Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 249 вопросов
    За последние сутки
  • 547 юристов
    Отвечают на вопросы
Гузель
Налоговое право

Декларация 3ндфл, налог с продажи квартиры

С налоговой пришло уведомление заполнить декларацию и заплатить налог с продажи квартиры, в письме покупка квартиры стоит когда внесли ее в госреестр 20.072022г, а я квартиру покупала по ДДУ дата 14.02.2020г, чек об полной оплате от 20.02.2020г Продала квартиру договор купли продажи от 19 февраля 2025 , полностью деньги были мне переданы 13 марта 2025г . Теперь незнаю кто прав , нужно ли подавать декларацию и будет ли налог ? Сделку проводила риелтор ,

Показать полностью...
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Тот документ, что Вам поступил, носит не более чем информационный, разъяснительный характер и ни к чему не обязывает, в том числе и направлять какой-либо ответ в ИФНС.

Такие уведомления направляются в адрес всех продавших в 2025 году объекты недвижимости, срок владения которыми, начиная с даты регистрации их права к моменту отчуждения не превысил минимальный срок владения с тем, чтобы налогоплательщики могли оценить, имеются ли у них налоговые обязанности применительно к их конкретным обстоятельствам.

Еще раз ключевое: налоговый орган на данный момент ничего не утверждает, а предлагает задекларировать доход и уплатить налог в том случае, если налоговые обязанности действительно есть.

При отчуждении приобретенной по ДДУ жилой недвижимости срок владения исчисляется с даты полной оплаты ДДУ, а не с даты регистрации права на него. Исходя из тех обстоятельств, что Вы указали, никаких налоговых обязанностей у Вас нет и декларация не подается.

Впоследствии, если после 30.04. Вам пришлют уже требований (о представлении пояснений или об уплате налога или другие подобные же документы, которые носят характер акта правового характера, необходимо предоставлять в налоговый орган ответ).

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (4)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Гузель. Вы правы, налог платить не нужно. Срок владения считается с даты полной оплаты по ДДУ, а не с даты регистрации права. У вас оплата 20.02.2020, значит, на момент продажи (февраль 2025) вы владели квартирой почти 5 лет, что больше минимального срока (3 или 5 лет). Налог не возникает. Подавать декларацию не требуется. Налоговая ошибается, так как видит только дату регистрации в ЕГРН. Направьте им пояснение с копией ДДУ и платежных документов. Если уже подали декларацию, можно подать уточненную с нулевым налогом. Риелтор мог ошибиться, но ваша задача - объяснить налоговой.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Гузель
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, вам первое, что необходимо - подать пояснения в налоговый орган, в которых отразить факт оплаты ДДУ в 2020 году, сообщить об отсутствии доплаты при получении жилья, отразить регистрацию договора на продажу. Однако если указанные вами даты верны, то у вас с момента оплаты 20.02.2020 и до 19.02.2025 (продажи) не прошли 5 лет, в соответствии с правилами течения сроков, предусмотренными ст. 6.1 НК РФ. Но возможно к вам подойдет правило о 3-х летнем сроке - когда продаете единственное жилье. Эти обстоятельства надо уточнять, есть нюансы которые нужно учитывать.

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Это уведомление на которое вы письменно отвечаете и в приложениях у вас будут копии документов

Обязанности по предоставлению налоговой декларации формы 3-НДФЛ за 2025 год у вас нет

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Минченко Анна Руслановна
Минченко Анна Руслановна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Здравствуйте, направьте в налоговую документы подтверждающие оплату по ДДУ 20.02.2020 года, налоговая сторнирует начисление по налогу с продажи квартиры.

еще комментарии
Гузель
Искренне признателен вам, Анна Руслановна, за понятное и грамотное разъяснение!
Минченко Анна Руслановна
Минченко Анна Руслановна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Спасибо

Светлана
Налоговое право

Налоговый вычет

Должна ли я заполнять декларацию 3 НДФЛ, если я продала квартиру в июле 2025 года в Амурской области, которой владела 3 года 7 месяцев, была единственным собственником и покупала за наличку по договору купли-продажи. Должна ли я платить налог? Муж взял квартиру в ипотеку в Ленинградской области в декабре 2021 года, собственность оформил в 2024 году (дом сдали). В 2025 году еще платили ипотеку.

Показать полностью...
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Нет, не должны. Вы владели квартирой более 3 лет (минимальный срок для недвижимости, приобретённой до 2020 года, или если это единственное жильё). На момент продажи в июле 2025 вы владели 3 года 7 месяцев, что превышает минимальный срок. Налог платить не нужно, декларацию подавать не требуется. Ипотека мужа не влияет на вашу продажу. Всё законно.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Светлана
Выражаю благодарность за вашу помощь, Сергей Владимирович! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Еще ответы (1)
Рабинович Елена Семеновна
Рабинович Елена Семеновна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Здравствуйте, если супруг приобрел квартиру в браке с вами и не заключен брачный договор, то по закону у вас есть супружеская доля в квартире супруга, поэтому у вас проданная квартира не единственная на момент отчуждения, поэтому вы должны заполнить декларацию и заплатить налог с полученного дохода!

Показать полностью...
Если вам понравился мой ответ, большая просьба оставить отзыв в моем профиле!
Гость
Налоговое право

Можно ли получить налоговый вычет родителю( официально работающий) за студента самозанят?

Если студент очной формы до 24 лет оформляет самозанятость , может ли родитель, который платит НДФЛ получать за него?( лечение , учеба и тд)

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вы имеете право подать декларацию формы 3-НДФЛ за своего ребенка до 24 лет, который обучается на очной форме обучения, вне зависимости от того плательщик он НПД или нет

на лечение тоже

Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее:

медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (далее - члены семьи);
назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи;

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Да, может. Право родителя на налоговый вычет на ребёнка до 24 лет, обучающегося очно, не зависит от того, работает ли ребёнок или оформил самозанятость. Главное, чтобы ребёнок был на иждивении родителя. Самозанятость не лишает этого права. Вычет на лечение и обучение предоставляется родителю, если он оплачивает эти расходы. Доход ребёнка здесь роли не играет. Так что спокойно оформляйте вычет.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!

Юристы рядом


Светлана
Налоговое право

Налоговая декларация

Нужно ли подавать налоговую декларацию после продажи недвижимости, если срок владения ей составлял более 5 лет?

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Если недвижимость была в собственности более 5 лет (или 3 лет в некоторых случаях), подавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог не нужно. Доход от продажи полностью освобождается от налогообложения.

⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Светлана
Примите мою благодарность, Сергей Владимирович, за компетентное разъяснение моего вопроса!
Еще ответы (2)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

У вас нет обязанности представлять налоговую декларацию формы 3-НДФЛ по продаже имущества, срок владения которого выше предельного срока

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Светлана
Выражаю благодарность за вашу помощь, Альбина Расфаровна!
Розум Александр Валерьевич
Розум Александр Валерьевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Декларацию нужно подавать ВСЕГДА по итогам года. Это обязанность по НК РФ. В декларации укажете, что прошло 5 лет.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
еще комментарии
Светлана
Александр Валерьевич, благодарю за ваши ценные рекомендации!
Елена
Налоговое право

Как платить налоги директору, если у предприятия нет вида деятельности

Как платить налог за гендиректора? Закрытое акционерное общество, один акционер, вид деятельности не ведется, нет расчетного счета, отчетность нулевая. Есть территория, поэтому и назначен гендиректор. С 2026 года введены обязательные страховые взносы. Получается, что надо начислить директору заработную плату. Как правильно заплатить налог? С каких средств это сделать? Как правильно все оформить? Если открыть расчетный счет, то появятся вопросы, откуда деньги?

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

С 1 января 2026 года действует новое правило расчета размера страховых взносов с выплат руководителям коммерческих организаций. Минимальная база для исчисления страховых взносов принимается равной величине минимального размера оплаты труда (МРОТ). В связи с этим, коммерческие организации теперь не смогут сдавать «нулевые» отчеты по страховым взносам.

Страховые взносы за руководителя исчисляются с минимальной базы ежемесячно, даже если в период исполнения своих полномочий он не осуществляет трудовые функции, трудовой договор с ним не заключен и зарплата не начисляется.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Амурской области для коммерческих предприятий установлен на уровне 27 093 рубля. К этой сумме в обязательном порядке начисляются районные коэффициенты (1, 2–1, 4) и процентные надбавки за работу в особых климатических условиях.

даже если вы не будете начислять зарплату директору, страховые взносы вы обязаны исчислить и уплатить на директора.

это дело ваше, открывать расчетный счет и платить только страховые за директора или вовсе закрыть ЗАО, начисление страховых взносов даже на "нулевые" организации, для того, чтобы просто количество таких Ю/Л сократить, а то у многих по 2-3 фирмы, а в бюджет от них поступлений нет

может и третье лицо оплачивать страховые за директора

согласно абз.3 п.1 ст.45 НК РФ, перечисление денежных средств в счет исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога может быть произведено иным лицом.

Пополнить ЕНС может иное лицо (п. 1 Ст. 45 НК), например, учредитель

можно и на сайте ФНС "Уплата налогов Юр.лиц"

Взносы перечисляют не позднее 28 числа следующего месяца. Перед уплатой взносов за первый и второй месяц квартала подается уведомление о сумме платежа. Отчетность по взносам по единому тарифу сдается в налоговую инспекцию: РСВ – ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, персонифицированные сведения - за первый и второй месяц квартала.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Задайте вопрос всем юристам на сайте
547 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
249 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Даниил
Налоговое право

Самозанятость, продажа товаров на маркетплейсах с 14 лет

Здравствуйте! Я бы хотел проконсультироваться на счет вопросов по самозанятости, оформления ИП и ИНН, а также продажа товаров на маркетплейсах(Авито).
Я собираюсь заниматься сборкой, настройкой и последующей продажей бюджетных игровых компьютеров на торговой площадке Авито по цене ±30к, собираюсь я заниматься продажей из дому, без найма других людей. Уточню самое главное, являюсь не совершеннолетним, мой возраст составляет 14 лет, требуется ли для продажи мне достичь совершеннолетия, или я могу оформить документы вроде ИП, ИНН и других? Если да то какие еще документы я обязательно должен оформить, и нужны ли для этого мои родители?

Показать полностью...
Борисов Кирилл Игоревич
Борисов Кирилл Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист

Вы можете начать бизнес по сборке и продаже компьютеров в 14 лет, не дожидаясь совершеннолетия. Для законной работы вам потребуется оформить статус самозанятого или ИП, при этом участие родителей на этапе регистрации обязательно.

еще комментарии
Даниил
Спасибо за развернутый ответ, Кирилл Игоревич! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Анна
Налоговое право

Налог на квартиру

Добрый день .Я владею 1/2 долей квартиры ( по наследству) с февраля 2023 года .Вторую половину мне хочет подарить мой отец в 2026 году.Я стану полноправной собственницей всей квартиры .Если я ,захочу продать эту квартиру в 2026 году ,нужно ли мне будет платить налог с продажи (т.к я не буду владеть квартирой 3 года)?

Борисов Кирилл Игоревич
Борисов Кирилл Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист

При продаже квартиры в 2026 году налог платить не нужно, если вы получите вторую половину в дар от отца (близкого родственника). Минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ составляет 3 года, и он исчисляется с момента приобретения первой доли (февраль 2023 г.), а не с даты дарения второй половины.

Показать полностью...
еще комментарии
Анна
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Иван
Налоговое право

Лицензия охранника 4-ый разряд

Если есть судимость возможно ли получить 4-ый разряд лицензии охранника?

Погорелов Евгений Иванович
Погорелов Евгений Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

&Nbsp;

Да, возможно получить 4-ый разряд лицензии охранника с судимостью, если судимость была погашена. Однако, необходимо предоставить все необходимые документы, подтверждающие погашение судимости, и проходить специальное обучение. Окончательное решение о выдаче лицензии принимается компетентными органами на основе предоставленной информации и с учетом общественных интересов и безопасности.

Показать полностью...
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле с Уважением Евгений Иванович
еще комментарии
Иван

Если отсидел срок по 161 статье, то это считается после погашенной судимостью?

Погорелов Евгений Иванович
Погорелов Евгений Иванович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Когда освободились и какая часть

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле с Уважением Евгений Иванович
Иван

161 Ч.2, взяли под стражу 2023, освободился 2024

Погорелов Евгений Иванович
Погорелов Евгений Иванович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Согласно статье 161 части 2 Уголовного кодекса РФ, судимость считается погашенной по истечении 8 лет после отбытия наказания. Если осужденный был освобожден от наказания, срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле с Уважением Евгений Иванович
Иван

Срок дали год и 6 месяцев, освободился с тюрьмы, подсчитали день за полтора из СИЗО

Екатерина
Налоговое право

Декларация 3 ндфл

Здравствуйте. Можно одновременно в одной декларации 3-НДФЛ заявить имущественный вычет по покупке квартиры, так и отчитаться по доходу, полученному при продаже автомобиля в одном отчетном периоде?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Это одновременно и заполняется в налоговой декларации формы 3-НДФЛ

если автомобиль находился в собственности менее 3 лет, доход обязательно необходимо деларировать

не декларирует авто продажей менее 250 тыс руб. Или сроком владения более 3 лет

по доходу от проданного авто в доходную часть ставите по сделке, в расходы вы можете заявить свои расходы по покупке авто, в случае их отсутствия (дарение или наследство) вы можете заявить расходы дарителя или наследодателя, либо сумму 250 000 руб.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Погорелов Евгений Иванович
Погорелов Евгений Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Да, это возможно. В одной декларации 3-НДФЛ можно заявить имущественный вычет по покупке квартиры и отчитаться по доходу, полученному при продаже автомобиля, в одном отчетном периоде. Однако важно учитывать, что имущественный вычет не имеет срока давности, в отличие от социальных вычетов, которые должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда были понесены расходы. Таким образом, целесообразно вначале заявить социальные вычеты, а затем имущественный вычет.

Показать полностью...
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле с Уважением Евгений Иванович
Марк
Налоговое право

Есть ли право на налоговый вычет?

Добрый день!
Официально не работал, НДФЛ с зарплаты не платил (т.е. нет дохода с кодом 2000 и т.п. согласно кодификации видов доходов налогоплательщика в течение всего года). Однако при этом уплатил НДФЛ с дохода по коду 1202. За год это единственно реально уплаченный НДФЛ в казну РФ.
Имею ли я право на социальный налоговый вычет, инвестиционный налоговый вычет с этого уплаченного НДФЛ?

Показать полностью...
Демура Николай Владимирович
Демура Николай Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 24 года

Здравствуйте! Посмотрите в личном кабинете налоговой, у вас там есть справка 3 НДФЛ потверждающая получение дохода. Если нет попробуйте подать декларацию указав свои доходы, факт уплаты и наличие права на вычет с приложением доказательств.

еще комментарии
Марк

Я спрашиваю про наличие права на вычет именно при доходах 1202. Например, вернуть НДФЛ с доходов от процентов по вкладам социальными, инвестиционными вычетами нельзя с 01.01.2025. А про возврат НДФЛ с дохода 1202 неясно. Входит ли этот доход в основную налоговую базу, по которым работают вычеты?

Показать полностью...
Демура Николай Владимирович
Демура Николай Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 24 года

1202 Это НДФЛ по страховым выплатам больше ставки рефинансирования?

Марк

Да, выше

Демура Николай Владимирович
Демура Николай Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 24 года

В статье 219.1 НК РФ Инвестиционный налоговый вычет речь идёт о НДФЛ по налоговой базе всей главы 23 НК РФ, исходя и требований ст. 210 НК РФ в налоговую базу включаються доходы по ст. 213 НК РФ именно по страхованию. Пока в разьяснениях от Мин Фина и ФНС не нахожу прямого запрета на право вычета в данной ситуации. Будем исходить, что не запрещено разрешено.

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Как посчитать налог за продажу авто?

Здравствуйте. Хочу продать коммерческий автомобиль, владею менее 3 лет. Были расходы, на переоборудование и ремонт, которые в два раза превышают стоимость авто по ДКП при покупке. Можно ли учесть данные расходы в декларации 3-НДФЛ и при каких условия?

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Можно, но только если эти расходы были направлены на улучшение автомобиля (реконструкцию, модернизацию) и подтверждены документально (чеки, договоры, акты). Обычный ремонт и ТО не считаются расходами, увеличивающими стоимость. Если вы сделали капитальное переоборудование, которое изменило характеристики авто, то эти затраты можно включить в расходы при расчёте налога. В декларации указываете доход от продажи и уменьшаете его на сумму подтверждённых расходов (покупка + улучшения). Если расходы больше дохода, налог будет ноль. Но налоговая может запросить подтверждения, так что готовьте документы.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Гость
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов! Желаю вам крепкого здоровья и счастья.
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А что означает коммерческий авто? Кто собственник?

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Илона Виролайнен
Налоговое право

Налог от продажи унаследованной недвижимости

Здравствуйте! Я унаследовала квартиру и гараж. На сколько знаю, если не продавать три года с момента наследования, можно не платить налог от продажи. Я не живу в России и не приезжаю в Россию. Гражданство России есть, прописка есть, но не живу в России и не планирую. В таком случае, если я не резидент, есть ли шанс, что мне не нужно будет платить налог от продажи унаследованного имущества или приедтся? Заранее спасибо.

Показать полностью...
Куприянова Ирина Александровна
Куприянова Ирина Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Добрый день!

По общему правилу, если недвижимость непрерывно находилась в вашей собственности не менее установленного минимального срока владения, доходы от продажи такого имущества не облагаются НДФЛ. Порядок исчисления указанного срока для нерезидентов такой же, как и для налоговых резидентов РФ (п. 2 Ст. 217.1 НК РФ).

При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено:
- физическим лицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника;

Показать полностью...
Если понадобится помощь в составлении документа можете обратиться по номеру телефона в мессенджеры. Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле.
еще комментарии
Илона Виролайнен
Благодарю за ваш профессиональный разбор ситуации, Ирина Александровна!
Куприянова Ирина Александровна
Куприянова Ирина Александровна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Рада была помочь, прошу оставить отзыв в профиле.

Если понадобится помощь в составлении документа можете обратиться по номеру телефона в мессенджеры. Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле.
Еще ответы (1)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Для нерезидентов налог при продаже имущества составляет 30%, независимо от срока владения. Даже если прошло три года, вы не освобождаетесь от налога, потому что льгота применяется только к резидентам. Чтобы не платить 30%, нужно либо стать резидентом (прожить в России 183 дня в году), либо продать имущество после того, как станете резидентом. Если продадите сейчас, заплатите 30% от суммы продажи. Минимальный срок владения для нерезидентов не имеет значения. Так что шанс не платить налог есть только если вернётесь в Россию на полгода.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Илона Виролайнен
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Сергей Владимирович!
Алексей
Налоговое право

Должен ли я представлять подтверждающие документы о ненадобности представления ОДС в ФНС?

Здравствуйте!

Я - физ.лицо, открывал счёт в иностранном банке страны ЕАЭС (имеется обмен банковской информацией), оборот/остаток на счёте не превышал 600 т.р. (эквивалент в валюте). То есть по статье 12 части 7 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" я подпадаю под категорию физ.лиц, которые не должны представлять ОДС (отчёт о движении средств). Об открытии счёта я уже уведомил ФНС (налоговую).

Должен ли я без запроса от ФНС, превентивно, представлять подтверждающие документы (расширенные выписки по счёту) об отсутствии необходимости представлять ОДС?
Если должен, то согласно какому закону?

Спасибо

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Если нет обязанности предоставлять выписки - то "на всякий случай" выписки или отчет не нужно направлять в налоговый орган. Однако рекомендую сохранить (скачать) документы, которые будут свидетельствовать о том, что вы уложились в установленный лимит (обороты не превышены). Налоговый орган вправе направить соответствующий запрос - и тогда на него придется ответить, иначе возможен штраф. Как правило, они не ограничиваются одним отчетным годом и сам запрос можно получить позже

Показать полностью...
еще комментарии
Алексей
Благодарю за вашу помощь, Екатерина Сергеевна, вы очень мне помогли!
Еще ответы (1)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Нет, не должны. Пока налоговая не прислала требование, вы ничего не обязаны доказывать. По закону вы подпадаете под исключение (ст. 12 Ч. 7 173-ФЗ), и отчётность не нужна. ФНС может запросить документы в рамках проверки, но не превентивно. Пока тишина — ничего не носите.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Алексей

Уважаемые эксперты, спасибо за ответы

Я тоже так думал, пока налоговая не прислала мне информационное письмо о том, что мною не был представлен ни отчёт, ни подтверждающие документы, а также содержащее следующее (цитата):

"Физические лица - резиденты при отсутствии обязанности представлять отчет представляют документы (копии документов), подтверждающие отсутствие обязанности предоставлять отчет:
- документы, подтверждающие, что годовой оборот денежных средств по счету (вкладу) в банке и иной организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей (расширенная выписка по счёту)."

В связи с этим я написал обращение в ФНС с просьбой ответить на чём основано это утверждение. Полученный ответ (если отбросить всю воду) из интересного содержал только отсылку к разъяснительному "Письму ФНС от 19 января 2024г. №ЗГ-2-17/699..." (https: //www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408382669/)

Как вы считаете, является ли данное разъяснительное письмо основанием для представления мною подтверждающих документов превентивно (официального запроса от ФНС не было)?

Показать полностью...
Алексей
Спасибо за вашу профессиональную консультацию!
Александра
Налоговое право

Налог на материальную выгоду.

В 2022 году я являлась сотрудником банка в котором оформила ипотеку (без госпрограмм).В 2024 году освобождение от уплаты налога приостановили и я должна была уплачивать матвыгоду по данному займу, но т.к. займ был взят на покупка жилья и + за мной имелось право на имущественный налоговый вычет - от уплаты налога меня освободили.На данный момент возврат вычета я сделала с объекта на который оформлен данный займ пока не в полном объеме.Вопрос : После того как я сделаю возврат всей суммы имущественного налога, права за мной на этот вычет уже не будет,не придется ли мне уплачивать вновь материальную выгоду по данному займу?( в организации в которой оформила вычет уже не работаю)

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, договор займа заключен, когда вы были сотрудником. Договор продолжает оставаться без процентным. Поэтому и материальная выгода будет, пока не выплатите займ.

еще комментарии
Александра

Вопрос немного в другом. Имеется право на имущественный налоговый вычет - от уплаты налога меня освободили.На данный момент возврат вычета я делаю с объекта на который оформлен данный займ пока не в полном объеме.Вопрос: После того как я сделаю возврат всей суммы имущественного налога, права за мной на этот вычет уже не будет, не придется ли мне уплачивать вновь материальную выгоду по данному займу?

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Нет, после полного использования имущественного вычета вам не придется уплачивать налог на материальную выгоду по данному ипотечному кредиту

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Анастасия
Налоговое право

Аренда жилья

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы арендуем жильё с мая 2025 года, но договор не составлен. На данный момент мне нужно предоставить документ в налоговую службу, для перерасчета налога, подтверждающий моё проживание в этой квартире. Вопрос: можем ли мы с арендатором оформить договор аренды сегодняшним днём, но отметить дату заезда маем 2025 года и будет ли это имеющий силу документ?
Спасибо за ответ.

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Если арендодатель не против - просто подпишите договор фактической датой (май 2025 года). Только скорее всего он это не сделал своевременно потому что придется уплачивать налоги с полученного арендного дохода.

Еще ответы (2)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Оформлять договор "задним числом" можно, но не путем подделки даты, а путем включения в договор условия о распространении его действия на прошлые отношения.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А что мешает задним числом, на 11 месяце, его регистрировать нигде не надо.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Ольга
Налоговое право

Налог с продажи квартиры

Добрый день!
08.12.2022 году мной была приобретена квартира (пай) по договору переуступки прав (цессии). Я являюсь третьим владельцем квартиры, паевой взнос был выплачен первым владельцем в 2017, о чем есть справка от застройщика.
04.05.2023 был присвоен кадастровый номер и получена выписка из ЕГРН.
Сейчас, в 2026 году я хочу квартиру продать. Подскажите, будет ли начислен налог?

Показать полностью...
Даньков Андрей Павлович
Даньков Андрей Павлович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Здравствуйте. Надо отсчитывать период от даты регистрации квартиры за вами (когда был получена выписка из ЕГРН). Налог начисляют если продать квартиру в течении 5 лет со дня покупки. Если у вас это было единственное жильё, срок сокращается до 3 лет. Так что, вы сможете продать квартиру либо после 06.05.2026, либо после 06.05.2028 года.

Показать полностью...
Если вам понравился ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моём профиле
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Да налог будет начислен.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Елена
Налоговое право

Возврат 13% за имплантацию

В 2025 году установила 6 имплантов (пока без коронок). Стоматология в справке для налоговой указала код 1. Верно ли это?

Гудов Юрий Павлович
Гудов Юрий Павлович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Да, в описанной ситуации стоматология указала код 1 верно, так как установка имплантов (без коронок) входит в перечень дорогостоящих видов лечения (код 1) согласно постановлению Правительства РФ от 19.03.2001 №201.

Для налогового вычета по дорогостоящему лечению важен именно сам этап установки имплантов, позднейшая установка коронок (протезирование) в перечень дорогостоящих услуг не входит и указывается с кодом 2 (обычные медицинские услуги).

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

По расходам на социальный вычет достаточно новой унифицированной справки, которую обязаны выдать налогоплательщику поставщики платных услуг.

В справке указывается код вида лечения: за простое лечение - код 1, за дорогостоящее - код 2.

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Гость
Налоговое право

Как оплатить налог?

Здравствуйте у меня такой вопрос, я работодатель физическое лицо, у меня есть работник по хозяйству, я должна за нее платить налог и страховой взнос?? 13% я должна вычислить с ее зарплаты и оплатит моими данными? Или это она должна платить уже ??

Гвоздев Александр Владимирович
Гвоздев Александр Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 17 лет

Добрый день. Вы удерживаете НДФЛ при наличии трудового договора, страховые платите Вы.

Если Вам понравился мой ответ - оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Я
Налоговое право

Открытие ип

Как легализовать доход через ИП, если нет подходящего оквэда? Выбрать похожий? И будут ли вопросы при покупке квартиры у банка/налоговой насчёт деятельности и оборотов, если оквэд чуть не совпадает?

Гладышева Елена Сергеевна
Гладышева Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Легализация дохода через ИП требует корректного выбора кодов ОКВЭД, соответствующих фактической деятельности. Если подходящего кода нет, можно подобрать наиболее близкий по смыслу, но важно учитывать правовые и практические последствия.

Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) должны точно отражать реальную деятельность ИП. Если подходящего кода нет, можно:
Подобрать наиболее близкий по смыслу. Например, если нужна специализация, которой нет в классификаторе, можно выбрать более общий код из той же группы или подкласса.

Использовать детализацию. Коды состоят из 4–6 знаков. Чем больше цифр, тем конкретнее вид деятельности. Можно выбрать код классом ниже (5 или 6 знаков), чтобы детальнее охарактеризовать бизнес.
Добавить дополнительные коды. Помимо основного, можно указать несколько дополнительных кодов для смежных направлений.

Юридические риски:
Штраф от налоговой. За осуществление деятельности, не указанной в ЕГРИП, предусмотрен штраф по ч. 4 Ст. 14.25 КоАП РФ — от 5 000 до 10 000 рублей.
Проблемы с налогообложением. Если деятельность не соответствует заявленному ОКВЭД, доход от неё может рассматриваться как полученный не в рамках предпринимательской деятельности. В этом случае заказчик обязан удержать с оплаты 13% НДФЛ и заплатить за исполнителя страховые взносы.

Потеря права на льготы. Несоответствие ОКВЭД реальной деятельности может лишить ИП права на налоговые льготы или господдержку.

Практические риски:
Недоверие контрагентов. Партнёры могут отказаться от сотрудничества, если обнаружат расхождение между заявленными и реальными видами деятельности.
Блокировка счёта банком. Банки могут расценить операции, не соответствующие ОКВЭД, как подозрительные и заблокировать счёт в рамках ФЗ № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Гудов Юрий Павлович
Гудов Юрий Павлович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Чтобы легализовать доход через ИП и снизить риски, рекомендуется добавить подходящий или максимально близкий код ОКВЭД через ФНС. Это бесплатно, быстро и снижает вероятность возникновения вопросов
Если нет идеально подходящего кода ОКВЭД, можно выбрать максимально похожий, отражающий суть деятельности. Рекомендуется выбрать основной код максимально близко к деятельности, а дополнительные — по смежным направлениям.

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Насколько легально? как оформлять для налогов?

Ситуация такая
занимаюсь таро раскладами/ритуалами
сейчас начали блокировать карты тк не платил налоги, какую сферу деятельности стоит указать в приложении мой налог? стоит ли делать это все через мой налог? ходил в альфабанк сказали можно прям в их приложении делать чеки. чеки на ритуалы как стоит оформлять? как консультация?

Каравайцева Елена Александровна
Каравайцева Елена Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте. Это услуги. Чек обязателен. Можете осуществлять деятельность в качестве самозанятого.

Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Показать еще