Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 5 минут
    Средняя скорость ответа
  • 261 вопрос
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
Гость
Налоговое право

Можно ли получить налоговый вычет за покупку жилья на расчетный счет родственника ?

Такой вот вопрос . Если счета арестованы из за кредитного долга перед банком , можно ли получить налоговый вычет за покупку жилья на расчетный счет родственника ?

Анушина Анастасия Борисовна
Анушина Анастасия Борисовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Здравствуйте. Нет, нельзя.

Буду благодарна за ваш отзыв в карточке, в случае если мой ответ был вам полезен!
Илья
Налоговое право

Расходы АУСН

Могу ли списать в расходы оплату приглашенного специалиста в сфере образования ОКВЭД 85.41 (в том числе его проезд и проживание) , ИП УСН 20% ?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, да, можно, если эти траты нужны для вашего бизнеса по обучению и подтверждены документами. Нужны: договор со специалистом, акт/чек об оплате, и отдельно билеты/чеки за проживание, лучше чтобы в договоре было написано, что вы компенсируете проезд и жильё. На УСН «доходы‑расходы» расходы признаются только после оплаты и при наличии документов.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ксения
Налоговое право

ИП на НДП

Добрый день, нашла работу, пишут что нужно оформить ИП на НДП и самозанятость в которой я буду платить налог 6% от дохода своего
Для чего ИП? Если открыть его в альфа—банке какие-то будут проценты, комиссия за ИП и тд? Прикрепила скрин

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, вам по факту предлагают не трудоустройство, а работу на себя через гражданско-правовые отношения. Это не налоговая оптимизация, а по факту схема ухода от налогообложения. Для вас следующие риски: - отсутствие гарантий предусмотренных Трудовым законодательством, а именно, отсутствие отпуска и отпускных (все будет только на словах), больничных и социальных отчислений, трудового стажа и т.д. Организация экономит на страховых взносах (до 1, 5 МРОТ - 30% от заработной платы), а с вами могут расстаться в один день и не выплатить ничего. Да, можно потом долго судиться, и выиграть, но стоит оно того решать Вам.

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Любомудров Олег Артемович
Любомудров Олег Артемович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Здравствуйте! ИП на НПД нужно для расчётов: вы платите 6% с дохода, отчётности нет. В Альфа-Банке на тарифе «Ноль за обслуживание» счёт бесплатный, но есть комиссии за переводы и снятие наличных сверх лимита. Важно: даже при нулевом доходе ИП обязан платить страховые взносы (около 50 тыс. В год). Желаю удачи!

Показать полностью...
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Не нужно вам с ними связываться. ИП должен платить налоги, подавать декларацию и нести ответственность перед таким работодателем. Оно вам нужно? Кроме того, страховой стаж не идет, больничный не получите и т.д.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Если вы готовы к таким условиям и доход оправдывает риски можно соглашаться. Но если вы планируете долгосрочную работу, лучше искать вариант с официальным трудовым договором

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.

Юристы рядом


Гость
Налоговое право

Налог с кадастровой стоимости

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как мне быть. Я купил земельный участок за 1 000 000, через год продал за 1 200 000. Сейчас налоговая провела проверка и начислила налог в размере более 1 000 000, ссылаясь что налог нужно платить с суммы равной 70 процентов от кадастровой стоимости, которая составляет около 6 000 000. Однако это стоимость нереальная таких цен на земельные участки у нас нет. Что делать ? Как доказать ?

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, при продаже недвижимости ниже 70% кадастровой стоимости согласно п.2 ст. 214.10 НК РФ в налоговую базу включается сумма равная 70% кадастровой стоимости. При этом условия сделки не имеют значения. Единственный вариант - пересмотреть кадастровую стоимость на 1 января года, в котором произошла продажа имущества. При этом последующее расторжение договора не изменяет налогообложение по самой сделке (согласно позиции судебной практики). В вашем случае надо разбираться, на что можно снизить налоговую базу.

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Налоговая часто считает так: берут 70% от кадастровой цены, если в договоре сумма ниже. Выходы: 1) оспорить кадастровую стоимость через комиссию при Росреестре или суд (нужен отчет оценщика); 2) подать возражения на акт проверки и приложить доказательства реальной цены: объявления, сделки по похожим участкам, оценку. Лучше к налоговому юристу.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Благодарю за внимательность к моему вопросу!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Есть такая практика, уменьшение кадастровой стоимости земельного участка.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Марина
Налоговое право

Открытие ип

Здравствуйте. Я являюсь самозанятой, хочу открыть ип. Подскажите, возможно ли быть и самозанятой и ип одновременно? Или обязательно нужно закрывать самозанятость?

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Письменная консультация

Ниже приведена консультация по вашему вопросу.Можно ли одновременно быть самозанятым и открыть индивидуальный предприниматель (ИП)?Да, по законодательству Российской Федерации, вы можете одновременно осуществлять деятельность в рамках режима самозанятого и иметь статус ИП. Однако есть важные нюансы, которые следует учитывать: Ведение деятельности в рамках режима самозанятого: Вы можете продолжать работать как самозанятый — это удобно для небольших объемов доходов, и он предполагает уплату налога по ставке 4% или 6% в зависимости от типа дохода.Открытие ИП: Если ваши объемы доходов растут или вы планируете вести более масштабный бизнес, то открыть ИП — правильное решение. ИП позволяет работать с юридическими лицами, заключать договоры на оказание услуг, вести более широкий бизнес.Можно ли совмещать?Закон не запрещает иметь одновременно статус самозанятого и ИП.Однако важно учитывать, что при этом вы будете платить налоги по разным режимам и по разным доходам.Также, если вы осуществляете одну и ту же деятельность как самозанятый и как ИП, нужно следить за тем, чтобы не было двойного налогообложения или дублирования учета.Что делать при переходе?Обычно, если вы решаете открыть ИП, то лучше закрыть статус самозанятого, чтобы не было путаницы и двойного налогообложения.Но если деятельность разная, то можно вести оба режима параллельно, разделяя доходы и операции.Рекомендации: Перед открытием ИП рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом или бухгалтером, чтобы правильно оформить переход и избежать ошибок.В случае, если деятельность одна и та же, лучше закрыть статус самозанятого при открытии ИП. Это упростит налоговую отчетность и снизит вероятность ошибок.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (4)
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Самозанятость - это специальный режим налогооблажения "Налог на профессиональный доход", ИП - это статус физического лица, приобретаемый им при регистрации. Применять НПД индивидуальным предпринимателям запрета в законодательстве нет, но нельзя одновременно применять НПД и какой-либо другой спец.режим налогооблажения. Выбираете либо то, либо другое.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Камынин Илья Юрьевич
Камынин Илья Юрьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Добрый день. Если вы сначала зарегистрированы в качестве самозанятого, а потом зарегистрируетесь в качестве ИП, то при регистрации ИП также нужно будет выбрать НПД, если планируете совмещать статусы.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или телеграм, указанные в моем профиле.
Урванцев Евгений Владимирович
Урванцев Евгений Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Доброго дня! Да, возможно быть и самозанятым и ИП одновременно. Действующее законодательство это не запрещает.

Для составления заявления и получения более подробного ответа, можете обратиться ко мне в личные сообщения. Это платная услуга. С Уважением, Урванцев Евгений
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Можно но в определенных условиях

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
5 минут среднее время ответа
261 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Саня
Налоговое право

P2p самозанятность

Здравствуйте, я собираюсь продавать внутреннию валюту кошелька fk руб по p2p, это не крипто валюта, могу ли использовать самозанятность для отчисления налога с такой продажи, я знаю что крипту нельзя,а вот просто Эл.валюту не знаю

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Нет

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Гость
Налоговое право

Предпринимательская деятельность штраф как назначается

Работа без оформления ип как назначается штраф, в каком размере, прокуратура требует прайс

Минченко Анна Руслановна
Минченко Анна Руслановна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Здравствуйте, какой вид деятельности у вас?

Заира
Налоговое право

Надо ли платить налог

Надо ли платить налог ,за продажу квартиры если мною использовалась 3 года . И две недели назад продала дом , которая находилась у меня в собственности . В данный момент только одна квартира в собственности. Влияет ли на налог , то что дом продала две недели назад ?

Броновицкий Анатолий Олегович
Броновицкий Анатолий Олегович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Если проданное недвижимое имущество было в собственности менее 5 лет, то нужно платить. Это по общему правилу. Но есть и исключения из правила, там срок владения должен быть 3 года.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
Еще ответы (1)
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Квартира со сроком владения 3 года - налог отсутствует. Продажа дома не влияет.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Мария
Налоговое право

Налог на доход от продажи наследственного имущества

Вопрос юристу (налог на доход от продажи наследственного имущества)

В 2024 г. умер мой брат, последний фактический владелец: дома и двух земельных участков.

После смерти нашей матери в 1996 г. брат фактически принял наследство, но не оформил права собственности в Росреестре;

После его смерти, я вступала в наследство через суд
– Решением суда меня признали наследником по закону после брата ;
– В январе 2026 г. по решению суда ЕГРН зарегистрировал за мной право собственности на все имущество

Планирую продать имущество в 2026 г.

С какого момента для целей исчисляется минимальный трёхлетний срок владения, дающий право на освобождение от НДФЛ:
а) дня смерти брата (2024 г.);
б) даты вступления в силу решения суда (2025 г.);
в) даты государственной регистрации права в ЕГРН (январь 2026 г.)?

Имеет ли значение для «зачёта» срока то, что:
– право нашей матери на имущество возникло ещё в 1996 г.;
– брат фактически владел объектом 28 лет (1996-2024), но формально не зарегистрировал свое право собственности

Какие документы необходимо собрать заранее, чтобы в 2026 г. при подаче 3-НДФЛ подтвердить «льготный» срок и избежать начисления 13 % налога?

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, для более точного ответа необходимо знать, что установил суд в своем решении, и что написал в резолютивной части. Признал ли суд фактическое вступление в наследство Вами и с какого момента, либо по каким основаниям признал за вами право собственности и с какого момента. От этого будет зависеть и момент исчисления начала предельного срока владения. И если стоимость продажи будет не больше 1 млн., то налога не возникнет. При этом стоимость реализации не должна быть меньше 70% кадастровой стоимости.

Показать полностью...
еще комментарии
Мария
Спасибо за грамотный подход и ясные рекомендации!
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. При наследстве срок владения для освобождения от НДФЛ считают со дня смерти наследодателя, то есть с 2024 года. Решение суда и запись в ЕГРН обычно не сдвигают эту дату. Срок владения матери и “фактическое владение” брата, как правило, не добавляются вам. Для 3‑НДФЛ сохраните: свидетельство о смерти брата, решение суда с датой вступления в силу, выписку ЕГРН, документы о родстве и договор продажи.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Мария
Спасибо за развернутый ответ, Евгений Константинович!
Халитова Ирина Шамильевна
Халитова Ирина Шамильевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Добрый лень. Право собственности наступает с момента государственной регистрации соответственно с этой даты идет отсчет трехгодовалого срока. В данной ситуации не имеет значение когда регистрировал право ваш брат. Поскольку продавать будете вы и имеет значение срок регистрации права собственности именно вами

Показать полностью...
Оставьте отзыв в профиле в благодарность за ответ. Заранее благодарна.
еще комментарии
Мария
Спасибо за вашу помощь и поддержку! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение.
Гость
Налоговое право

Выплаты

Работник зарегистрированный в браке предъявил свидетельства о рождении четверых детей, где двум из них он не является отцом, свидетельства об усыновлении нет , еще он предъявил документы о том что они многодетная семья, из какого количества детей снимается процент с налога 13% с заработной платы? Являются ли дети от первого брака жена его если считать удостоверение?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. С учетом предоставленных документов (свидетельства о рождении детей супруги + удостоверение многодетной семьи) и того факта, что работник состоит в зарегистрированном браке с матерью этих детей, стандартный налоговый вычет предоставляется на всех четверых детей.

Это возможно потому, что в данной ситуации дети супруги от первого брака признаются находящимися на обеспечении работника как супруга родителя (отчима), даже если официального усыновления не было.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Вычет по НДФЛ дают на детей работника: родных, усыновлённых, а также на детей супруги, если он их содержит и они живут в семье (пасынки/падчерицы). Поэтому можно считать всех четверых, но нужны подтверждения: свидетельство о браке, свидетельства о рождении, справка о совместном проживании/содержании и заявление работника. «Удостоверение многодетной семьи» само по себе не заменяет документы, но помогает.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Гость
Налоговое право

Налоговый вычет

У иностранных граждан имеющих несовершеннолетних детей так же имеется право на уменьшение суммы налога от 13%? Если да, то могут ли они предъявлять свидетельства о рождении детей без перевода и будут ли считаться те дети которые рождены не в РФ?

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Вероятно, Вы говорите об освобождении от налогооблажения доходов от продажи недвижимости независимо от истечения срока владения для налогоплательщиков с двумя и более детьми, приобретшими другое жилье в том же году, когда продано имеющеейся, либо в срок до 30.04.следующего года. Полный перечень условий для указанных целей поименован в п.2.1 ст.217.1 НК РФ, требований о месте рождения детей и к гражданству данная норма не предъявляет. Документы, подтверждающие наличие детей, выданные в иностранных государствах в случае запроса их в ИФНС должны быть переведены на русский язык и легализованы (или апостилированы).

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, вычет на детей возможен, если вы платите НДФЛ 13% как налоговый резидент РФ (обычно прожили в России 183 дня за год). Если вы нерезидент и налог 30% — вычет обычно не дают. Дети могут быть рождены в любой стране. Но иностранное свидетельство о рождении обычно нужно с переводом на русский (часто нотариальным) и, при необходимости, с апостилем/легализацией.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, вычет на детей возможен, если вы платите НДФЛ 13% как налоговый резидент РФ (обычно прожили в России 183 дня за год). Если вы нерезидент и налог 30% — вычет обычно не дают. Дети могут быть рождены в любой стране. Но иностранное свидетельство о рождении обычно нужно с переводом на русский (часто нотариальным) и, при необходимости, с апостилем/легализацией.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Кира
Налоговое право

Могу я рассчитывать на налоговый вычет

Могу ли я рассчитывать на налоговый вычет при оформлении ипотеки, если работаю по годовому договору, так как являюсь пенсионером 63 лет

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, вычет по ипотеке дают, если вы платите НДФЛ 13%: например, работаете по договору и с зарплаты удерживают налог. Пенсия сама по себе вычета не даёт, потому что с неё обычно налог не берут. Если НДФЛ есть — можете вернуть часть налога за покупку жилья и проценты. Если налога нет — возвращать нечего.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (2)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Если за три года до покупки вы не работали или у вас был низкий доход, вы сможете вернуть налог только за 2026 год и последующие годы, пока не исчерпаете лимит вычета. Остаток вычета будет переноситься на будущие периоды, пока вы работаете.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Камынин Илья Юрьевич
Камынин Илья Юрьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Добрый день. Да, если Вы будете официально работать, будет уплачиваться НДФЛ, то сможете вернуть имущественный вычет и вычет по процентам по ипотеке.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или телеграм, указанные в моем профиле.
Гость
Налоговое право

Стандартный вычет на детей

Здравствуйте. Такой вопрос.
При оформлении налогового вычета, обнаружилось, что стандартные вычеты на детей мне делали и на основной работе, и на работе по совместительству. Объясните пожалуйста дальнейшие мои действия. На основной работе я уже не работаю, перешёл на ту, где работал по совместительству.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

П.3 ст.218 НК РФ):
Установленные настоящей статьей стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

Показать полностью...
Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Евгения
Налоговое право

Возврат налога

Здравствуйте, помогите разобраться в начале 2025 отправляла 3 НДФЛ ( по процентам ипотеки), в конце 2025 отправила ещё один 3 НДФЛ по лечению, сейчас в личном кабинете прочла письмо и ничего там не поняла, что они хотят?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам составили акт проверки, решение будет вынесено об отказе в привлечении к ответственности

вы излишне в уточненной налоговой декларации формы 3-НДФЛ, представленной 22.12.2025 заявили вычет на сумму 8376 руб.

не приняли 2 справки с медицинской организации, поскольку они имеют корректировку 0

в течение месяца с даты получения акта КНП вы вправе представить письменные возражения

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Алексей
Налоговое право

Налог на продажу квартиры

Добрый день, после смерти матери мой брат с отцом вступили в наследство. Хотим продать квартиру у отца 1/3 доли у брата 1/4 доли в квартире, у меня 1/2 доли( я не вступал в наследство, эта доля у меня больше 10 лет с момента покупки квартиры). Собственно вопрос, как избежать налога на продажу с их долей, насколько знаю с моей 1/2 я не должен платить налог с продажи, но так как они вступили в наследство и не владели своими долями больше 3-х лет им я как полагаю нужно будет оплатить налог с продажи 13%? Если я свою долю условно оценю в договоре большей суммой чем их две доли вместе взятые, это вызовет вопросы у налоговой? Условно квартира стоит 10 миллионов рублей я свою долю продам за 7? Положены ли им какие-то налоговые вычеты с их долей. Суть вопроса, максимально уменьшить налог с их долей если это возможно.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Их доли, полученные по наследству, можно продать без налога только после 3 лет со дня смерти мамы. Если продать раньше — налог 13% будет, но можно уменьшить: учесть расходы на покупку (если были) или вычет 1 млн руб. (Обычно делится по долям при одном договоре). “Задрать” цену вашей доли не спасёт и может вызвать вопросы, если цены выглядят ненормально.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Алексей

Евгений Константинович, могли уточнить некоторые моменты:

Подскажите если сделать так, отец оформляет дарение на моего брата, что бы у него была 1/2. После продажи квартиры, брат покупает квартиру за 5 миллионов, грубо говоря все деньги полученные с продажи своей доли тратит на покупку новой квартиры, он же освобождается от налога верно?

Показать полностью...
Алексей
Благодарю за внимательность к моему вопросу!
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Вам проще, чтобы отец и брат подарили доли вам и вы уже продадите квартиру не дожидаясь 3 лет (у вас право собственности более 10 лет начиная с момента приобретения первой доли). Для отца возможно это имущество является совместно нажитым

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А имели доли в этой квартире наследники, принявшие наследство после смерти матери.От этого и будет зависеть ответ.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Гость
Налоговое право

Налог с продажи квартиры по наследству

Добрый день!
Подскажите пожалуйста по расчету налога с продажи. Квартира в данный момент принадлежит одному собственнику, в которой 50% по договору приватизации (более 20 лет назад), и 50%- наследство от близкого родственника в 2026 году. Данная квартира является единственной жилплощадью.
Если собственник будет продавать квартиру менее чем через три года после вступления в наследство, каким образом будет проводится расчет налога с продажи?

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, в этой части есть позиция ФНС - предельный срок владения начинается с первой регистрации права собственности на объект. У участников долевой собственности объектом права собственности выступает не доля в праве общей собственности на имущество, а само имущество в целом.
Следовательно, моментом возникновения права собственности у участника общей собственности на квартиру является не дата перерегистрации права собственности в связи с изменением состава собственников квартиры и размеров их долей, а момент первоначальной государственной регистрации права собственности.
Следовательно, минимальный предельный срок владения Заявителя квартирой необходимо исчислять с даты первичной государственной регистрации права собственности на объект недвижимости.

Таким образом, предельный срок владения 3 года у вас должен был уже пройти. Если ваше описание соответствует документам.

Показать полностью...
еще комментарии
Гость
Спасибо за такой подробный и ясный ответ!
Еще ответы (2)
Полякова Екатерина Викторовна
Полякова Екатерина Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Добрый день!

Если собственник продаёт унаследованную квартиру менее чем через три года после вступления в наследство, доход от продажи облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по стандартной ставке 13%.
Срок владения недвижимостью для целей налогообложения исчисляется не с момента регистрации права собственности, а с дня смерти наследодателя.
Для расчёта налога можно воспользоваться налоговым вычетом. В случае продажи жилой недвижимости размер вычета составляет 1 млн рублей. Налогом будет облагаться только та часть полученного дохода, которая превышает размер вычета

Показать полностью...
С уважением, Екатерина Полякова
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Срок владения считают по долям. За 1/2, полученную по приватизации давно, налога не будет. За 1/2, полученную по наследству в 2026, при продаже раньше 3 лет может быть НДФЛ: берут цену продажи (или 70% кадастровой, если она выше) × 1/2 и уменьшают на вычет 1 млн (тоже на 1/2) или на подтверждённые расходы. Статус “единственное жильё” не отменяет правило 3 лет для наследной доли.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость

Спасибо! Можно краткий пример разобрать?
Стоимость квартиры 3 млн
-с половины квартиры полученной по приватизации НДФЛ не берется.
- со второй половины полученной по наследству нужно оплатить НДФЛ, так как продажа ранее 3 лет после смерти наследодателя.

Получается 1, 5млн минус 500тыс налоговый вычет = 1 млн
НДФЛ к оплате 130 тыс р

получается так?

Показать полностью...
Сергей
Налоговое право

Налоговый вычет по квартире

Здравствуйте, оформляются права собственности на квартиру в новостройке по семейной ипотеке. Я работаю не официально, доступен ли мне какой-нибудь вычет?
В этой же квартире второй собственник моя мама и она работает официально, но много лет назад уже получала вычет. Сейчас ей доступен новый?

Гравит Дина Александровна
Гравит Дина Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте.
Так как вы работаете неофициально и не платите НДФЛ, сейчас получить вычет вы не сможете. Налоговый вычет — это возврат уже уплаченного вами налога. Если в будущем вы устроитесь на официальную работу, вы сможете заявить вычет за эту квартиру и вернуть налоги, которые начнете платить. Право на вычет при покупке жилья бессрочное. Главное — сохранить документы о покупке и дождаться появления официального дохода.

Доступен ли новый вычет маме?
Это зависит от того, когда и в каком объеме она получила предыдущий вычет.
Если первый вычет был до 1 января 2014 года, то она исчерпала свое право. До этой даты вычет давался один раз в жизни по одному объекту, даже если его стоимость была меньше лимита в 2 млн рублей. Если первый вычет был после 1 января 2014 года: Она может получить остаток, если тогда стоимость ее доли была меньше 2 млн рублей. Вычет по процентам (до 3 млн руб.) можно получить строго один раз в жизни и только по одному объекту. Если мама раньше уже возвращала налог с ипотечных процентов, по новой квартире это сделать не получится.

Если вы состоите в браке, ваш супруг (если он работает официально) может иметь право на вычет за вашу долю, так как имущество в браке считается общим.

Показать полностью...
Юридическая консультация. Судебное представительство. Подробнее обо мне и моей работе в профиле.
еще комментарии
Сергей

Здравствуйте, у нас брачный договор. Тогда супруга может получить вычет за меня?

Гравит Дина Александровна
Гравит Дина Александровна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Если установлен режим раздельной собственности и по брачному договору квартира признана только вашей личной собственностью, оплачивается только из ваших средств, ваша жена не может претендовать на налоговый вычет.

Юридическая консультация. Судебное представительство. Подробнее обо мне и моей работе в профиле.
Еще ответы (4)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Вычет дают только тому, кто платит НДФЛ 13% (официальная зарплата). Если вы работаете неофициально и налога нет — вернуть нечего, вычет не получите, пока не появится “белый” доход. Мама: если раньше она использовала вычет не полностью (до 2 млн по покупке и до 3 млн по процентам), остаток можно добрать. Если уже выбрала лимит — новый вычет по покупке не дадут.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам имущественный вычет не положен, вы не уплачиваете НДФЛ, с чего возвращать то?

если мама воспользовалась имущественным вычетом до 2014 года, то нет. Если после и не добрала до 2 млн.руб., то возможно на остатки, и если не пользовалась она вычетом на проценты, то и проценты можно заявить

необходимо предметно смотреть документы

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. К сожалению, в настоящий момент вы не можете получить налоговый вычет. Причина не в том, что вы не работаете официально, а в том, что вы не платите налог на доходы физических лиц НДФЛ.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Вам не положен, не платите подоходный налог.

Вашей матери то же не положен, на покупку жилья возможно только 1 раз.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Сергей
Налоговое право

Налоговый вычет за оплату обучения

Учился в ведомственном университете МВД по контракту. Обучение было бесплатным при условии, что после выпуска я отработаю в системе 5 лет. Я отработал 2,5 года и уволился. За неотработанное время меня обязали возместить часть стоимости обучения, я подписал соглашение о возмещении средств за обучение и произвел оплату.
Подскажите, могу ли я получить социальный налоговый вычет по НДФЛ за оплату обучения в таком формате – то есть когда обучение изначально предоставлялось бесплатно, а затем стоимость была взыскана и оплачена мной как компенсация за неотработанный срок?

Показать полностью...
Демура Николай Владимирович
Демура Николай Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 24 года

Здравствуйте! Скорее всего вам откажут в получении вычетов. Так как налоговый вычет предоставляется только в том случае, если налогоплательщик понес расходы на обучение. Если обучение было бесплатным, то есть оплаченным государством, то налогоплательщик не несет расходов и, следовательно, не имеет права на налоговый вычет.

Кроме того, налоговый вычет предоставляется в течение трех лет после окончания налогового периода, в котором были понесены расходы на обучение. Таким образом, получение вычета через 2, 5 года после окончания обучения также невозможно. К сожалению.

Показать полностью...
еще комментарии
Сергей
От всей души благодарю вас, Николай Владимирович, за помощь и участие!
Еще ответы (4)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

У вас не оплата обучения - а компенсация (возмещение средств за обучение), поэтому не получится воспользоваться налоговым вычетом

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Правовых оснований для получения социального налогового вычета в вашей ситуации нет

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Сергей
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса! Пусть ваша работа всегда будет востребованной и уважаемой.
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

НЕТ

вы уже не студент(

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Василенко Василий Тихонович
Василенко Василий Тихонович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Сергей, здравствуйте! А Вы находчивы!
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
еще комментарии
Сергей
Благодарю за практические советы и отзывчивость!
Раф
Налоговое право

Декларацию ндфл-3

Я получил ВНЖ после окончания учёбы в Марте 2025. Я работаю на иностранную компанию и получаю доход в криптовалюте USDT, которую обмениваю на рубли и кладу в банк.

Я хотел бы задекларировать свой доход, у меня есть договор на оказание услуги с компанией. В следующем месяце я планирую подать уведомление о ВНЖ. До этого я хотел бы оплатить налог и подтвердить свой доход.

Не могли бы Вы сказать, возможна ли проверка со стороны налоговой о том, как я получал зарплату? (Обычно я получаю её в USDT, так как другого способа нет, и обмениваю на рубли и вношу на банковский счёт.) В таком случае, какое объяснение будет лучшим, или достаточно ли того, что я своевременно кладу рубли на счёт для уплаты налога?

Также, обязательно ли декларировать ту же сумму, которую я ежемесячно вносил на счёт за последние 9 месяцев (с апреля по декабрь)? Нужно ли прикладывать договор на оказание услуги с компанией при подаче декларации?

Мне знакомый советовал открыть ИП и платить налог ежемесячно. Это лучше, чем НДФЛ-3?

Спасибо за Ваш совет.

Показать полностью...
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Необходимо понимать следующее:

  1. В Вашей ситуации объект налогооблажение возникает на:
  • доход в виде USDT при их получении;
  • доход от реализации USDT.

Т.е. Речь идет о двойном налогооблажении.

Выяснение обстоятельств расчетов вполне возможно, причем не только со стороны ИФНС, но и банков в рамках 115-ФЗ.

2. В соответствии с п.5 ст.14 ФЗ от 31.07.2020 г №259-ФЗ физ.лица, находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд не вправе принимать оплату цифровой валютой за оказанные услуги.

3. Ведение деятельности в качестве ИП позволяет применять специальные режимы налогооблажения, что действительно является экономически оптимальнее. У ИП существуют особенности совершения сделок с USDT.

4. В целом Вы спрашиваете о порядке декларирования и о схеме ведения деятельности, что может быть рассмотрено в рамках полноценной индивидуальной консультации на платной основе.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, налоговая и банк могут спросить, откуда деньги: покажите договор, акты/инвойсы, историю поступлений USDT и обмена (выписки биржи/обменника), и квитанции внесения в банк. В декларации указывают не “сколько положили на счёт”, а сколько заработали за год в рублях по курсу на дату получения дохода. Договор лучше приложить. ИП/самозанятость часто удобнее, но зависит от вашего статуса и вида услуг.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Надежда
Налоговое право

Налоговый вычет

К каким коду 01 или 02 в справке доя налогового вычета должны относиться анализы НИПТ?

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. НИПТ относится к медицинским услугам по диагностике. Для налогового вычета это код 02 (медицинские услуги), так как это анализ, а не лечение в стационаре. Но если тест проводился по назначению врача и входит в перечень дорогостоящих видов лечения, может быть код 01. Обычно НИПТ не считается дорогостоящим лечением, поэтому код 02. Лучше уточнить в клинике, они знают.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Еще ответы (1)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

НИПТ при оформлении налогового вычета обычно относится к коду «01» (обычное лечение/услуги), так как анализы и диагностика не входят в перечень дорогостоящих видов лечения

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Показать еще