Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 211 вопросов
    За последние сутки
  • 544 юриста
    Отвечают на вопросы
Артур
Налоговое право

Налоговый резидент РФ при работе на морских месторождениях углеводородного сырья

В пункте 2 статьи 207 Налогового кодекса РФ указано, что период нахождения в РФ не прерывается на время выезда физического лица для исполнения обязанностей, связанных с выполнением работ на морских месторождениях углеводородного сырья.

Прошу разъяснить:
•О каких работниках идёт речь?

Подразумеваются ли:
• сотрудники, работающие на российскую компанию на морском шельфе (в пределах континентального шельфа или исключительной экономической зоны РФ)
• сотрудники, работающие на российскую компанию, но на объектах на иностранном шельфе
• или также сотрудники, работающие на иностранную компанию на иностранных морских месторождениях?

• Есть ли официальные разъяснения ФНС, Минфина или иных органов, которые прямо или косвенно уточняют, какие работники подпадают под данную норму?

• Имеет ли значение тип объекта, на котором работает сотрудник:
• стационарная или плавучая платформа
• судно обеспечения, буровое судно, добывающий корабль (FPSO) и др.? Влияет ли это на квалификацию «работ на морских месторождениях» для целей налогового резидентства?

• Есть ли судебная практика, где суды рассматривали данные вопросы и давали трактовку термину «работы на морских месторождениях»?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, правило п. 2 Ст. 207 Действует лишь для поездок на российские морские месторождения (континентальный шельф, ИЭЗ РФ). Важно не гражданство работодателя, а то, что вы выполняете производственные (бурение, добыча, обслуживание, транспорт) работы на таком объекте (стационарная/плавучая платформа, буровое судно, FPSO и т. Д.). Выезды на иностранный шельф норму не покрывают.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Гость
Налоговое право

Организую конкурс в качестве самозанятого. Как оплатить налог за приз за победителя?

Я, самозанятый, устраиваю конкурс с призом, превышающим цену в 4000т.р.. Приз предоставляется другой компанией в качестве рекламной акции. В теме заранее не подумал разобраться и теперь возникают проблемы. Недавно услышал, что самозанятые не могут платить налог по НДФЛ за победителей, что это может сделать только победитель конкурса. Конкурс уже идет, если что, рекламная услуга уже была оказана, правила конкурса составлены.

Вопрос такой: правда ли то, что самозанятый организатор конкурса не может уплатить НДФЛ за победителя конкурса? Если да, то что мне делать? Я не хочу, чтобы победитель платил налог за приз. Могу ли я как-то компенсировать уплачиваемый налог победителю? Могу ли я от себя как бы в качестве еще одного приза за победу выдать победителю сумму (там выйдет меньше 4000т.р.), нужную для уплаты налога?

Показать полностью...
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Необходимо разбираться всесторонне и детально. Готов помочь.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Гость
Налоговое право

Нужно ли платить налоги?

Являюсь стримером на твиче, имею небольшую аудиторию (2800+ фолловеров) около 50-60 зрителей на стримах. Сотрудничаю с двумя GTA RP проектами, которые оплачивают то что я стримлю у них на проекте переводом на крипту. Нарушаю ли я какой-то закон, если да, то что мне стоит сделать?

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

В ситуации есть как минимум два основных момента

Налогооблажение доходов, учитывая то, что в расчетах участвует криптовалюта (а возможно, это и не криптовалюта по смыслу законодательства, а нечто иное);

Риски в сфере банковского законодательства, в частности по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

И той и другой бесплатной информации в открытом доступе в сети вполне достаточно, но придется потратить время на ее поиск и фильтрацию.

Если Вам требуется квалифицированная юр.консультация, охватывающая оба вышеуказанных момента - это возможно в рамках индивидуальной консультации на платной основе.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".

Юристы рядом


Яна
Налоговое право

Возбудили исполнительное производство по налоговой задолженности

Здравствуйте. Открывала ИП в 2020 году в сентябре и закрыла по собственному желанию в 2021 в мае. Была начислена задолженность налоговая. Я её не оплачивала. И по сей день капала пеня. На данный момент налоговая задолженность составляет 29200. Исполнительное производство возбуждалось и прекращалось. И вчера пришло опять оповещение о возбуждении дела по налоговой задолженности. Теперь на госуслугах отображается и судебная задолженность в размере 10 102 рублей. Скажите, имеют ли право ФССП сейчас что-то взыскивать с меня и ставить арест на счета, если срок давности уже прошел? Имущества никакого нет и долей тоже. Не трудоустроена, получаю пособие по беременности и родам. Прикрепила постановление.

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Добрый день, я бы рекомендовала вам разобраться какая это задолженность, в какие периоды возникла, по каким налога, какие меры взыскания налоговый орган предпринимал. Может оказаться, что это уже задолженность и взыскана была или постановление по ст. 46 НК РФ было как на предпринимателя. Частично информацию можно получить в личном кабинете налогоплательщика. Кроме того стоит сходить к приставам и ознакомиться на основании каких документов 10 тыс взыскивается. Если нужна будет помощь разобраться, то обращайтесь.

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Судебному приставу пришел судебный приказ, если вы не оспорили своевременно саму задолженность или выдачу судебного приказа, указанный документ будет исполняться в установленном порядке. Как я понимаю, ранее налоговый орган обращался за взысканием самой задолженности., а сейчас, возможно, пени. Следует разбираться документально в ситуации, начиная с момента и основания возникновения задолженности. О пропуске сроков давности, признании задолженности безнадежной заявляют в судебном процессе

Показать полностью...
Шереметьев Павел Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, да пристав имеет право вам арестовать счета. Что бы признать задолженность не действительной, вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлением об упущенном сроке давности, и только тогда задолжности не будет.

Буду благодарен за отзыв)

Если вам потребуется помощь в составлении документов, пишите мне на WhatsApp! Буду благодарен за отзыв в моей карточке!)
Сергей Львов
Налоговое право

Как платить зарплату исходя из МРОТ,но за реально отработанное время.

Можно ли мне-директору предприятия начислять зарплату исходя из отработанного реально времени. В н.в. я не получаю зарплату тк на предприятии с 2014 года производство остановлено, ППР уволен, вода и тепло отключено. Предприятие законсервировано. Вся моя работа-это оплата счетов за охрану и электричество-потребляемое приборами охраны. . это все не более 2-3 часов в месяц и +плюс проведение ГОСА раз в год-2 дня. Налоговая требует с 2026 года -начислять директору МРОТ и платить с него налоги. Но я физически находится в помещении без воды и тепла( есть подтверждающие документы-например справка от вневедомостной охраны-о сдаче объекта на охрану ,от водоканала о отсутствии договора на водопотребление)

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

На текущий момент нет официальных разъяснений ведомств по практическому применению указанной нормы.

Однако исходя из текущих формулировок - увеличение налоговой нагрузки неизбежно. В случае, если директор будет оформлен на неполный рабочий день, будет применен новый порядок, то есть, считаться, что выплата менее МРОТ, в связи с чем возникнут основания для доплаты взносов исходя из однократного МРОТ за месяц.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Сделайте себе неполное рабочее время: издайте приказ и допсоглашение «директор трудится 3 ч в месяц». Тогда платите не месячный МРОТ, а его почасовую часть: МРОТ ÷ 166 ч × 3 ч. Это законно (ст. 93 ТК РФ и письма Минтруда). НДФЛ и страхвзносы начисляйте с этой суммы ­– вопросов у налоговой не будет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Сергей Львов

Евгений Константинович, могли уточнить некоторые моменты: Насколько полученный ответ-юридически выверен? Ему можно доверять или требуется платная консультация?

Сергей Львов
Спасибо за развернутый ответ, Евгений Константинович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Задайте вопрос всем юристам на сайте
544 юриста отвечают
3 минуты среднее время ответа
211 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Должнику по алиментам, выплачивают серую зарплату.

Бывший муж всеми возможными способами укрывается от выплат алиментов. Устроился в организацию, где предположительно ему выплачивают серую зарплату. На сайте организации ООО «Регион Трейд» указано, что зарплата 20000 руб. Алименты мне приходят около 1500 руб. в месяц с учетом того, что у меня на руках есть постановление, об обращении взыскания на заработную плату в размере 70%. У меня нет никаких доказательств, кроме собственных предположений и его устных угроз о том, что он сделает, все, что бы я не получила ни копейки. Судебные приставы в нашем городе отказываются работать, что делать в таком случае?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. 1. Подавайте в суд заявление «из-за сокрытия доходов прошу назначить алименты в твёрдой сумме — 1/2 прожиточного минимума ребёнка (или больше) ежемесячно». Фиксированную сумму скрыть нельзя: её удержат с любого счёта или имущества. 2. Напишите приставу заявление: «провести проверку ООО “Регион-Трейд” (ст. 12 ФЗ-229); при невыплате алиментов возбудить дело по ст. 5.35-1 КоАП, затем — ст. 177 УК». 3. Если пристав бездействует — жалоба начальнику УФССП и в прокуратуру. 4. Сообщите в налоговую и трудинспекцию о “серой” зарплате: за это фирму штрафуют и раскрывают реальные выплаты.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость

Евгений Константинович, спасибо за ваш ответ!

Еще ответы (1)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте! Ваши подозрения относительно уклонения бывшего мужа от уплаты алиментов заслуживают внимания. Согласно ст. 113 СК РФ, размер алиментов может быть увеличен, если имеются доказательства сокрытия доходов. Советуем собрать доказательства неофициального трудоустройства и обратиться в суд с иском о взыскании алиментов в фиксированной сумме. Одновременно можно подать жалобу на бездействие судебных приставов в Управление ФССП или прокуратуру. Помните, что каждое утверждение должно быть подтверждено документально.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Виктор
Налоговое право

Налог на наследство

В августе 2025 года моя внучка (24 года), после смерти её отца, получила в наследство небольшой магазин (отдельно стоящее здание). Её отец приобрел этот магазин в мае 2000 года за 68000 (Шестьдесят восемь тысяч) руб.
Внучка хочет продать этот магазин за 2100000 руб. Должна ли она будет платить НДФЛ с этой продажи и если да, то в каком размере. Есть ли у неё какие-то льготы по налогу при этой продаже ?

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Если наследник не использовал коммерческое имущество в предпринимательской деятельности, можно продать по истечении 3 лет без уплаты НДФЛ (воспользовавшись предельным сроком для освобождения от уплаты НДФЛ). Из вашей ситуации этого не ясно - функционировал ли магазин, сдавался ли в аренду наследником и т.д. При этом если объект реализуется до истечения указанного срока (3 лет, как вы сейчас планируете) - то имущественный налоговый вычет предоставляется в размере 250 тыс. Рублей, а не 1 млн рублей, поскольку речь не идет о жилом помещении. В таком случае сумма НДФЛ к уплате составит 240 500 руб.

Если магазин использовался наследником в предпринимательской деятельности, то никакие вычеты не положены и налог следует уплатить исходят из полной суммы получаемого дохода

Показать полностью...
еще комментарии
Виктор
Уважаемый Екатерина Сергеевна, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Еще ответы (4)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Виктор! Ваша внучка должна будет заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи магазина, так как владение наследством менее минимального срока владения (5 лет). Согласно ст. 220 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик имеет право на имущественный вычет в размере 1 млн рублей. Таким образом, налогооблагаемая база составит 1100 тыс. Рублей (2100 тыс. Руб. - 1 Млн руб.). Ставка налога составляет 13%, следовательно, сумма налога составит 143 тыс. Рублей. Льгот по данному виду налога для молодых продавцов недвижимости не предусмотрено.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Налог платится, потому что магазин продадите раньше чем через 3 года после наследства. Есть два законных вычета, выбираете больший: 1. Стандартный имущественный ­– 1 000 000 ₽. 2 100 000 – 1 000 000 = 1 100 000 ₽ Х 13 % = 143 000 ₽ НДФЛ. 2. Учесть цену, по которой папа покупал здание: 68 000 ₽. 2 100 000 – 68 000 = 2 032 000 ₽ Х 13 % = 264 160 ₽. Очевидно выгоднее первый способ. Если подождёте минимум 3 года, налог будет ноль.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

В данном случае -это не налог на наследство, а налог на доходы физических лиц.

В целом я соглашусь с коллегами о возможности и целесообразности применения вычета в 1 млн.рублей, но следует учитывать, что если цена в 2, 1 млн - это меньше, чем кадастровая стоимость*0, 7, то доход будет считаться равным именно последнему значению. И в результате НДФЛ будет выше

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Добрый день, по НДФЛ по продаже коммерческой недвижимости, которой является магазин, имущественных вычетов нет, можно учесть только профессиональный. Но есть варианты продажи через другую систему налогообложения, плюс все зависит от того, кто будет приобретателем. В случае оформления, обращайтесь за конссультацией.

Показать полностью...
Дима
Налоговое право

Самозанятый, налог за арену

Если я раньше сдавал в аренду и не платил налог и сейчас все оформлю самозанятого, за прошлый сдачи мне тоже надо платить налоги?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, налог самозанятого действует только с дня регистрации. За сдачу жилья раньше этого дня вы остались обычным человеком-арендодателем и должны заплатить НДФЛ 13 % (15 % с дохода свыше 5 млн). Подайте декларацию 3-НДФЛ минимум за последние 3 года и оплатите налог плюс пени; добровольное уточнение уменьшит штраф (обычно 20 % от недоплаты). Старше трёх лет инспекция сама уже не доначислит, но вы и платить не обязаны. Далее платите как самозанятый 4 %.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Дима
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Евгений Константинович!
Еще ответы (2)
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Дмитрий!

Если вы сдавали жилье в аренду и не платили налоги, регистрация как плательщика налога на профессиональный доход не освобождает вас от обязанности уплатить налоги за прошлые периоды. Рекомендуем самостоятельно задекларировать доходы за эти годы и заплатить налоги, чтобы избежать штрафов. Налоговые органы могут проверять доходы физических лиц.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

За прошлые периоды налоги оплачиваются путем подачи декларации физическим лицом по форме 3-НДФЛ (ставка налога - 13 процентов). Режим самозанятости к ранее полученным доходам применить не получится - чек может быть выдан только после даты регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход, но не ранее

Показать полностью...
Андрей
Налоговое право

Сдать квартиру по доверенности или агентскому договору?

Добрый день.
Мама сдает небольшое нежилое,,офис,,помещение,платит 3ндфл.как физлицо.Сейчас планирую ее себе забрать и она хочет сдать еще свою квартиру.Налоговая 100% скажет- делать ИП.
Вопрос.
Чтобы избежать ИП(ей не выгодно).Что посоветуете мне (доверенность или какой то договор) чтоб я от ее имени сдавал эту квартиру и я платил и подавал на себе 3 ндфл

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Андрей!

Предлагаем вам несколько юридических решений, которые помогут вашей матери избежать регистрации в качестве ИП:

1. Доверенность на управление имуществом. Вы можете оформить нотариальную доверенность на управление имуществом вашей матери, включая его сдачу в аренду. В этом случае доход будет ее, но декларировать его и платить налоги она должна будет сама.

2. Аренда с субарендой. Заключите договор аренды недвижимости между вами и вашей матерью. Затем она сможет сдавать это имущество в субаренду третьим лицам. Как физическое лицо, вы должны будете декларировать доходы и платить налоги с арендной платы.

3. Безвозмездное пользование. Заключите договор безвозмездного пользования на недвижимость, принадлежащую вашей матери. Это позволит вам использовать имущество и сдавать его в аренду другим, получая доход. Однако декларировать доходы и уплачивать налоги придется вам как физическому лицу.

Каждый из этих вариантов имеет свои юридические нюансы.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
еще комментарии
Андрей

Спасибо!

А договор безвозмездн.пользования между мной и мамой у нотар.не нужно заверять?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Андрей, нет, согласно действующему законодательству РФ, договор безвозмездного пользования, заключённый между физическими лицами, в том числе между сыном и матерью, не требует нотариального заверения.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (2)
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Сдача в аренду нежилого помещения уже требует регистрации в качестве ИП, независимо от того, как, кем и на каком основании будет сдаваться в найм квартира. А вообще доходы от сдачи в найм квартиры будут считаться Вашими в случае заключения договора безвозмедного пользования. Необходимо учитывать, ведете ли Вы сами предпринимательскую деятельность.

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
еще комментарии
Андрей
Искренне признателен вам, Евгений Викторович, за понятное и грамотное разъяснение!
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Вы можете управлять сдачей по доверенности, но плательщиком НДФЛ всегда остается собственник (ваша мама).

Pax et felicitas infinita omnibus.
еще комментарии
Андрей
Александр Иванович, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Андрей

Ясно, а как тогда посоветуете избежать ИП?

Андрей

Александр Иванович, спасибо за ваш ответ!

Ольга
Налоговое право

Налог на машиноместо при дарении маме в собств. меньше 5 лет

Хочу подарить маме машиноместо. В собственности с 2022 года ( меньше 5 лет). Мама продавать не будет - будет пользоваться. Должна ли я буду потом оплачивать какой либо налог (НДФЛ) или мама ? Не является ли препятствием для подарка что он в собств меньше 5 лет?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Ольга!

При дарении парковочного места близкому родственнику в России налог на доходы физических лиц (НДФЛ) платить не нужно. Близкими родственниками считаются супруг(а), родители, дети, дедушки и бабушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры.

Даритель освобожден от уплаты НДФЛ, независимо от того, как долго он владел парковочным местом. Новый владелец, получивший право собственности на парковку, может быть обязан платить налог на имущество физических лиц, если это предусмотрено законом региона, где находится недвижимость.

Чтобы все было официально и законно, лучше составить письменный договор дарения и зарегистрировать его в Едином государственном реестре недвижимости (Росреестр).

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Литвинская Елизавета Алексеевна
Литвинская Елизавета Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 9 лет

Здравствуйте. По договору дарения между близкими родственниками налогом не облагается

Вероника
Налоговое право

Налоговая задолженность

Здравствуйте, уважаемые адвокаты!
У меня судебная задолженность по налогам за 22 и 23 год. Оплатить не могу - я одинокая мама с 2 маленькими детьми, официально безработная с пособием 1763 руб. Алиментов от отца детей не получаю, пособия на детей не дают без официальной работы. 10 декабря меня вызывают по иску ФНС на судебное заседание.
Вопрос 1: можно ли уменьшить налоговые долги, особенно пени и пошлины?
Вопрос 2: обязательно ли я должна присутствовать на заседании? Я никогда не была в суде, не знаю, что там нужно говорить, чтобы не усугубить ситуацию

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Добрый день, 1. Стоит разобрать, что это за долги по налогам, обоснованы ли они, 2. Проверить процедуру взыскания по НК РФ, в случае ее нарушения - налоговая взыскивать не может. Идти необходимо даже может для того, чтобы ознакомиться со всеми документами. Просто по ходатайству уменьшить налоги и пени не получится, только в связи с необоснованностью или незаконностью процедуры. Могу помочь разобраться.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! В вашей ситуации важно обратиться в суд с ходатайством о снижении или рассрочке уплаты налоговой задолженности, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Rinat
Налоговое право

Налоги

Добрый день. Такой вопрос, налоговая подаёт в суд за налог недвижимость за 2023 год в сумме 900 р, а у меня насчитывает за старые долги пеня ещё когда был ИП, в сумме 11345
Как решить вопрос

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. 1. Заплатите 900 ₽ имущественного налога – тогда пеня по нему перестанет расти и приказ суда закроют. 2. Пеня 11 345 ₽ по бывшему ИП взыскивается только в пределах 3 лет с даты её начисления (ст. 70 НК). Проверьте акт сверки: • старше 3 лет → подайте в суд/приставам заявление о пропуске срока – долг спишут; • младше 3 лет → попросите ФНС рассрочку или зачет переплаты (ст. 64 НК).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте. Пени и налоги никуда не денутся, если нет судебного решения о признании задолженности безнадежной ко взысканию. Предположу, если налоговый орган сейчас обратился в суд по имущественным налогам, то и ранее осуществлял процедуру взыскания. Нужно разбираться детально и оспаривать (что затратно по времени с уплатой госпошлины и услуг юриста с неочевидным результатом) либо оплачивать
Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Покупатель сам отрывает чек

Можно ли покупателю самостоятельно отрывать чеки от ккм?
Я работаю кассиром-продавцом, и в последнее время часто сталкиваюсь с тем что покупатели отрывают чеки от терминала пока я складываю их покупки в пакет. Я не отказываюсь выдать чек тк ОБЯЗАНА всегда выдавать чек, но начальство говорит что только я могу его оторвать и выдать. А не они.

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Ст. 5 Закона 54-ФЗ требует лишь «передать покупателю кассовый чек». Кто именно оторвёт ленту, закон не устанавливает. Если чек напечатан и клиент сам его снял, налоговых нарушений нет. Однако работодатель вправе в инструкции прописать, что чек отрывает кассир; тогда самовольный отрыв – не нарушение закона, а только внутренних правил, за что могут сделать выговор.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость

Евгений Константинович, спасибо за ваш ответ! Но там же в законе так же прописано что пользователь(продавец-кассир) обязан: • исключать возможность несанкционированного доступа третьих лиц к контрольно-кассовой технике, программным, программно-аппаратным средствам в составе контрольно-кассовой техники и ее фискальному накопителю;

так как терминал является частью ккт, то самостоятельное отрывание чеков является нарушением со стороны покупателя.

Показать полностью...
Татьяна
Налоговое право

Какой НДФЛ должен быть у матери 3 детей? ( старшей дочери 27 л, младшим по 18 л, студенты)

Права ли бухгалтерия, утверждая, что т. к мой доход за год превысил 350000 р, то и ндфл теперь будет больше на 2 тыс?

Лужецкий Олег Борисович
Лужецкий Олег Борисович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

Стандартная ставка НДФЛ для матери троих детей в России составляет 13%, но при этом она может воспользоваться стандартным налоговым вычетом на детей, который уменьшит налогооблагаемую базу. Размер вычета зависит от количества детей и их возраста.
Размеры налоговых вычетов
С 1 января 2025 года действуют следующие размеры стандартных вычетов на детей:
1 400 рублей — на первого ребёнка;
2 800 рублей — на второго ребёнка;
6 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребёнка.
RBC.ru +1
Таким образом, для матери троих детей общий размер вычета составит: 1400+2800+6000=10200рублей в месяц
1400+2800+6000=10200 рублей в месяц
.Условия предоставления вычета
Вычет предоставляется при соблюдении следующих условий:
Возраст детей:
До 18 лет — для всех детей.
До 24 лет — если ребёнок учится очно в вузе, колледже или техникуме.
RBC.ru +1
В вашем случае:
Старшая дочь 27 лет — вычет на неё не предоставляется.
Младшие дети 18 лет (студенты) — вычет сохраняется до окончания очного обучения.
Дополнительные льготы для многодетных семей
Многодетные семьи (с тремя и более детьми до 18 лет, или до 24 лет при очном обучении) имеют право на другие налоговые льготы:
Уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 м² площади одного земельного участка.
Дополнительный вычет по налогу на имущество:
5 м² общей площади квартиры (или части квартиры, комнаты) на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
7 М² общей площади жилого дома (или части дома) на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Вывод
Мать троих детей может уменьшить налогооблагаемую базу на 10 200 рублей в месяц (при условии, что младшие дети учатся очно и годовой доход не превышает 450 000 рублей). Для оформления вычета достаточно уведомить работодателя или подать документы в налоговую. Также семья может воспользоваться дополнительными льготами по имущественным налогам.
Если у вас есть дополнительные вопросы по оформлению документов или расчёту вычета, уточните их, и я помогу разобраться.

Рад, что помог Вам разобраться. За положительный ответ не забывайте ставить отзыв за квалифицированную юридическую помощь. С уважением Лужецкий Олег Борисович

Показать полностью...
Применительно к вашему случаю. Нужно найти правильного и и грамотного юриста.Буду признателен Вам за небольшой отзыв. С уважением.. Лужецкий Олег Борисович
еще комментарии
Татьяна

Доход должен не превысить 350 или 450000р?

Еще ответы (2)
Павлов Максим Олегович
Павлов Максим Олегович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Здравствуйте.
Нет, бухгалтерия не права.


Ставки на 2025 год:
доходы до 2, 4 млн рублей – 13%;
доходы от 2, 4 млн рублей до 5 млн рублей – 15%;
доходы от 5 млн рублей до 20 млн рублей – 18%;
доходы от 20 млн рублей до 50 млн рублей – 20%;
доходы, превышающие 50 млн рублей – 22%.

Если Ваш доход за год не превышает 2.4 млн рублей, то работодатель должен удерживать только 13%.

&Nbsp;

С Уважением.

Показать полностью...
Для подробной консультации обращайтесь ко мне. Мои контакты (WhatsApp и Telegram) указаны в профиле. С Уважением, Павлов М.О.
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. П. 4 Ст. 218 НК РФ: вычет 1-го и 2-го ребёнка — по 1 400 ₽ в месяц, пока ваш совокупный доход с начала года не превысит 350 000 ₽. Старшей 27 лет — вычета нет; двум 18-летним студентам он был. Как только лимит пройден, вычет исчезает: база растёт на 2 800 ₽, НДФЛ увеличивается на 2 800 × 13 % = 364 ₽ ежемесячно (за полгода около +2 000 ₽). Бухгалтерия права.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Ольга
Налоговое право

Выездная проверка ИП

Здравствуйте, писала заявление в налогую с полной проверкой ИП магазина. Как должен выглядеть ответ от трудовой инспекции ,прилагаю скрины . Я являюсь заявителем, должна ли НИ указать в письме нарушения и т.д

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. По ст. 19 Закона №59-ФЗ и ст. 26.13 КоАП проверяющие могут сообщить заявителю лишь: «проверка проведена, предписание вынесено». Конкретные нарушения, суммы штрафов и акт ревизии являются «налоговой тайной» (ст. 102 НК РФ) и выдаются только самому ИП. Поэтому ваше письмо-ответ законно будет коротким, без списка нарушений.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Ольга
Спасибо за вашу помощь и поддержку!
Еще ответы (2)
Даньков Андрей Павлович
Даньков Андрей Павлович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Здравствуйте. Во всех случаях вам должен быть направлен ответ, содержащий результаты проверки. Однако некоторые сведения являются непубличными, и не разглашаются. Могут сказать "Выявлены нарушения" и всё.

Если вам понравился ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моём профиле
еще комментарии
Ольга
Выражаю благодарность за вашу помощь, Андрей Павлович!
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Ответ от трудовой инспекции должен подтверждать получение вашего заявления и сообщать о проведении проверки. В случае выявления нарушений инспекция обязана указать их в ответе.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Ольга

То есть мне нужно написать заявление, уточнив какие были выявленны нарушения? Я правильно вас поняла?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже дала консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Ольга
Налоговое право

Выездная проверка ИП

Здравствуйте, писала заявление в налогую с полной проверкой ИП магазина. Как должен выглядеть ответ от трудовой инспекции ,прилагаю скрины . Должна ли НИ указать в письме нарушения и т.д для заявителя

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, по ст. 19 Закона 59-ФЗ и ст. 12 Закона 248-ФЗ инспекция должна лишь ответить, проведена ли проверка и приняты ли меры. Полный акт с перечнем нарушений содержит служебную тайну (ст. 26.13 КоАП) и выдаётся только самому предпринимателю. Поэтому заявителю присылают короткое письмо-уведомление без деталей. Это законно.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте. Налоговый орган вас кратко проинформировал о факте отработки вашей информации (как я понимаю, никакие подтверждающие данные не были предоставлены). Детали раскрывать не будут - действительно имеется статья о неразглашении налоговой тайны и ответственности за это
Екатерина
Налоговое право

Надо ли платить налог с доли?

В квартире три собственника. У меня доля 1/3 в квартире с 2019 года, я покупаю у другого собственника ещё 1/3. Хочу в течение года продать обе доли вместе с третьим собственником. То есть мои 2/3 и он свою 1/3, то есть целой квартирой. Вопрос: буду ли я платить в таком случае налог? Продавать будем всю квартиру целиком

Коротаева Ольга Михайловна
Коротаева Ольга Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 37 лет

Здравствуйте, Екатерина!

Согласно Письму ФНС России от 27.07.2023 N БС-4-11/9597@

минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для целей налогообложения, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в собственность долями по разным основаниям, определяется исходя из условий первичного возникновения права общей долевой собственности на такой объект недвижимого имущества.

Минимальный предельный срок владения рассчитывается в Вашем случае с 2019 года, истекло более пяти лет, поэтому можете продать квартиру (долю в ней) без уплаты налога на доходы.

Показать полностью...
Была рада помочь. Если Вам понравился мой ответ, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле
еще комментарии
Екатерина
Ольга Михайловна, спасибо за вашу компетентность и четкие разъяснения!
Еще ответы (4)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Для налога каждая доля – отдельная «квартирка». 1/3, Которой Вы владеете с 2019 г. > 5 Лет, освобождена (п. 17.1 Ст. 217 НК). Новая 1/3 будет принадлежать меньше 5 (3) лет, значит налог есть. Его можно уменьшить: — вычесть цену её покупки (п. 2 Ст. 220 НК), — либо имущественный вычет 1 млн руб. Платите только с разницы; со старой доли налог = 0.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

С новой доли вам необходимо будет при реализации подать декларацию формы 3-НДФЛ и уплатить НДФЛ. Не забудьте посчитать кадастровую стоимость умноженную на коэффициент 0, 7. В случае если доходы будут равны расходам (вы же приобретаете данную 1/3 доли квартиры) по этой доле, то только декларирование, НДФЛ 0

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

&Nbsp;

Однако для недавно приобретённой доли (1/3), если она будет продана в течение трёх лет с момента покупки, вам придётся уплатить налог на доходы физических лиц.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте. В вашем случае НДФЛ к уплате от указанной сделке не будет - вы считаетесь собственником более 5 лет (по первой доле)
1
Налоговое право

Чек

Ехал на такси, потерял чек, сделал другой и сдал в бухгалтерию. Там заметили подлог и потребовали пояснительную записку. Как поступить?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Напишите пояснительную: «Чек утерян, чтобы подтвердить расходы составил дубликат-копию, не имел умысла на хищение, прошу считать сумму неподтверждённой, готов вернуть». Верните деньги или попросите удержать из зарплаты. Это минимизирует риски: при добровольном возмещении ущерба обычно ограничиваются дисциплинарным взысканием (выговор, лишение премии). Отрицать подлог опасно: подчинённая бухгалтерия может подать рапорт, тогда возможна проверка по ст. 159.2 Или 292 УК (малозначительность, но неприятно).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (3)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте. Вам лучше сообщить работодателю, что представили ошибочный документ. Если это поддельный чек и расходов фактически не было - они не смогут по нему вернуть денежные средства в любом случае
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В ситуации с подделкой чека, важно быть честным и открытым. Рекомендуется признать ошибку и объяснить обстоятельства в пояснительной записке, выражая сожаление о произошедшем.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Вы не обязаны писать объяснительные. Можете просить не рассматривать чек. Возможен иной выбор.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Елизавета
Налоговое право

Налоговый вычет

Добрый вечер! Я официально работаю с 08.04.2024.Хочу до конца 2025 года получить налоговый вычет за лечение в прошлом году. Имею ли я на это право с учетом, что работала официально не весь год, а только с апреля? Если да, то за какой срок: за весь 2024г или апрель-декабрь 2024 года? И могу ли я получить налоговый вычет за мужа, если он не трудоустроен официально?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вы можете подать налоговую декларацию форму 3-НДФЛ за 2024 год и заявить соц вычет по ст.219 НК РФ. Социальный вычет по расходам за 2024 год (за исключением вычетов на обучение детей и дорогостоящего лечения) составляет 150 тысяч рублей. Максимальная сумма к возврату — 13% от понесенных расходов, то есть не более 19 500 рублей. На супруга, также можете заявить вы, справку об оказании мед услуг выписывается на вас, пациент -супруг. К декларации прикладываете копию свидетельства о браке. Разницы нет с какого месяца вы официально трудоустроены. НДФЛ к возмещению по социальному вычету не может быть больше НДФЛ удержанного налоговым агентом

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! НК РФ ст. 219. 1. Соц­вычет за лечение даётся в пределах уплаченного за год НДФЛ. 2. Вы платили налог только с апреля 2024 г., значит сможете вернуть НДФЛ, исчисленный за апрель-декабрь 2024 г. (До 15 600 ₽ = 13 % × 120 000 ₽ лечения, либо 13 % фактических расходов на дорогостоящее лечение). 3. На 2023 г. Доходов и НДФЛ нет – вернуть нечего. 4. За мужа-безработного вы вправе заявить такой же вычет, если чеки и договор оформлены на него, а платёжные документы – на вас как супругу.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Елизавета
Спасибо за вашу помощь и поддержку! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение.
Елизавета

Евгений Константинович, спасибо за ваш ответ!

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте. Налоговый вычет вы сможете получить в пределах уплаченного НДФЛ за год (в вашем случае за апрель-декабрь). Более того, что вы уплатили в бюджет - вы не получите. Оплата услуг за супруга не лишает вас права на налоговый вычет, его статус безработного на это никак не влияет
Юлия
Налоговое право

Вычет

Здраствуйте
Подала декларацию на вычет по мед. услугам, мне позвонили с налоговой, что я не указалв продажу квартиры, я не успела подать уточненную, мне позвонили и сказали что составилт акт. В личном кабинете смотрю, что у меня акт о проверке, где написано, что я должна быть привлечена к юрид. ответв за то, что якобы не подала декларацию и не оплатила ℅от продажи квартиры, хотя оплата была еще в апреле. Как мне быть? Нужно ли опровергать этот акт? И сумма на вычет по медуслугам стоит: -4500р. Как это понимать? Что необходимо сделать после этого акта проверки, если я оплачивала этот налог от продажт квартиры ?

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

В зависимости от статьи по которой вас предлагают привлечь к налоговой ответственности. Ст.119 НК РФ за несвоевременное представление налоговой декларации, п. 1 Ст.122 НК РФ за неуплату налога. Вы подавали первичную налоговую декларации формы 3-НДФЛ до 30.04 года, следующего за годом реализации недвижимости? Или только подали по соц вычету по ст.219 НК РФ и также не указали доход от реализации? Срок уплаты НДФЛ -15.07 года сл за получением дохода. Возможно вы и уплатили НДФЛ с дохода от реализации имущества, но декларацию не представили в срок -30.04. Вы смогли скачать акт камеральной налоговой проверки? В нем подробно все описано, а также ваши права- на подачу возражений в течение 1 мес со дня получения акта проверки. Кроме того, можно заявить ходатайство о смягчении штрафных санкции по ст.112, 114 НК РФ, однако, в наст время для смягчающих обстоятельств нужно привести веские доводы для ФНС

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Юлия

Альбина Расфаровна, спасибо за ваш ответ! Вот фото

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам нужно обязательно представить возражения, но не позднее 1 мес с даты получения акта проверки.

не вижу есть ли номер и дата акта, если нет, то тоже указать

пришел ли акт проверки и извещение почтой или только в ЛК налогоплательщика?

в акте проверки отсутствуют статьи привлечения к налоговой ответственности, не проведены мероприятия налогового контроля, не направлены ни требования о представлении пояснений по ст.88 НК РФ, ни требования о представлении документов по ст.93 НК РФ, камеральная налоговая проверка проведена формально. Срок на КНП 3 месяца, а ИФНС проведена проверка с 27.10 по 19.11.2025. В описательной части отсутствуют нормы налогового законодательства, а также факты нарушений законодательства, отсутствует объект, по которому не отражен доход от реализации. Также в акте проверки отсутствуют ст.112 и 114 НК РФ о применении смягчающих обстоятельств

также приложите и опишите что вами уплачен НДФЛ и когда

и кроме того, расписать смягчающие обстоятельства: оплата налога в срок, наличие на иждивении несовершеннолетних детей (при их и наличии), даты рождения детей укажите и приложите копии свидетельств о рождении, наличие кредитных обязательств (при наличии) и приложите копии этих договоров

также можно подать уточненную налоговую декларацию с указанием дохода от продажи квартиры и заявлением соц вычетов на мед услуги и ходатайство о смягч обстоятельствах

напишите, пожалуйста, отзыв, за полученный развернутый ответ и возражения на акт КНП

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Юлия, здравствуйте. Вы первично налоговую декларацию подавали с суммой к уплате? Потому что оплата налогов происходит по основанию, в том числе путем декларирования этого обязательства. Поскольку акт уже составлен, надо смотреть что по ситуации и подавать возражения (или соглашаться с доначислениями). Если у вас одновременно имеется право на налоговый вычет - то в налоговой декларации надо было отражать эти две операции (доход от продажи и вычет по мед услугам)
Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Если вы уже оплатили налог с продажи квартиры, вам следует предоставить в налоговую инспекцию подтверждающие документы, такие как квитанции или выписки из банка. Также вам стоит подать уточненную декларацию, чтобы исправить недочеты и избежать возможных санкций. Что касается суммы в -4500 рублей по медицинскому вычету, это может означать, что вы имеете право на возврат этой суммы.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Юлия

Сейчас стоит подавать, если уже составлен акт проверки? И где мне взять квитанцию об оплате? Есть ли чеки в компьютерной версии.?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже дала консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

В налоговую необходимо предоставить уточнения, с доказательствами оплаты налога. Если привлекаетесь к административной ответственности, имеете право оспаривать акт в установленные сроки.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Показать еще