Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 216 вопросов
    За последние сутки
  • 540 юристов
    Отвечают на вопросы
Ольга
Налоговое право

Кто должен платить?

С мужем в разводе, он на СВО. Квартира совместная, не делили пока. Кто и как должен оплачивать налог на имущество. Он не проживает , освобожден от налогов, но является собственником тоже. Мне налог платить одной целиком или как?

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Налогоплательщиками налога на имущества признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения (ст. 400 НК РФ). Как я понимаю, собственником недвижимости являетесь вы. В таком случае обязанность по уплате налога возложена на то лицо, которое указано в выписке ЕГРН. Налоговый орган при формировании уведомлений руководствуется данными ЕГРН.

При разделе имущества в связи с разводом - будут выделены соответствующие доли и налог уже будет уплачен в соответствующих пропорциях. Его льготу вы применить не сможете равно как и пересчитать ранее уплаченный налог. Также вы не отнесены к членам его семьи в связи с разводом, в таком случае не сможете применить льготу по статье 407 НК РФ.

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Смотрите, здесь главный вопрос - на кого в ЕГРН зарегистрирована квартира! Если на вас полностью, то налог на имущество физических лиц налоговый орган рассчитывает сам на основании сведений из ЕГРН, которые к нему приходят на постоянной основе. Если муж также является собственником по документам, то он должен удостовериться, что у налогового органа есть информация об имеющейся у него льготе по налогу на имущество. И при наличии подтвержденной льготы - налоговый орган не будет выставлять налог. На вас его налог никто не вправе переложить, поскольку вы разные налогоплательщики. Если необходима более детальная консультация, то обращайтесь - все телефоны указаны.
Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Налог на имущество взыскивается с собственников. Если квартира в совместной собственности без выделенных долей — по умолчанию 50/50; если доли указаны в ЕГРН — платите по ним. Освобождение от налогов у мужа действует только при наличии официального документа; оно не автоматически переносится на вас. Что делать: 1) проверьте ЕГРН и налоговое уведомление; 2) запросите в ФНС перерасчёт по долям; 3) направьте мужу письменное требование о возмещении его части; 4) при отказе взыскивайте через суд.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Ольга

Я понимаю, что я не освобождена от налогов. Но он, как участник освобожден

Ольга

А можно ли после сделать перерасчет выплаченных налогов?

Светлана
Налоговое право

ИП на НПД

Учредитель и ген директор ООО в одном лице не может сдавать в аренду свой автомобиль этому ООО если зарегистрирован как физ лицо с НПД. Если учредитель ООО откроет ИП на НПД, то в таком случае сможет лион сдавать в аренду своему ООО свой личный автомобиль в аренду? Или нужно выбрать другой налоговый режим?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Ваш вопрос достаточно специфичен и требует детального рассмотрения с учётом всех нюансов. С одной стороны, ситуация, когда учредитель и гендиректор ООО в одном лице сдаёт в аренду свой автомобиль компании, может иметь определённые налоговые последствия. С другой стороны, многое зависит от того, как оформлены все документы и какие цели преследует такая сделка.

Если вы зарегистрированы как физическое лицо с НПД и сдаёте свой автомобиль в аренду ООО, это может вызвать вопросы у налоговых органов. Рекомендую вам обратиться к профессиональному налоговому консультанту или юристу, чтобы уточнить все детали и избежать возможных проблем в будущем.

Если вы рассмотрите вариант открытия ИП на НПД, это также не гарантирует автоматического решения всех вопросов. Важно учитывать специфику ваших взаимоотношений с ООО и цель аренды автомобиля. Возможно, потребуется переход на другой налоговый режим или внесение изменений в условия сделки.

Чтобы быть уверенным в правильности своих действий и избежать возможных штрафов и санкций, рекомендую обратиться ко мне за платной юридической помощью. Я смогу детально изучить вашу ситуацию, предложить оптимальные варианты действий и помочь оформить все необходимые документы.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Белая Кристина Александровна
Белая Кристина Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает адвокат
Стаж 6 лет

Да, учредитель ООО может открыть ИП на налоге на профессиональный доход (НПД) и сдавать в аренду своему ООО личный автомобиль. Однако есть несколько важных моментов, которые следует учитывать:
1. Договор аренды
2. Налогообложение
3. Учет в бухгалтерии
4. Рынок аренды

Показать полностью...
еще комментарии
Светлана
Спасибо, Кристина Александровна, за ясность и подробность в ответе!
Степа Карманов
Налоговое право

Предстоящий платеж

Здравствуйте,пришло уведомление в лк налогоплательщика,с с предстоящий платежом в размере 15.473 т.р.
В основанияе написали: Решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
Срок уплаты до: 24.03.2025г
Пишу вопрос: 21.09.2025г

Муртазин Салават Хайдарович
Муртазин Салават Хайдарович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Здравствуйте, обратитесь в налоговую службу за разъяснениями либо лично либо путем подачи заявления о разъяснении начисленного налога. В данном случае, скорее всего речь идет о ст. 122 НК РФ об уплате штрафа за нарушенные сроки. Данную информацию необходимо выяснить, в случае если вы сроки не нарушали, налоговой задолженности не имели, то направить данное заявление в налоговую с подробным объяснением.

Показать полностью...
Если консультация была полезна, пожалуйста, оставьте отзыв на моей странице.
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Скорее всего вы подавали декларацию, по которой была проведена камеральная налоговая проверка. Решение об отказе - это значит, что нарушение само установили (НДФЛ доначислили за 2024 год), просто штрафа (ответственности) не будет

При необходимости, обращайтесь

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
здравствуйте, получите решение, и после его получения можно его оспорить или нужно будет оплатить. Могу предположить, что это налог по результатам КНП. Обращайтесь если будут вопросы после получения решения.

Юристы рядом


Гость
Налоговое право

Как декларировать биткоин, полученный от источника за пределами РФ?

Нужно ли резиденту РФ декларировать биткоин, полученный в результате майнинга от источника за пределами РФ?

Есть доход в криптовалюте от инвестиций в майнинг биткоина за рубежом. Инвестирование осуществляется путем покупки за usdt цифрового токена, обеспеченного хешрейтом, у зарубежного оператора майнинга, который осуществляет свою деятельность по добычи за пределами РФ. Как держатель токена получаю btc пропорционально хешрейту. Биткоин накапливается в кошельке и я их пока не вывожу в фиат.

Показать полностью...
Коломеец Игорь Владимирович
Коломеец Игорь Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Добрый день!

Декларировать нужно только реализованный доход ст. 228 НК РФ Пока вы не продаёте полученный BTC (и не используете его в расчетах), налоговая обязанность и обязанность декларировать не возникает. Декларация 3-НДФЛ подается только в год, когда произойдет продажа/обмен/использование криптовалюты.
В декларации можно будет учесть расходы (стоимость токенов/хешрейта, уплаченных в USDT).

Показать полностью...
Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен.
еще комментарии
Гость
Спасибо за развернутый ответ, Игорь Владимирович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Сергей
Налоговое право

Штраф за несвоевремнную подачу 3-НДФЛ для получения вычета

Налоги за 2023 год оплатил в 2024 году в полном объеме по налоговому уведомлению. Позже в 2025 году подал 3-НДФЛ за 2023 год для получения налогового вычета за покупку квартиры и за лечение. В результате проверки налоговая составила акт, что сума подлежаящая уплате за 2023 год составляет 0 рублей, при этом поскольку деклараия подана позде 30.04.2024 начислен штраф врамзере 1000 рублей. Что делать в такой ситуации. Все налоги были уплачены вовремя и декларация подавалась для получения вычетов.

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

исходя из того, что вы указали - требования налогового органа по уплате штрафа неправомерны. Поскольку не установлен срок подачи декларации исключительно для получения налогового вычета (это в целом ваше право, а не обязанность). Оспаривайте акт налогового органа с начислением штрафа (на текущий момент - путем подачи возражений).

При необходимости, обращайтесь

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Татарская Елена Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте, нужно изучить поданную вами декларацию. Проверьте правильно ли вы указали все суммы затраченные на покупку квартиры и лечения. Ранее обращись за возвратом на покупку недвижимости? Рекомендую подать правильную корректирующую декларацию

Свяжитесь со мной в телеграм или по телефону, и я помогу вам решить юридическую проблему.
еще комментарии
Сергей

По резултатам проверки других нарушений не выявлено. Зачявленнач сумма вычета видна в личном кабинете. Не понятно проавомочно ли требование налоговой? Какая статья НК говорит, что не надо подавать декларацию если налоги уплачиваются по увеломлению, например, проценты с банковских вкладов?

Показать полностью...
Татарская Елена Владимировна
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Для полной консультации по вашему вопросу присылайте документы, я посмотрю что можно сделать

Свяжитесь со мной в телеграм или по телефону, и я помогу вам решить юридическую проблему.
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
здравствуйте, судя по описанному вами - вас предлагают привлечь по ст. 119 НК РФ за несвоевременное представление налоговой декларации. Но для дальнейших рекомендаций нужно изучить полученный вами акт и поданную налоговую декларацию
Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Оспаривайте акт налогового органа по поводу штрафа. Либо нужно оплатить 1000 рублей, это не большая сумма.

Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
еще комментарии
Сергей

Требование налоговой правомочно или нет? Какая статья НК говорит, что не надо подавать декларацию если налоги уплачиваются по увеломлению, например, проценты с банковских вкладов?

Шикарев Роман Владимирович
Шикарев Роман Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Здравствуйте. Расскажите как разрешилась ситуация по заданному вопросу? Смогли решить? Если не удалось, то пишите.

С наступившим Новым 2026 годом и наступающим Рождеством!

Если остались вопросы - пишите. Мои данные для связи в моем профиле. Совет дам безвозмездно, юридические услуги на платной основе. Цену уточняйте по обращению.
Задайте вопрос всем юристам на сайте
540 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
216 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Налоговый вычет за обучение

Здравствуйте! С апреля по декабрь 2024 г. ежемесячно оплачивала обучение. С января по сентябрь официально работала, а в сентябре 2024 г. уволилась и находясь без работы, продолжала оплачивать обучение до конца 2024. Возможно ли получить налоговый вычет за весь период обучения (сумма с апреля по декабрь) или в обращении на возврат указывать только ту сумму, которая была оплачена с периода апрель-сентябрь, именно за те месяцы когда работала?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Можно заявить вычет по всем суммам, уплаченным в 2024 (апрель–декабрь), но возврат будет ограничен суммой НДФЛ, фактически уплаченного/удержанного в 2024 (то есть в период работы — январь‑сентябрь). Если хотите получить через работодателя — он может учесть только платежи за время вашей работы у него; иначе подаёте 3‑НДФЛ и требуете возврат за весь год. Сохраните договор, квитанции и платежные документы.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Размер вычета может быть равным оплаченному в течение всего периода обучения, но он не может быть больше суммы НДФЛ, уплаченной работодателем в бюджет за период пока Вы работали. Требования именно к трудоустройству в период обучения в ст.219 НК РФ нет.

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Гость
Налоговое право

Удаленка по ИП на НПД

Предлагают не плохую работу удаленно, но просят оформить самозанятость и потом через нее ИП на НПД. Так как работают по договору ГПХ с ИП. Читала в интернете за ИП на НПД, вроде ничего в этом страшного нет, вроде и открыть и закрыть его не сложно. Но все равно есть страх, что могу с этим ИП в липнуть на деньги. Какие могут быть риски?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Риски: вы берёте на себя ответственность ИП — налоговые обязательства и отчётность, личная ответственность по договорам, потеря трудовых гарантий, риск вовлечения в схемы уклонения/отмывания и претензий при проверках. Совет: требуйте письменный договор, платите на свой расчётный счёт, не подписывайте поручительства/расходные документы, уточните налоговый режим и взносы у бухгалтера, проверьте надёжность работодателя. По возможности оформляйтесь как самозанятый или через агентство; при сомнениях — консультация юриста/бухгалтера.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Риск "влететь на деньги" существует, но он связан в первую очередь с возможностью переквалификации договора и последующими налоговыми последствиями, а не с самим фактом открытия ИП на НПД. Будьте внимательны к условиям работы и содержанию договора.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Гость
Налоговое право

Налоговая ставка.

Налоговая ставка на жилой дом в области 0,3 %, а на квартиру в городе 0,1 %. Почему такая разница? И там, и там жилое.

Каравайцева Елена Александровна
Каравайцева Елена Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Ставки на имущественный налог регулируются региональным законодательством.

Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Кристина
Налоговое право

Налог на имущество физических лиц

Здравствуйте! Пришло налоговое уведомление по налогу на имущество физических лиц в Самаре за 2024 год и указана ставка 2%, хотя в прошлом году ставка была 0,5%. У меня нежилое помещение с кадастровой стоимостью 8 млн руб., которое я сдаю в аренду частной клинике. Скажите, пожалуйста, насколько правомерна такая ставка?

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
согласно пп. 2 ст. 406 НК РФ 2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса; 7. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу: 1) определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее в настоящей статье - перечень); 2) направляет перечень в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской Федерации; (пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 347-ФЗ) 3) размещает перечень на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Таким образом, если ваш объект попал в этот перечень, это объясняет примененную налоговую ставку. и тогда она применена правильно. Надо проверять ваш объект.
Показать полностью...
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации определяет перечень отдельных объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (пункт 7 статьи 378.2 НК РФ).

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований в размерах, не превышающих 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ (подпункт 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ). Ставка в размере 0, 5 применяется к прочим объектам.

Возможно, в связи с этим было связано резкое увеличение ставки по налогу на имущество

Обращайтесь в личные сообщения с кадастровым номером помещения - проверим точнее

Показать полностью...
Марванд Даниел Павлович
Марванд Даниел Павлович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 11 лет

Добрый день. С этим и связано повышение. Более подробная информация смотрите в Налогов кодексе

Андрей
Налоговое право

Пришел налог

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,была куплена квартира за мат капитал в 2007г.,в 2024 были выделили доли детям перед продажей квартиры.Сейчас пришел налог на детей так как во владении менее трех лет,хотя по новому закону срок идет с покупки за мат капитал.Как быть?

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

Как быть?

Спорить с налоговым органом, основываясь на абз.8 п.2 ст.217.1 НК РФ.

Как именно спорить, куда и какие документы подавать, зависит от того, на какой стадии находится налоговая проверка, какие документы прислал Вам налоговый орган.

С уважением

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
еще комментарии
Андрей

пришло требование о предоставлении пояснений.

Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

направьте ответ- пояснения, что доходы не подлежат налогооблажению.

За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Еще ответы (1)
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Да, данные доходы освобождаются. Готова помочь с налоговой, необходимо подготовить развернутый ответ с обоснование и ссылками на закон. Обращайтесь.
Нелли
Налоговое право

Как иностранцу получить инн

Добрый день, я гражданка Армении. Приехала 2 сентября, сделала все необходимые документы, медицину, биометрию , Амину и тд.

Осталась ИНН, в отделении, просят бумажную версию регистрацию, Амину не принимают. В МВД не делают бумажную уже.

Как получить? Что делать

Умнова Елена Сергеевна
Умнова Елена Сергеевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 0 лет

Получить ИНН можно в налоговой инспекции. Номер присваивают либо по месту жительства (регистрации), если иностранец встал на миграционный учёт, либо по месту нахождения недвижимого имущества, если регистрации нет. Обратиться можно в любую налоговую инспекцию, которая работает с физлицами

Показать полностью...
Пишите в теллеграм @elena_um82
еще комментарии
Нелли

Так в налоговой не дают, без бумажной регистрации в то и дело. Амина не проходит

Алексей
Налоговое право

Законно ли?

Здравствуйте, мне 15 лет могу ли я заниматься торговлей криптовалюты законно если я буду платить налог по 3 ндфл?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Формально вы можете получать доход и декларировать его, но для торговли на большинстве криптобирж и открытия счёта требуется 18+. В 15 лет сделки заключаются с согласия родителей/опекунов; для уплаты налога вы вправе подать 3‑НДФЛ (обычно через родителей). Рекомендации: 1) узнайте возрастные ограничения биржи/банка; 2) действуйте через родителей или с их письменным согласием; 3) сохраняйте все выписки и чеки по операциям; 4) при доходе подавайте 3‑НДФЛ и платите НДФЛ; 5) проконсультируйтесь с налоговым специалистом.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Алексей
Спасибо, Евгений Константинович, за ясность и подробность в ответе!
Татьяна
Налоговое право

Налоговый вычет

Здравствуйте. В 2016 будучи в браке взяли ипотеку ( стоимость кв 2350000 руб) с вложением маткапитала. Вычет получал бывший муж, писали заявление о распределении % вычета ( ему с 2 млн. руб, мне-350 тыс. руб.). Я вычет за эту кв. не получала. В 2023 выплатили ипотеку. И в этом же году развелись. По суду были выделены доли мне (9/20), мужу(9/20) и 2 детям (по 1/20). В 2025 году выкупила долю мужа за 2 млн. руб. Имею ли я право получить налоговый вычет за покупку доли у бывшего мужа, так как никогда его не получала? Кв. в собственности более 5 лет.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Вычет можно получить за фактические расходы на приобретение доли в 2025 г.: вы вправе заявить имущественный вычет 13% от уплаченной суммы (в пределах лимита 2 000 000 руб.) при наличии облагаемого дохода и документов (ДКП, платежки, нотариальные акты, решение суда). Но если бывший муж уже использовал вычет на ту же сумму (либо на 2 млн, указанные вами ранее), повторно эту же сумму получить нельзя. Действуйте: запросите в ИФНС информацию, использовался ли вычет по объекту, соберите документы по покупке доли и подайте 3‑НДФЛ за 2025 г.; при споре — консультация налогового юриста.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Хаулин Андрей Анатольевич
Хаулин Андрей Анатольевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 8 лет

Да, имеете право. Вы можете получить налоговый вычет при покупке доли у бывшего мужа, так как впервые используете свое право на вычет с этой квартиры. Подайте в налоговую декларацию 3-НДФЛ вместе с документами на выкуп доли (договор купли-продажи, расписка или выписка о переводе денег) и получите возврат 13% от суммы выкупа (максимум 260 000 руб. с 2 млн рублей).

Показать полностью...
Если вам понравился мой ответ и он оказался вам полезен. Пожалуйста оставьте отзыв во вкладке отзывы.
Марина
Налоговое право

Кто заплатит налог?

Добрый день, у меня такой вопрос. В течение 3 лет делили квартиру после развода. Квартира зарегистрирована на мужа. В течение этого времени он не платил налоги. Решение первого суда было уже 2,5 года назад. Вопрос: кто должен заплатить налоги за тот период, когда уже были доли, но в росреестре они не были оформлены. На руках только решение суда. Спасибо

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Пока в ЕГРН собственником значится муж — налог начислялся и платил он. Однако по решению суда вы уже имели право на долю, значит после регистрации права и/или при исполнении решения можете требовать с него компенсацию уплаченных налогов за спорный период. Действуйте: 1) получите исполнительный лист/копию решения; 2) добейтесь государственной регистрации вашей доли в Росреестре; 3) запросите в ФНС перерасчёт/справки по налогам; 4) подайте иск о взыскании с мужа уплаченных сумм или включите требование при исполнении решения. Сохраните все документы и проконсультируйтесь с юристом.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Александр
Налоговое право

Ввозной НДС, где декларант — клиент-физлицо

Здравствуйте!

Есть байер, работающий по агентскому договору (клиент говорит, какую брендовую вещь за границей купить, переводит деньги байеру с учетом его комиссии, а байер покупает, привозит и передает клиенту).

У байера есть ИП и ООО, оба на УСН 6% Д. Рассматривается вариант перехода на 15% Д-Р.

В данном случае байер является декларантом и должен уплачивать ввозной НДС 20%.

Но что если вся документация (инвойсы, декларации и т.д.) будут оформляться на клиента-физлицо? Соответственно, для этого у клиента будут уточняться его ФИО, паспортные данные, ИНН и т.д. для оформления всех документов.

То есть товар будет ввозить физлицо для личного пользования, а с помощью байера клиент лишь оплачивает товар за границей (по сути байер здесь выступает в роли платежного агента) и осуществляет международную доставку.

Правомерно ли так делать и будет ли уплачиваться в данном случае ввозной НДС?

Заранее спасибо!)

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Ваш вопрос очень интересный и требует детального рассмотрения с учётом всех нюансов. Я могу помочь вам разобраться в этом вопросе, если вы решите обратиться ко мне за платной юридической помощью.

Согласно действующему законодательству, для корректного оформления всех необходимых документов и уплаты налогов важно учитывать статус участников сделки и характер их действий. Переход на оформление документов на клиента-физлицо может повлиять на ряд аспектов, включая уплату ввозного НДС.

Для того чтобы точно определить, какие последствия повлекут за собой такие изменения, необходимо провести тщательный анализ всех документов и условий сделки. Я готов оказать вам профессиональную юридическую помощь в этом вопросе, чтобы вы могли принять обоснованное решение и избежать возможных проблем с налоговыми органами.

Буду рад помочь вам разобраться в этой ситуации и ответить на все ваши вопросы. Обращайтесь ко мне за платной юридической помощью, и мы вместе найдём оптимальное решение для вашего бизнеса.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (3)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Формально возможно оформить ввоз на физлицо (личное пользование), но риски велики: таможня/налоговики могут переквалифицировать поставки как коммерческие (ввоз для перепродажи) — тогда будет ввозной НДС и пошлины на стороне фактического импортёра (ИП/ООО). Чтобы снизить риск, оформляйте агентский/платёжный договор, доверенности и инвойсы в чётком соответствии с ролью байера как агента, ведите доказательства личного пользования клиентом и привлекайте таможенного брокера. Обязательно проконсультируйтесь с налоговым юристом и брокером до операций.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте, все зависит как оформлять, и какими сделками закрывать эти операции. Сама по себе агентская схема работает. Чтоб оценить риски в данной конкретной ситуации, обращайтесь, можно оценить и проработать варианты работы.
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. На практике такая схема сопряжена со значительными юридическими рисками для байера, так как может быть квалифицирована как незаконная предпринимательская деятельность с целью уклонения от налогов.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Алина
Налоговое право

Налоговый вычет

При покупке дома с использованием средств мат капитала через кпк плюс добавление большей части своих средств. Смогу ли я получить налоговый вычет от покупки, если я нахожусь в декрете до трех лет, но не имею официального трудоустройства?

Домрачев Сергей Владимирович
Домрачев Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Для получения имущественного налогового вычета необходимо иметь доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Поскольку вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком и не имеете официального трудоустройства, у вас нет таких доходов в текущем налоговом периоде. Однако, право на получение вычета не теряется. Вы сможете воспользоваться им в том налоговом периоде, когда у вас появятся облагаемые НДФЛ доходы (например, после выхода из отпуска по уходу за ребенком и трудоустройства). Налоговое законодательство не устанавливает ограничений по срокам обращения за вычетом после возникновения права на него.

Показать полностью...
Представленная информация носит предварительный характер, не учитывает обстоятельства конкретного дела. Рекомендуется индивидуальная консультация юриста.
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья есть, но вернуть 13% можно только при наличии облагаемого дохода и уплаченного НДФЛ. Если вы в декрете и не работаете — сразу возврата не будет; вы можете воспользоваться вычетом позже, когда появятся доходы (через 3‑НДФЛ или через работодателя). Материнский капитал не мешает. При долевой собственности каждый совладелец вправе получить свою долю вычета. Вычет процентов возможен только для соответствующих займов (обычно банк/ипотека). Сохраните все документы и проконсультируйтесь с ИФНС.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Гость
Налоговое право

Льгота по налогу на имущество ВБД

Здравствуйте! Мой супруг ветеран боевых действий (Чечня). В браке приобрели квартиру в ипотеку с использованием материнского капитала. Собственность пока оформлена на меня, ипотека только на мое имя. Супруг и ребенок зарегистрированы по этому адресу. Это наше единственное жилье. Сейчас я имею право на льготу по налогу на имущество? Как оформить льготу ?

Праздникова Елена Викторовна
Праздникова Елена Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Добрый день! если в вашем регионе действует льгота по уплате налога на имущество при наличии ипотеки, вы можете ее оформить, подав соответствующее заявление с приложением кредитного договора, договора об ипотеке и справки банка об остатке задолженности по кредиту через личный кабинет налогоплательщика физического лица или лично обратившись в ИФНС по вашему городу.

Показать полностью...
Праздникова Елена Викторовна, юрист, арбитражный управляющий
Еще ответы (1)
Решетникова Ольга Николаевна
Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Здравствуйте! Здесь важно уточнить о какой именно льготе вы спрашиваете. Если имеете в виду возврат НДФЛ, то да, имеете. Возврат НДФЛ за покупку жилья оформляется в налоговом органе по месту жительства. Если вы имеете в виду, снижение ежегодного налога на имущество, то это право есть у некоторых категорий граждан.

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.
Елена
Налоговое право

Налоги

Здравствуйте. У меня оплачены полностью имущественные налоги за последние 4 года, согласно налоговым квитанциям. Налоговая подала на меня в районный суд на взыскание налога за 2023г, взыскание - 10 300 руб. -это задолженности и пени,которые тащатся с 2015г. Какие справки взять в налоговой, чтобы доказать суду, что в 2023г.налоги полностью оплачены.

Розум Александр Валерьевич
Розум Александр Валерьевич Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Добрый день.

ФНС заявляет, что задолженность есть. Особенность погашения налогов такова, что при оплате, Вы платите сначала задолженность. Если у Вас была задолженность много лет назад, то при оплате за последние годы сначала была погашена та задолженность и только потом начались погашения за последние отчетные периоды. Поэтому, видимо, у Вас и возникла задолженность.

При этой схеме погашения нельзя заявиться о пропуске срока давности ФНС, потому что задолженность - сравнительно свежая.

Вы можете запросить инф-ию об общем объеме уплаченных налогов за промежуток времени. Но они Вам и так известны, если платежки сохранились.

ВАЖНО:

  1. Если ФНС все-таки заявлет в исковом требовании оплату налога ЗА 2015 год (срок более 3, 5 лет назад: 3 года срок давности + законный срок для оплаты налога + до 15 июля), просите применить срок исковой давности.
  2. Сумма небольшая, убедитесь, что все же это районный суд, возможно мировой суд и судебный приказ? Вы можете его отменить, подав возражения, просто потому что не согласны.
Показать полностью...
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Еще ответы (5)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Срок по пеням считается так.

в общем случае истекает одновременно с истечением срока давности по основному долгу;
приостанавливается, если по сумме пеней заявлено в суд;
продолжает течь, если сумма пеней не заявлена в судебном иске (в то время как сумма основного долга может быть заявлена).

Показать полностью...
Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
обращайтесь. Могу помочь. Справка там единая, можно в личном кабинете запросить. Но на суд вам нужен именно налоговый юрист. Нужно смотреть какие меры принимались налоговой до суда. Отстоять реально, если это налоги 2015 года.
Бударагин Александр Александрович
Бударагин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, не дадут вам справку, раз в суд подали уже.

За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
Никитин Андрей Сергеевич
Никитин Андрей Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 26 лет

Документы подтверждающие оплату налога за спорный период

Василенко Василий Тихонович
Василенко Василий Тихонович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Елена, здравствуйте! Обращайтесь, контакты в профиле, помогу.
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Екатерина
Налоговое право

Как вернуть налоговый вычет

Здравствуйте, подскажите если мы берем квартиру за 2 миллиона, и вкладываем 690 тысяч как первоначальный взнос, сколько мы сможем вернуть налоговый вычет?

Розум Александр Валерьевич
Розум Александр Валерьевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Добрый день.

Есть несколько десятков налоговых вычетов. О каком именно идет речь?

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
еще комментарии
Екатерина

О имущественном вычете

Александр
Налоговое право

НДС для байера

Здравствуйте!

Есть байер, работающий по агентскому договору (клиент говорит, какую брендовую вещь за границей купить, переводит деньги байеру с учетом его комиссии, а байер покупает, привозит и передает клиенту). У байера есть ИП и ООО, оба на УСН 6% Д. Рассматривается вариант перехода на 15% Д-Р. Ключевой вопрос в данном случае про ввозной НДС. Платится ли каким-либо образом какой-либо стороной ввозной НДС в данном случае? Перечитал все форумы и сайты, где пишут про деятельность байеров — все пишут про ИП и т.д. Но никто не пишет про НДС. Не должен ли он уплачиваться в данном случае?

Заранее спасибо!)

Показать полностью...
Коломеец Игорь Владимирович
Коломеец Игорь Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Добрый день!

Ввозной НДС всегда платится при выпуске товара в свободное обращение в РФ (ст. 151 НК РФ, ст. 80 ТК ЕАЭС).
Плательщик ввозного НДС — декларант (тот, на кого подаётся ГТД).
В вашем случае декларантом выступает байер, потому что именно он ввозит товар на своё имя, даже если действует по агентскому договору.

Ввозной НДС в вашей схеме обязателен. Плательщик — байер (как декларант). Он уплачивает его при таможенном оформлении. Если байер на УСН — этот НДС не возмещается, ложится на его издержки. Обычно байер включает сумму таможенных платежей (пошлина + НДС) в счёт, который выставляет клиенту, отдельно или в составе стоимости.

Показать полностью...
Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен.
Еще ответы (1)
Василенко Василий Тихонович
Василенко Василий Тихонович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Александр, здравствуйте! У Вас вопрос, связанный своего предпринимательской детельнностью, при необходимости, обратитесь за консультацией приватно, контакты в профиле.
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Показать еще