительным способом добровольно отказаться от уплаты налога. В случае написания такого заявления, оно будет рассмотрено в соответствии с законодательством, и в случае необходимости, органы налоговой службы могут потребовать от граждан рассчитаться за транспортный налог.Результат: В результате рассмотрения вопроса следует заключить, что добровольный отказ от уплаты транспортного налога без предписания соответствующего требования налоговой службы не допускается. Граждане должны рассчитываться за транспортный налог в установленные сроки.Совет: Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с уплатой транспортного налога, рекомендуем обратиться в налоговую службу за консультацией и получением подробной информации о порядке уплаты налога.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (2)
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте.

Нет, по заявлению прекратить начисление и уплату налога невозможно. Для того, чтобы не платить налог нужно снять автомобиль с учёта в ГИБДД. Других вариантов нет.

Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Умнова Елена Сергеевна
Умнова Елена Сергеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

Нет, законодательство РФ не предусматривает возможность полного отказа от уплаты транспортного налога без оснований.

Пишите в теллеграм @elena_um82
Гость
Налоговое право

Как оспорить налог на доход, который указал налоговый агент и не выплатил

Работодатель не выплатил сотрудникам зарплату за несколько месяцев за 2024 год, но в налоговую передал сведения, что все выплачено, а доход с невыплаченной суммы не удержан. Теперь налоговая выставила всем уведомления об оплате неудержанного налога. То есть люди не получили зарплату но теперь еще и должны оплатить налог с того, что не получали. Обращение в налоговую с приложением выписки по зарплатному счету ничего не дали, налоговая ответила, что выставляет уведомления на основании сведений, переданных наооговым агентом, если не согласны, обращайтесь к нему и требуйте аннулирующую справку. Перерасчет налоговым органом налогооблагаемой базы за налогового агента законом не предусмотрен, а оценить правильность заполнения работодателем сведений не предоставляется возможным. Налоговый агент ничего аннулировать не будет, сделано это нвмеренно, так как люли отказались увольняться по собственному желанию. Да и обращаться к кому неизвестно, все офисы давно закрыты, кто конкретно отправлял сведения, налоговая не говорит. Получается, работодатель может указать любую сумму в отчетности без подтверждения выплаты и сотрудник будет обязан с этого оплатить налог? Как оспорить этот налог без участия налогового агента?

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Видится решение вашего вопроса как обращение в суд с требованием выплатить начисленную заработную плату. Одновременно привлекать налоговый орган в качестве третьего лица - ведь если заработная плата начислена, но не выплачена, доход у вас не возник. Однако в целом следует оценить все документы по указанном вопросу, не исключено, что вопрос можно решить в административном порядке

Показать полностью...
Марина Анатольевна
Налоговое право

Оплата налогов умершего

Муж умер 21.10.2025 г. Наследственное дело открыто нотариусом 05.11.2025. Должна ли я оплатить налоги до 01.12.2025 г. , начисленные умершему мужу?

Фёдоров Эдуард Владиславович
Фёдоров Эдуард Владиславович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 27 лет

Добрый день! Нет, вы не обязаны оплачивать налоги, начисленные вашему умершему мужу до 1 декабря 2025 года, если на эту дату вы ещё не вступили в наследство.

Вот как это работает по закону:

Наследство считается открытым с даты смерти — то есть с 21 октября 2025 года. Однако наследник становится собственником имущества и наследником обязанностей (включая налоги) только с момента вступления в наследство, то есть после подачи заявления нотариусу и оформления свидетельства о праве на наследство.

&Nbsp;

Поскольку наследственное дело открыто 5 ноября 2025 года, у вас есть 6 месяцев со дня смерти (до 21 апреля 2026 года), чтобы подать заявление о вступлении в наследство. До этого срока вы не являетесь наследником, а значит, не несёте ответственность за его налоговые обязательства.

📌 Важно:
Если вы приняли наследство фактически — например, проживаете в доме или квартире умершего, пользуетесь его имуществом, платите за коммунальные услуги, — то суд может признать, что вы уже являетесь наследником с момента смерти. В таком случае обязанность по уплате налогов может начинаться с даты смерти.

Но формально:
🔹 До 21 апреля 2026 года вы можете не платить налоги за умершего.
🔹 Налоговая не вправе требовать от вас оплаты, если вы ещё не вступили в наследство.
🔹 После вступления в наследство вы отвечаете по его долгам, включая налоги, но только в пределах стоимости перешедшего к вам имущества.

📌 Рекомендация:
Если налоги начислены за период до смерти — например, налог на имущество за 2024 год — их обязанность уплатить не переходит автоматически. Если вы не вступили в наследство, налоговая должна списать долг. Если же вы вступите в наследство, налоговая может предъявить требование об уплате, но только в рамках стоимости унаследованного имущества.

Если налоги начислены за период после смерти (например, налог на имущество за 2025 год), то они начислены на умершего, и платить их не нужно, так как налоговая база прекращается с даты смерти.

👉 В вашем случае:
К 1 декабря 2025 года вы ещё не являетесь наследником, поэтому платить налоги за мужа не нужно. Делайте это только после официального вступления в наследство, и то — при наличии соответствующих требований от налоговой и в пределах стоимости полученного имущества.

Если налоговая начнёт требовать оплату — вы можете направить им письмо с пояснением, что на дату требования вы ещё не вступили в наследство, и приложить копию свидетельства о смерти и постановления о начале наследственного дела.

Показать полностью...
Твой Адвокат Фёдоров Эдуард Владиславович ✅✅✅Подробные правовые инструкции по самым частым жизненным ситуациям у меня в сообществе. t.me/advokat_fedorov_eduard✅✅✅
Еще ответы (2)
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Нет, не должны. Срок уплаты имущественных налогов (транспортный, земельный, налог на имущество физлиц) для всех граждан — до 1 декабря (за предыдущий год). Обязанность по уплате налогов прекращается со смертью физического лица. Наследники погашают задолженность по этим налогам, но только после вступления в наследство (то есть не ранее чем через 6 месяцев после смерти, 21.04.2026 г.) и в пределах стоимости наследуемого имущества. Не оплачивайте налоги до 01.12.2025 г. Налоговая инспекция пересчитает сумму долга (налоги начисляются до даты смерти мужа) и выставит требование наследникам после того, как нотариус сообщит о принятии наследства.

Показать полностью...
Pax et felicitas infinita omnibus.
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

В срок до 01.12.2025 г платятся налоги за предыдущий год. Смертью налогоплательщика обязанности по налогу на имущество физических лиц не прекращаются, наследуются его наследниками, принявшими наследство -см.пп.3 п.2 ст.44 и п.2 ст.15 НК РФ. Поэтому -да, налоги следует оплатить.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Елизавета
Налоговое право

Положен ли двойной вычет если муж инвалид 1 группы

Здравствуйте! Устроилась на работу в новою организацию где отказались брать заявление на двойной налоговый вычет. У меня муж инвалид 1 группы не работает получает пенсию, ребенок 4 лет, на другой работе заявление приняли здесь сказали не положено. Подскажите, пожалуйста, могу ли я получать двойной вычет? и согласно каким пунктам закона да или нет?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Вы имеете право на двойной налоговый вычет, если ваш супруг является инвалидом 1 группы и не работает. Однако предоставление вычета зависит от вашего работодателя, который может потребовать соответствующие документы.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Елизавета
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ! Желаю вам больших профессиональных успехов.
Показать еще