Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 225 вопросов
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
Инна
Налоговое право

Возврат

Здравствуйте подскажите пожалуйста. В 2024 году взяли в ипотеку дом ,ипотека была на муже ,дом оформлен тоже на него ,брали от нотариуса справку что я не против покупки.В 2024 продали дом погасила ипотеку. Делали диклорацию о доп доходе платили налог и так же вычет сделали на мужа .
Вопрос вот в чем могу я так же на себя оформит налоговый вычет?Я была только прописана в этом доме,брачного договора у нас нет.

Показать полностью...
Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Право на налоговый вычет: Обычно право на имущественный налоговый вычет по ипотеке имеют лица, которые являются собственниками недвижимости или участниками сделки, связанной с приобретением жилья, а также их родственники, если они участвовали в оплате.
Ваша роль в сделке: В вашем случае, вы были прописаны в доме и сделали справку о согласии, но дом оформлен на мужа, и ипотека взята на его имя. Если вы не являлись собственником недвижимости или не платили за нее, то, скорее всего, вы не сможете претендовать на налоговый вычет как физическое лицо, участвовавшее в оплате.

Налоговая декларация: Для получения вычета обычно подается декларация 3-НДФЛ, в которой указываются ваши доходы и расходы. Если вы не платили налог с доходов, связанных с приобретением или ипотекой, то право на вычет у вас ограничено.
Можно ли оформить вычет на себя?:
Если вы не являлись собственником, не платили за ипотеку и не участвовали в оплате, оформить вычет на себя в налоговой инспекции, скорее всего, не получится.
Если у вас есть подтверждения того, что вы участвовали в оплате (например, договоры, платежные документы), то есть шанс обратиться за вычетом.

Рекомендуемые действия:

Обратиться в налоговую службу или к налоговому консультанту с документами, подтверждающими ваши платежи или участие.
Получить разъяснение по конкретной ситуации, приложив все подтверждающие документы (справка о выплатах, договор, свидетельство о собственности).

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (1)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Если ваш муж полностью не воспользовался вычетом то по СК вы можете также воспользоваться вычетом, мужу необходимо подать заявление на распределение долей, и вам подать налоговые декларации за 2024-2025 гг, если у вас налоговый агент удерживает НДФЛ

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Аскат
Налоговое право

Как платить налоги по договору подряда

Добрый день люди помогите пожалуйста разобраться с проблемой у меня с апреля был составлен договор подряда и мне сказали что я должен сам оплачивать налоги а я думал в приложении мой налог сам придет налог но оказывается я сам должен сделать продажу и платить налог сам! Теперь не знаю что делать что бы в будущем не было проблем с налогом

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. По договору подряда налог за вас не платят – вы сами. Есть два простых пути:
1) Зарегистрируйтесь как самозанятый в приложении «Мой налог». После каждой выплаты нажимайте «Доход», вводите сумму – приложение само начислит 4 % (или 6 %) и спишет деньги раз в месяц.
2) Или копите все поступления, в начале 2027-го подайте в налоговую декларацию 3-НДФЛ и заплатите 13 %.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Александр
Налоговое право

Как вернуть остаток по вычету на покупку квартиры, если ранее уже получил часть?

Предыстория: в 2020 году была куплена квартира (за кредитные средства), в 2021 г. подал декларацию, где указал весь возможный лимит в 2 млн.руб., но не учел, что НДФЛ за 2020 год недостаточно чтобы выбрать все 260 тр. В итоге выплачено 113 тр. Сейчас решив проверить, остаток к возврату, ответ от налоговой был: "сумма остатка переходящего на след налоговый период - нет". Правильно ли понимаю, что теперь остаток вычета на 147 тр уже не вернуть? или есть варианты? Заранее благодарю

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Остаток не пропал. В 2020 г. Вы указали весь вычет 2 млн, поэтому инспекция «посчитала», что лимит израсходован. Подайте уточнённую декларацию за 2020 г.: впишите только ту сумму, которой хватило на возврат 113 тыс. (≈ 870 Тыс. Руб. Базы). Тогда в ИФНС останется неиспользованный лимит ≈ 1, 13 млн. После внесения исправлений сдайте новые 3-НДФЛ за 2021-2025 гг. И получите оставшиеся 147 тыс.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Александр
Благодарю за вашу помощь, Евгений Константинович, вы очень мне помогли!

Юристы рядом


Римма
Налоговое право

Нужно ли платить налог от продажи земельного участка?

Участком владела с 2008 года. 2025 году разделила на 2 части и продала 1 часть. Должна ли платить налог и подавать декларацию? Доход от продажи более 1 млн руб. Спасибо!

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Добрый день! В вашем случае важны несколько моментов:

Обязанность по уплате налога и подаче декларации
Если вы получили доход от продажи части участка, и сумма превышает 1 миллион рублей, то по законодательству РФ вы обязаны:
Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за год продажи (в вашем случае — за 2025 год).

Уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (или 15%, если вы — нерезидент).
Обязанность при продаже части участка
Да, в случае получения дохода свыше 1 млн рублей — подача декларации обязательна, вне зависимости от того, владели ли вы участком с 2008 года или разделили его на части.

Налоговые вычеты и освобождение
Если участок был в вашей собственности более 3 лет (с 2008 года — более 17 лет), то продажа такого участка освобождается от налога.
Однако, разделение на части и продажа одной из них — не освобождает автоматически, если вы не воспользовались льготой по основной собственности, приобретенной до 2016 года.
В случае, если вы использовали льготу — налог можно не платить, и декларацию подавать не нужно.

Что делать?
Определите точную дату приобретения и срок владения.
Оцените, воспользовались ли вы льготами по налогам (например, если участок в собственности более 3 лет, и вы не получали доход от продажи ранее, льгота может применяться).
В случае превышения суммы более 1 млн рублей — обязательно подайте декларацию и оплатите налог.

Резюме:
Вы должны подать декларацию и уплатить налог, если получили доход более 1 миллиона рублей от продажи части участка, и не воспользовались льготой по срокам владения или другим основаниям.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
еще комментарии
Римма

Спасибо за ответ. Разные ответы меня смущают, прочитала 9 абзац пункта 2 статьи 217. НК РФ от 12.12.2024 N449-ФЗ. Все иначе

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Не исключено, что каждый по своему трактует закон, в любом случае, вы всегда можете обратиться в налоговую и вам разъяснят как действовать в рамках налогового законодательства.

Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (1)
Коротаева Ольга Михайловна
Коротаева Ольга Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 37 лет

Здравствуйте, Римма!

При продаже земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения гаражей для собственных нужд, для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд срок владения земельными участками в случае их образования в результате раздела, определяется с даты возникновения прав на исходный земельный участок, если количество земельных участков, образованных при разделе исходного земельного участка, не превышает 2 (абз. 9 П. 2 Ст. 217.1 Налогового кодекса РФ).

То есть, если разрешенное использование земельного участка соответствует перечисленным выше, то срок владения рассчитывается с 2008 года, и продать участки можно без уплаты налога на доходы и подачи декларации.

Если исходный участок имеет иное разрешенное использование, то срок владения на образованные участки рассчитывается с 2025 года, и при их продаже возникнет обязанность по уплате налога на доходы.

Показать полностью...
Была рада помочь. Если Вам понравился мой ответ, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле
еще комментарии
Римма
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации! Пусть ваши усилия будут вознаграждены.
Римма
Ольга Михайловна, огромное спасибо за чёткое разъяснение всех спорных моментов!
Евгений
Налоговое право

Налог с роялти

Каким образом оплачивается налог и оплачивается ли, если я автор, публикуюсь на онлайн платформе самиздата и получаю гонорар с продажи? При этом платформа берëт камиссию и вывод средств производится только по достижению определëнной минимальной суммы.

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Письменная консультация

Вы интересуетесь, каким образом оплачивается налог и обязаны ли вы его платить, получая гонорар за публикацию на онлайн-платформе самиздата, при этом платформа взимает комиссию и вывод средств осуществляется только при достижении определенной суммы.

Обстоятельства ситуации:

Вы – автор, публикующийся на платформе самиздата.
Получаете гонорар с продажи ваших произведений.
Платформа взимает комиссию за услуги.
Вывод средств производится только после достижения минимальной суммы.
Вопрос о порядке уплаты налогов и необходимости их уплаты.

Что важно знать:

Являетесь ли вы налогоплательщиком?
— Да, если получаете доход, связанный с предпринимательской деятельностью или иным видом дохода, подлежащим налогообложению по российскому законодательству.
Обязанность по уплате налогов:
— Согласно налоговому законодательству РФ, граждане, получающие доходы, обязаны их декларировать и уплачивать соответствующие налоги.
— Это касается как доходов от авторской деятельности, так и иных источников.
Как осуществляется налоговая обязанность?

— Если вы выступаете как ИП (индивидуальный предприниматель), вы обязаны вести учет доходов и платить налог по выбранной системе налогообложения (например, УСН, ОСН).
— Если вы не зарегистрированы как ИП, то обязаны декларировать доходы как физическое лицо и платить налог по ставке 13% (на доходы физических лиц) при превышении установленного порога (для физических лиц — налоговая декларация по форме 3-НДФЛ).

Оплата налогов:
— Налоги платятся либо через налоговую службу по заявленной вами форме, либо через налогового агента, если он выступает в этой роли (например, платформа).
— В большинстве случаев платформа самиздата не выступает налоговым агентом, и вы должны самостоятельно уплатить налог.

Как осуществляется уплата налога при получении гонорара:
— Если вы получаете доход как физическое лицо, нужно задекларировать его в налоговой (в налоговой декларации 3-НДФЛ за год) и уплатить налог до 30 апреля следующего года.
— Если вы зарегистрированы как ИП, налог платится согласно выбранной системе налогообложения (например, единый налог или ОСН), и платежи осуществляются в установленные сроки.

Особенности вывода средств:
— Вывод средств только при достижении минимальной суммы не влияет на налоговые обязательства, он возникает в момент получения дохода.
— Ваша обязанность — правильно задекларировать доход и оплатить налог независимо от того, когда и в каком размере вы выводите деньги.

Рекомендации:

Определите свою налоговую статусность: физлицо или ИП.
В случае, если вы не зарегистрированы как ИП, подготовьте и подайте налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за год.
Уплатите налог по ставке 13% (или иной, в зависимости от вида дохода).
В дальнейшем рекомендуется вести учет доходов и расходов, чтобы правильно заполнять налоговую отчетность.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (1)
Нилендер Евгений Игоревич
Нилендер Евгений Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Если продукцию Вашу реализует Юр лицо или ИП, то обязанность на них ложиться по оплате налога с дохода физ лица,

если они не платят можете самостоятельно зарегистрировать свой доход и оплатить налог

Налоговая может Вам выставить неуплаченные налоги

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
225 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Надежда
Налоговое право

Какие документы нужны?

Добрый вечер! Занимаюсь изготовлением сувенирного мыла. Самозанятые. Какие документы требуются?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Надежда!

Для того чтобы начать производство сувенирного мыла в качестве самозанятого, необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого и использовать приложение «Мой налог» для оформления чеков. Если вы планируете реализовывать мыло организациям, возможно, потребуется составление договора. Если ваше мыло классифицируется как косметическое изделие, потребуется получение дополнительной сертификации.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, чтобы легально делать и продавать сувенирное мыло, нужно:
1. Зарегистрироваться как самозанятая в приложении «Мой налог» или через банк.
2. При каждой продаже выбивать чек в том же приложении.
3. Если мыло можно мыть руки, а не только «для красоты», оформить декларацию о соответствии ТР ТС 009/2011 (косметика).
4. Хранить сырьевые накладные и тетрадь-рецептуру для возможной проверки. Больше ничего.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Надежда

А что делать, если конторы, которые выдают декларацию ТР ТС 009/2011 (косметика) отказывают мне в выдачи данного документа?

Ольга
Налоговое право

Текущие платежи по налогам в процедуре банкротства

Здравствуйте, интересует такой вопрос , с2023 года введена процедура реструктуризации долгов,(ещё не завершена) в 2025 году налогов орган выставляет текущие платежи за 2024 с пеними. Такой вопрос: правомерно ли налоговая начисляет пени на текущие платежи в незавершённой процедуре банкротства. Как можно аннулировать пени?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. С даты, когда суд принял заявление о банкротстве, «старые» долги замораживаются, а все налоги, которые появляются после этой даты, считаются текущими (ст. 213.27 И 134 Закона о банкротстве). По таким текущим платежам пени начисляются обычно, их банкротство не отменяет. Списать их можно только:
1. Доказав ошибку в расчётах и обжаловав акт ИФНС;
2. Попросив суд утвердить рассрочку или уменьшить пеню (ст. 112, 114 НК РФ).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Ольга
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
Гость
Налоговое право

Долг по взносам с 2019. Года у меня было ИП теперь в 2025 году я узнала об этом Сбербанке

У меня есть отчисления за этот год в пенсионном фонде в налоговой сказали это не взносы в пенсионный н

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, страховые взносы за 2019 г. Нужно было уплатить до 31.12.2019. ФНС должна была направить «требование» не позднее конца 2022 г.; после этого трёхлетнего срока (ст. 46.1 НК) она уже не вправе взыскивать деньги через банк. Посмотрите в ЛК ФНС дату требования. Если оно позже срока, пишите в банк и инспекцию заявление об отмене инкассо и возврате списанного. Платить добровольно не обязаны.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

По предоставленной информации, отчисления, которые вы видите, не считаются взносами в Пенсионный фонд в понимании налоговой службы. Рекомендуем уточнить источник и назначение этих отчислений для корректного учета и понимания их влияния на ваши пенсионные права.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Мария
Налоговое право

Возврат НДФЛ

Добрый день. Спортивный клуб выдает справку для налоговой за 2025 год только за закрытый договор. За договор который оплатила в сентябре 2025года и он еще действует, в справке отказывают, ссылаясь на письмо Минфина России. Правомерно ли это.

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, пишете в мировой суд по месту ребёнка иск: «Прошу освободить (или снизить до 0 р.) мои алименты на основании ст. 119 СК РФ: воспитываю ребёнка-инвалида, дохода нет». К иску прикладываете: 1) своё и детские паспорта/свидетельства, 2) справку МСЭ, 3) нулевую 2-НДФЛ или справку центра занятости, 4) чеки на лечение. Госпошлина 0 р. Решение отнесёте приставу — удержания остановят или уменьшат.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Мария

По-моему данный ответ не относится к моему вопросу

Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Добрый день. Действия спортивного клуба соответствуют разъяснениям Минфина России: для получения социального налогового вычета справка обычно выдается только после завершения действия договора и оказания всех услуг.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Мария

Диана Алексеевна, могли уточнить некоторые моменты: ".... После их фактического оказания". И в период с октября по декабрь услуги фактически оказаны

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже дала поверхностную консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Гость
Налоговое право

От каких налогов освобождаются члены семьи участника СВО?

От каких налогов освобождается вдова с 2 детьми( муж погиб на СВО) при продаже недвижимости и при получении недвижимости дарственным?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Вдова с двумя детьми, чей муж погиб на СВО, при продаже или получении недвижимости по дарственной пользуется стандартными налоговыми льготами, предусмотренными для всех граждан, а также может претендовать на дополнительные региональные или федеральные льготы для членов семей погибших военнослужащих. Освобождение от налога на доходы при продаже недвижимости возможно при соблюдении минимального срока владения или в пределах необлагаемой суммы. При получении недвижимости по дарственной от близких родственников налог на доходы не уплачивается. Рекомендуется уточнить наличие дополнительных льгот в местных органах социальной защиты или налоговой инспекции.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, вдова и дети погибшего на СВО:
1. НДФЛ с продажи любой квартиры, дома, земли или машины НЕ платят, даже если владели меньше 3/5 лет.
2. НДФЛ при получении недвижимости в дар тоже НЕ платят, даритель может быть кто угодно.
3. Налог на имущество: одна квартира, дом, гараж – льгота 100 %, за остальные объекты платится обычный налог.
4. Земельный – минус 10 тыс. ₽ Кадастровой стоимости.
5. Транспортный – по региональным правилам, часто льготный.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Таких льгот, к сожалению нет

по наследству предельный срок владения имуществом 3 года, (срок считается с даты смерти погибшего бойца)

при дарении от близких родственников НДФЛ не возникает: супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Светлана
Налоговое право

Налоговый вычет

Купили в 2018 году квартиру за 4 680 0000 (2 млн. Первоначальный взнос, 2,68 млн ипотека.) В 2021 году вложили мат капитал в размере 639 тыс. в счет погашения ипотеки. Скажите, правильно я понимаю, я и мой супруг имеем право на налоговый вычет с 2млн руб и я и он? То есть в общей сумме в размере 520 тыс?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Материнский капитал не может учитываться

доля детей какая? И у вас?

нужно смотреть предметно ваш договор

и еще, если вы в наст время официально не работаете, т е налоговый агент не удерживает НДФЛ, то на вычет претендовать не можете

а так на каждого 2 млн руб, и еще проценты, потом можете добрать при покупке сл недвижимости

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Получается так, поскольку сумма полученного материнского капитала превышает налоговую базу 2 млн руб., которая приходится на каждого супруга (иными словами - стоимость квартиры с учетом полученного материнского капитала позволяет получить вычеты каждому в максимальном размере)

Показать полностью...
Хлопотов Дмитрий Григорьевич
Хлопотов Дмитрий Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Да, вы и ваш супруг имеете право на налоговый вычет, но с учётом некоторых нюансов. При покупке квартиры с использованием материнского капитала вычет рассчитывается только с той суммы, которую вы заплатили из собственных средств, за минусом средств маткапитала.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или мессенджеры , указанные в моем профиле.
Владимир
Налоговое право

Переход ИП с ОСН на НПД

В октябре 2025 оформил ИП через альфабанк сразу с расчетным счетом, хотел работать на нпд, но не прояснил детали и ип было открыто на Общей системе налогообложения, оплатил страховые взносы 10400 за 2025 и открыл самозанятость, став ИП на НПД 13 января, сдал в налоговую единую упрощенную декларацию и 3ндфл, доходов за 2025 было 352 рубля, в личный кабинет фнс пришел налог, за 2026 доходов не было, придет ли страховой взнос по ИП только за неполный январь на ОСН или рассчитается вся годовая сумма? Какие документы нужно досдать чтобы не было вопросов за период по ОСН? Слышал про НДС-1 (освобождение от ндс) и 4-НДФЛ, но очень сомневаюсь

Показать полностью...
Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Страховые взносы по ИП на общей системе (ОСН) платятся ежегодно за полный год, то есть за 2026 год — вся сумма, рассчитанная на основе дохода или фиксированного тарифа, в зависимости от метода расчета.
Если у вас доходы за 2026 год отсутствовали, то по закону страховые взносы за этот год могут быть минимальными или нулевыми, но обычно минимальный платеж за год — фиксированная сумма, установленная законом, которая платится независимо от дохода.
За неполный январь платится только часть страховых взносов за январь, если иное не предусмотрено. Но за весь 2026 год — нужно учитывать сумму, определенную по ставкам.

Поскольку вы открыли ИП на ОСН и сдавали декларацию 3-НДФЛ за 2025 год (до перехода на НПД), а по доходам — всего 352 рубля, то по итогам года налоговая, скорее всего, не потребует уплаты налога или потребует минимальный налог, если есть обязательства.
В 2026 году доходов не было — значит, налоговые обязательства минимальны или отсутствуют.
Для подтверждения отсутствия доходов по ОСН и правильного учета важно сдать нулевую декларацию по Упрощенной системе налогообложения (если вы её ведете). В случае, что вы уже закрыли ИП или перешли на НПД, необходимо оформить соответствующие документы.

Документ 4-НДФЛ — не нужен для ИП на ОСН, он применяется при работе с физлицами по договорам подряда или для работников.
НДС-1 — это заявление-отказ от НДС, если вы освобождены по закону, например, на основании статьи 145 НК РФ. Если вы не планируете быть плательщиком НДС, то этот документ не обязателен, но его можно подать для подтверждения статуса.

Убедитесь, что по ИП на ОСН вы сдали все обязательные декларации за 2025 и 2026 годы (если ИП еще действует).
Если доходы отсутствовали и ИП закрыто или переведено на НПД — подготовьте документы, подтверждающие закрытие ИП (заявление о закрытии, ликвидацию).
Для подтверждения отсутствия доходов по ОСН за 2026 год — подайте нулевую декларацию по УП.
Не забудьте о минимальных страховых взносах — их расчет и оплата зависит от законодательства, уточните у налоговой или через личный кабинет.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (1)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

У вас общая система налогообложения и вам необходимо сдать еще и декларацию по НДС за 4 квартал 2025 года

поскольку налогоплательщиком налога на профессиональный доход вы стали только 13.01.2026 года, то за неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты регистрации на НПД

вы также ИП только на НПД? Или ИП закрыли и открыли СЗ? Непонятен ваш вопрос (открыл самозанятость, став ИП на НПД 13 января)

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Владимир

Оставил открытым ИП, зарегистрировался в приложении мой налог и теперь числюсь как плательщик НПД, в налоговой сказали что единая упрощенная декларация сдается вместо ндс +3ндфл сдал там же. По периоду работы на ОСН тербуются еще какие-либо документы в ФНС?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Напишите в личку, лучше в мах,

так как эксперт, я бы не доверяла на словах ИФНС, что достаточно един упрощенн декларации, у вас был доход

а по страховым также часть за 2025 год уплатить и за 12 дней января

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Валерия
Налоговое право

Налоговый вычет на совершеннолетнего

Здравствуйте, ситуация такова, что в этом году я поступила на платное обучение, точнее в сентябре 2025 года, у меня есть кредит на обучение, договор и кредит плачу я, совершеннолетняя, вопрос - может ли в 2026 моя мать сделать налоговый вычет на себя? за это обучение, т.к. я перестала работать в июле 2025 года. Читала, что нужно, чтобы договор был оформлен на нее, но это было физически невозможно, также читала, что можно сделать доверенность? Спасибо за обратную связь

Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. В вашей ситуации есть основания для обжалования решения суда, если ваша мать не знала о нарушении, автомобиль был приобретён ею на собственные средства и не использовался для систематических правонарушений. Также важно, что её не уведомляли о возможности конфискации. Рекомендуется обратиться с апелляционной жалобой, приложив подтверждающие документы и указав на отсутствие вины вашей матери. Шансы на положительный исход есть, особенно если удастся доказать добросовестность собственника.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, вычет родителям дают, когда:
1) ребёнок очно учится, ему до 24 лет;
2) за обучение платит именно родитель (квитанции с его счёта).
Договор может быть на тебя – это не мешает. Но раз кредит оформлен на тебя и платежи идут с твоего счёта, мама вычет получить не сможет. Чтобы он был, надо переоформить платежи (или кредит) на маму и платить ей самой. Доверенность не спасёт.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Валерия
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов! Желаю вам крепкого здоровья и счастья.
Гость
Налоговое право

Налог для самозанятых

Добрый день! Разъясните, пожалуйста, если самозанятый реализует свои товары через маркетплейс, например, Авито, то кому выставлять чек - юридическому или физическому лицу, - если расчет с продавцом происходит после получения товара и оплаты его покупателем через банк-партнер маркетплейса без кассового разрыва (день в день), и продавец сразу получает деньги и возможность вывести их на свой счет? Непонятно в этом случае то, с кем произведены расчеты продавца, с физ.лицом или юр.лицом, так как продавец получает не всю сумму за товар, а с учетом комисси маркетплейса? Спасибо.

Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Если вы как самозанятый продаёте товар через маркетплейс и получаете оплату после того, как покупатель (физическое или юридическое лицо) оплатил заказ, чек вы должны оформить именно на покупателя — того, кто приобрёл товар на маркетплейсе. При этом неважно, что средства поступают через банк-партнёр или что часть суммы удерживает маркетплейс как комиссию. В чеке указываете стоимость товара без учёта комиссии.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Гость
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации! Пусть ваши усилия будут вознаграждены.
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, по НПД чек формируете на того, кто реально купил товар – конечного покупателя-физлица. Маркетплейс и банк лишь платёжные агенты: их комиссию вы видуете из поступления, но в чек не включаете. В «Моём налоге» указываете всю цену товара, Ф. И. О. (Или «Покупатель»), сумму комиссии записываете отдельным расходом. Если продаёте фирме, тогда чек выписываете на фирму.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Огромное спасибо, Евгений Константинович, за помощь в сложной ситуации!
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Сергей
Налоговое право

Как заплатить ндфл при продаже недвижемости

Продается участок ИЖС во владении 7 лет. И на нем незавершенное строительство во владении пол года. Как платить НДФЛ. За землю не платить а за незавершенное строительство в зависимости от суммы. Или по другому

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

НДФЛ с дохода от продажи объекта незавершенного строительства подлежит уплате, поскольку срок владения им, дающий право на освобождение не истек. Налоговая база составит размер цены ДКП, но не менее кадастровой стоимости*0, 7. Ее Вы можете уменьшить на вычет в размере 250 тыс.рублей, либо на сумму документально подтвержденных расходов на строительство. Декларация подается в срок до 30.04 года, следующего за годом продажи, НДФЛ уплачивается до 15.07.

Доходы от продажи з/у не налогооблагаемы.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Ваша ситуация: участок во владении более 5 лет — налог с продажи платить не нужно. Незавершённый объект — если право собственности на него оформлено менее 3 лет назад, налог с его продажи платить нужно с разницы между продажной ценой и расходами на строительство, либо воспользоваться имущественным вычетом. Земля и объект считаются отдельно.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Сергей

Диана Алексеевна, могли уточнить некоторые моменты: А у нотариуса оформлять как две сделки.

Коротаева Ольга Михайловна
Коротаева Ольга Михайловна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 37 лет

Здравствуйте, Сергей!

К нотариусу обращаться необязательно. Составьте договор купли-продажи, можно один, указав там оба объекта, но нужно будет определить стоимость каждого объекта отдельно, а затем обращайтесь в МФЦ.

Была рада помочь. Если Вам понравился мой ответ, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже дала поверхностную консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Карина
Налоговое право

Как выйти из ООО если являешься директором и учередителем

ООО открыта на сестре, работал по ней муж, его посадили. Есть кредитная задолженность 400 тыс.руб.
Можно ли выйти из ООО если являешься единственным сотрудником, тоесть директором и учередителем? Что нужно для этого сделать?

Келин Дмитрий Александрович
Келин Дмитрий Александрович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Добрый день!

Если все-таки вы директор, а учредитель кто-то другой (сестра), то вы, директор. Можете уволиться.

Единственный сотрудник (который одновременно и учредитель, и директор) не может выйти, оставив ООО без участников.

Можно продать или передать долю, потом выйти (но вопрос в том, кто на это согласится).

И если передача доли будет фиктивной, ее можно будет оспорить.

Если в ООО один участник, его можно ликвидировать (учредитель рискует субсидиарной ответственностью, то есть отвечаете личным имуществом) и-или подаваться на банкротство.

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Карина!

Единственный учредитель и руководитель ООО не имеет права выйти из общества, не передав свою долю другому лицу или не осуществив ликвидацию компании. При наличии у компании задолженности советую индивидуально обратиться к юристу для минимизации возможных рисков.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Если вы являетесь единственным учредителем и директором ООО, вы можете ликвидировать компанию или продать свою долю другому лицу. Для ликвидации потребуется провести процедуру официального закрытия ООО через налоговую службу.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Карина

Перед ликвидацией нужно закрыть долг перед банком, верно?

Другого варианта нет? По заявлению 34001 нет возможности выйти?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В предыдущем ответе я уже дала поверхностную консультацию по вашему вопросу. Для получения более подробных разъяснений вы можете связаться со мной лично — контакты указаны в моём профиле

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Анна
Налоговое право

Налоговый вычет

Здравствуйте!
Просьба помочь разобраться.
Такая ситуация: обратились в клинику для получения справки для налогового вычета, клиника отказала , поскольку оплата была наличными. Чек пациенту при предоставлении услуг не предоставлялся. Услуги оказывались в 23г, на руках только договор об оказании услуг.
Какой порядок действий в такой ситуации? Поможет ли претензия?

Ильин Антон Владимирович
Ильин Антон Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 15 лет

Ситуация, к сожалению, нередкая. Отказ клиники неправомерен, и ваши шансы получить справку высоки.
Помните, что оплата наличными НЕ является законным основанием для отказа в выдаче документов для налогового вычета. Право на вычет возникает при наличии документов, подтверждающих факт оплаты медицинских услуг за собственные средства (пп. 3 П. 1 Ст. 219 НК РФ). Чек ККТ — лишь один из возможных, но не единственный такой документ.
Да, претензия это самый эффективный первый шаг. Она часто помогает решить проблему без обращения в госорганы.
Срок ожидания ответа на претензию: 10 календарных дней (по ЗоЗПП).
Параллельно можно направить жалобы в несколько инстанций: Роспотребнадзор, Налоговая инспекция (ФНС России), Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС вашего региона)

Показать полностью...
еще комментарии
Анна
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Антон Владимирович!
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Обратитесь письменно с заявлением о предоставлении справки по надлежащей форме (именно за 2023 год) и получите письменный ответ лечебного учреждения. Далее действуете в зависимости от ситуации. Сам договор об оказании услуг - является лишь намерением оказать услуги, подтвердить понесенные расходы можно как раз платежными документами - которых у вас нет. Скорее всего, официально платеж не был проведен, в связи с чем получен отказ. Доказать факт лечения по прошествии длительного времени будет затруднительно

Показать полностью...
Елена
Налоговое право

Налоговый вычет

Здравствуйте. Можно ли получить налоговый вычет . Ребенок ходил в бассейн на протяжении 2 лет . Оплата была через терминал. Обратились за справкой отказали сказали мы не спортивная секция . И не спортивная школа. А что они детский центр по плаванию .

Поповнина Ирина Александровна
Поповнина Ирина Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 18 лет

Здравствуйте. Оформить спортивный вычет можно, если: спортивное учреждение находится в перечне Минспорта. Проверьте самостоятельно на официальном сайте.

Готова ответить на ваши вопросы. Для связи : ТГ, VK https://vk.com/irina_popovnina). Консультации проводятся на платной основе — обсудим детали при обращении.
Галина
Налоговое право

Как получить налоговый вычет неработающему пенсионеру

Я учитель, работала до 2924 года. ушла на пенсию осенью 2024 года. В июне 2025 г. купила квартиру. Имею ли я право на получение налогового вычета?

Гадулин Анатолий Игнатьевич
Гадулин Анатолий Игнатьевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Добрый день. Если ранее вы не использовали свое право на имущественный вычет, то Вы имеете право на получение имущественного налогового вычета при покупке квартиры в июне 2025 года, несмотря на то, что вы ушли на пенсию осенью 2024 года.

&Nbsp;

Право на получение имущественного налогового вычета возникает с даты государственной регистрации права собственности на приобретенный объект недвижимости. В вашем случае, поскольку квартира была приобретена в июне 2025 года, право на вычет возникло в 2025 году. Наличие статуса пенсионера не лишает вас права на получение имущественного налогового вычета. Более того, для пенсионеров предусмотрена возможность переноса неиспользованного остатка имущественного налогового вычета на предшествующие налоговые периоды (не более трех лет), при условии, что статус пенсионера имеется на момент обращения за вычетом (см. П. 10 Ст. 220 НК РФ.

Для получения вычета вам можно в 2026 году подать декларации ф. 3-НДФЛ за 2025, 2024, 2023, 2022, приложив к ним документы (копии), подтверждающие право на имущественный вычет при покупке жилья и факт того, что вы являетесь пенсионером (удостоверение, справка и т.п.).

Показать полностью...
Ответ был полезен? Напишите отзыв в моем профиле.
Еще ответы (4)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вы можете заявить имущественный налоговый вычет за 2023 и 2024 год, если ранее его не заявляли

если бы вы хоть в декабре прошлого года написали вопрос, то могли бы сдать и за 2022 год, но трехгодичный срок пропущен

Предоставление имущественных налоговых вычетов в связи с приобретением (строительством) жилья и погашением процентов по целевым займам (кредитам) при отсутствии в календарном году определенных доходов зависит от того, является гражданин пенсионером или нет (ст. 216, Пп. 3, 4 П. 1, П. 10 Ст. 220 НК РФ).

Если гражданин является пенсионером, то при отсутствии доходов, к которым могут применяться имущественные вычеты в связи со строительством/приобретением жилья и погашением процентов по целевым займам (кредитам), он может:

использовать имущественный вычет в последующих налоговых периодах, в которых такой доход появится;
перенести имущественный вычет на прошлые периоды, но не более чем на три года, предшествующих году, в котором образовался переносимый остаток имущественного вычета.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, пенсионер тоже может вернуть НДФЛ, но только в пределах налога, уже уплаченного. Вы не работаете, зато платили налог до осени 2024-го. Покупка была в 2025-м, поэтому подайте декларацию 3-НДФЛ за 2025 год и попросите перенести имущественный вычет назад на 2022-2024 годы (максимум три года до выхода на пенсию). ФНС вернёт то, что удержали тогда. Если вернётся не всё, остаток ждёт, пока снова появится доход.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Галина
Евгений Константинович, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Да, вы имеете право на получение имущественного налогового вычета, если у вас был облагаемый НДФЛ доход в 2024 году, когда вы еще работали.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Галина
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход!
Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Нет, важно, чтобы вы платили налог в момент покупки — иначе право на вычет отсутствует.

Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Юлия Александровна
Налоговое право

Налоговый вычет при разводе

Здравствуйте. Брали ипотеку в браке. Сейчас в разводе.
Муж подал на возврат налога по процентам на ипотеку.
Фактически за год выплачено процентов 276000
Налогов за год уплачено 126000
Почему к возврату только 36000?
Не пойму……

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, проценты вычитаются не рубль-в-рубль: налоговая возвращает лишь уплаченный НДФЛ, то есть 13 % от суммы процентов. 276 000 × 13 % = 35 880 Р — округлённо 36 000. Больше вернуть нельзя, пока не наберётся больше процентов или пока НДФЛ за год не превысит рассчитанную сумму. Всё верно.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Юлия Александровна Кайдаш
Спасибо за вашу помощь и поддержку! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение.
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Все верно, возвращают не всю сумму уплаченных процентов - а 13 процентов с них, притом эта сумма должна быть соотносима с уплаченным вам НДФЛ за соответствующий год, а также с учетом установленного законодательством лимитом в целом

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Размер возврата ограничен суммой уплаченного вами за год НДФЛ. Вернуть можно не больше, чем вы заплатили налога за этот период.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Показать еще