Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 216 вопросов
    За последние сутки
  • 540 юристов
    Отвечают на вопросы
Лариса
Налоговое право

Налоговый вычет

Добрый день! В 2003г купила квартиру за 600тыс,получила вычет 13%. В 2021г взяла в ипотеку квартиру за 5300000руб.Знаю,что сейчас вычет делается с 2млн.Могу ли я претендовать на вычет с разницы от 2млн- с 1440000р ? Или у меня нет права на налоговый вычет?

Бурумбаев Руслан Сулейманович
Бурумбаев Руслан Сулейманович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 16 лет

Здравствуйте. Если Вы ранее воспользовались налоговым вычетом (на 2003 год он составлял 600 000 рублей), и использовали его в пределах размера на момент его действия, то вычет с 2 000 000 рублей Вы уже не сделаете

Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Нет, налоговый вычет Вами уже использован, а он выдается только один раз.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Сергей
Налоговое право

Пришло от налоговой

Подавал на налоговый вычет на фитнес весной, статус до сих пор на рассмотрении
Во второй половине 2024 года не работал, может ли это быть связано?
Что делать в такой ситуации?

Песков Анатолий Николаевич
Песков Анатолий Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет

Да, вполне возможно, что задержка с налоговым вычетом за фитнес связана с тем, что вы во второй половине 2024 года не работали. Ниже объясню, почему это важно, и что вы можете сделать в такой ситуации.

еще комментарии
Сергей

Хорошо, жду

Виктория
Налоговое право

Начислили страховые взносы ИП на НПД

Здравствуйте. У меня похожая ситуация в 2022 году я была ИП на НПД, перешла на УСН в 2024, условий по сотрудникам и порога дохода не нарушала, в итоге сейчас прилетело письмо, что задним числом мне начислили задолженность по страховым взносам за 22 год + пени. Ходила разбираться в налоговую к своему инспектору и мне ответили, что нарушением стала отправка налоговой декларации за эти года и это уже является фактом снятия с учета. Возможно ли вообще такое?
Актов проверки нет, оснований для снятия тоже, в кабинете только письмо с информацией о задолженности.

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Спасибо за обращение. Понимаю вашу обеспокоенность по поводу ситуации с задолженностью по страховым взносам.

Действительно, ситуация, когда вам задним числом начисляют задолженность, может быть неприятной. Однако важно разобраться в причинах возникновения задолженности и принять меры для её погашения.

В вашем случае, возможно, произошла ошибка или недоразумение. Я готов помочь вам разобраться в этой ситуации и защитить ваши интересы.

Как юрист, я могу:

- проанализировать вашу ситуацию;
- изучить документы и переписку с налоговой инспекцией;
- подготовить необходимые возражения и пояснения;
- представлять ваши интересы в налоговых органах.

Обращение ко мне за юридической помощью будет разумным решением, чтобы избежать возможных негативных последствий. Я помогу вам разобраться в ситуации и защитить ваши права.

Буду рад помочь вам в решении этого вопроса.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Песков Анатолий Николаевич
Песков Анатолий Николаевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет

Здравствуйте.
Вы описали довольно частую, но спорную ситуацию, связанную с самозанятыми (НПД) и переходом на ИП с УСН, при которой налоговая "задним числом" доначисляет страховые взносы — без должных оснований и без проведения проверки. Давайте разберёмся, что в этом случае законно, а что нет, и как действовать.

Показать полностью...

Юристы рядом


Лидия
Налоговое право

Надо ли платить налог?

Квартира приватизирована в 1999 году. Квартира зарегистрирована в росреестре в 2024 году. Квартира продана в 2025 году. Является ли ранее возникшее право на квартиру освобождением от налога на продажу этой квартиры?

Некрасов Вадим Юрьевич
Некрасов Вадим Юрьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Здравствуйте. А договор приватизации до 2024 г. даже в регистрационной палате не регистрировали?

еще комментарии
Лидия

В договоре передачи жилой квартиры в собственность указано, что гражданин приобретает право собственности (владения, пользования, распоряжения) на квартиру с момента регистрации в Уфимском предприятии технической инвентаризации. Документ об этой регистрации в наличии есть.

Некрасов Вадим Юрьевич
Некрасов Вадим Юрьевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

"Документ об этой регистрации в наличии есть" - значит право собственности возникло в момент регистрации в БТИ, соответственно у Вас есть право на получение налогового вычета в размере 100%.

Лидия

Договор был зарегистрирован в Уфатехинвентаризация(я думаю, что аналог БТИ), выдано регистрационное удостоверение, в котором указано, что квартира зарегистрирована по праву собственности, основание-Постановление администрации района

Еще ответы (1)
Каравайцева Елена Александровна
Каравайцева Елена Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Да, ранее возникшее право освобождает от оплаты налога.

Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Алексей
Налоговое право

Завышенная кадастровая цена

Здравствуйте. Как уменьшить кадастровую цену? Многодетная семья, мы купили дом в Красноярском крае за 3,5 млн. рублей. Сначала он был: стены без окон и дверей, крыша и подвал, пенобетон. Без отделки, щели между плитами в полу в подвал, трещины в стенах. Забора вокруг не было, никакой планировки. А кадастровая цена оказалась завышенная: более 8 млн. Мы вложили в ремонт и благоустррйство более 0, 5 млн. рублей. Потом продали дом за 3470000 тоже многодетным и купили себе на Кубани за 2,5 млн. (Кадастровая цена около 2-х млн).
Недавно нам позвонили с налоговой и требуют по 60 с лишним тысяч с каждого из 3-детей, из-за большой разницы в кадастровых ценах, то есть более 180 тысяч рублей. Мы разницу в цене потратили на предыдущую ипотеку и на переезд. Из-за переезда я не работал, зарплаты и пособий на детей также из-за переезда не получали. Еле платим кредиты на машину. Как можно уменьшить кадастровую цену,? Она дико завышена: 8 млн. за бетонный каркас!

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Налоговый орган руководствуется кадастровой стоимостью объекта недвижимости и видит, что цена по сделке существенно занижена. Он не оценивает имеющуюся фактуру (состояние жилья и т.д.). Оспорить можно путем проведения оценки (платная услуга), при этом ее результаты должны быть приняты (в административном или судебном порядке) с последующим внесением соответствующих данных в Росреестр на нужную дату.

При этом следует дополнительно уточнить возможность проведения таких действий уже по факту продажи жилья (на текущий момент вы не являетесь собственником дома).

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Обжалуйте кадастровую стоимость и налог: 1) возьмите выписку ЕГРН и расчёт налога; 2) закажите независимую оценку и соберите договор купли‑продажи, акты/фото состояния дома и чеки на ремонт; 3) подайте заявление в комиссию Росреестра (региональный орган) о пересмотре кадастровой стоимости с приложениями; при отказе — в суд (административный иск); 4) одновременно оспорьте начисление налога в ИФНС и попросите рассрочку/отсрочку платежа; 5) при необходимости привлеките юриста/оценщика.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Мосоян Овик Гарегинович
Мосоян Овик Гарегинович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 16 лет

Здравствуйте, Алексей.

Вы вправе обратиться в суд с исковыми требованиями об уменьшении кадастровой стоимости. Для этого обратитесь за квалифицированной юридической помощью для правильного составления искового заявления, сбора доказательств, а также для представления Ваших интересов в суде.

Показать полностью...
Изотов Юрий Викторович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Добрый день. Вправе оспорить кадастровую стоимость в судебном порядке. Нужно анализировать детали.

Краткие ответы на портале. По оказанию юридической помощи писать в WA/TG. Услуги платные. С уважением, Изотов Ю.В.
Задайте вопрос всем юристам на сайте
540 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
216 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Возраст средств.

Здравствуйте, оплатил налог на имущество и транспортный налог в "Налоги ФЛ" два раза, с одной карты. Оплатил одну и ту же сумму, один и тот же налог, 1 оплата прошла , 2 висит - "платеж в обработке" Подскажите пожалуйста как вернуть средства.

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Сохраните квитанции и выписку банка. Проверьте статус в личном кабинете nalog.ru — «в обработке» иногда снимается за несколько рабочих дней. Сразу позвоните в банк с реквизитами транзакций — запросите статус/отмену платежа. Если списано дважды, подайте в ФНС заявление о возврате излишне уплаченной суммы через личный кабинет или в налоговую с копиями платёжек. При затягивании жалоба в банк/Банк России и, при необходимости, иск в суд.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Наталья
Налоговое право

Налог с продажи

Добрый день, просьба помочь, проконсультировать, так как мне никто не может сказать точно на 100%.
Планирую продать квартиру, купленную по договору долевого участия в 2019 году, расчеты с застройщиком проведены в 2019, изначально была только я собственник, потом в 2023 году получила государственный сертификат, молодая семья, после этого, я выделила 2 м детям доли
То есть, у меня есть срок владения 5 лет, а у детей чуть больше 2х лет.
Покупала за 2130000, продаю за 6000000, у каждого по 1/3.
Как будут считать налог с продажи, как подавать декларацию в будущем, от лица детей?

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Срок нахождения доли в объекте недвижимого имущества в собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения этого объекта недвижимого имущества в собственность членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата (получателем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). То есть с 1 января 2024 года для детей срок владения долей исчисляют с даты приобретения жилья владельцем сертификата, а не с даты регистрации выделенных долей детям в ЕГРН. Это правило распространяется на случаи, когда деньги на жилье получены по различным госпрограммам, по которым выделение долей детям — обязательное условие. Ознакомьтесь с пунктом 2 статьи 217.1 НК Р

В вашем случае при продаже жилого помещения, приобретенного по договору участия в долевом строительстве, минимальный предельный срок владения исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилья. Налога к уплате возникнуть не должно - в налоговую службу в этом случае декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно. Но при этом не позднее 30 апреля 2026 года рекомендуется направить пояснение с приложением подтверждающих документов.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Вам необходимо будет подать три декларации 3-НДФЛ (от своего имени и от имени каждого ребенка), но налог будет рассчитан по-разному в зависимости от срока владения каждой долей.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Ольга
Налоговое право

Могу ли обжаловать штраф от налоговой инспекции?

Здравствуйте! Получила штраф от налоговой инспекция за не явку на суд . Могу ли обжаловать тк причина не явки на суд по вине почты России, оповещения принесли очень поздно , суд назначен 11.09.25, а оповещение принесли 22.09.25 года

Павлов Максим Олегович
Павлов Максим Олегович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Добрый день!

Инспекция не может Вас привлечь за невку в суд. Скорее всего Вы были вызваны на мероприятия налогового контроля, проводимые инспекцией, за неявку на которые предусмотрено наказание в виде штрафа.
Привлечение к ответственности можно обжаловать.

В рамках бесплатной консультации я обозначил основную позицию. Для детального анализа вашей ситуации, проработки стратегии и всех нюансов, я готов провести углублённую консультацию (платно – цена договорная и зависит от сложности Вашей ситуации).

Буду очень Вам рад помочь.
С Уважением,
Павлов М.О.

Показать полностью...
Для подробной консультации обращайтесь ко мне. Мои контакты (WhatsApp и Telegram) указаны в профиле. С Уважением, Павлов М.О.
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Можете обжаловать штраф, указав, что неявка произошла по вине Почты России. Подайте в инспекцию или в вышестоящий орган (или в суд) заявление/жалобу об отмене штрафа и о восстановлении процессуального срока, приложив доказательства: оповещение с датой вручения, трек-данные, заявление в Почту и иные документы. Просите признать неявку уважительной. При отказе обжалуйте решение в суд. При необходимости обратитесь к юристу.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
здравствуйте, за неявку в суд налоговый орган штрафовать не может. Скорее всего вам пришел акт о привлечении в ответственности за не явку в качестве свидетеля в налоговый орган. На него нужно подготовить возражения и после их рассмотрения штраф могут не назначить. Могу помочь в подготовке возражений.
Показать полностью...
Александр
Налоговое право

Налог с продажи недвижимости

Облагается ли налогом при продаже и покупке недвижимости разница? Переселенец с аварийного муниципального жилья. Через 1 год приватизировал, продаю и покупаю дешевле.

Субарева Елена Сергеевна
Субарева Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 23 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 217.1 Кодекса минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 217.1 НК.

То есть, если с момента приватизации прошло более 5ти лет, то НДФЛ вы платить не нужно. Если менее, то платить с о стоимости продажи с учетом положений подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК налогообложению подлежит не полная сумма полученного дохода от продажи имущества, а сумма дохода, уменьшенная на размер имущественного налогового вычета, не превышающего в целом 1 000 000 рублей.

Учитывая что вы не несли расходы на приобретение недвижимого имущества, для налогообложения надо брать сумму, указанную в договоре купли-продажи.

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Что делать если выиграл в онлайн казино? Как правильно вывести и не создать себе проблем?

Выиграла в онлайн казино, нужно ли писать в налоговую об этом или просто вывести деньги? И как не попасть на блокировку по 115фз

Бударагин Александр Александрович
Бударагин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте, да, лучше подтвердить доход.

За более подробной консультацией обращайтесь в МАX, контакты в анкете.
Валентина
Налоговое право

Как платить НДФЛ за продажу доли в ООО?

Как будет исчисляться срок владения долями в ООО, если часть долей приобретена в 2015 году 30%, а часть 25% приобретена в 2024 году? И как рассчитать НДФЛ?

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

В отношении доли 2015 года - вы вправе применить освобождение по пункту 17.2 статьи 217 НК РФ (освобождение от налогообложения к доходам от отчуждения той части доли, которой налогоплательщик владел на момент реализации более пяти лет).

В отношении новой доли, приобретенной в 2024 году, следует уплатить НДФЛ (от ее реализации), однако вправе применить подтвержденные расходы при расчете налога.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Чурилова Екатерина Михайловна
Чурилова Екатерина Михайловна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 15 лет

Здравствуйте!

Доли считаются раздельно для целей НДФЛ: каждая часть — со своим сроком владения.

НДФЛ=(Ценапродажи–НКД)×13%

Где НКД — «налоговая база», обычно стоимость покупки доли, уменьшенная на допустимые расходы.

Гость
Налоговое право

Взыскали налоги

Добрый день
Висели налоги, сегодня их взыскали, но на госуслугах висит что налоги не оплачены. Подскажите, пожалуйста, налоги нужно сейчас оплатить через госуслуги или оставить как есть позже исчезнут так как их взыскали ?

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Приставы долго перечисляют. Так что долг может висеть некоторое время на госуслугах.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Еще ответы (1)
Шереметьев Павел Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, а от куда у вас их взыскали?

Если вам потребуется помощь в составлении документов, пишите мне на WhatsApp! Буду благодарен за отзыв в моей карточке!)
Надежда
Налоговое право

Налог на недвижимость

Ситуация:
Живу и прописана в Москве в квартире сына. Имею квартиру в собственности в МО, никто не прописан - сдаю. Оформлен Договор на 11 месяцев оформлял риелтор.
Пенсионерка - налог не взимается. Нужно ли сообщать в налоговую о доп.доходе и придется что-то платить.

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Вне зависимости от срока договора найма - у вас возникает доход, который подлежит обложению. Статус пенсионера освобождает от уплаты налога на имущество (квартиру), но не от дохода от сдачи в найм.

Вы можете отчитаться за указанный доход путем подачи декларации по форме 3-НДФЛ за истекший год (13 процентов в общем случае от суммы полученного дохода за год). Не рекомендую нарушать срок представления декларации, так как налоговые органы дополнительно могут вменить штраф и начислить пени.

Также возможно рассмотреть возможность применения режима самозанятости - налоговая нагрузка будет ниже, но по уже полученным доходам это невозможно.

Показать полностью...
еще комментарии
Надежда
Благодарю за практические советы и отзывчивость!
Еще ответы (3)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Кратко: доход от сдачи квартиры в аренду облагается НДФЛ — для резидентов 13%, для нерезидентов 30%. Если риелтор/агент удерживает налог как налоговый агент, он сам всё уплатит; если нет — вы обязаны подать 3‑НДФЛ следующей налоговой кампании и заплатить налог. Пенсионный статус не даёт освобождения. Сохраняйте договор, платежи и чеки — они нужны для отчёта и для возможного уменьшения налога документальными расходами. Уточните детали в ИФНС или у бухгалтера.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Надежда
Огромное спасибо, Евгений Константинович, за ваш профессиональный совет!
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. В вашей ситуации сообщать в налоговую о доходе от аренды и платить налог необходимо. Статус пенсионера не освобождает от уплаты налога на доходы от сдачи имущества в аренду.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Надежда
Примите мою благодарность, Диана Алексеевна, за компетентное разъяснение моего вопроса!
Надежда
Диана Алексеевна, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!
Некрасова Вера Анатольевна
Некрасова Вера Анатольевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

До 11месяцев-это договор коммерческой недвижимости, который не подлежит регистрации. Пенсионерка-налог не взимается, простите, это откуда фраза?

Вы можете связаться со мной: по телефону; IMO; МАХ; Bip; Телеграмм. Обращаю Ваше внимание - Консультация платная. С уважением, юрист - Вера Анатольевна.
еще комментарии
Надежда

"Пенсионерка-налог не взимается, простите, это откуда фраза" - уже 25 лет не взимается, как пенсионер, ветеран труда, сейчас еще и инвалид 2 группы. Сразу при уходе на пенсию перестали удерживать налог - что-то Вы меня немного напрягли....

Некрасова Вера Анатольевна
Некрасова Вера Анатольевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 28 лет

Надежда, Налог со сдачи в найм перестали выститывать в связи со статусом: пенсионер, инвалид или ветеран труда? Не напрягайтесь-это может отразится на Вашем здоровье-берегите себя. Я рекомендую обратиться за консультацией к юристу. Все Ваши вышеперечисленные статусы не дают Вам право не платить налоги со сдачи в найм. Ваша регистрация отношение к сдаче в найм не имеет.

Показать полностью...
Вы можете связаться со мной: по телефону; IMO; МАХ; Bip; Телеграмм. Обращаю Ваше внимание - Консультация платная. С уважением, юрист - Вера Анатольевна.
Надежда

Не до такой степени, что бы заболеть))). Налог я не платила, пока не сдавала, поэтому и интересуюсь - что делать при сдаче. За ответ большое спасибо.

Алина
Налоговое право

Налог ИП

Если ИП работало с 23 года. В январе 25 было ликвидировано, то какой налог нужно будет оплатить физ. лицу? 53 тысячи или только за январь 2025 года, то есть, за один месяц?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. При ликвидации ИП платятся налоги и взносы за фактически отработанные периоды: 1) налог по выбранному режиму (УСН/ОСНО/ПСН) за доходы до даты прекращения — за январь 2025 включительно; 2) итоговые обязательства за 2023–2024 (если остались недоимки); 3) фиксированные страховые взносы за 2025 оплачиваются пропорционально месяцам деятельности. Сравнить с суммой 53 тыс. можно по уведомлениям ИФНС. Обратитесь в налоговую или к бухгалтеру для расчёта и получения платёжных документов.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Вам нужно заплатить фиксированные страховые взносы не за полный 2025 год, а только за один месяц января пропорционально времени, в течение которого вы были зарегистрированы в статусе ИП.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Александр
Налоговое право

Оплата товара гендиректором заграницей

Здравствуйте!

ООО на УСН 6%, Д оказывает услуги байера по агентскому договору.

Клиент (физлицо, резидент РФ) указывает вещь, которую необходимо привезти из заграницы (одежда и обувь) и переводит деньги на р/с ООО в РФ.

Далее ООО необходимо из этих средств оставить комиссию себе, а оставшейся частью заплатить за товар заграницей и привезти его.

Все накладные, инвойсы, чеки, счета и декларации заполняются на клиента-физлица — он ввозит товар для личного пользования. Для этого ООО предварительно берет у клиента ФИО, серию и номер паспорта, ИНН и т.д.

То есть товар покупается не для ООО. ООО не переходит право владения товаром. Товар покупается для исполнения агентского договора ООО перед клиентом-физлицом.

Но на данный момент оплатить товар заграницей с р/с ООО в РФ невозможно.

Может ли в данном случае генеральный директор или другой сотрудник оплатить заказ, взяв деньги под отчет, поскольку такая возможность уже есть? Есть ли дополнительные варианты?

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Спасибо за обращение. В вашей ситуации важно учесть несколько моментов с точки зрения законодательства. Вы правильно отметили, что товар приобретается для исполнения агентского договора, и право собственности на товар не переходит к ООО.

Оплата товара за границей с использованием расчётного счёта ООО в РФ может быть затруднена, и это действительно создаёт определённые сложности. Однако я могу предложить вам несколько вариантов решения проблемы, соответствующих законодательству.

Чтобы не нарушать законодательные нормы, оплату товара за границей лучше осуществить через иные финансовые инструменты, которые соответствуют вашей ситуации. Например, можно рассмотреть возможность использования корпоративной карты или иных законных способов.

Также генеральный директор или другой сотрудник могут получить деньги под отчёт для оплаты заказа, но важно правильно оформить все документы, чтобы действия соответствовали законодательству.

Для более детального изучения вашего вопроса и разработки оптимальной схемы действий рекомендую обратиться ко мне за юридической помощью. Я помогу вам разобраться в нюансах законодательства и выбрать наиболее подходящий вариант действий.

Буду рад помочь вам в решении этого вопроса. Обращайтесь, и мы вместе найдём оптимальное решение.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да — директор/сотрудник может оплатить за свой счёт с последующим возмещением, но только при наличии письменного поручения от ООО, договора с клиентом, авансового отчёта с оригиналами чеков/счётов и доверенности (если нужно). Риски: валютный контроль, банки могут блокировать операции, налоговые и антиотмывочные проверки. Альтернативы: просить клиента оплатить напрямую продавцу, использовать зарубежный счёт/платёжного агента или специальный расчётный счёт для внешних платежей. Согласуйте схему с банком и бухгалтером; оформите всё документально.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Статьей 14 Закона № 173-ФЗ установлено, что российские организации могут проводить разрешенные валютные операции с организациями-нерезидентами только через счета в уполномоченных банках, через счета в иностранных банках или переводами электронных денежных средств. Общество планирует выдавать денежные средства под отчет своему сотруднику для расчетов с иностранным лицом. Указанная операция может повлечь нарушение валютного законодательства (возможен штраф по ст. 15.25 КоАП РФ).


Показать полностью...
Жанна
Налоговое право

Налог с продажи квартиры

Здравствуйте, хочу продать квартиру за 3.100.000 руб (не является единственным жильем), покупала ее 4 года назад по ДДУ в ипотеку за 1.865.500 руб, ипотека погашена, выплатила проценты по ипотеке за весь срок 373.000 руб, получила с покупки имущественный вычет всю сумму 242.500 руб
какую сумму налога мне придется выплатить с продажи квартиры?

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
При продаже квартиры, купленной ранее чем истек минимальный период 5 лет - вы можете только воспользоваться вычетом с продажи в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на ее приобретение - в размере 1 865 500 руб., если вы не пользовались имущественным вычетом с сумм процентов по кредиту (действуют только на один объект), то можно и этот вычет использовать. Также можно рассмотреть социальные вычеты для уменьшения суммы налога. Примерный расчет будет такой 3100 000 - 1865500 - 373000 (только если не пользовались и не предполагаете пользоваться - этот вычет до 1 млн) = 861 500 руб. И умножаете на ставку 13% (если ваш совокупный доход будет меньше 2, 4млн. руб., если больше чем 2, 4 млн. руб., то ставка 15 %.
Показать полностью...
Еще ответы (3)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

3 100 000 - 1 865 500 Х 13 процентов = 160 485 руб.

То есть к полученному доходу от продажи вы можете применить документально подтвержденные расходы на покупку, а именно то, что заплатили застройщику. Банковские проценты за ипотечный кредит не учитываются

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Так как полученная прибыль (861 500 рублей) не превышает порог в 2, 4 млн рублей, она полностью облагается по ставке 13%.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Розум Александр Валерьевич
Розум Александр Валерьевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Добрый день.

Если заявите налоговый вычет в виде учета расходов на покупку, то: (3100000-1865500)*13%.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
еще комментарии
Жанна

спасибо за ответ, но разве проценты по ипотеке не нужно вычитать как расход и только потом считать сумму налога?

Розум Александр Валерьевич
Розум Александр Валерьевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Нет, на проценты по ипотеке Вы можете заявить отдельный налоговый вычет, если не заявляли ранее.

А при продаже квартиры - налог на доход не может быть снижен за счет процентов по ипотеке.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Диана
Налоговое право

Налог на дарственную

Свекровь подарила год назад землю и дом, 3 ндфл я не заполнила , только увидела оповещение. Правильно понимаю что плюсую землю по кадастровой и дом по кадастровой и от этой суммы 13 процентов? Есть ли кредитные каникулы, либо как то частями выплачивать этот налог огромный

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Отсрочку или рассрочку можно получить только если для этого есть основание и обеспечение (поручительство, залог или банковская гарантия). В вашем случае - это может быть имущественное положение. При этом при предоставлении отсрочки или рассрочки в случае, когда имущественное положение физического лица исключает возможность единовременной уплаты налога (пп. 4 п. 2 ст. 64 НК РФ), на сумму задолженности начисляются проценты в размере 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В связи с этим на практике достаточно сложно ее оформить, однако такое право у вас имеется (реализуется путем подачи заявления и требуемых документов).

Также обратите внимание что при несвоевременном предоставлении декларации по форме3-НДФЛ вам могут быть начислены пени и применены штрафы, то есть итоговая сумма может быть увеличена (не только налог).

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Муртазин Салават Хайдарович
Муртазин Салават Хайдарович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Одариваемый (не близкий родственник) обязан заполнить 3-ндфл, декларацию необходимо подать до 30.04 года, следующего за годом в котором получен подарок. Налог нужно заплатить не позже 15 июля того года. Налог равен 13 процентам от кадастровой стоимости по состоянию на 1 января того года в котором было зарегистрировано имущество. Касаемо рассрочки, налог можно оплатить поэтапно, для этого нужно обратиться с заявлением в ваш налоговый орган. Основание ст. 64 НК РФ.

Показать полностью...
Если консультация была полезна, пожалуйста, оставьте отзыв на моей странице.
Гость
Налоговое право

ФНС сняла с НПД задним числом и начислила взносы

Здравствуйте! Ситуация следующая: с 2020 на нпд, в начале 2021 года открыл ИП, закрыл в мае 2022. Пока ИП было открыто было несколько чеков в моем налоге, остальные после закрытия ИП. Все чеки аннулированы, тут тоже не понимаю что дальше. В сентябре 2025 налоговая задним числом сняла с нпд (с 2021 года) и начислила с пенями за страховые взносы за 2021 и 5 месяцев 2022 года. Подскажите, что в такой ситуации делать? Знаю про 3-х летний срок давности взыскания, но действует ли он в данном случае? И если действует, то как привести сальдо енс в нормальное состояние?
Требований об уплате в ЛК ФНС пока не приходило

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Спасибо за обращение. Я понимаю, что ситуация с начислением страховых взносов и изменением статуса плательщика НПД может быть сложной и неприятной.

В вашем случае важно разобраться в причинах, по которым налоговая служба приняла такое решение, и определить дальнейшие шаги для исправления ситуации. Я могу помочь вам разобраться в этом вопросе и предложить оптимальные решения для приведения сальдо ЕНС в нормальное состояние.

Срок давности взыскания действительно существует, и важно учитывать все нюансы законодательства. Однако в вашей ситуации могут быть особенности, которые требуют более детального анализа.

Я готов предложить вам профессиональную помощь в решении этой проблемы. Мы можем вместе изучить все документы, разобраться в причинах начисления и разработать стратегию действий для исправления ситуации.

Обращение ко мне за платной юридической помощью будет лучшим решением для защиты ваших прав и интересов. Я помогу вам разобраться в ситуации и предложить наиболее эффективные пути решения проблемы.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Находясь в статусе ИП - фиксированные взносы уплачивают вне зависимости от осуществления деятельности. То есть за период действия ИП они будут доначислены, в том числе с учетом пени.

Указанную задолженность автоматически не спишут с вашего ЕНС, для этого следует обращаться в суд. Отслеживайте данные вашего личного кабинета - действия налогового органа по взысканию указанной задолженности

Кроме того появляется риск того, что поскольку вы аннулировали чеки по НПД - соответствующий доход может быть вменен как ИП (восстановить в учете вы их не сможете, так как сняты с учета как плательщик НПД).

При необходимости, обращайтесь

Показать полностью...
Александра
Налоговое право

Вернуть налоговый вычет

Я иностранный гражданин, у меня в университете 3х сторонний договор. Я являюсь обучающимся, а отец плательщиком. Имею ли я право на возврат денежных средств с оплаченных 13% налогов

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Право на имущественный/социальный вычет по оплате учёбы имеет тот, кто фактически заплатил НДФЛ и является налоговым резидентом РФ (13%). Если плательщик — ваш отец, то вычет может получить он. Если вы сами платили и вы — резидент, вы тоже можете. Для возврата: заполнить 3‑НДФЛ, приложить договор об обучении, квитанции/платёжные документы, справку 2‑НДФЛ (от плательщика), паспорт/ИНН; подать в ФНС или через личный кабинет nalog.ru. Срок исковой давности — 3 года.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (4)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Как понимаю из вопроса, вы иностранный гражданин, видимо, ваш отец тоже. При этом вы при определенных условиях можете стать резидентом РФ, однако не имеете налогооблагаемого дохода по НДФЛ (учитесь, а не работаете) и оплату обучения не производите.

Отец, видимо, просто производит оплату вашего обучения - не является налоговым резидентом РФ и также не имеет дохода на территории РФ.

В связи с этим налоговый вычет не положен.

Показать полностью...
еще комментарии
Александра
Благодарю вас, Екатерина Сергеевна, за вашу поддержку и советы!
Белая Кристина Александровна
Белая Кристина Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 6 лет

Вопрос о возврате 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России зависит от нескольких факторов, включая статус налогоплательщика и конкретные обстоятельства вашего случая.

Необходимо учесть:

1. Статус налогоплательщика

2. Возврат НДФЛ

3. Процедура возврата

Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Вы можете иметь право на возврат части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при определенных условиях

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
в том случае если вы являетесь налоговым резидентом РФ, имеете налогооблагаемый доход и оплатили свое обучение.
Александр
Налоговое право

Оплата товара ООО заграницей

Здравствуйте!

Есть ООО на УСН 6%, Д с деньгами на расчетном счету. ООО необходимо оплатить товар за границей (одежда) и доставить его клиенту в Россию.

На данный момент оплатить товар за границей просто с расчетного счета ООО, очевидно, не получится.

1. Какой наиболее "дешевый" способ оплатить товар?
2. Может ли генеральный директор ООО (он же мажоритарный учредитель) как-то вывести деньги и оплатить товар за ООО заграницей как физлицо?

Показать полностью...
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Спасибо за обращение. Я готов помочь вам разобраться в этом вопросе.

1. Наиболее «дешёвый» способ оплаты товара за границей зависит от многих факторов, включая условия продавца, ваши предпочтения и требования законодательства. Я могу предложить вам несколько вариантов, но для более точного ответа необходимо знать детали вашей ситуации. Например, можно рассмотреть возможность использования платёжных систем, которые работают с международными партнёрами, или обратиться к услугам посредников, специализирующихся на международных расчётах. Однако для выбора оптимального варианта необходимо учитывать все нюансы и риски.

2. Что касается вопроса о том, может ли генеральный директор ООО оплатить товар за границей как физлицо, то здесь важно учитывать законодательство и внутренние документы вашей компании. В некоторых случаях это может быть допустимо, но требует соблюдения определённых процедур и оформления документов. Я рекомендую вам обсудить этот вопрос с бухгалтером или юристом, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Для более точного и детального ответа на ваши вопросы и разработки оптимальной стратегии действий я рекомендую вам обратиться ко мне за платной юридической помощью. Я смогу учесть все особенности вашей ситуации и предложить наиболее эффективные решения.

Буду рад помочь вам в решении любых юридических вопросов. Обращайтесь!

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте!

Самый дешёвый и безопасный способ — оплата с валютного расчётного счёта ООО через банковский SWIFT-перевод у банка с низкими комиссиями; сравните тарифы корреспондентских банков и возможности корпоративной карты/эквайринга или платёжных провайдеров (принимая во внимание санкционные/валютные ограничения).
Гендиректор может оплатить лично, но обязательно оформить документально: договор займа/аванса от физлица, акт приёма‑передачи, счёт и последующее возмещение/погашение; без документов возможны налоговые и валютные риски. Согласуйте с банком и бухгалтером.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, напрямую с расчетного счета ООО оплатить товар за границей может быть проблематично из-за валютного контроля и санкций. Один из наиболее "дешевых" способов оплатить товар - использовать счет физлица за границей или альтернативные платежные системы, но для ООО это не самый простой и безопасный вариант.

Показать полностью...
ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Показать еще