Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 212 вопросов
    За последние сутки
  • 544 юриста
    Отвечают на вопросы
Гость
Налоговое право

Не получает налог

Дом в равных долях, около 10 лет сестре не приходит налог, льгот никаких нет, что делать, если она даже не пытается обратиться по этому вопросу?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Если сестра не получает уведомления о налоге на свою долю в доме и не предпринимает никаких действий, стоит ей порекомендовать самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию. Это поможет выяснить причину отсутствия уведомлений и избежать возможных накоплений долгов или штрафов в будущем.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Гость
Спасибо, Диана Алексеевна, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Гость

Она столько лет не обращалась и не планирует, могу ли я сама с этим вопросом обратиться в налоговую?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже дала консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте Сестра должна представить в налоговый орган сообщение о наличии объекта налогообложения по установленной форме. Это можно сделать в личном кабинете на сайте налоговой службы. В случае непредоставления предусмотрена налоговая ответственность
Гость
Налоговое право

НДФЛ. Недвижимость продана. Доход не получен.

Добрый день.
27.02.2024 г. я продала земельный участок ЮЛ.
По условиям Договора:
- Право собственности возникает у покупателя наступает сразу, и подача документов на регистрацию права собственности осуществляется нотариусом в течение 5 дней после подписания договора.
- Расчет по договору будет произведен в течение одного года после подписания договора, т. е. до 27.02.2025 г.
Стоимость земли по договору 9 млн. руб., в течении 2024 г. я получила только 2 млн. руб. Я подала Исковое заявление в суд.
Компания, должник, подала документы в Арбитражный суд на признание себя банкротом.
Судебные процессы продолжаются.

Все документы по этой сделке (об отсутствии налогооблагаемой базы по налогу НЛФЛ) своевременно (до окончания срока подачи декларации 3-НДФЛ) направлены в налоговую через ЛК:
Договор покупки земли за 7 млн.,
Договор продажи земли за 9 млн.,
платежные документы о получении мной 2 млн.
Исковое заявление в Суд и Исковое заявление в АС о включении моих законных требований в реестр кредиторов банкротившегося ЮЛ.

Налоговая просила предоставить декларацию с суммой фактически полученного дохода и фактически произведенного расхода, но формирование формы 3-НДФЛ с такими показателями невозможно, ни в «Личном кабинете налогоплательщика», ни с помощью программы «Декларация» отрицательные показатели недопустимы (недопустимы любые значения до 1 миллиона).
Я об этом написала в ЛК с приложением скринов экрана.
Четыре раза через ЛК подавала пояснения с приложением копий всех документов,
о том, что доход от сделки по продаже земли на 31.12.2024 года отсутствует.

Сейчас получила АКТ налоговой камеральной проверки о непредставлении декларации 3-НДФЛ и требованием оплатить налог с полной суммы 9 млн.
Какие найти слова и какие еще приложить документы в возражении на АКТ?

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

При условии заключения договора купли-продажи имущества с рассрочкой платежа для целей налогообложения НДФЛ датой получения физическим лицом дохода будет являться дата фактического получения очередной части платежа (то есть за 2024 год - 2 млн руб.). В случае если доходы от проданного в рассрочку имущества не поступали в течение года, то обязанности по включению невнесенной очередной части платежа в налоговую базу по НДФЛ у продавца не возникает за этот налоговый период. То есть начисление НДФЛ с суммы 9 млн руб. Неправомерно. При этом как я понимаю, вы планировали перекрыть НДФЛ этого периода расходами в 7 млн руб., однако декларацию подать не получилось в электронном виде - полагаю, что саму декларацию с приложениями можно было направить по почте на бумаге. То есть расходы официально вы не заявили (на что можно было бы сейчас указать - в отдельном обращении могли документы не учесть). Вместе с тем, здесь предположу возможный предмет спора с проверяющими по факту того, когда можно заявить расходы - в какой именно период получения расчетов с покупателем участка.

При необходимости помочь вам с возражениями, обращайтесь

Показать полностью...
еще комментарии
Гость
Благодарю за практические советы и отзывчивость!
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Подготовьте возражения на акт проверки, подробно изложив ситуацию и приложив копии всех ранее представленных документов. Укажите, что доход реально не получен, расчет не состоялся, сделка находится в стадии судебного разбирательства. Напишите, что обязанность уплаты налога возникнет только после фактического поступления денежных средств от должника. Основания: НК РФ ст. 223, П. 1 (Момент возникновения дохода).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Спасибо за грамотный подход и ясные рекомендации!
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. У вас обширный вопрос вы можете связаться с любым юристом сайта

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Андрей
Налоговое право

Консультация по налогообложению доходов от продажи внутриигровых ценностей

Здравствуйте. Прошу Вашей консультации по вопросу легализации доходов от продажи игровых ценностей в Roblox.

Ежедневный доход составляет около 5000 рублей. Вывод средств происходит на мою личную карту, так как площадки не поддерживают прямые выплаты на счета ИП.

Основные вопросы:
1. Какой статус мне лучше выбрать (ИП или самозанятый)?
2. Как правильно переводить деньги с личной карты на счет ИП?
3. Какие налоги и отчеты мне нужно будет подавать?

Цель — вести деятельность легально, без рисков со стороны налоговых органов и банков.

Буду благодарен за Ваш профессиональный совет.

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание.

1. Налоговый статус

Если ваш годовой доход не превышает 2, 4 млн рублей, лучше выбрать режим самозанятости. В этом случае налог составит 4% от доходов физических лиц и 6% от доходов юридических лиц. Самозанятость легко оформить и вести учет.

Если доход превышает эту сумму или вы планируете расширить деятельность, стоит рассмотреть регистрацию как индивидуального предпринимателя (ИП) и применение упрощенной системы налогообложения (УСН). УСН предлагает две ставки: 6% от доходов или 15% от разницы между доходами и расходами. Учет и отчетность сложнее, но налоговые выгоды могут быть значительными.

2. Перевод денежных средств

Если вы зарегистрированы как ИП, переводите деньги с личного счета на расчетный счет ИП, указывая назначение платежа как "перевод собственных средств". Это поможет избежать вопросов от налоговой.

3. Налоги и бухгалтерский учет

Самозанятые:

Налог на доходы платится через приложение "Мой налог" по ставке 4% для физических лиц и 6% для юридических. Дополнительных отчетов не требуется.

Индивидуальные предприниматели:

Нужно подавать налоговую декларацию, например, по форме 3-НДФЛ при УСН. Ведение бухгалтерского учета обязательно. Объем и порядок отчетности зависят от выбранной системы и специфики деятельности. Важно вовремя встать на учет в налоговой, уплачивать налоги и сдавать отчетность в срок.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (2)
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Применение НПД будет допустимо только в том случае, если Вы сами производите указанные игровые ценности.

В соответствии с п.2 ст.4 ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:

....

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

А игровые ценности и представляют собой чаще всего имущественные права. И в этом случае НПД не применим. Можете рискнуть, конечно, но при выявлении налоговым органом Вам начислят и недоимку по НФДЛ по прогрессивной шкале, и пени, и к ответственности по ст.ст.119, 122 НК РФ привлекут со штрафами.

Касаемо же

1. Какой статус мне лучше выбрать (ИП или самозанятый)?
2. Как правильно переводить деньги с личной карты на счет ИП?
3. Какие налоги и отчеты мне нужно будет подавать?

Вы просите разработку схемы деятельности, учитывающую законодательство о регистрации, налоговую составляющую, валютное регулирование и валютный контроль, а также риски по антиотмывочному закону, и такая квалифицированная комплексная услуга возможна в индивидуальном формате и исключительно на платной основе.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
еще комментарии
Андрей
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Для легализации доходов от продажи игровых ценностей в Roblox вам лучше стать самозанятым, так как это проще и выгоднее при небольших доходах.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Андрей
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!

Юристы рядом


Алёна
Налоговое право

Как отчитаться в налоговую

Нужно ли отчитываться в налоговую?
Уволилась 4 месяца назад. Бывший работодатель перечислил деньги на карту в этом месяце как зароботную плату за октябрь. Опытные юристы с вашего сайта подсказали, что нужно поговорить с работодателем и попросить документы о начисление, об ошибке и.т.д
В устном разговоре с отделом кадров мне сказали, что скорее всего такими рода документами никто заниматься не станет

Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Вам действительно стоит обсудить ситуацию с бывшим работодателем и получить подтверждающие документы о переводе средств. Если деньги были перечислены как заработная плата, то работодатель должен удержать и перечислить налоги самостоятельно.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Ольга
Налоговое право

Даритель машино-места в собственности менее 5 лет нужно ли что-то уплачивать по налогам

Владею машиноместом право собственности с 2022 года. Хочу подарить маме в 2025 г. Должна ли я уплачивать какие-то налоги с такого дара. Какие расходы возлагаются на дарителя и одаряемого в таком случае кроме заверения договора у нотариуса. Какие

Субарева Елена Сергеевна
Субарева Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Вы никаких налогов платить не будете. Мама в случае продажи ранее трехлетнего срока владения (не пять а три года, на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 217.1 Кодекса минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, право собственности на который получено налогоплательщиком по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, составляет три года.) Будет платить НДФЛ 13% с полной стоимости продажи. Помимо расходов на нотариуса еще нужно будет оплатить госпошлину за регистрацию права


Показать полностью...
Еще ответы (1)
Кайшева Ирина Анатольевна
Кайшева Ирина Анатольевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Здравствуйте, если дарение между близкими родственниками, налог не платится.По расходам Одаряемый оплачивает госпошлину за регистрацию права собственности.

Задайте вопрос всем юристам на сайте
544 юриста отвечают
3 минуты среднее время ответа
212 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Михаил
Налоговое право

Перерасчёт налогов

Здравствуйте!
В январе этого года на мой налоговый счёт была начислен переплата после перерасчета налогов(образовалось положительное сальдо). По моему заявлению эта сумма была перечислены мне на карту. 10 ноября этого года налоговая опять произвела перерасчёт. В результате перерасчета оказалось, что ранее указанная сумма была начислен мне не верно(их ошибка). Налоговая перенесла эту сумму мне в задолженность. Правы ли они( должен ли я возвращать деньги, если они были начислены вследсвии их ошибки?) На какую статью можно ссылаться?

Показать полностью...
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Невозможно дать рекомендации о нормах права и о правомерности/неправомерности действий ИФНС, не ознакомившись с обстоятельствами корректировок сальдо по ЕНС и без изучения документов. Квалифицированные консультации в соответствующем объеме по налоговому праву проводятся исключительно на платной основе.

С уважением и пожеланием успехов, юрист Каргапольцев Е.В.

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Как следует из того, что вы указали, налоговый орган скорректировал ваше сальдо ЕНС, включив туда задолженность, следовательно, ее наличие необходимо оспаривать по существу. В ином случае, ваше отрицательное сальдо будет увеличиваться дополнительно и на пени.

Галина
Налоговое право

Как обжаловать решение суда о взыскании долга по ошибочно поданному иску ИФС

Добрый день!
Налоговая инспекция подала в суд за неуплату налога на имущество, но налоги мной все оплачены. Я не получала извещение о возбуждении админ иска, в итоге состоялся суд, принято решение о взыскании, возбуждено исполнительное производство. Об этих действиях я узнала после ареста моих счетов, после чего были списаны денежные средства в размере якобы долга за налог на имущество и гос пошлина. Обратилась в налоговую инспекцию, налоговая отправила уточнение об отсутствии долга. Срок обжалования прошел, тк я не знала о возбуждении ИП. Подала с суд заявление на возобновление ИП, но суд решение оставил без изменения. Подскажите, пожалуйста, что делать в данной ситуации?

Показать полностью...
Сулаев Дмитрий Анатольевич
Сулаев Дмитрий Анатольевич Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Вам необходимо принести приставам квитанции об оплате налоговой задолженности и справку из налоговой об отсутствии ее. Написать заявление о прекращении исполнительного производства, так как по факту решение суда уже исполнено

еще комментарии
Галина

Дмитрий Анатольевич, спасибо за ответ. В том то и дело, что все ИП закрыто, с меня все списали, только за что? Задолженности не было. Возможно ли оспорить решение и требовать возмещение списанных средств?

Ольга
Налоговое право

Как правильно платить налог и не потерять пенсию

Добрый день. Я вдова, получаю пенсию по потери кормильца, официально не работаю. Хочу сдать в аренду квартиру, которая осталась от бабушки, но официально, через выплату налога. Могу ли я это сделать так, чтобы не потерять пенсию. Как это правильно оформить. Спасибо

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Добрый день, Ольга. Вы можете сдавать квартиру в аренду, не теряя при этом право на получение пенсии по потере кормильца. Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается независимо от дохода, полученного от сдачи недвижимости в аренду. Согласно статье 10 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», размер пенсии не уменьшается и не прекращается в связи с наличием дополнительного заработка. Оформляйте сдачу квартиры официально, заключив договор аренды и уплачивая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Оформляйте сдачу квартиры официально через договор аренды и уплачивайте налог (НДФЛ 13%). Пенсия по потере кормильца сохраняется вне зависимости от наличия дополнительного дохода. Важно ежегодно сдавать декларацию 3-НДФЛ и своевременно уплачивать налоги.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Гость
Налоговое право

Налог с продажи авто

Здравствуйте. Нужно ли платить налог с продажи авто, если владели(мы физ.лицо и продать хотим физ.лицу) ей меньше года и продаем по цене, что купили в салоне? Сам авто(поддержанный купили уже) покупали в салоне по схеме тред ин. Отдали свой старый авто салон и купили уже лучше, остаток доплатили.

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Поскольку вы продаете автомобиль, который был у вас в собственности менее 3 лет и который по стоимости более 250 тыс. Рублей, вам следует подать налоговую декларацию по истечении года - при этом укажите сумму дохода и заявите расходы, подтвержденные документально. Налога может не возникнуть, ведь он рассчитывается на разницу

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Даньков Андрей Павлович
Даньков Андрей Павлович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Здравствуйте. Освобождение от уплаты налога осуществляется в трёх случаях:

  • Стоимость авто менее 250 т.р.;
  • Срок владения более 3 лет;
  • Стоимость продажи меньше, чем стоимость покупки.

Следовательно, нужно смотреть настоящую стоимость по договору покупки.

Показать полностью...
Если вам понравился ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моём профиле
еще комментарии
Гость
Уважаемый Андрей Павлович, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Если цена продажи равна стоимости покупки, налога не возникнет. Сохраняйте документы, подтверждающие покупку и продажу автомобиля. Декларацию подавать не нужно, если доходы не превышают расходов.


Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Евгений Константинович, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Юлия
Налоговое право

Как мне платить налоги по агентскому договору с работодателем?

Здравствуйте. Работодатель предлагает заключить Агентский договор педагога с организацией. В договоре прописано, что налоги плачу я педагог самостоятельно. Как я должна их платить, в каком размере и куда? Надо ли для этого оформлять самозанятость?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.
Компания – налоговый агент и при выплате физлицу обязана удержать 13/15 % НДФЛ (ст. 226 НК РФ). «Переложить» эту обязанность нельзя, если Вы не зарегистрированы как предприниматель/самозанятая. Поэтому варианты:

Зарегистрироваться самозанятой (режим НПД) через приложение «Мой налог». Ставка 6 % от поступлений от юрлица, платёж формируется и оплачивается ежемесячно, страхвзносы добровольные. Открыть ИП и выбрать УСН 6 % (либо 15 % «доходы-расходы»); плюс фиксированные взносы в ПФР/ФОМС (≈ 52 тыс. ₽ В год).
Без смены статуса фирма обязана удерживать НДФЛ сама; договор могут переквалифицировать в трудовой.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Юлия
Благодарю за ваш профессиональный разбор ситуации, Евгений Константинович!
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Физическое лицо не может выступать агентом по агентскому договору и применять при этом налог на профессиональный доход (самозанятость). То, что вам предлагает работодатель (исходя из условий агентского договора) по сути являются скрытыми трудовыми отношениями.

Гость
Налоговое право

Открытие Ип по чужой реф. Программе

Добрый день. Знакомый просит открыть ип по его реферальной программе от банка, говорит что сразу после можно будет закрыть, как только он и я подучим денежное вознаграждение. Подскажите, что это за схема, какие здесь подводные камни?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.
Схема — «номинальный ИП» для обналичивания/легализации чужих денег. Банк платит бонус за открытие счёта и оборот; «знакомый» получит доступ к счёту, проведёт сомнительные операции и исчезнет. Риски:
• вы отвечаете всем имуществом по долгам ИП (ст. 24 ГК) и страхвзносам в ПФР/ФОМС (≈ 45 000 ₽/год).
• Блокировка по 115-ФЗ, отказ в обслуживании и чёрный список ЦБ.
• Уголовная ответственность за помощь в отмывании (ст. 174.1 УК) или незаконное предпринимательство.
• Ликвидация ИП занимает ≥5 месяцев и требует нулевой отчётности.
Не участвуйте.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Гость
Налоговое право

Продажа подаренного авто

Здравствуйте. Полгода назад получила в дар автомобиль (11 лет назад мама купила его за 340 тыс. руб., договор купли-продажи сохранился). Я решила его продать, сделка составила 550 тыс. руб. Должна ли я заплатить налог с продажи от суммы 550 тыс. руб или могу на разницу (550 тыс. руб. - 340 тыс. руб. = 210 тыс. руб.)? Спасибо большое за ответ.

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.
Дарение от матери НДФЛ не облагается (п.18.1 ст.217 НК РФ). При продаже авто, которым владели < 3 лет, облагается доход за минусом либо:
а) документально подтверждённых расходов на его приобретение, либо
б) имущественного вычета 250 000 руб. (П.2 ст.220 НК РФ).

Расходы вашей матери «перенести» нельзя – вы их не несли. Значит налоговая база: 550 000 – 250 000 = 300 000 руб.; НДФЛ 13 % = 39 000 руб. Сдайте декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года, уплатите налог до 15 июля.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Евгений Константинович, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Ваш облагаемый доход, полученный от продажи подаренного автотранспорта, можно уменьшить на расходы дарителя при приобретении этого имущества при наличии подтверждающих документов. Следовательно, налог уплачивается с разницы, а не с полной суммы

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. В вашем случае налог с продажи автомобиля можно рассчитать на основании разницы между ценой продажи (550 тыс. Руб.) и ценой покупки (340 тыс. Руб.). Таким образом, налог будет начисляться на сумму 210 тыс. Руб.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Гость
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
Ксения
Налоговое право

Нужно ли платить налоги за продажи на Авито?

Нужно ли платить налоги, если я продаю личные вещи дешевле, чем покупала? Если продаю вещи друзей и знакомых за комиссионное вознаграждение? Сумма общих продаж чуть более 1 миллиона за год. Из них 27% остаются лично мне (тут и мои личные вещи, и проценты за услуги по продаже). Если нужно платить за услуги по продаже за %, то как это делать? Имею статус самозанятого, могу ли в этом ключе?

Стадницкая Екатерина Николаевна
Стадницкая Екатерина Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 15 лет

Ваш случай относится к предпринимательской деятельности, связанной с продажей вещей и оказанием посреднических услуг. Если вы продаете собственные вещи дешевле, чем приобрели их ранее, доход отсутствует. Следовательно, налог уплачивается только с суммы полученного дохода. То есть, если вещь была куплена за одну цену, а продана дешевле, налогооблагаемого дохода не возникает. Однако важно учитывать возможные риски проверки налоговой инспекции, поскольку повторяющиеся сделки могут вызвать подозрения в ведении бизнеса.

Показать полностью...
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле.
Галина
Налоговое право

Налог с продажи квартиры по переходу договора приватизации и приобретенное сразу жилье .

Добрый день!
У меня такой вопрос.
У меня квартира приватизация менее трёх лет. С несовершеннолетним ребенком по 1/2.
На данный момент мы продаем и приобретаем себе жилье по отдельности.
Будет ли начислен нам налог за продажу.

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Да, вы будете обязаны оплатить налог. Нужно выждать 3 года.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Гость
Налоговое право

Уплата налога за рекламу

Добрый день!
Администратор чата в вацап (группа частная, более 1000 человек, с тематикой продаж личных вещей), просит деньги за размещение рекламы от коммерсантов (ресницы, массаж, услуги) плату в размере 150 рублей. Говорит, что является самозанятой. Должна ли она платить налог за эти публикации? Какие документы должна предоставить? И должна ли вообще?Публикует объявления в том числе о некачественных продуктах питания, которыми могут отравится люди? При отзывах на некачественный товар, блокирует.На ней ответственности никакой? Куда можно обратиться?

Показать полностью...
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте! Администратор группы обязана уплачивать налоги с доходов, полученных от размещения рекламы, если она зарегистрирована как самозанятая. Согласно Налоговому кодексу РФ, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны регистрироваться в качестве налогоплательщиков и уплачивать налог на профессиональный доход (НПД). Администратор должна вести учет доходов и расходов, а также представлять отчетность в налоговые органы. За публикацию объявлений о некачественных товарах администратор несет ответственность в рамках действующего законодательства. В случае блокировки отзывов и распространения недостоверной информации, пострадавшие потребители могут обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру для защиты своих прав.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Гость
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Самозанятый администратор чата обязан уплачивать налог с доходов от размещения рекламы. Документы, подтверждающие статус налогоплательщика, можно запросить у администратора. Размещение объявлений о товарах ненадлежащего качества влечет ответственность владельца группы. Жалобы можно направить в Роспотребнадзор и полицию. Блокировка отзывов нарушает права потребителей.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Благодарю вас, Евгений Константинович, за вашу поддержку и советы!
Анастасия
Налоговое право

Самозанятость

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,могу ли я оформить самозанятость?Я официально работаю в Государственные реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Здравствуйте! Да, вы можете оформить статус самозанятого, даже если у вас есть официальная работа в государственном реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Вот основные моменты, которые стоит учитывать:

Можно ли совмещать официальную работу и статус самозанятого?
Да, в России можно иметь официальную работу и при этом зарегистрироваться как самозанятый. Закон не запрещает совмещение.
Важно соблюдать трудовое законодательство и не нарушать внутренние правила вашего учреждения.

Плюсы оформления статуса самозанятого:
Возможность легально вести предпринимательскую деятельность или оказывать услуги и получать доходы, облагаемые по упрощенной системе налогообложения (налог 4-6%).
Упрощенная отчетность и низкая налоговая ставка.
Что нужно сделать для оформления самозанятости:
Зарегистрироваться в приложении "Мой налог" или через портал "Госуслуги".
Внести сведения о своих доходах и видах деятельности.
Не требуется регистрация ИП или ООО, что облегчает процедуру.

Обратите внимание:
Ваша деятельность как самозанятого не должна противоречить трудовому договору или внутренним правилам вашего места работы.
Не допускается совмещение, если это запрещено внутренними нормативами учреждения или регулирующими документами.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (3)
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Анастасия!

Да, вы можете оформить статус самозанятого, даже если официально трудоустроены. В России для самозанятых действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД). Он предусматривает упрощенную схему уплаты налогов.

Вот несколько важных моментов:

1. Совмещение: Закон разрешает совмещать статус самозанятого с основной работой. Но прежде чем зарегистрироваться, изучите трудовой договор и правила, установленные работодателем.

2. Виды деятельности: Самозанятость подходит для фриланса, репетиторства, ремонта и других видов деятельности, разрешенных НПД.

3. Годовой доход: Максимальный доход самозанятого не должен превышать 2, 4 миллиона рублей в год. Если лимит будет превышен, статус самозанятого утрачивается.

4. Регистрация: Оформить статус можно через приложение "Мой налог" или на портале "Госуслуги". Налоговая ставка составляет 4% для доходов от физических лиц и 6% для доходов от юридических лиц и ИП.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Оформление самозанятости разрешено одновременно с официальным трудоустройством, если деятельность не связана с вашим основным местом работы. Вы можете заниматься дополнительной деятельностью, зарегистрировавшись как самозанятая, но не имеете права оказывать услуги своему работодателю или бывшему работодателю, если прошло менее 2 лет с момента увольнения. Оформляйте самозанятость через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС. ​​​

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Согласно примерному положению о социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних отношения между работниками и администрацией центра регулируются законодательством Российской Федерации о труде. В связи с этим не должно быть никаких ограничений, препятствующих вам оформить самозанятость (то есть нет статуса служащего и т.д.).

Показать полностью...
Долгора
Налоговое право

2-ндфл

Здравствуйте, может ли мой муж по доверенности получить за меня с предыдущего места работы справку 2-ндфл, так как я не в городе?

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Отмечу, что эту справку вы можете также скачать в личном кабинете на сайте налог.ру (если за нужный период она была подгружена в систему)

Еще ответы (1)
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

По доверенности - да, конечно.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Максим
Налоговое право

Продажа предметов за реальные деньги с сайта Star Pets

Здравствуйте, У меня такой вопрос по уплате налога за продажу предметов на маркетплейсе по игре Роблокс. Вопрос такой: как мне платить налог за продажу предметов, если сайт не потдерживает вывод средств на прямую на Ип счёт только вывод на карту через номер телефона. Будет ли правильным сделать так. Сначало я вывожу деньги на карту, после этого я перевожу данную сумму себе на Ип. Будет ли это законно? Спасибо за ответ.

Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, Для уплаты налогов с продажи предметов на маркетплейсе по игре, вы можете сначала вывести средства на личную карту, а затем перевести их на счет ИП. Важно правильно учитывать эти операции в бухгалтерии и уплачивать налоги в соответствии с законом.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Максим
Диана Алексеевна, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Зависит от суммы дохода.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Максим

Ну, допустим. Что будет? Если мой доход будет миллион рублей? Как мне лучше поступить?

Екатерина
Налоговое право

Налог при продаже коммерческой недвижимости

Собираюсь продавать коммерческую недвижимость. Я физическое лицо
В собственности более трёх лет.
Какой налог я обязана буду заплатить?

Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Если недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности, что минимальный срок владения для освобождения от уплаты налога - 5 лет. Если недвижимость использовали в предпринимательской деятельности, то освобождение не применяется даже после 5 лет владения.

Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Еще ответы (1)
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте. Минимальный общий срок владения 5 лет. Смотря как приобреталось по договору как физ лицом или ИП.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
еще комментарии
Екатерина

Покупала как физическое лицо

Наталья В
Налоговое право

Налог на не выплаченную зарплату

У меня ситуация с налогами не понятная, прислали квитанцию о том что сити экспресс мне выплатили 77 тыс и я должна 9 тыс налоги. Платить или нет. Налоговая пишет что разбирайтесь со своей компанией.
Света мне сказала что нужно найти документ что компания обанкротилась. Я даже звонила им в клиентский сервис они сказали что компания закрылась корпоративная почта не работает.
Но в интернете не указано что компания обанкротилась.

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Скорее всего налогоплательщик подал информацию о том, что не удержал налог с вашей зарплаты, в связи с чем, обязанность по уплате НДФЛ перешла на вас. Сопоставьте те сумы, которые вы должны были получить по трудовому договору и сколько фактически получили, а также в личном кабинете налог.ру - ознакомьтесь со справкой о ваших доходах от этой организации

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Умнова Елена Сергеевна
Умнова Елена Сергеевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

Стоит проверить статус компании, чтобы получить актуальную информацию о её состоянии. Для этого можно воспользоваться сайтом ФНС России или Единым государственным реестром юридических лиц

Пишите в теллеграм @elena_um82
еще комментарии
Наталья В

Здравствуйте, я посмотрела сайт регистрации юр лиц. У компании есть лицензия. ООО сити рапид

Наталья В
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ! Желаю вам больших профессиональных успехов.
Показать еще