Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 225 вопросов
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
Софи
Налоговое право

Как не платить налог за аннулированный счёт, который так и не был оплачен заказчиком?

Здравствуйте! Проблема такая, в приложении "Мой налог" был создан счёт и переслан заказчику на оплату. Позже заказчик отказался платить за проделанную работу, счёт был аннулирован, а налог всё равно посчитался. Чек по этому счету не создавала, статус оплачен для счета не включала. Как мне теперь не платить налог за несуществующую оплату?

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Действительно, счет не является основанием для начисления суммы налога на профессиональный доход, налог начисляется на основании чеков, сформированных в мобильном приложении "Мой налог (Письмо ФНС России от 13.01.2023 N ЗГ-3-20/319@). Обратитесь в налоговый орган для уточнения расчетов

Показать полностью...
еще комментарии
Софи
Спасибо, Екатерина Сергеевна, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Еще ответы (2)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Вам нужно обратиться в налоговую через приложение "Мой налог" или через личный кабинет ФНС и пояснить ситуацию, приложив подтверждение аннулирования счёта и отсутствие оплаты. Обычно в таких случаях налог исправляют.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Налог платить не нужно, если чек не был создан. Если чек оформлен по ошибке, аннулируйте его, чтобы избежать налога на нереальный доход.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
еще комментарии
Софи
Примите мою благодарность, Андрей Григорьевич, за компетентное разъяснение моего вопроса!
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Софи, спасибо за ваши тёплые слова, очень приятно. Удачи вам!

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Тома
Налоговое право

Возврат транспортного налога

Здравствуйте подскажите, пожалуйста! Супруг участник сво, его автомобиль зарегистрирован на мать. Налог платил он. Может ил он сделать возврат и как его сделать?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Нет

если транспортное средство было бы оформлено на бойца СВО, то да, льготы положены участникам СВО

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Не может, так как плательщиком налога формально является его мать, на нее зарегистрировано авто.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Надежда
Налоговое право

Возврат госпошлины за загранпаспорт

Подала заявление на загранпаспорт через госуслуги оплатила госпошлину и так и не дождалась свободного окошка для записи, чтобы предоставить оригиналы. Отменила заявление и подала заявление на возврат госпошлины. Дальше уже подала заявление на загранпаспорт через мфц и снова оплатила госпошлину. После чего мне пришло уведомление что мне отказано в возврате госпошлины. Но я через госуслуги не получила услугу, и оплатила за один загранпаспорт 2 раза получается. Куда нужно обратиться чтобы госпошлину всё же вернули?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, пошлину вернёт то же подразделение МВД, которое оформляет загранпаспорта. Напишите им заявление: «Прошу вернуть госпошлину, уплачена дважды, услуга не оказана» (основание — пункт 4 ст. 333.40 НК РФ). Приложите обе квитанции и отказ на Госуслугах. Отправьте заказным письмом, через МФЦ или лично в отдел по адресам: guvm.mvd.ru/contacts/regions. Ответ обязан прийти за 30 дней. При молчании жалоба в управление МВД области или в суд.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе

Юристы рядом


Гость
Налоговое право

Нужна консультация по вопросу с 3-НДФЛ

Как подать декларацию 3-НДФЛ и заявить о своем доходе от юр.лица, если между нами не было договора гпх. При заполнении декларации требуется название организации, но что если нет информации по этому поводу? Как быть

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Информации по вопросу недостаточно. Вообще сама по себе ситуация с отсутствием договора с юр.лицом как минимум странная.

И в большинстве случаев юр.лица являются налоговыми агентами физ.лиц, которым выплачивают доход, при этом налоговые агенты обязаны самостоятельно исчислять НДФЛ, удерживать его из дохода физ.лица при его выплате и перечислять его в бюджет. Чтобы о чем-либо достоверно консультировать, нужно разбирать Ваши отношения с юр.лицом полностью с определением вида правоотношений и определением же налоговых обязанностей каждого.

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (2)
Паршаков Александр Владимирович
Паршаков Александр Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Здравствуйте! В Вашей ситуации попытайтесь найти реквизиты через банковскую выписку или запрос к контрагенту. Если реквизитов нет — заполняйте декларацию с указанием «реквизиты неизвестны» и обязательно прикладывайте письменное пояснение с описанием ситуации.
Не игнорируйте подачу. Риски и штрафы за сокрытие дохода существенно превышают неудобство от его декларирования. На будущее: Даже при разовых работах старайтесь заключать хотя бы простой письменный договор ГПХ или брать справку о выплаченных вам суммах. Это защитит и вас, и заказчика.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте,
1. Письменно попросите фирму выдать справку 2-НДФЛ: они обязаны сообщить ИНН и сумму.
2. Если отказались или платёж шёл анонимно, внесите деньги в декларацию как «прочие доходы» (код 4800) – там название источника не требуется.
Укажите сумму, рассчитайте 13 % и оплатите до 15 июля. Так вы исполняете обязанность даже без договора.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Сергей
Налоговое право

Гос пошлина за права

Здравствуйте. Такая ситуация: в прошлом году я оплачивал гос пошлину 2000 рублей для получения водительского удостоверения, однако так и не получил. Сейчас сумма 4000 рублей из-за повышения, чтобы записаться через госуслуги было необходимо оплатить новую пошлину. В заявлении на возврат той пошлины МВД отказали: "Согласно пункту 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации 
уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью, в том 
числе, в случае отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения 
юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган, совершающий 
данное юридически значимое действие, либо возвращения заявления о совершении 
юридически значимого действия и документов без их рассмотрения уполномоченным 
органом (должностным лицом), совершающим данное юридически значимое действие.
Осуществить возврат платежа с номером УИП в размере 2000 рублей в качестве уплаты государственной пошлины не представляется 
возможным в связи с отсутствием предусмотренных для этого оснований". Однако права на сегодняшний день я так и не получил из-за сложившихся ситуаций, запись на госуслугах я отменял (ещё до отправки заявления на возврат пошлины). Возможен ли в данной ситуации возврат старой пошлины? Возможно ли также вернуть новую пошлину и получить права по первой пошлины? Спасибо.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, пошлина – аванс за выдачу прав, а не «билет» на конкретную дату. Если ГИБДД уже приняло ваше электронное заявление, оно считает услугу начатой, поэтому вернуть 2 000 ₽ нельзя, но квитанция остаётся действительной три года: запишитесь снова и получите права по ней. Новые 4 000 ₽ вернут, если заявление ещё в статусе «черновик/отозвано»: подайте в ГИБДД онлайн-заявление на возврат в течение трёх лет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
225 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Как платить налог со ставок?

Добрый день.
Хотела бы уточнить по поводу уплаты налогов 13% от выигрыша со ставок на спорт
Рассчитывают с чистой прибыли
То есть по формуле
Сумма выигрышей-сумма пополнений -4000(то что не облагается налогом раз в год)=и уже с данной суммы мне нужно уплатить налог?или и с выигрышей и с проигрышей?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, считать нужно так.
1. Складываете все деньги, которые вывели у букмекера за год.
2. Вычитаете все свои пополнения счёта за тот же год.
3. Если осталось «плюс», убираете из него ещё 4 000 руб. (Льгота).
4. С того, что осталось, платите 13 %.
Если после пункта 2 получился ноль или «минус», налога нет: проигранное уже перекрыло выигрыши.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Стекольщиков Олег Александрович
Стекольщиков Олег Александрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 23 года
Вы всё поняли правильно. Налог платится только с чистого выигрыша (прибыли) за год после вычета всех проигранных ставок и фиксированного вычета в 4000 руб. Не забудьте самостоятельно отчитаться перед налоговой.
Любовь Попырина
Налоговое право

Закрытие ИП и возврат ошибочно уплаченных по уведомлению страховых взносов

До 16 января 2026 года являлась ИП по упрощенки без сотрудников. В 8 октября 2025 года ошибочно подала уведомление на исчисление страховых взносов в размере 53 368 рублей. 11декабря 2025г. в налоговой подала новое уведомление на эту же сумму, но указала( с помощью сотрудника) не верный период( нужно было поставить 33/03/2025). Ответа от налоговой с тех пор не получила. Узнала об ошибке в налоговой только сегодня 19 января, а 16 января я уже закрыла ИП. Как вернуть ошибочно уплаченные страховые взносы, если ИП уже закрыто? Положенные страховые взносы тоже были списаны с моего счета 29 декабря 2025 г.

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Страховые взносы в фиксированном размере уплачиваются без подачи отдельного уведомления, просто пополняете сумму вашего ЕНС. Уточните в вашем личном кабинете, каким образом учтены ваши операции - по идее списать более того, чем полагается по расчету налогового органа не должны, а излишне уплаченная сумма отобразиться на вашем сальдо ЕНС - им можно распорядиться даже при закрытии ИП (у физического лица и ИП один ЕНС).

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Даже после закрытия ИП деньги вернуть можно.
1. Подайте в свою ИФНС заявление «о возврате (или зачёте) излишне уплаченных страх-взносов» (ст. 78 НК РФ).
2. Приложите копии платёжки, неверного уведомления и паспорта.
3. Налоговая проверит и за 30 дней переведёт сумму уже на ваш личный счёт-физлица.
Если откажут — жалоба в УФНС, затем суд.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Любовь Попырина
Примите благодарность за качественную консультацию и точные рекомендации, Евгений Константинович!
Ирина
Налоговое право

Налог на квартиру

У нас с братом донорская ипотека,я созаемщик ,у меня 1/6 доли при покупке,могу ли я вернуть налог на покупку,если платить он ,а я не оплачиваю

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, право на имущественный вычет есть у каждого собственника, даже с 1/6. Нужно:
1) быть записанным в ЕГРН;
2) иметь доход, облагаемый НДФЛ 13 %.
• Вычет по самой квартире можно взять на свою долю либо по совместному заявлению передать брату.
• Вычет по ипотечным процентам получите только с той суммы, которую реально вносили именно вы (платёжки на ваше имя).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Ирина

На свою долю это сколько?или он лучше все сам вернет, там же не более 260 тыс

Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Вы указываете, что квартира куплена в общую долевую собственность, где у вас доля - 1/6, следовательно, вы вправе претендовать на налоговый вычет при покупке доли также как и брат. При этом размер вычета распределяется между совладельцами в соответствии с вашими долями.


Показать полностью...
Марина
Налоговое право

Возврат социального вычета за обучение

Здравствуйте! Обучалась в магистратуре 2022-2025, платила за обучение самостоятельно. Трудоустроена официально не была. Могу ли я рассчитывать на возврат 13% за эти годы, если с 01.12.2025 работаю официально?

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Здравствуйте!
По вашему описанию, вы обучались в магистратуре и платили за обучение самостоятельно, не будучи официально трудоустроены. В России существует возможность получения налогового вычета за обучение — 13% от суммы затрат на образование, при условии, что вы платили за обучение самостоятельно и имеете подтверждающие документы.

Что важно учитывать:

Вычет за обучение можно получить один раз в год по налоговой декларации за год, в котором были произведены расходы.

В вашем случае, расходы за 2022, 2023, 2024 и, возможно, часть 2025 года можно учесть, если вы предоставите соответствующие подтверждающие документы (договора, квитанции, платежные поручения).
После того, как вы станете официально трудоустроены с 01.12.2025, вы сможете подать декларацию за 2025 год, чтобы получить возврат за расходы, понесённые ранее, при условии, что эти расходы были подтверждены документально.

Итог:

Да, вы можете рассчитывать на возврат 13% за расходы на обучение за 2022-2024 годы и, возможно, за часть 2025 года, если подготовите документы.
При этом, подать декларацию можно будет после получения официального трудового дохода за 2025 год, чтобы оформить возврат.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (5)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Да, можете! Вы имеете право на налоговый вычет (возврат 13%) за все годы обучения.

Как это работает:
Вы можете подать декларации 3-НДФЛ и заявить вычет за каждый год оплаты (2022, 2023, 2024), так как вы сейчас имеете доход, с которого платите НДФЛ. Срок давности для возврата — три года, поэтому 2022 год тоже попадает.

Что делать:
1. Соберите документы: договор с вузом, лицензию вуза, все платежные документы.
2. Подайте налоговые декларации за каждый год обучения через личный кабинет на сайте ФНС или в инспекцию.
3. Налоговая вернет 13% от суммы ваших расходов на обучение, но не более установленного лимита за все годы.

Возврат вы получите на банковский счет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Марина
Благодарю за ваш квалифицированный совет! Желаю вам удачи и благополучия в жизни.
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

НЕТ, за 2022-2024 гг вы не имеет права на социальный вычет

вы имеете право на социальный налоговый вычет только за 2025 год, и в том размере в каком с вас удержал НДФЛ работодатель налоговый агент, но не более 150 т.р. Сам вычет, вам необходимо взять справку установленного образца в ВУЗе, и направить декларацию формы 3-НДФЛ за 2025 год через личный кабинет налогоплательщика

если вы продолжаете учиться и в 2026 г также официально работаете в 2026 году, то можете подать на вычет в 2026 году путем подачи декларации по окончании календарного года, а также путем уведомления работодателю после оплаты в 2026 голу

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте!

Да, вы можете получить социальный налоговый вычет за оплату обучения в размере 13%, подав декларацию 3-НДФЛ за 2025 год, так как с декабря 2025 года вы трудоустроены официально. Статья 219 НК РФ предусматривает право на получение налогового вычета за расходы на собственное образование.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Марина
Сергей Владимирович, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Поскольку вы работали один месяц в 2025 году - налоговый вычет за этот налоговый период (но не за ранее понесенные на обучение расходы) вернут только в части уплаченного вами НДФЛ, но не более - посмотрите по справке о доходах его размер

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, вы можете претендовать на налоговый вычет, но только за те годы, в которые у вас был официальный доход и вы уплачивали НДФЛ (налог на доходы). Возврат возможен только за три последних года

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Марина
Спасибо, Диана Алексеевна, за ясность и подробность в ответе!
Юлия
Налоговое право

Налог на продажу машины

Хочу продать машину владею ею менее трех лет буду ли я платить с этого налог и отобразиться это где

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

В случае владения транспортным средством менее предельного срока, т.е. Менее 3 лет вам необходимо подать декларацию формы 3-НДФЛ за год, срок подачи 30.04 след года, т.е. Если вы реализуете транспорт в 2026 году, то декларировать вы обязаны до 30.04.2027, уплатить налог (если у вас сумма к уплате) не позднее 15 июля след календ года ( 15.07.2027)

сумма налогооблагаемой базы будет рассчитываться сл образом: сумма дохода минус сумма расходов по приобретению (по договорам купли-продажи)

в случае если вам автомобиль достался в порядке дарения наследства или у вас нет документов, вы можете применить расходы в размере 250 000 рублей – максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже иного имущества, (автомобили, нежилые помещения и прочие предметы).

все продажи через СМЭВ с ГИБДД отправляются в налоговый орган, и вы в случае не сдачи в срок декларации и неуплаты налога будете привлечены по п.1 ст.119 и п.1ст.122 НК РФ соответственно

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Да, если вы владели машиной менее трёх лет, с дохода от её продажи нужно заплатить налог — 13%.

Вы можете уменьшить эту сумму двумя способами: либо применить вычет в 250 000 рублей, либо указать в декларации сумму, за которую сами купили этот автомобиль (если сохранились документы).

Это отразится в вашей налоговой декларации 3-НДФЛ, которую нужно подать до 30 апреля следующего года. Если декларацию не сдать, будет штраф.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте.

Налог оплатить обязаны, если продаете за сумму большую, чем приобрели. Налог (и сам расчет налога) нигде не отразиться - следует самостоятельно подать декларацию и рассчитать налог. Если этого не сделать по установленному сроку - возможны негативные последствия в виде пени и штрафов за непредоставление декларации (тогда уже получите информацию от налогового органа)

Показать полностью...
Александр
Налоговое право

Налогообложение моряка, работающего под иностранным флагом

Суть вопроса следующая: я моряк торгового флота, налоговый резидент за 2025 год, работал на борту судна под иностранным флагом (сперва был флаг Коморских островов, потом Гамбии). В трудовом договоре, как работодатель, указана компания, зарегистрированная в Гонконге. Гонконг является страной, с которой у РФ заключен договор об избежании двойного налогообложения. В обычных условиях, для резидентов РФ, чтобы избежать уплаты налогов в РФ, необходимо отправить в налоговую по форме 3-НДФЛ вместе с декларацией дохода ещё и документы, подтверждающие уплату налога в Гонконге. Но у меня немного другая ситуация.

Во первых, компания не предоставила никаких документов, которые подтверждают уплату налогов в Гонконге. Все, что у меня есть, это трудовой договор и документ с указанием счета, на который поступали средства.

Во вторых, в соглашении об избежании двойного налогообложения между Гонконгом и РФ в статье 15 части 3 есть следующая информация: "вознаграждение, получаемое за работу по найму, осуществляемую на борту морского или воздушного судна, эксплуатируемого в международных перевозках предприятием Договаривающейся Стороны, облагается налогом только в этой Стороне".

Прошу уважаемых юристов по простому объяснить мне вышеизложенное. Правильно ли я понимаю, что согласно 15 статье 3 части я, как моряк торгового флота, работающий на компанию, зарегистрированную в Гонконге, не должен платить никакой налог в РФ, вне зависимости от количества уплаченного налога компанией в Гонконге? И если это так, как это можно донести до налоговой? Декларацию я уже подал...

Показать полностью...
Габдрахманов Денис Габдуллович
Габдрахманов Денис Габдуллович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Александр, добрый вечер! В рамках бесплатной консультации. Я не нашел пока каких-либо разьяснений Минфина России по вопросу применения п.3 ст.15 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы:

"3. Независимо от предыдущих положений настоящей статьи вознаграждение, получаемое за работу по найму, осуществляемую на борту морского или воздушного судна, эксплуатируемого в международных перевозках предприятием Договаривающейся Стороны, облагается налогом только в этой Стороне".

В данном случае, гипотеза нормы следующая: "порядок обложения вознаграждения, получаемого за работу по найму, осуществляемую на борту морского или воздушного судна, эксплуатируемого в международных перевозках предприятием Договаривающейся Стороны".

Диспозиция нормы состоит из обязанности уплатить налог только в этом государстве.

Также, Вы можете обратиться за разьяснениями к Минфину России по вопросу применения международной договорной нормы в области налогообложения (ст. 34.2 НК РФ):

"1. Министерство финансов Российской Федерации дает письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам, ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщикам сборов, плательщикам страховых взносов и налоговым агентам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах".

Показать полностью...
С уважением, Габдрахманов Денис Габдуллович. Для получения развернутой консультации со ссылкой на судебную практику, обращайтесь ко мне через почту. Контакты в профиле.
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте
Действительно, вознаграждение, получаемое за работу по найму, осуществляемую на борту морского или воздушного судна, эксплуатируемого в международных перевозках предприятием Договаривающейся Стороны, облагается налогом только в этой Стороне (пункт 3 статьи 15 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы). При исчислении НДФЛ необходимо учитывать положения международных соглашений об избежании двойного налогообложения, положения которых имеют приоритет над положениями НК РФ.
Следовательно, налоги при указанных условиях уплачиваются только на территории Гонконга. Однако вы указываете, что самостоятельно подали декларацию с имеющимися документами, где видимо внесли сумму полученного дохода в отсутствии информации об уплате налога на территории иностранного государства (предполагали произвести зачет уплаченной суммы на территории РФ). В связи с этим, видится, что в указанном случае необходимо подать уточненную налоговую декларацию, которой исключить те начисления, которые вы ранее указали (нужно понимать - что вы подавали и за какой период), однако быть готовым к тому, что налоговый орган будет проверять указанные сведения и не согласиться с вами (по сути вы подадите декларацию к уменьшению ранее исчисленного налога – а к ней особое внимание).
Рада ответить на Ваш вопрос!
С уважением, Екатерина

Показать полностью...
Василенко Василий Тихонович
Василенко Василий Тихонович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Александр, здравствуйте! Обращайтесь, разрешим Вашу проблему.
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Ольга
Налоговое право

Может ли муж получить вычет за покупку квартиры за жену, которая находится в декрете?

Добрый день! Моим супругом в 2023 году была куплена квартира. В 2024 год он получил вычет на себя за покупку данной квартиры. Я получила в том же году только часть вычета, так как доходы были небольшими. Также в 2024 году я вышла в декрет и нахожусь в нем до сих пор. Может ли мой супруг получить за меня остаток вычета за покупку квартиры?

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Если вы в отношении совместно приобретенного имущества уже подавали документы на вычет и частично его получили - значит, вами к пакету документов предоставлено соглашение о распределение вычета между супругами - оно предоставляется один раз в налоговый орган и не меняется. То есть вычет предоставляется в таком порядке, в каком вы сами его для себя определили

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Нет, супруг не может получить за вас остаток вашего налогового вычета. Закон прямо запрещает передачу неиспользованного права на вычет другому лицу, включая супруга, если у вас нет налогооблагаемых доходов

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Надежда
Налоговое право

Какие налоги должен заплатить пенсионер при сдаче нежилого помещения в аренду ИП?

Какие налоги я должна заплатить при сдаче нежилого помещения в аренду?
Я пенсионер, получила от мужа в наследство 1/2 нежилого помещения. Продать не получается. Предполагаемый арендный платеж 60 тыс. Руб. В месяц.
ИП открывать не хочу.
Спасибо за ответ!

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Надежда.

  1. Сдаче в аренду доли в праве должно предшествовать определение того, какие конкретно помещения закрепляются за Вами, как за владельцем 1/2 доли, и соответственно, передаются в аренду. Саму по себе долю передать в аренду невозможно, так как предметом аренды является индивидуализированный конкретный объект.
  2. Аренда - не единственный способ распоряжения имуществом.
  3. Сдача в аренду нежилых помещений коммерческого назначения всегда квалифицируется, как предпринимательская деятельность, при этом при осуществлении фактической предпринимательской деятельности налогоплательщик не вправе ссылаться на отсутствие его регистрации в качестве ИП. Поэтому нежелание регистрироваться в качестве ИП, скорее сыграет негативную роль, нежели от чего-то избавит. При сдаче нежилых помещений в рамках предпринимательства у налогоплательщика образуется два вида налога: НДФЛ и НДС.
  4. При квалификации деятельности в качестве предпринимательской существуют также риски привлечения к административной ответственности.

Все остальные моменты, связанные с владением коммерческой недвижимостью и налогооблажением доходов, могут быть детально рассмотрены в рамках индивидуальных платных услуг в л/с.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (2)
Чечель Евгений Николаевич
Чечель Евгений Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Здравствуйте

При сдаче нежилого помещения в аренду вы, как физическое лицо, обязаны уплачивать два вида налогов: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с арендной платы и налог на имущество с кадастровой стоимости объекта.

Доходы от сдачи нежилого помещения в аренду облагаются НДФЛ.

Ставка зависит от общего годового дохода:

13% — если годовой доход не превышает 2, 4 млн рублей;

15% — при годовом доходе от 2, 4 млн до 5 млн рублей;

18% — при доходе от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — при доходе от 20 млн до 50 млн рублей;

22% — при доходе свыше 50 млн рублей в год.

В вашем случае при арендной плате 60 тыс. Рублей в месяц годовой доход составит 720 тыс. Рублей, поэтому будет применяться ставка 13%.

Показать полностью...
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Вы обязаны зарегистрировать ИП и платить по УСН налог от доходов 6%. Самозанятость на сдачу в аренду нежилого помещения не подходит.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Самира
Налоговое право

Может ли долг родителя перейти к ребенку

Может ли долг моей матери перед налоговой стать моим долгом?
Когда мой отчим умер, его квартиру продали и разделили между 3 наследниками (моя мать, его мать и его дочь) моя мать не заплатила налог с продажи этой квартиры и сейчас налоговая начислила ей штраф и прислала иск
Я в момент продажи квартиры была там прописана, но выписалась чтобы сделка удалась
Я не являюсь собственником, у меня не было доли
Могут ли этот долг спросить с меня

Показать полностью...
Сафина Юлия Фатыховна
Сафина Юлия Фатыховна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Здравствуйте.
Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога посредством перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В Вашем случае перечислить денежные средства в счет исполнения обязанности матери по уплате налога Ваше право, но не обязанность.

Показать полностью...
еще комментарии
Самира
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!
Сафина Юлия Фатыховна
Сафина Юлия Фатыховна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Пожалуйста!

Еще ответы (4)
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Вашу маму привлекли к ответственности по ст.119 и ст.122 НК РФ, начислили недоимку по НДФЛ и пени. К Вам ни недоимка по налогу, ни пени на нее, на штрафы по ст.119 и ст.122 НК РФ не имеют никакого отношения. Не могут они к Вам перейти и в случае принятия Вами наследства. -См. Пп.3 п.2 ст.44 НК РФ.

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
еще комментарии
Самира
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса! Пусть ваша работа всегда будет востребованной и уважаемой.
Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Здравствуйте. Долг Вашей мамы - это долг Вашей мамы. И Вам он может достаться только через наследство. Иных вариантов не может быть. Так что Вы точно не должны, а маме Вашей нужно разрешить ситуацию, чтобы не дай Бог, в порядке наследования Вы не получили подарок.

Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
еще комментарии
Самира
Примите мою благодарность, Роман Владимирович, за компетентное разъяснение моего вопроса!
Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Всего самого наилучшего! Если будет возможность и желание, оставьте отзыв в анкете моей или отзыв в ином формате.

Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Пока не смогут, смогут позже, когда вступите в наследство матери

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Чайковский Александр Васильевич
Чайковский Александр Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 18 лет
Нет не могут.
еще комментарии
Самира
Спасибо за развернутый ответ, Александр Васильевич!
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Олеся
Налоговое право

Пришли непонятные штрафы и оплаты в госуслугах

Мне прислали непонятные суммы штрафов и задолженности

Салозуб Дмитрий Анатольевич
Салозуб Дмитрий Анатольевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 23 года

Добрый день, обратитесь в ИФНС Вашего населённого пункта, и потребуйте в письменном виде подробную информацию по начислениям Вам, а потом, в случае не согласия Вашего, необходимо будет обжаловать эти начисления.

Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Скорее всего у вас была реализация какого-либо имущества в 2024 году. Перепроверьте данные в личном кабинете на сайте налог.ру, возможно там будет акт с нарушениями

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Такие суммы начисляются если была реализация имущества

Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Елена
Налоговое право

Работодатель обязует платить подоходный налог

Имеет ли право работодатель обязать платить подоходный налог с зарплаты работника самостоятельно?

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

При выплате вам заработной платы работодатель выступает налоговым агентом и уплачивает НДФЛ самостоятельно в бюджет. В случае невозможности удержания такая обязанность может перейти на вас, но это скорее исключение (предусмотрен отдельный порядок)

Еще ответы (1)
Зайцева Надежда Владимировна
Зайцева Надежда Владимировна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте. Именно обязать не может.

Готова дать Вам подробную индивидуальную консультацию по телефону. Консультация платная.
Лидия
Налоговое право

Как вернуть налоговый вычет ребенку

Можно ли вернуть налоговый вычет если покупка дома была произведена на детские средства через органы опеки ?

Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Налоговый вычет предполагается только в пользу покупателя, который осуществляет трудовую деятельность, поскольку возврат происходит оплаченных или удержанных 13%

Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Нет, подоходный налог ребенок не платил.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Ислад
Налоговое право

Декларация о возврате

Доброго времени суток. Обнаружил в приложении налоги ФЛ упоминание что данная сумма может быть возвращена. Но так и не понял я должен ее вернуть или мне. Разъясните пожалуйста как мне поступить в данной ситуации. И какой документ (ты) нужно для того чтобы разобраться в этой ситуации? Могу ли я удаленно все сделать? Либо надо обращаться в какие либо органы. В декабре 2025 года у меня закончился процесс банкротства физ лица. Повлияет ли это на данную процедуру?

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Посмотрите в личном кабинете итоговую сумму - сальдо вашего ЕНС на текущую дату и доступные кнопки по ее управлению (будет ли плашка - возврат или зачет). Все можно сделать удаленно, без личного обращения в налоговые органы

Гость
Налоговое право

Блокировка счета

Здравствуйте. Может ли налоговая заблокировать личные счета индивидуального предпринимателя на осно за несдачу декларации? Недавно оказалось что налоговая отменила мне нпд за 24 год и весь год посчитала меня осн!!!

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Операции могут быть приостановлены и по текущим счетам ИП, а не только по расчетным. -См. Ст.76 НК РФ.

За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Арсений
Налоговое право

Нужно ли платить налоги за продажу аккаунтов и криптовалюты

Регулярно продаю аккаунты в телеграмме (не сами телеграмм аккаунты), иногда получаю оплату криптовалютой. Плачу налоги за переводы мне на карту от покупателей и за продажу криптовалюты, которую мне могли предложить. Хочу понять, нужно ли это делать и подойдут ли чеки с приложения "мой налог", в случае блокировки карты по 161 фз или 115 фз.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Налоги платятся со всех доходов.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Показать еще