Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 5 минут
    Средняя скорость ответа
  • 261 вопрос
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
Максим
Налоговое право

Вычет

Какой должен быть вычет за 4 детей (10200или 16200

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Согласно ст.218 НК РФ, стандартные налоговые вычеты:

С 01.01.2025 увеличены размеры на ребенка (детей):

на первого ребенка – 1 400 рублей;
на второго ребенка – 2 800 рублей;
на третьего и каждого последующего ребенка – 6 000 рублей;
на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом (инвалидом с детства), или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы – 12 000 рублей (12 000 рублей – опекунам и попечителям).

Вычет на ребенка (детей) предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика и исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил 450 000 рублей (с 01.01.2025 года). Вычет отменяется с месяца, когда доход сотрудника превысил эту сумму.

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Налоговый вычет действует до месяца, в котором сумма основной налоговой базы, исчисленная нарастающим итогом с начала налогового периода налоговым органом или налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысила 450 000 рублей.

Налоговый вычет действует до месяца, в котором сумма основной налоговой базы, исчисленная нарастающим итогом с начала налогового периода налоговым органом или налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысила 450 000 рублей.

если дети несовершеннолетние или обучаются на очной форме обучения (до 24 лет) и нет инвалидности, 16200 руб. До превышения дохода нарастающим итогом 450 000 руб.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Гость
Налоговое право

Криптовалюты

Здравствуйте, изучаю вопрос про P2P и налоги с них. Прочитал Ваши статьи, и есть вопросы. Представим ситуацию, на бирже через функцию p2p я купил USDT на 50.000 по условному курсу 77 рублей за 1 единицу и получил на баланс биржи 649 USDT, внутри этой же биржи продал эти 649 USDT по курсу 80 и получил ≈51.920. Покупка криптовалюты и ее продажи были совершены с одного счета. Взяв выписку с банка по этому счету и выписку с биржи, можно ли заполнить форму для налоговой, чтобы заплатить налоги именно с прибыли(доход-расход)

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, да, можно: для налога вы показываете доход от продажи и расходы на покупку, и платите 13% с разницы (прибыль). Для этого храните: банковские выписки по переводам, отчёт/историю сделок с биржи, курс и даты. В декларации 3‑НДФЛ указывают доход и подтверждённые расходы. Если налоговая не примет расходы (нет документов/непонятен перевод), тогда могут посчитать налог со всей суммы поступлений.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость

Спасибо за ответ. А что может быть не понятного в расходах, если в деталях сделки видны реквизиты с которых был перевод средств, соответственно в выписке банка видно время и реквизит куда был перевод?

Еще ответы (1)
Габдрахманов Денис Габдуллович
Габдрахманов Денис Габдуллович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Добрый день! Изучите Приказ ФНС России от 20.10.2025 N ЕД-7-11/913@
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2025 N 84028).

Показать полностью...
С уважением, Габдрахманов Денис Габдуллович. Для получения развернутой консультации со ссылкой на судебную практику, обращайтесь ко мне через почту. Контакты в профиле.
Гость
Налоговое право

Вывести деньги с заблок счета ип как алименты

Налоговая ограничила операции по счету ип. Если я выведу деньги через зарплатный проект как алименты, что за это будет штраф и т д?

Гость
Юрист
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Вывод денег с заблокированного счета ИП через зарплатный проект под видом алиментов — это незаконная операция (ст. 855 ГК РФ), которая повлечет серьезные риски: штрафы, доначисление налогов, блокировку карт физлица и уголовную ответственность. Налоговая легко выявит подлог при сверке, так как такие переводы не соответствуют расчетам по страховым взносам.

Показать полностью...
еще комментарии
Гость

Какая уголовная ответственность?

Гость
Юрист

Статья 159 УК РФ («Мошенничество») предусматривает ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на него обманом или злоупотреблением доверием. Наказание варьируется от штрафа до 10 лет лишения свободы (ч. 4), Зависит от размера ущерба, состава группы и использования служебного положения.

Показать полностью...

Юристы рядом


Жучкова Ольга
Налоговое право

Возврат подоходного налога

Была проведена операция по замене хрусталика глаза по ДМС, а сами хрусталики куплены мною. Хотела вернуть подоходный налог за хрусталики, но больница не даёт справку для налоговой, т.к за операцию я не платила. Как быть?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, налог можно вернуть не только за операцию, но и за ваши расходы на лечение, если есть договор/назначение врача и чеки на хрусталик. Попросите в клинике справку об оплате медуслуг именно на сумму, которую платили вы (линза), или выписку, что линза приобретена пациентом и использована в операции. Если отказывают — пишите заявление главврачу. Можно подать в налоговую с чеками и выпиской, и попросить запросить документы у клиники.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Жучкова Ольга
Спасибо за развернутый ответ, Евгений Константинович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Наталья
Налоговое право

Возникнут ли налоги?

Здравствуйте, надо ли будет платить какой-то налог обоим сторонам при заключении договора безвозмездного пользования частью нежилого помещения, если я как ИП (патент ) буду у мужа ИП (патент) арендовать часть помещения безвозмездно для осуществления розничной торговли?

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, для налогового органа в такой ситуации важно будет следующее:

1. Вы как муж и жена являетесь взаимозависимыми лицами, и оба ведете коммерческую деятельность.

2. Лицо, которое получает безвозмездное пользование нежилым помещением, по факту получает экономическую выгоду в виде экономии на арендных платежах, по сделке между взаимозависимыми лицами.В данном случае индивидуальный предприниматель, применяющий УСНО и получающий по договору в безвозмездное пользование имущество, включает в состав доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества.
Данный вывод подтверждается Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98.
Следовательно, доход возникает, этот доход под купленный вами патент не подпадает. При этом патент действует только в отношении указанных в нем объектов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, в отношении не указанных в патенте объектов индивидуальный предприниматель вправе применить иной режим налогообложения
Поэтому будет облагаться по той системе налогообложения, которая у вас выбрана УСН или ОСНО.

3. У вас не указано - какой патент приобретен мужем, если на предоставление в аренду нежилых помещений, и включает помещение, которое в вопросе, то возможно предусмотреть возмездное пользование. Арендные платежи могут подпадать под патент мужа.

4. И можно рассмотреть вариант - когда это нежилое помещение является совместной собственностью супругов.

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Наталья. Налог платить не нужно, так как нет дохода. Но есть риск, что налоговая может посчитать это безвозмездной услугой и начислить налог на вменённый доход. Однако для ИП на патенте это не критично, если вы не превышаете лимиты. Главное, чтобы договор был реальным и не было скрытой арендной платы. Обоим сторонам налог не грозит, но лучше иметь договор и акты. Если муж не получает доход, то и налога нет. Но для патента важно, чтобы вид деятельности соответствовал. В целом, всё законно.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Наталья
Сергей Владимирович, спасибо за вашу компетентность и четкие разъяснения!
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вы и ваш супруг на патенте, налог не платится, но вы взаимозависимые лица по пп.11 п.2 ст.105 НК РФ, и если у вас ОКВЭД совпадает, то это дробление бизнеса....

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
5 минут среднее время ответа
261 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Анна
Налоговое право

Стоматология отказывается выдавать справку за лечение под кодом 02

Здравствуйте! Проходила лечение в стоматологической клинике, лечение было в четыре этапа. В конце 2024 и начале 2025. Оплату производила в несколько этапов. За 2024 год клиника выдала справку для налогового вычета с кодом «02» на сумму 171000 р., а за оплаченное лечение в 2025 г клиника выдает справку с кодом «01» на сумму 267600 р, объясняя тем что справки с кодом «02» клиника больше не выдает. Хотя по реестру услуг для кода 02 моё лечение имплантация зубов подходит. Куда обращаться с этим вопросом?

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Социальным налоговым вычетом можно воспользоваться в размере фактически произведенных расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, но в совокупности не более 150 000 рублей* за календарный год.

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения.

По расходам, произведенным до 01.01.2024, максимальный совокупный размер понесенных расходов в налоговом периоде (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) составляет 120 000 рублей.

Все виды медицинских услуг и дорогостоящего лечения, которые учитывают при определении суммы вычета, названы в перечне к Постановлению Правительства РФ от 08.04.2020 №458. За услуги, не входящие в перечень, вычет получить нельзя.

в «Справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы» должен быть указан «код» оказанных медицинским учреждением услуг:

код «01» - лечение не является дорогостоящим;

код «02» - дорогостоящее лечение

есть вышестоящий у этой клиники? Если нет то к руководителю в письменном виде и на прием

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Анна. Код 01 означает дорогостоящее лечение, код 02 — обычное. Для имплантации положен код 02, если она не входит в перечень дорогостоящих. Но клиника может иметь право выдавать код 01, если услуга включена в перечень. Вам нужно проверить, действительно ли имплантация в вашем случае относится к дорогостоящей. Если клиника ошибается, пишите претензию с требованием выдать справку с кодом 02. Если откажут, обращайтесь в Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Также можно в налоговую с пояснением, но они примут только справку. Лучше добиться правильной справки от клиники.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
ГАЛИНА
Налоговое право

Уплата налога

Добрый день! Квартира в собственности 24 года, по программе "Ветхое аварийное", по договору мены получили новое жильё. Если сразу продам новую квартиру, нужно ли платить налог с продажи?

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте! Нет, налог платить не нужно. Срок владения новой квартирой будет считаться с момента, как вы стали собственником старой квартиры. Поскольку вы владели старой квартирой 24 года, право собственности на новую квартиру, полученную по программе расселения, считается возникшим с даты регистрации права на старую квартиру. Это правило действует для всех случаев, когда жильё получено взамен аварийного или ветхого. Так что можете продавать сразу, налоговая база не возникает, декларацию подавать не нужно.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
ГАЛИНА
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ!
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Чаще всего срок владения для новой квартиры считают заново — с даты регистрации права на неё. Тогда при продаже “сразу” налог может появиться (если не прошло 3/5 лет). Но при переселении из аварийного жилья иногда разрешают считать срок от старой квартиры. Уточните в своей ИФНС по договору мены. Даже если налог будет, его можно уменьшить вычетом 1 млн.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
ГАЛИНА
Благодарю вас, Евгений Константинович, за квалифицированную поддержку!
Гость
Налоговое право

Отказ в выдаче справки 3-НДФЛ

Здравствуйте! Университет отказывает в выдаче справки для налоговой, аргументируя это тем, что платежи проводились с другой карты (супруги).

Гость
Юрист
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут

В случае если один супруг платил за обучение другого супруга, то право на налоговый вычет получает тот, кто учится. Например, если жена училась в институте, в автошколе, на курсах, а муж вносил оплату со своей карты, вычет ему не полагается. Зато супруга вправе подать декларацию 3-НДФЛ и заявить вычет.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Не полность раскрыт вопрос. Форма обучения очная или заочная? И с кем заключен договор?

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Гость
Налоговое право

Налог с дохода на boosty

Я оформилась как самозанятая, поскольку получила доход с платформы Boosty. На карту пришла сумма 386,72р. Однако, на балансе платформы в графе заработано было 412,5. Очевидно, платформа взяла внутреннюю комиссию. Как мне оформлять чек в приложении Мой Налог? В графе стоимость писать сумму, которую я получила на свой счет или ту, которая была обозначена как заработанная на платформе?

Колковский Юрий Валерьевич
Колковский Юрий Валерьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 36 лет

Здравствуйте.

При системе налогообложения НПД из суммы дохода не вычитаются никакие расходы, в том числе различного рода комиссии. Ввиду этого Вы в приложении \\"Мой налог\\" указываете сумму, которую либо выставляете покупателю товара (услуги), если работаете по выставляемым счетам, либо ту, которую он оплачивает Вам еще до исчисления всяческих расходов/комиссий.

Показать полностью...
При необходимости получения расширенной консультации по данному или иным правовым вопросам, подготовки документов Вы можете обратиться ко мне по прямым контактам из моего профиля.
Еще ответы (2)
Бронштейн Александр Михайлович
Бронштейн Александр Михайлович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 41 год

Всю сумму указывать. Если этот вид деятельности может осуществлять самозанятый.

Если мой ответ полезен, оставьте пожалуйста отзыв на сайте. На консультацию можете записаться через сайт urist27.com
Маркелов Максим Владимирович
Маркелов Максим Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Здравствуйте. Какие суммы реально получаете, на такие чек и оформляете.

За дополнительными пояснениями можете обратиться в личные сообщения. Если был полезен, оставьте отзыв обо мне на сайте.
Гость
Налоговое право

Уплата налогов с выводом через сторонние площадки

Как платить налоги если деньги за заказ переводят через стороннюю площадку? Выполняю мелкие заказы по набору текста от издательства, они переводят деньги на площадку с онлайн кошельком, а я их оттуда вывожу. Как уплатить налоги с таких операций если оформлен как самозанятый? Кого указывать в качестве заказчика, ИП самого издательства или как?

Маркелов Максим Владимирович
Маркелов Максим Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Здравствуйте. Заказчиком указываете лицо, которое реально заказывает услуги.

За дополнительными пояснениями можете обратиться в личные сообщения. Если был полезен, оставьте отзыв обо мне на сайте.
Гость
Налоговое право

Самозанятность при продажи игровых ценностей

Здравствуйте,могу ли я использовать ПНД для продажи игровых скинов,если я буду продавать сайту скупщику,а вывод будет осуществляться через электронный кошелек по р2р на карту ?

Гудов Юрий Павлович
Гудов Юрий Павлович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Да, можно использовать режим самозанятого (ПНД) для продажи игровых скинов, если соблюдаются определённые условия:
Продавец продаёт имущество, которое приобрёл с целью дальнейшей перепродажи, а не личные вещи.
Доход регулярный и системный, то есть это предпринимательская деятельность.
Продавец не нанимает сотрудников и не превышает лимит по доходу (2, 4 млн рублей в год).
Все операции корректно оформляются и уплачивается налог.

Показать полностью...
еще комментарии
Гость

"Продавец продаёт имущество, которое приобрёл с целью дальнейшей перепродажи, а не личные вещи.", так перепродажа при ПНД запрещена, только с ИП можно перепродавать, разве нет?

Гудов Юрий Павлович
Гудов Юрий Павлович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Пожалуйста!

Гость

А как мне чек пробивать? Ведь будет много платежей с p2p, один перевод от физ лица=1 чек?

Александр
Налоговое право

Налоговый вычет на детей

Работаю официально, на попечительстве 3 несовершеннолетних детей, при попытке подать 3-ндфл в л. к. ФНС, с целью получить налоговый вычет, насчитали всего 4тыс рублей, не могу понять в чём причина такой маленькой суммы, подскажите пожалуйста как быть?

Красикова Маргарита Викторовна
Красикова Маргарита Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Здравствуйте.

Размеры вычета в 2026 году:
вычет на первого ребенка — 1 400 руб.;
вычет на второго ребенка — 2 800 руб.;
вычет на третьего ребенка — 6 000 руб. Лимит дохода для права на стандартный налоговый вычет составляет 450 тысяч рублей. Налоговый вычет не применяется с месяца, когда лимит достигнут.

Как правило, налоговый орган возвращает сумму вычета за минусом налогов (удерживает), которые должны быть уплачены физлицом в текущем году (имущественный, транспортный).

Для установления точной причины можно обратиться в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, направить обращение по почте, или лично

Показать полностью...
Если требуется подробная консультация, помощь в составлении документов, судебное представительство - пишите в MAX, Telegram, BiP. Услуги предоставляются на платной основе.
Еще ответы (1)
Гудов Юрий Павлович
Гудов Юрий Павлович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Возможно, при расчёте налогового вычета на детей была учтена только часть положенной суммы. В 2026 году размер вычета на третьего ребёнка и последующих детей составляет 6 000 рублей.

Чтобы увеличить сумму, можно обратиться в ФНС во время личного визита или на сайте ведомства. Для этого потребуется заполнить форму 3-НДФЛ. Деньги вернут за последние 3 года.

Показать полностью...
Таня
Налоговое право

Налоговый вычет

Здравствуйте, я купила кВ в ипотеку но для налогового вычета официально не работаю
Может ли сестра официально работающая получить за меня вычет?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте.

Нет, ваша сестра не может получить налоговый вычет за вашу квартиру, так как имущественный вычет предоставляется только собственнику, который понёс расходы и имеет облагаемый налогом доход.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Таня
Спасибо за вашу помощь и поддержку!
Марина
Налоговое право

Как распределить вычет по процентам?

В браке был куплен дом в ипотеку (2020 год). Жена получила имущественный вычет в полном объёме и вычет по процентам. Муж получил только имущественный вычет, и то частично. Т.к. с 2021 года является ИП. В 2025 году была приобретена квартира в ипотеку. Можно ли жене получить вычет по процентам за квартиру (за супруга)?

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, для ответа на ваш вопрос не достаточно информации, в частности насколько был использован вычет в 2020 году (2 млн.?), на сколько был использован вычет по процентам в 2020 году женой, как оформлена ипотека в 2025 году, на кого, кто платит, как оформлена квартира, есть ли брачный договор.

Показать полностью...
еще комментарии
Марина
Благодарю за практические советы и отзывчивость!
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Жена не может получить вычет по процентам за супруга по новой квартире. Каждый супруг является самостоятельным налогоплательщиком, и право на вычет не передается.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Гость
Налоговое право

Р2р криптовалюта

Здравствуйте, как декларировать такой доход,купил крипту,скинул на мультивалютный кошелёк,в нём обменял крипту на Фиат внутренний и уже его продал по р2р с разницей,как можно задеклорировать такой доход?

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Доход декларируется через форму 3-НДФЛ как доход от продажи имущества, ставка - 13%.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Гость
Благодарю за вашу помощь, Георгий Владимирович, вы очень мне помогли!
Гость
Налоговое право

Налоговый вычет за лечение

Здравствуйте! хочу оформить налоговый вычет за потраченные деньги в платной клинике за 2024 год и 2025 год,справки на вычет с клиник уже взяла,какой пакет документов нужно и куда их сдавать

Праздникова Елена Викторовна
Праздникова Елена Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Добрый день! Для составления декларации и оформления налогового вычета вам нужно зайти в личный кабинет налогоплательщика - физического лица. В разделе Вычеты- Получить вычет - Вычет при лечении или покупке медикаментов. Для этого потребуется договор с медицинской организацией, подтверждение оплаты услуг и справка от мед организации о предоставлении услуги и ее оплате. Если у вас официальные доходы, справка 2НДФЛ подгрузится автоматически, сумма вычета также посчитается автоматически на основании введенных вами данных. Удачи вам!

Показать полностью...
Праздникова Елена Викторовна, юрист, арбитражный управляющий
Еще ответы (2)
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, за 2024 и 2025 годы для получения социального вычета на лечение достаточно справок от мед организации. В личном кабинете заполняете декларацию 3-НДФЛ, заполняете все реквизиты из справок от медицинских организаций, если они автоматически не подтягиваются, и прикрепляете справки, отправляете декларацию.

Показать полностью...
Архипов Роман Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Вам необходимо проконсультироваться в вашем ФНС, для получения корректной информации о необходимых документов, в некоторых регионах по мима основных они различаются.

С уважением к Вам, Роман Сергеевич
Ксения
Налоговое право

Можно ли в первый год существования ИП зачесть взносы в налоги

Добрый день! Мой вопрос такой: я открываю новое ИП и буду работать по УСН доходы без сотрудников. Могу ли я в конце года зачесть обязательные страховые взносы в счет налогов? В прошлом году ИП у меня не было, то есть взносов и налогов тоже не было. Этот взаимозачет связан с предыдущими платежами или он доступен и новому ИП? То есть я буду платить обязательные страховые взносы + 1% от превышения 300 тысяч или заплачу еще и налог 6%?

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Ксения!

Ситуация, в которой вы оказались, довольно типична для начинающих индивидуальных предпринимателей.

Взносы или налоги, уплаченные ранее, не имеют значения.

Важно своевременно платить страховые взносы и отражать это в декларации.

Вы можете уменьшить налог на всю сумму уплаченных страховых взносов, но не более чем до нуля, в пределах исчисленного налога.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
еще комментарии
Ксения
Андрей Григорьевич, спасибо за вашу помощь и разъяснение!
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Ксения, спасибо за тёплые слова! Рад был помочь. Если у вас возникнут ещё вопросы, обращайтесь, буду рад помочь.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Гость
Охтенко Михаил Алексеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Вы вправе уменьшить налог на всю сумму уплаченных взносов, работая без работников. Взаимозачет доступен новым ИП.

еще комментарии
Ксения
Примите мою благодарность, Михаил Алексеевич, за компетентное разъяснение моего вопроса!
Гость
Налоговое право

Налоговый вычет

Может ли супруг подавать на налоговый вычет за супругу если она находилась в декретном отпуске?

Архипов Роман Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Супруг не может подавать на налоговый вычет за супругу, находящуюся в декретном отпуске, если у нее нет собственных доходов. Если у супруги есть иные источники дохода, например, от сдачи недвижимости в аренду, то вычет может быть предоставлен. В случае, если у супруги нет доходов, вычет может получить только муж, в пределах своего лимита.

Показать полностью...
С уважением к Вам, Роман Сергеевич
Еще ответы (1)
Гравит Дина Александровна
Гравит Дина Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте.
Да, супруг может получить налоговый вычет за жену, находящуюся в декрете, так как имущество и расходы в браке считаются общими.
Например, муж имеет право вернуть налог за лечение супруги или её обучение, даже если она в декрете и не имеет дохода.

Юридическая консультация. Судебное представительство. Подробнее обо мне и моей работе в профиле.
Иван
Налоговое право

Ставки на букмекерских канторах

Доброго времени суток. В течение года ставил ставки на разных букмекерах от Цупис. Наставил на сумму около 1.000.000, но по итогам года оказался в минусе, проигрышей было намного больше чем выигрышей. Как в такой ситуации рассчитается налог и будет ли он вообще?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Запросите у букмекеров справки о доходах (2-НДФЛ) за год там все будет видно.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Не будет.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Иван
Налоговое право

Продажа товара

Добрый день! Могу ли я продавать ключ лицензии на компьютерную программу если я приобрел ее у другого продавца, но добавил к ней инструкцию и ссылку на руководство по активации и саму программу?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Иван!

Если вы не являетесь официальным партнёром или дистрибьютором, продажа лицензионных ключей и программного обеспечения, даже с добавлением ваших инструкций или ссылок, не допускается. Это может привести к юридическим последствиям.

Совет:

Перед тем как продавать лицензионные ключи, тщательно изучите лицензионное соглашение на программное обеспечение и получите согласие правообладателя. В противном случае перепродажа ключей и распространение программы без разрешения будут незаконными.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
еще комментарии
Иван
Спасибо, Андрей Григорьевич, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Иван, спасибо за тёплые слова! Рад был помочь. Если у вас возникнут ещё вопросы, обращайтесь, буду рад помочь.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Павлова Нина Сергеевна
Павлова Нина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 15 лет

Добрый день! Ваша ситуация требует внимательного разбора, особенно с точки зрения авторских прав и законности продажи.

Показать еще