Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 212 вопросов
    За последние сутки
  • 544 юриста
    Отвечают на вопросы
Георгий
Налоговое право

Открытие самозанятого иностранному гр

Можно ли открыть самозанятость гражданину Узбекистана, у которого есть РВПО?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, можно. Ст. 11 ФЗ-422: самозанятыми вправе становиться иностранцы, имеющие РВП или ВНЖ. Достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог», указать паспорт, РВП и ИНН. Никаких дополнительных разрешений не нужно.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Георгий

Вы сказали РВП, а вот РВПО тоже подойдёт? (Являюсь студентом)

Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Самозанятыми могут быть граждане стран, входящих в ЕАЭС, при этом граждане иных иностранных государств применять спецрежим для самозанятых не вправе (Письмо Минфина от 03.03.2025 N 03-11-11/20241)

Карина
Налоговое право

Налоговый вычет

Добрый день, помогите пожалуйста с вопросом. Я в апреле 2025г закочила обучение в автошколе и получила права. На тот момент мне было 20 лет, сейчас 21. Официально я не работала, как и сейчас. Оплату за обучение осуществляли мои родители, но сама оплата происходила с моей карты. Подскажите пожалуйста, может ли моя мама с официальным трудоустройством оформить сейчас налоговый вычет за мое обучение?

Показать полностью...
Шандецкий Виктор Алексеевич
Шандецкий Виктор Алексеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Добрый день. Можно представить несколько документов для подтверждения платежа. Расписка от вас, в которой указано, что вы получили от вашей мамы денежные средства для оплаты вашего обучения в автошколе.
Или представить выписку из банка, показывающую, что мама перевела вам на карту сумму, равную или большую, чем стоимость обучения, непосредственно перед оплатой.

А так порядок действий по получению вычета будет стандартный в вашей ситуации.

Показать полностью...
еще комментарии
Карина
Благодарю за вашу помощь, Виктор Алексеевич, вы очень мне помогли!
Еще ответы (4)
Клименко Константин Валентинович
Клименко Константин Валентинович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Добрый день! Расходы за обучение подтверждаются справкой об оплате образовательных услуг, которую предоставляет образовательная организация по заявлению налогоплательщика. При обучении детей налогоплательщику необходимо предоставить свидетельство о рождении, и в Вашем случае, справку об обучении ребёнка на очной форме. Предложите маме собрать пакет документов и подать их в ИФНС.

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Ваша мама может воспользоваться социальным налоговым вычетом по ст.219 НК РФ, в случае если у автошколы имеется лицензия, необходимо взять справку где мама налогоплательщик либо сейчас, подав уведомление в налоговый орган и тогда налоговый агент работодатель сделает пересчет НДФЛ, либо по окончания календарного года, подав декларацию формы 3-НДФЛ за 2025 год

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Здравствуйте. Да, в соответствии с налоговым законодательством Ваша мама может подать документы на получение налогового вычета за обучение в автошколе. Главное не пропустить срок на подачу, который составляет три года. Ей нужно обратиться с комплектом документов для оформления такого вычета.

Показать полностью...
Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
еще комментарии
Карина
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Благодарю за обращение. И с праздниками!

Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
Субарева Елена Сергеевна
Субарева Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Да, может. Приложите доверенность от мамы, что она доверяет вам произвести оплату

еще комментарии
Карина
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Елена Сергеевна!
Вадим Евгеньевич
Налоговое право

Нужно ли подавать налоговую декларацию и уплачивать налог?

Здравствуйте! Продал квартиру два месяца назад. В квартире 2/3 доли моей матери (в собственности у нее более 5 лет) и 1/3 доли моя (получена по наследству, в собственности у меня менее 3 лет). Квартира продана по одному договору купли-продажи за 2 850 000 р. Выручка от моей доли, зафиксированная в договоре - 930 000 р. Нужно ли подавать налоговую декларацию и уплачивать налог? Если да, то как будет распределяться
имущественный вычет - на всю квартиру или только на мою долю?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Поскольку ваша доля в квартире находилась в собственности менее 3 лет, вы обязаны подать налоговую декларацию и уплатить налог с дохода от продажи своей доли. Согласно законодательству, вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 1 млн рублей, который распределяется пропорционально доле в общем имуществе. Ваш доход от продажи составил 930 000 рублей, поэтому вы можете полностью покрыть его вычетом и избежать уплаты налога. Подайте декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года. ​​

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (2)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам необходимо будет после окончания календарного года подать декларацию формы 3-НДФЛ за 2025. В доходной части будет та сумма которая выше, либо 1/3 от суммы указанной в договоре, либо кадастровая стоимость умноженная на коэффициент 07.

В расходной части также что выше: либо от 1 млн руб 1/3 доли, либо от покупки вашего наследодателя также 1/3

вы подаете декларацию от продажи доли 1/3, и в расходах заявительный характер

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Вам следует подать декларацию, при этом, учитывая, что квартиру продали по одному договору купли-продажи - налоговый орган с большой долей вероятности будет настаивать на возможности применения налогового вычета в размере 1 млн руб. Пропорционально доли в праве собственности.

Показать полностью...

Юристы рядом


Кирилл
Налоговое право

Можно ли вернуть уплаченный налог за ошибочно проведен. регистрацию права соб. на участок

Россреестр по заявлению зарегистрировал право собственности на земельный участок, передал сведения в налоговую. Несколько лет земельный налог оплачивался. Затем выяснилось, что Россреестр по ошибке зарегистрировал право собственности. Как действовать, если намереваешься обратиться в налоговую за возвратом ранее уплаченного налога? То что для этого надо, в т.ч., сначала снять с регистрации права собственности на ЗУ - я знаю. Но не знаю, какой документ предоставлять в налоговую, свидетельствующий что с самого начала и не должно было быть зарегистрировано право собственности, что все это было по ошибке?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте!

Подайте в Росреестр заявление об исправлении реестровой ошибки (п. 61 Приказа П/0441) либо иск; получите:
– «Решение о признании регистрации недействительной» (или судебное решение);
– выписку ЕГРН, где право прекращено.
В ИФНС – заявление о возврате налога (ст. 78 НК) +:
• копия решения/судебного акта;
• актуальная выписка ЕГРН;
• расчёт сумм за три последних года (срок давности).
Отсутствие права в ЕГРН и документ Росреестра/суда подтверждают, что имущество не принадлежало Вам, ­– ИФНС обязана вернуть излишне уплаченный налог.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Кирилл
Уважаемый Евгений Константинович, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Кирилл, здравствуйте

На основании какого документа установлена ошибочная запись в Росреестра? С какого периода этот документ -основание признает запись ошибочной? Было ли решение суда по этому вопросу? Полагаю, именно с этой даты можно добиваться возврата налога на землю, а не ранее. Соответственно, снимайте с учета земельный участок - с этого периода налог перестанет начисляться на ваши данные, а по прошлому периоду можно просить произвести возврат налога как излишне уплаченного (если будут основания).

Показать полностью...
еще комментарии
Кирилл

Вот у вас и хотел бы спросить, каковы впринципе это могут быть документы? У меня на руках только ответ Россреестра на мое обращение - там он указал, что он ошибочно зарегистрировал право собственности на ЗУ, и что рекомендовал обратиться с заявлением о снятии регистрации права собственности через МФЦ

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

В таком случае все документы по этому вопросу, которые у вас на руках, можно будет приложить к вашему заявлению в налоговый орган. Сам Росреестр исправляет свою запись - однако путем вашего обращения в МФЦ. Скорее всего это будет произведено текущей датой

Кирилл

Да, он по заявлению произведет регистрацию прекращения права.И можно будет выписку из ЕГРН новую взять, где нет собственников. Только мне кажется, что нужно дополнительно запросить у них документ - прям чтобы было решение о признании регистрации недействительной. Поскольку ответ на обращение - это не совсем формальный документ. Возможно ли его запросить вместе с подачей заявления или уже после прекращения права?

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Если решение о признании регистрации земельного участка недействительным уже вынесено и касается в том числе ваших прав, можете обратиться за его получения на любом этапе. В нем как раз будут отражены основания и дата, с которой указанный факт установлен. Также отмечу, что между ФНС и Росреестром существует обмен информацией - в целом необходимые документы могут быть получены путем межведомственного взаимодействия

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Оплата налогов и штраф

Здравствуйте!
13го ноября, то есть сегодня, мне начислили два штрафа по неуплате налогов за 2024ый год (по исполнительному производству). Налог за 2024 в личном кабинете налогоплательщика пропал и там уведомления про суд. Я физическое лицо и это налог за имущество (дом, машина). Но разве налоги не платятся до 1го декабря? Это правильное решение или нужно это оспаривать?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Вам следует проверить информацию в личном кабинете налогоплательщика, чтобы убедиться, что данные о задолженности актуальны. Если вы считаете, что начисление штрафов неправомерно, рекомендуется обратиться в налоговую службу для разъяснений и, при необходимости, оспорить решение.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Сроки уплаты имущественных налогов за 2024 год еще не наступили. Вам необходимо разбираться с данными вашего личного кабинета (налоговые уведомления, штрафы - в связи с чем и т.д.).

Задайте вопрос всем юристам на сайте
544 юриста отвечают
3 минуты среднее время ответа
212 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Оплата налога за прошлый год

Здравствуйте! Мне сейчас, 13ое ноября, по ИП дали штраф на общую сумму 67 тысяч. Как оказалось - за неуплату налога за прошлый год (2024), так как он пропал из кабинета налогоплательщика и там пришли уведомления о суде. Однако, разве оплата налога за прошлый год не должна быть сделана до 1го декабря этого года? У меня же еще было время. Это правильное решение или я могу это оспорить и оплатить налог?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Срок 1 декабря касается только имущественных налогов физических лиц. Для ИП:
• УСН – не позднее 31 марта следующего года;
• ОСН (НДФЛ) – 30 апреля;
• страховые взносы «за себя» – 25 апреля и 1 июля (мед.);
• ЕНП авансами ежемесячно.
Если вы не заплатили до этих дат, инспекция начислила пени и штраф (ст. 122 НК). Получите решение ФНС, проверьте правильность расчётов, затем: 1) подайте в ту же ИФНС апелляционную жалобу (10 дней) либо 2) в суд (3 мес.). Одновременно заплатите сумму налога и пени – это снизит штраф до 20 %.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость

Я физическое лицо, не ИП. Про ИП в посте - исполнительное производств.

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Даже если вы снялись с учета в качестве ИП - сроки уплаты налогов по вашему ранее осуществляемому виду деятельности в качестве ИП не смещаются на 1 декабря (как имущественные налоги по физическому лицу). То есть надо смотреть в отношении какого именно налога установлена неуплата и какая дата уплата предусмотрена по НК РФ - именно от нее начисляются дополнительно и пени

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Оплата штрафов ООО физ. лицом

Есть некая ООО компания, у этой компании есть транспорт, который находится в лизинге, на этот транспорт пришли штрафы за превышение скорости и т.д. Руководство просит сотрудников, чтобы они оплатили штрафы со своих банковских карт. Машины оформлены на ООО. Деньги будут возмещены. Законно ли это? И если нет чем грозит оплатившему?

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Законно ли это? Да, законно, при условии, что возмещение оформляется официально. Юридическая суть: это является выдачей подотчетных средств или возмещением расходов, произведенных в интересах компании. Сотрудник временно выступает в качестве агента компании, оплачивая ее обязательство (штраф). Чем грозит оплатившему? Единственный риск для сотрудника — не получить возмещение от компании, если этот процесс не оформлен должным образом. Чтобы избежать риска, сотрудник должен получить от руководства документ (приказ, служебную записку или заявление с визой директора) с указанием оплатить конкретный штраф и гарантией возмещения средств. Чек об оплате обязательно передается в бухгалтерию для отчета о подотчетных суммах.

Показать полностью...
Pax et felicitas infinita omnibus.
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Предположу, что после уплаты штрафов самим работником добровольно, указанные денежные средства не будут возмещены. Видимо, обществу сложнее оформлять документооборот по последующему удержанию штрафов из вашей зарплаты

Евгения
Налоговое право

Облагается ли налогом квартира, продаваемая самозанятым

Добрый день!
Если я сдаю квартиру, как самозанятая и плачу налог 4%. Будет ли облагаться налогом эта квартира, если я захочу ее продать? В собственности квартира более 5 лет. Перед продажей уберу статус самозанятой.

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Налог на продажу квартиры, находящейся в собственности более пяти лет, не взимается независимо от статуса самозанятого лица. Доход от сдачи квартиры в аренду и доход от её продажи рассматриваются отдельно. Уберите статус самозанятого перед продажей, и налог платить не придётся.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Евгения
Благодарю за внимательность к моему вопросу!
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Сдача самозанятым квартиры в найм не лишает его права на освобождение от НДФЛ доходов от ее продажи (при нахождении квартиры в собственности более 5 лет в общей случае). Сниматься с учета в качестве плательщика НПД при этом не обязательно

Гость
Налоговое право

Налог при аренде на квартиру

Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, можно ли оформить договор безвозмездного пользования квартирой между мной (собственником) и моим родственником, если он получает деньги от аренды и распоряжается ими, а я не претендую на этот доход? Сейчас у меня есть генеральная доверенность на этого родственника.

В таком случае обязанность по уплате налога возникает у него? Может ли он платить налог как самозанятый?

Спасибо большое

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Да, можно оформить договор безвозмездного пользования квартирой. Но ваш родственник, получая доход от аренды, обязан самостоятельно платить налог как самозанятый (4%). Генеральная доверенность сама по себе не освобождает от уплаты налогов. Регистрация в статусе самозанятого доступна гражданам РФ и некоторых других стран СНГ. Доход не должен превышать 2, 4 млн руб./год.

Советуем официально зарегистрировать деятельность вашего родственника и своевременно уплачивать налоги. ​​​​

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Евгений Константинович, благодарю за ваши ценные рекомендации!
Катерина
Налоговое право

В договоре прописано без НДС, а счет с НДС5, можно ли не исправлять формулировку?

Сделали договор по шаблону и указали, что "НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы", договор согласовали. Но позже выяснилось, что Исполнитель работает с НДС5, наша сумма от этого никак не поменяется, потому что она уже включала налог в любом случае, но в счете и закрывающих документах есть обозначение НДС5%, а в договоре как бы нет.

В связи с чем у меня вопрос, могу ли я не менять формулировку о том, что НДС все-таки есть " в том числе НДС в размере ...", если в согласованном договоре в пункте 3.1 есть формулировка "В случае возникновения у Исполнителя обязанности по уплате НДС по любому основанию и по любой ставке, стоимость услуг по Договору не подлежит увеличению и считается установленной с НДС по установленной законодательством Российской Федерации ставке"

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Екатерина!

Чтобы минимизировать налоговые и юридические риски, важно правильно оформить всю документацию. Поскольку договор уже предусматривает неизменность стоимости услуг при включении НДС, вносить изменения в этот пункт не обязательно. Однако, чтобы избежать недоразумений, рекомендуется:

1. Зафиксировать согласие контрагента: Убедитесь, что контрагент согласен с включением НДС в общую сумму договора. Это можно сделать через дополнительное соглашение или официальное письмо.

2. Отразить НДС в документах: В счетах-фактурах и других подтверждающих документах четко укажите, что сумма включает налог на добавленную стоимость. Это поможет избежать проблем при налоговых проверках.

Хотя изменение формулировки в договоре не обязательно, важно, чтобы все стороны понимали и принимали текущие условия, а документация была оформлена по закону.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

В самом договоре вы конкретизировали возможность развития ситуации, включив пункт 3.1 - на него можно ссылаться в дальнейшем. Сама стоимость договора (указана как установленная плательщиком УСН без НДС при указании цены в предмете договора) в таком случае конкретизируется отдельным положением договора и иными первичными документами (спор по цене с вашим исполнителем отсутствует). Полагаю, что можно не менять формулировки (если такая возможность отсутствует), однако, если есть возможность - замените текст договора или составьте дополнительное соглашение

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Формулировка в договоре позволяет оставить всё как есть. Поскольку указана фиксированная цена с учетом возможного налога, изменение текста необязательно. Важно, чтобы итоговая сумма соответствовала условиям договора.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Вадим
Налоговое право

Как получить налоговый вычет за квартиру жены ?

Как получить налоговый вычет за квартиру жены, если жена самозанятая и квартира приобреталась до нашего брака , в 2019 году.
Жена квартиру может оформить на меня , если это нужно.
Я за свою квартиру налоговый вычет уже получал в размере 150000 рублей .

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Имущественный вычет получают только собственники (п. 3 Ст. 220 НК). Квартира жены куплена до брака → вашего права не возникает, даже если она самозанятая. Передача вам доли (дарение, купля-продажа) создаст новое основание, но вы уже использовали вычет 150 000 ₽, значит осталось 150 000 ₽ из лимита 260 000 ₽; сможете заявить его только с даты регистрации права на вас. Жена, будучи самозанятой, вправе сама получить вычет (до 260 000 ₽ по НДФЛ, уплачиваемому по основному месту работы). Других законных способов нет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Вадим
Евгений Константинович, благодарю за ваши ценные рекомендации!
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

При указанных обстоятельствах вы налоговый вычет получить не сможете (приобретена до брака - не совместное имущество). Дальнейшее отчуждение вам по договору купли-продажи также препятствует получению вычета (по сделкам между взаимозависимым лицам вычет не предоставляется)

Показать полностью...
еще комментарии
Вадим
Екатерина Сергеевна, благодарю вас за обстоятельный и лаконичный ответ!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Не сможете получить, это квартира жены.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Вадим
Спасибо за вашу помощь и поддержку! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение.
Алиса
Налоговое право

Как расчитать налог за продажу квартиры

Добрый день, подскажите, пожалуйста, продала квартиру за 3500000, 1/2 доля получена в собственность в мае 2021 года по договору дарения от не близкого родственника (налог на дарение от половины кадастровой стоимости оплачен) , 1/2 доля получена в собственность марте 2022 года по наследству. Как рассчитать сумму налога которую я должна оплатить?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Расчет налога зависит от срока владения долями. Первая половина освобождается от налогообложения, так как владели ею более трех лет. Вторая половина налогооблагаемая, применяется ставка 13%. Исчисляем налог с разницы между продажной ценой и имущественным вычетом (1 млн руб.) или затратами на приобретение доли. Итоговая сумма налога составит 325 тысяч рублей ((3, 5 млн / 2 - 1 млн) × 13%).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Алиса
Уважаемый Евгений Константинович, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Еще ответы (1)
Зейналов Казым Микаилович
Зейналов Казым Микаилович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет
Здравствуйте, подавайте 3НДФЛ налоговая сама рассчитает.
Если Вам понравился моя работа, оставьте пожалуйста отзыв на моем профиле. Спасибо.
Гость
Налоговое право

Налоговый вопрос

Здравствуйте! Нашла подработку в интернете, проработала в компании онлайн 1 месяц. Перевод за работу был онлайн по договору услуг, от налоговой пришел запрос с пояснениями и дан был ответ, сумма небольшая была получена до 20000. Теперь вызывают на допрос под протокол в налоговую, якобы по проверке компании, что это значит для меня и какие последствия, что делать? Документов и переписок никаких не сохранено, с компанией никак не связана, разовая подработка в интернете.

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Установлена ответственность свидетеля за неявку или уклонение от явки, а также за неправомерный отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний, в виде штрафа (ст. 128 НК РФ). Как вы сами указали, вызов связан с деятельностью компании, следовательно, следует явиться и дать свои пояснения. В зависимости от хода самого мероприятия - следует оценить и риски в отношении вас (в общем случае их быть не должно)

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Налоговые органы имеют право вызывать налогоплательщиков для дачи показаний по вопросам налогообложения (пункт 1 статьи 90 Налогового кодекса РФ).

Вас вызвали скорее всего для подтверждения факта оказания услуг указанной компании и легальности произведенных расчетов. Поскольку ваша работа осуществлялась удаленно и доход незначительный, риски минимальны.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Приглашение на допрос в налоговую — обычная процедура проверки. Объясните обстоятельства разовой подработки, предоставьте копию договора и подтверждение получения дохода. Заранее подготовьтесь, уточнив детали у представителя компании. При необходимости воспользуйтесь консультацией юриста.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Налоговое право

Как составить договор аренды

Добрый день! Являюсь ИП на НПД, уточните пожалуйста планирую сдавать квартиру в аренду ( она мне не принадлежит, но оформили доверенность у натариуса , с собственным, что я вправе распоряжаться квартирой , в том числе и сдачей в аренду ) . Как в этом случае заключать договор с арендаторами ? Как индивидуальный предприниматель со всеми реквизитами и номером банковского счета , или просто фамилии имени отчества , будет достаточно?

В втором случае у налоговой не возникает вопросов что я сдаю как физическое лицо, и тогда налог нужно будет платить 13% . Вместо 4 % .

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и применяете налог на профессиональный доход (НПД), то можете сдавать в аренду жилые помещения от своего имени по ставке 4%.

Чтобы правильно оформить аренду, следуйте этим шагам:

1. В договоре укажите полные реквизиты вашего ИП: ИНН и реквизиты банковского счета для получения арендной платы.

2. Если нужно, приложите доверенность от собственника имущества.

3. Доходы от аренды регистрируйте в приложении "Мой налог" для учета и декларирования.

4. Арендаторам предоставьте копию доверенности, подтверждающую ваши полномочия.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (4)
Гоголева Светлана Игоревна
Гоголева Светлана Игоревна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Добрый день!

Заключайте договор аренды как индивидуальный предприниматель, используя реквизиты ИП и банковский счёт. Тогда доход будет считаться предпринимательской деятельностью, и налог составит 4%, как предусмотрено режимом налога на профессиональный доход (НПД).

Если же заключить договор как физическое лицо, налоговая инспекция воспримет доходы как личные, и ставка налога повысится до 13%. Поэтому рекомендуем оформлять сделку именно как ИП, соблюдая все правила режима НПД.

Показать полностью...
Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

При регистрации физического лица в качестве ИП не создается новый субъект права — физическое лицо по прежнему сохраняет свой статус. Все сделки можно совершать от имени физического лица без конкретизации, что действуете в качестве ИП. При этом можете одновременно в документах с нанимателем указать на применяемый режим НПД. Соответственно и доверенность от собственника может быть оформлена на физическое лицо.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Заключение договора осуществляется от имени индивидуального предпринимателя с указанием всех реквизитов и номера банковского счета. Это обеспечит правильное отражение дохода и применение ставки налога НПД (4%). Физическое лицо без статуса ИП заплатит налог по ставке 13%. Договор должен соответствовать доверенности и включать все существенные условия аренды.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ШНАЙДЕР

Уточните пожалуйста, тогда доверенность от собственника должна быть оформлена на меня как ИП? Спасибо большое за ответ. Уточните пожалуйста, тогда доверенность от собственника должна быть оформлена на меня как ИП?

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А на кого доверенность оформлена? На физ, лицо, на ИП?

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Алексей
Налоговое право

Налог

Добрый день. Юр. лицо продало своему работнику авто за 50 т.р. при оценочной 2,8млн. Вправе ФНС требовать продать авто по оценочной стоимости?

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

В случае продажи организацией автомобиля своему сотруднику по цене ниже рыночной у сотрудника может возникать экономическая выгода (доход), определяемая как разница между рыночной ценой и стоимостью автомобиля, приобретенного у организации. Указанный доход подлежит налогообложению НДФЛ в установленном порядке (письмо УФНС России по г. Москве от 20.05.2021 № 20-21/074185@).

Кроме того, налоговые последствия возникнут и у организации.

Самого по себе требования продать по определенной стоимости не будет (стороны свободны здесь в установлении цены продажи), однако, налоговые претензии очевидны

Показать полностью...
Еще ответы (4)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! ФНС не может «заставить» продать машину за 2, 8 млн, но при проверке вправе переквалифицировать сделку:

• у работника – материальная выгода (п. 1 Ст. 212, Ст. 226 НК) → НДФЛ 13/15 % и страхвзносы;
• у компании – необоснованный убыток: разницу могут признать скрытой оплатой труда (ст. 54.1 НК, Письмо ФНС 03-04-06/50558, АС МО № Ф05-10116/2019), снять её из расходов и начислить налог на прибыль/НДС.

Чтобы исключить риски, нужно подтвердить деловую цель и рыночность скидки независимой оценкой или внутренними правилами мотивации.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Алексей!

ФНС может проверить сделки по продаже имущества сотрудникам по ценам ниже рыночных. Важно помнить, что ФНС не может принудительно изменить цену сделки. Но если она обнаружит признаки недобросовестности, то может доначислить налоги и пени, а также переквалифицировать сделку.

Переквалификация может привести к НДФЛ и претензиям по налогу на прибыль. Чтобы снизить риски, подготовьте и представьте аргументы и документы, подтверждающие экономическую обоснованность сделки.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте!

Требовать продать по рыночной цене налоговый орган не вправе. Но при определённых условиях вправе доначислить недоимку по налогам исходя из рыночной цены.

Пунктом 2 статьи 40 НК РФ определено право налогового органа проверять правильность применения цен по сделкам между взаимозависимыми лицами.
Если покупатель - руководитель или учредитель, то он и организация - взаимозависимые лица, тогда налоговый орган вправе требовать уплаты налогов исходя из продажи по рыночной цене.

Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Яковлев Евгений Алексеевич
Яковлев Евгений Алексеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет
Может поскольку цена отличается более чем на 25#-тов
буду благодарен вашему отзыву. судебный юрист по недвижимости https://evgenyi1208.tilda.ws/
Юлия
Налоговое право

Могу ли я получить налоговый вычет на детей?

Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста. Могу ли я получить налоговый вычет на двоих детей с 2021 г. по настоящее время если на данный момент считаюсь не работающим как два месяца?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Да, если в 2021-2024 гг. Вы получали зарплату и с вас удерживали НДФЛ. Порядок: до 31 декабря 2024 г. Подать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ за 2021 г., до 2025 г. — За 2022 г., до 2026 г. — За 2023 г. Приложить 2-НДФЛ, свидетельства о рождении двоих детей. Инспекция вернёт переплату. Пока не работаете, вычет не применяется — налога нет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Юлия

Ещё вопрос. Мне нужно обратиться в МФЦ или же сразу в налоговую?

Юлия
Выражаю благодарность за вашу помощь, Евгений Константинович!
Юлия
Налоговое право

Как обжаловать начисленный налог за продажу имущества?

Подскажите, пожалуйста, что делать? На участке (наследие) в 2018г построили здание и оформили как нежилое (летняя кухня). В 2021г сделали межевания участка на два и в 2022г. переоформили летнюю кухню в жилое здание двухэтажное. Так же в 2022г переоформили как многоквартирный дом, кв1 и кв2 (соответственно поменялись кадастровые номера). И кв2 потом переоформили в нежилое. В 2024г продали кв2 нежилое и участок. Налоговая начислила налог, ссылаясь что срок владения меньше 5лет

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Уточненные правила (в пользу налогоплательщика) по сроку владения землей действуют с 01.01.2025 и на прошлые периоды они не распространяются. То есть если в 2024 году вы продали земельный участок после раздела, то срок по нему идет с 2021 года (когда получили новый кадастровый номер), соответственно будет доход, облагаемый НДФЛ (3 года в собственности, доход от продажи получен именно в 2024 году - новые правила по срокам владения не применимы). Если бы сделка была совершена в 2025 году - действовало бы освобождение по новым правилам.

В части другого объекта недвижимости (летней кухни, жилое двухэтажное здание, многоквартирный дом и нежилое) - изменение назначения помещения (переведено из жилого в нежилое или из нежилого в жилое) не должно влиять на порядок определения срока его нахождения в собственности физического лица, однако позиция ведомства по этому вопросу неоднозначна. В целом имеется возможность отстоять позицию по сроку собственности с 2018 года, если по документам это можно проследить.

Исходите из того, что вам вменяет налоговый орган (в том числе проверьте корректность их расчета по этим объектам, применен ли вычет в размере 1 000 000. Руб.), предоставьте вашу позицию, подкрепленную документально. При необходимости помощи, обращайтесь

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. По п. 3 Ст. 217.1 НК РФ наследство продаётся без НДФЛ после 3 лет владения. П. 2.1 Той же статьи гласит: раздел участка, переименование строения, новые кадастровые номера не обнуляют срок, пока право собственности не прекращалось. Поэтому налог ошибочен. Шаги: 1) подайте в ИФНС заявление о перерасчёте с копиями права 2018-2024. 2) Получите отказ – в течение года подайте жалобу в УФНС (ст. 138 НК). 3) Далее иск в суд по гл. 22 КАС РФ. Практика: письма Минфина 03-04-05/8737, 09.02.24.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Юлия

Добрый день. Можно к Вам обратиться за подробной консультацией?

Гость
Налоговое право

Регистрация ООО

Здравствуйте.Коммунальная квартира.Один из собственников, являющийся юр.лицом, хочет зарегистрировать своё ООО. Просит подписать других собственников квартиры согласие на регистрацию.
Есть ли риски у соседей,если ,например у ООО будут какие-либо проблемы?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Ваше беспокойство вполне обоснованно. Регистрация юридического лица одним из собственников коммунальной квартиры может повлечь определённые риски для других владельцев недвижимости.

Дело в том, что если у вновь созданного ООО возникнут проблемы, например, долги или судебные разбирательства, это может затронуть и общую собственность. В некоторых случаях кредиторы могут обратить взыскание на имущество, включая доли в коммунальной квартире.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Заранее сказать нельзя, будут ли проблемы. С одной стороны, адрес может быть просто использован для регистрации и получения корреспонденции на этот адрес. С другой стороны, не исключено, что какая-то деятельность все же будет осуществляться (с учетом имеющихся ограничений, что помещение является, в первую очередь, жилым)

Показать полностью...
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Есть, конечно, немалые риски у соседей, вплоть до проведения обысков и хождениям по правоохранительным структурам, если сосед будет махинатором.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Егор
Налоговое право

Можно ли оформить ИП после получения гранта?

Здравствуйте, хочу подать на грант, но на ИП оформляться ещё не собираюсь т.к. неизвестно одобрят ли грант, а годовой платёж в 53к рублей платить просто так не хочется (в моем случае будет около 9 тысяч)

Могу подать на грант и только после одобрения пойти оформлять ИП?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Заявка на грант должна соответствовать установленным требованиям. Условия могут различаться в зависимости от конкретного гранта. Некоторые гранты требуют, чтобы заявитель уже был индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на момент подачи заявки. Другие допускают регистрацию после одобрения.

Если грант можно подать от физического лица, нужно указать намерение зарегистрировать ИП в случае положительного решения. Важно, чтобы все документы были оформлены по закону к моменту получения финансирования или начала проекта.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (3)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

конечно же сначала нужно зарегистрироваться в качестве ИП или ООО. физическим лицам гранты не выдаются, к сожалению, лишь небольшие субсидии. откроете ИП, подаете на грант заявку, и все у вас получится! если уж нет, закроете ИП, страховые взносы будут за период деятельности

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Красикова Маргарита Викторовна
Красикова Маргарита Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Здравствуйте.

Необходимо изучить положение о проведении конкретного гранта, требования к участникам.

В противном случае рискуете не быть допущенным к регистрации в качестве участника и участию в распределении грантов.

Если требуется подробная консультация, помощь в составлении документов, судебное представительство - пишите в MAX, Telegram, BiP. Услуги предоставляются на платной основе.
Кшевицкий Станислав Александрович
Кшевицкий Станислав Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Можно оформить ИП, но не оплачивать при этом фиксированный платеж, перейдя на специальный налоговый режим НПД!

Иван
Налоговое право

Жалоба на работодателя

Можно ли написать жалобу в ФНС чтобы они оштрафовали работодателя за то что все его сотрудники работают не официально, таким образом он уклоняется от уплаты налога на за сотрудников. И что ему за это будет?

Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Здравствуйте. Можно написать жалобу в Налоговую службу, в прокуратуру Иркутской области, Роспотребнадзор и Трудовую инспекцию за неуплату налогов, нарушение кассовой и бухгалтерской дисциплины, нарушение прав работников на официальное трудоустройство и соблюдение их трудовых прав, нарушение законодательства о социальном страховании в виде выплаты социальных взносов в бюджеты на каждого работника и конечно же нарушение права работников на учет трудового стажа для расчета пенсионного обеспечения в будущем.

Показать полностью...
Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
еще комментарии
Иван
Спасибо за такой подробный и ясный ответ!
Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Если ситуация не разрешилась или Вы получили отказы, то можете обратиться за повторной консультационной помощью.

Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
Еще ответы (2)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

конечно же можно, только все ваши данные должны быть, анонимные жалобы в госорганах не рассматриваются, все это можно подать через госсуслуги. можно одновременно написать в ГИТ областную, РФ, в ИФНС где вы состоите на учете как налогоплательщик юр лицо, а также в Управление (ФНС вашего региона), в прокуратуру города, области и РФ. Юр лицу (либо ИП) проведут проверки, привлекут к ответственности в виде штрафа

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Обратиться с таким заявлением можно, при этом желательно приложить имеющиеся доказательства., подтверждающих выплату заработной платы "в конвертах" Работодателю грозит несколько видов ответственности и штрафы. При этом вам также придется подать 3-НДФЛ и уплатить налог с полученного дохода самостоятельно в бюджет как физическому лицу.

Показать полностью...
Показать еще