Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 4 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 269 вопросов
    За последние сутки
  • 549 юристов
    Отвечают на вопросы
Гость
Налоговое право

Как оплатить налог после снятия с учета в качестве налогоплательщика налога

Как оплатить налог после снятия с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход(самозанятость)? В 2024 году вставал на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (стал самозанятым). В декабре 2024 года снялся с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. В январе 2025 года пришла выплата с пометкой заработная плата. Как оплатить налог за данную выплату, сумма выплаты 7000 рублей.

Показать полностью...
Демура Николай Владимирович
Демура Николай Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 24 года

Здравствуйте. По правильному раз вы сняты с учёта из расчёта 13% как доход от договора гражданско правового характера. Только придётся ещё и декларацию заполнить, проще это все сделать в личном кабинете налогоплательщика.

еще комментарии
Гость
Выражаю благодарность за вашу помощь, Николай Владимирович! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Гость
Налоговое право

Налог с продажи земли под гаражом

Добрый день.
Гараж в собственности с 2020 года - более 5 лет.
Земля под гаражом с 2026 года (по амнистии) - менее 5 лет.
Придется ли платить налоги с продажи земли ?
В договоре при продаже указали стоимость земли по кадастру - 70 т.р.
В договоре при продаже указали стоимость гаража - 630 т.р.

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, налог с продажи земли возможен, потому что вы владели ей меньше 5 лет. Налог считают с дохода от земли (у вас 70 тыс.), но можно уменьшить его: на вычет 1 млн при продаже недвижимости или на подтверждённые расходы. Если других продаж в году нет, чаще всего налог будет 0. Точно скажут в налоговой по вашей декларации 3‑НДФЛ.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ирина
Налоговое право

Социальные выплаты

На какие социальные выплаты имеет право одинокая мама 2-х детей (11 и 15 лет) с ВНЖ.

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Письменная консультация

Ниже представлена письменная консультация по вопросу о социальных выплатах, на которые имеет право одинокая мама с детьми (11 и 15 лет) с видом на жительство (ВНЖ). Общая информация: Право на социальные выплаты зависит от ряда факторов, включая статус гражданства, наличие ВНЖ, уровень дохода и наличие иных оснований для получения социальных пособий. Возможные социальные выплаты для одинокой матери с ВНЖ и детьми: Единовременные выплаты и пособия при рождении ребенка: В случае рождения ребенка или при оформлении соцподдержки при рождении, могут предоставляться пособия по рождению ребенка.Пособия по уходу за детьми: Пособие по уходу за ребенком до 1, 5 лет (если еще не получаете или его не получали ранее). Пособие по уходу за ребенком-инвалидом (если есть инвалидность у детей).Месячная социальная помощь на детей: В зависимости от региона проживания, существует возможность получения ежемесячных пособий на детей, в том числе и для одиноких родителей. В большинстве случаев такие выплаты предоставляются гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, однако для ВНЖ условия могут отличаться.Пособия, связанные с доходами и социальной поддержкой: Помощь при наличии низкого дохода: если доход семьи ниже прожиточного минимума, можно оформить социальную помощь. Пособия для малоимущих семей — в некоторых регионах предоставляются дополнительные выплаты.Материнский капитал: В случае рождения второго ребенка у вас есть право на материнский капитал, который можно использовать на образование, улучшение жилищных условий или пенсионные накопления.Льготы и социальные услуги: В некоторых регионах предоставляются бесплатные или льготные услуги (жилье, медикаменты, обучение и др.) для одиноких родителей и их детей.Важно: Наличие ВНЖ позволяет получать большинство социальных выплат, однако точный перечень зависит от региона проживания и конкретных условий. Рекомендуется обратиться в отдел социальной защиты по месту регистрации или проживания для получения индивидуальной консультации и оформления необходимых документов. Также можно проконсультироваться с юристом или специалистом по социальным программам для уточнения всех возможностей и сбором необходимого пакета документов.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. С ВНЖ вы часто можете получать детские пособия, если живёте в РФ и семья признана малоимущей: «единое пособие» на детей, региональные выплаты, субсидию на оплату ЖКУ, льготы в школе (питание/форма — зависит от региона), соцконтракт. Но некоторые меры, например маткапитал, обычно только гражданам РФ. Точно скажут в Соцфонде (СФР) и соцзащите по месту регистрации.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Зависит от суммы алиментов, получаемых от отца детей.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.

Юристы рядом


Василий
Налоговое право

Налог с продажи машиноместа/гаража

20 лет назад купил по долевому участию бокс в многоэтажном паркинге.
Полная оплата была тогда же.
В этом году "дошли руки" оформить в собственность.
Если вдруг приспичит продавать этот бокс, надо ли будет платить налог?

Погорелов Евгений Иванович
Погорелов Евгений Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Если вы купили бокс в многоэтажном паркинге по долевому участию и полная оплата была произведена сразу, вам может понадобиться оформить его в собственность. Это необходимо, чтобы избежать возможных налоговых обязательств при продаже.
Если вы не зарегистрировали договор участия в Росреестре, то право собственности может быть обсуждаемым в суде.
При продаже долей в собственности налоговые обязательства зависят от срока владения.
Важно учитывать, что налоговые вычеты могут быть распределены между владельцами в зависимости от стоимости их долей.

Звоните для получения более точной информации и помощи в вопросах, связанных с правами собственности.

Показать полностью...
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле с Уважением Евгений Иванович
еще комментарии
Василий
Уважаемый Евгений Иванович, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Скорее всего да, если продадите вскоре после оформления. Срок владения для освобождения от налога обычно считают с даты регистрации права в Росреестре, а не с момента оплаты 20 лет назад. Если после регистрации пройдёт меньше минимального срока (обычно 5 лет), будет НДФЛ 13% с дохода, но можно уменьшить его на расходы покупки или вычет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Василий

Я прочитал на налоговом сайте вот это:
"При этом срок нахождения в собственности объекта недвижимости определяется:
• при продаже объекта недвижимости, приобретенного по договору долевого участия в строительстве (ДДУ), с даты полной оплаты стоимости имущества (при этом дополнительная оплата в связи с увеличением площади указанного объекта не учитывается).
Например. В 2018 году покупатель приобрел квартиру по ДДУ с застройщиком и полностью оплатил жилье. В 2022 году был получен Акт приема-передачи. В 2024 году произошла продажа. Таким образом, данному собственнику подавать декларацию и оплачивать налог не требуется, так как для него срок владения отсчитывается со дня полной оплаты имущества, то есть с 2018 года и составляет более 5 лет. При этом дата получения Акта приема-передачи и дата регистрации права собственности роли не играют."
И кого слушать? ;)

Показать полностью...
Василий
Спасибо за развернутый ответ, Евгений Константинович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Виктор
Налоговое право

Налог с продаж на Авито

Добрый день! Являюсь физлицом, систематически продаю на авито товары, произведенные дома на 3д-принтере. За прошлый год доход составил в районе 420тр по выписке с карты, на которую перевожу деньги с авито. Думаю подать декларацию о доходах с применением вычета 250тр. Два вопроса. Какую статью указывать при заявлении дохода, не нашел подходящую и могут ли оштрафовать за предпренимательство без оформления ИП или самозанятого?

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

За 2025 год подаете как физическое лицо

250 т р вам применять нельзя, с дохода вы полностью должны исчилить и уплатить в бюджет НДФЛ в размере 13 процентов. Если доход составил 420 т р, то НДФЛ составит 54600 р., если вы не работаете официально и у вас есть несовершеннолетние дети, или обучающиеся на очной форме обучения, то можете применить стандартный вычет на детей, с 2025 года он составляет

на первого ребенка 1400 рублей.

на второго ребенка – 5600 руб. В месяц;
на третьего и каждого последующего ребенка – ежемесячно по 12000 руб.;
на ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супруги) приемного родителя – 24000 рублей.

Предельный доход, при получении которого у физических лиц сохраняется право на получение таких вычетов, увеличен с 350 тыс. Рублей до 450 тыс. Рублей.

налоговую декларацию формы 3-НДФЛ за 2025 год вы обязаны подать не позднее 30.04.2026, у платить НДФЛ в бюджет до 15.07.2026

за три месяца этого года, вам в сл.году также необходимо будет подать декларацию 3-НДФЛ за 2026 год, исчислить и уплатить налог.

если вы сами изготваливает эти товара, то вы можете оформить налог на профессиональный доход, через приложение мой налог

Специальный налоговый режим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия.

Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества.
При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор.
Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.
Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Налоговые ставки зависят от источника дохода налогоплательщика.

Ставка 4% используется, если доход за товар, работы или услуги поступил от физического лица.

Ставка 6% используется, если поступление от юридического лица или индивидуального предпринимателя

При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей.

Если вам полезен был мой ответ на вопрос, оставьте пожалуйста отзыв

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Виктор
Благодарю за внимательность к моему вопросу!
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Это похоже на бизнес: вы делаете товары и регулярно продаёте, поэтому могут посчитать «предпринимательством» и оштрафовать. Проще и безопаснее оформить самозанятость (НПД) и платить 4–6%. В 3‑НДФЛ такие продажи обычно указывают как «доход от реализации иного имущества/прочие доходы». Вычет 250 тыс. Чаще применяют к продаже имущества, а к товарам собственного производства его могут не принять.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Виктор

Если я сейчас оформляю самозанятость, то за прошлый год я же всё равно могу подать только как физлицо?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
549 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
269 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Налоговое резиденство

Банк прислал для заполнения анкету о налоговом резиденстве. Я живу уже 20 лет в Швеции, но в России у меня есть квартира и я там прописана (исправно плачу за нее налоги) и будующем планирую ее продать. Что будет, если я укажу, что я налоговый резидент в РФ хотя по факту им не являюсь. Так же в анкете есть вопрос, проживала ли я более 90 дней за пределами РФ. Если я отвечу нет, может ли налоговая проверить это у миграц.службы?

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Здравствуйте! Отвечать нужно честно, сейчас в век цифровизации все прозрачно, по СМЭВ работают и налоговые органы и миграционная служба и банки

поэтому у вас банк и запросил сведения

если человек отсутствовал в России более 183 дней подряд в течение налогового периода, он теряет статус резидента РФ, даже если имеет российское гражданство. Налоговым периодом считается промежуток с 1 января по 31 декабря каждого года. При этом внутри года статус может измениться.

если у вас квартира приобретена более предельного срока (5лет) или получено в наследство или дар (более 3 лет), ву вас отсуствует обязанность деклараривания и уплаты НДФЛ

Если вам полезен был мой ответ на вопрос, оставьте пожалуйста отзыв

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Гость
Спасибо за вашу профессиональную консультацию!
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Лучше не писать, что вы резидент РФ, если это неправда: банк может передать данные в налоговую, а потом будут вопросы, штрафы и пересчёт налогов. Про «90 дней» тоже лучше отвечать честно. Проверить могут: у государства есть данные пограничной службы о въездах/выездах, их могут запросить. Квартира и прописка сами по себе не делают вас налоговым резидентом.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, отвечайте честно, сейчас у налогового органа в автоматизированном режиме подтягивается информация о ваших въездах и выездах.

еще комментарии
Гость

Спасибо за ответ, но если я захочу продать квартиру в будующем, то мне придетмя платить 30% налога??

Гость
Юлия Вячеславовна, спасибо за вашу помощь и разъяснение!
Нина
Налоговое право

Продажа автомобиля и уплата налога

Добрый день, планирую продать автомобиль. Но срок владения им после его получения чуть больше года. Автомобиль был куплен с аукциона Японии и растаможен сразу на меня. Какая стоимость у автомобиля будет учитываться в налоговой? Только стоимость по Японии или стоимость по Японии плюс Растаможка?

Судаков Владимир Валентинович
Судаков Владимир Валентинович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 10 лет

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже имущества, которым вы владели менее трех лет, вы можете уменьшить полученный доход на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (подпункт 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации).

В вашем случае, расходы, связанные с приобретением автомобиля, включают в себя:

Стоимость автомобиля по Японии.
Таможенные пошлины и сборы, уплаченные при ввозе автомобиля на территорию Российской Федерации (см. Письма Минфина России от 07.12.2009 № 03-04-05/01/864, УФНС России по Хабаровскому краю от 07.12.2010 № 07-75/28287).

Таким образом, для расчета налогооблагаемой базы вам необходимо будет документально подтвердить как стоимость покупки автомобиля в Японии, так и все расходы, связанные с его растаможкой. Если эти документально подтвержденные расходы равны или превышают сумму, за которую вы продаете автомобиль, то налоговая база по НДФЛ будет равна нулю, и налог уплачивать не придется. В противном случае, налог будет исчисляться с разницы между ценой продажи и суммой подтвержденных расходов.

Показать полностью...
Судаков Владимир
еще комментарии
Нина
Выражаю благодарность за вашу помощь, Владимир Валентинович!
Еще ответы (2)
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Учитывается полная стоимость: цена аукциона плюс таможенные платежи.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Нина
Выражаю благодарность за вашу помощь, Георгий Владимирович!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

И растоможку и утильсбор.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Нина
Благодарю за ваш квалифицированный совет! Желаю вам удачи и благополучия в жизни.
Елена
Налоговое право

Как не платить налог за продажу приватизированного жилья

В своей квартире прожила по соцнайму с 02.февраля 2001 года,приватизировала 2024году,через год продала

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, поскольку прошло менее 3 лет, то налогооблагаемый доход от продажи квартиры возникает в 2025 год. Есть еще одно освобождение - п.2.1 ст 217.1 НК РФ (продажа единственного жилья семьей с 2-мя детьми и покупка большей по площади, но подпадаете ли вы под условия надо проверять). Плюс вычеты - как 1 млн. Вычет с продажи, так и в случае покупки в 2025 - можно заявить вычет с покупки (2 млн), если не пользовались. Если нужна более подробная консультация - обращайтесь.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Тарантина Ольга Сергеевна
Тарантина Ольга Сергеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте. В вашем случае уже никак, так как сейчас уже 2026 г, а происходило это в 2025 г

С уважением, Тарантина Ольга. Если необходим более детальный ответ, обращайтесь ко мне в WhatsApp или Телеграмм (платно). Прошу оценить мою консультацию, оставив отзыв в профиле.
Александра
Налоговое право

Налог с продажи квартиры, многодетная семья

Можно ли не платить налог с продажи квартиры,если она в собственности была менее 3 лет,семья многодетная,детям 5,9,16 лет.
В наследство получила квартиру 44 кв.м. в доме признанным аварийным. Дом попал в программу КРТ, застройщик выкупил у меня эту квартиру. У меня в 100 % собственности есть ещё одна квартира, 66 кв.м.
На полученные от застройщика деньги планирую в этом году купить квартиру. Какая должна быть по площади квартира чтобы не нужно было платить налог с продажи квартиры полученной в наследство,?

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, если вы хотите воспользоваться освобождением от налогообложения НДФЛ, предусмотренным п.2.1. Ст. 217.1 НК РФ, то необходимо соблюдение следующих условий:

  • налогоплательщик и (или) его супруг (супруга) являются родителями (усыновителями) не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
  • в календарном году, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение, либо не позднее 30 апреля следующего календарного года налогоплательщиком (членами его семьи, указанными в абзаце втором настоящего пункта) на основании договора купли-продажи (договора мены) приобретено иное жилое помещение,
  • общая площадь приобретенного жилого помещения превышает соответственно общую площадь в проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость, определяемые с учетом совокупного размера долей налогоплательщика и членов его семьи, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
  • кадастровая стоимость проданного жилого помещения независимо от размера продаваемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности не превышает 50 миллионов рублей,
  • налогоплательщику, его супругу (супруге), его детям (в том числе усыновленным), не достигшим возраста 18 лет, его родителям (если налогоплательщик является лицом, не достигшим возраста, указанного в абзаце втором настоящего пункта) на дату государственной регистрации перехода права собственности
    не принадлежит в совокупности более 50 процентов в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью или кадастровой стоимостью, превышающими общую площадь или кадастровую стоимость в приобретенном жилом помещении, независимо от размера приобретаемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности.
  • Если потребуется оценка ваших условий, обращайтесь.
Показать полностью...
еще комментарии
Александра
Спасибо, Юлия Вячеславовна, за ясность и подробность в ответе!
Еще ответы (1)
Шемякин Дмитрий Игоревич
Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте, размер площади не важен. Главное, чтобы прошло 3 года. Если остались дополнительные вопросы, сообщите мне

✅Круглосуточно. Пишите все уточнения и вопросы сразу мне в Telegram или WhatsApp — там я отвечаю мгновенно. Также помогу вам составить необходимые документы. Дмитрий Шемякин.
Гость
Налоговое право

It услуги

Продаю товары на ggsel, пользуюсь платежной системой pally info хочу узнать про возможные риски и обязательства по налогам
Выводы с платежной системы производятся путём перевода средств от Юр лиц по СБП. Нужно ли в таком случае платить налог, если нужно то каким способом. Также хотелось бы узнать о рисках блокировок счетов в данной ситуации

Нилендер Евгений Игоревич
Нилендер Евгений Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Платить налог нужно, в данном случае Юр лицо является налоговым агентом и платит за физ лицо

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
еще комментарии
Гость

А если Юр лицо является посредником, то есть основная организация не является налоговым агентом и делает выводы через "партнеров"

Нилендер Евгений Игоревич
Нилендер Евгений Игоревич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

А основание перечисления?

Вы описываете серую схему, укажите как все прописывается

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Скорее счета блокируют, чем возникнет обязанность уплаты налогов.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Гость
Налоговое право

Какой договор лучше оформить?

Здравствуйте, у меня ИП на НПД. Так же имеется своё дело (студия красоты), хочу набрать сотрудников на аренду или %, на сколько мне известно необходимо хотя бы УСН, но я боюсь пока финансово не вытянуть данную систему налогообложения, исходя из этого я понимаю, что в случае проверок будут вопросы и проблемы, в каком формате лучше оформить договор? Я знаю, что есть договора на совместное пользование и распоряжение коммерческой недвижимостью (кстати говоря помещение я сама арендую) можно ли составить похожий договор с сотрудниками?

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, система НПД не подразумевает наличие сотрудников. Если вы все будете работать под Вашим брендом, вы будете вести запись и получать оплату, то эти отношения налоговый орган признает трудовыми и в рамках налоговой проверки пересчитает вам Ваши налоговые обязательства. Соответственно риск велик. Но если ваши коллеги будут работать параллельно с вами самостоятельно, просто в одном помещения, самостоятельно арендуя себе место, самостоятельно ведя запись и получая оплату, оплачивая налоги, то это другая ситуация. Но вам лучше просчитать налоговые последствия. В вашем случае лучше обратиться за полноценной налоговой консультацией, в рамках которой будут раскрыты все тонкости. Если есть желание обращайтесь, контакты в профиле.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Нилендер Евгений Игоревич
Нилендер Евгений Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Есть риски и большие, что в будущем налоговая установить трудовые отношения с работниками, поэтому лучший способ - трудовой договор

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Евгений
Налоговое право

Плата налога

Сколько платить налог 2024 за ноябрь и декабрь в гос услугах весит 37000 за два месяца где оборот был 0

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, для ответа Вам очень мало информации, какой налог, какая система налогообложения у вас? Надо разбираться.

Татьяна
Налоговое право

Налог на продажу квартиры

Добрый день.Продали квартиру,которая была в собственности менее 5 лет.И сразу купили новую. Один из супругов является единоличным собственником дома в другом регионе. Дом не пригодный для жилья, куплен в браке. Имеем одного несовершеннолетнего ребенка.Пришло уведомление на заполнение декларации. Связано ли это с продажей квартиры? Каким будет налог? Что может повлиять на отмену/ уменьшение налога?

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, уведомление скорее всего связано с продажей вами квартиры. Если бездействовать, то 16.07.2026 года сформируется автоматический расчет, по которому нам рассчитают налоговые обязательства и будет проводиться налоговая проверка с вынесением акта. В настоящий момент вам необходимо проанализировать основания для освобождения от налогообложения и наличие права на имущественные вычеты. В частности в зависимости от основания приобретения проданной квартиры предельный срок владения может быть три года (это наследование, дарение, приватизация, единственное жилье). Имущественный вычет с продажи - 1млн. Руб. Либо расходы на приобретение проданной квартиры. Также можно заявить имущественный вычет с приобретенной квартиры, если ранее не полностью использовали. Есть нюансы, нужно уточнять.

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, да, уведомление почти наверняка из‑за продажи квартиры раньше минимального срока. Налог считают с разницы: “цена продажи минус цена покупки” или можно взять вычет 1 млн. Покупка новой квартиры не отменяет налог, но может помочь вычетом на покупку жилья. Наличие ребёнка и старого дома обычно не освобождает. Снизит налог: документы о расходах на покупку/ремонт, вычеты и срок владения.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Броновицкий Анатолий Олегович
Броновицкий Анатолий Олегович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Налог будет от стоимости проданной квартиры. Если в регионе установлен льготный срок владения жилья меньше 5 лет, то тогда налог платить не придется. Если нет, то его можно уменьшить путём вычета 1 млн либо на понесённые расходы

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Не понятно написано, надо изучать документы.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Игорь
Налоговое право

Наложение штрафа за продажу недвижимости (3НДФЛ). Как обжаловать?

Что делать с задолженностью по штрафу за непредставление 3НДФЛ? Комната была куплена в фев 2022 за 2,750К. Продана в августе 2024 за 2,5К. Риелтор сказал, что справку 3НДФЛ предоставлять не надо, потому что продано дешевле чем покупалось. По итогу, в марте 2025 пришло уведомление ФНС с требованием предоставить 3НДФЛ "о налогу на доходы физических лиц в связи с получением дохода от реализации объекта". Мною был подан 3НДФЛ в янв 2026. На сегодняшний день, пришло уведомление о взыскании задолженности (налог на доходы 2 шт, административный штраф,пени). Счета арестованы. Что делать в этом случае?

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, напишите мне. Похоже дело в том, что кадастровая стоимость несколько выше, чем ваша стоимость продажи, следовательно для исчисления налога налоговый орган берет 70% от кадастровой стоимости и надо смотреть какие вычеты он применяет к вам. Надо исследовать документы. При этом надо обжаловать первоначально решение о привлечении к ответственности. При нарушении налоговым органом процедуры вынесения решения, то можно по процедурным моментам отменить решение. Счета арестованы наверное приставами. Обращайтесь.

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, налог у вас должен быть “0”, потому что продали дешевле, но декларацию всё равно надо было подать. Сейчас: возьмите в ФНС расчёт долга, подайте уточнённую 3‑НДФЛ с вычетом “расходы 2, 75 млн” и приложите договор покупки/продажи. Попросите отменить начисленный НДФЛ и пени. Штраф за позднюю сдачу могут оставить, но можно просить снизить/отменить по уважительной причине. После корректировки снимут арест.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Игорь
Уважаемый Евгений Константинович, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Броновицкий Анатолий Олегович
Броновицкий Анатолий Олегович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Нужно в ФНС предоставить пояснения и приложить все копии документов (дкп на приобретение и продажу).

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Обжалуйте взыскание, подав нулевую декларацию с подтверждением убытка.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Игорь
Спасибо за развернутый ответ, Георгий Владимирович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Сергей
Налоговое право

Вопрос про Boosty DonationAlert самозанятый и налоги

Я являюсь ухаживающим за инвалидом первой группы. И получаю стаж и пенсионер получает надбавку к пенсии за уход. Я хочу пользоваться сервисом Boosty и DonationAlert, там надо указывать свой ИНН. Как повлияет ли это на статус ухаживающего? я буду считаться рабочим? Я могу до пользования сервиса стать самозанятым. Мне сказали в пенсионном , что стать самозанятым я стать могу и это никак не повлияет на стаж или доп. выплаты пенсионеру. А вот использования бусти и донеишена где надо указывать свой Инн про это они ничего не знают. В поддержку бусти писал они не знают, в на сайте налоговой глупый чатбот.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, статус ухаживающего обычно сохраняется, только если вы НЕ работаете и за вас не платят страховые взносы. Доходы с Boosty/DonationAlerts = заработок: если оформить самозанятость (НПД) и платить налог, вас могут посчитать “занятым” и уход/надбавку могут прекратить. Сам ИНН ничего не решает, важен доход и регистрация. Лучше заранее письменно уточнить в СФР и хранить ответ.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Сергей

Я ничего не понял. Мне сказали в пенсионном, что самозанятым я стать МОГУ! Как меня могут посчитать работающим? Я ведь не буду устроен по договору? Я не буду платить добровольные страховые взносы. Или Boosty/DonationAlerts будут автоматически платить страховые взносы или как то стану рабочим. Ведь донаты это же добровольные пожертвования. Или вы имеете ввиду, что что бы пенсионный не посчитала меня рабочим надо наоборот не становиться самозанятым.но тогда там надо налог 13 процентов и подавать декларацию в налоговую. Это тоже посчитают доходом. Т.е. Ваш ответ мне нельзя пользоваться бусти и донеишоном, что бы не потерять статус ухаживающего?

Показать полностью...
Дмитрий
Налоговое право

Повторная налоговая проверка по налогу на прибыль

Здравствуйте. В прошлом году после сдачи баланса за 2024 год была проведена камеральная налоговая проверка. В результате нарушений не выявлено. В этом году будем сдавать новый баланс, с новыми цифрами за 2025 год. Возможна ли повторная камеральная проверка по балансу за 2025 год по налогу на прибыль в этом году? И если не сдавать баланс за 2025 год, то налоговая будет ориентироваться на цифры баланса за 2024 год? Так как начиная с апреля 2026 года планируем перестать сдавать отчетность. Поэтому хотим максимально обезопасить себя от дополнительных проверок.

Показать полностью...
Судаков Владимир Валентинович
Судаков Владимир Валентинович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 10 лет

В вашем случае, поскольку камеральная проверка за 2024 год не выявила нарушений, повторная проверка декларации за 2024 год невозможна. Однако, при сдаче нового баланса с новыми цифрами за 2025 год и представлении соответствующей декларации по налогу на прибыль за 2025 год, налоговый орган вправе провести камеральную проверку этой декларации в установленные сроки (3 месяца со дня представления декларации, согласно п. 2 Ст. 88 НК РФ).

В случае непредставления бухгалтерской отчетности, налоговый орган при проведении камеральных или выездных проверок будет опираться на данные, отраженные в налоговых декларациях, а также на информацию, полученную из других источников (например, из других государственных органов, в ходе встречных проверок). Отсутствие бухгалтерского баланса за 2025 год может привести к штрафным санкциям со стороны налоговых органов за нарушение законодательства о бухгалтерском учете

Показать полностью...
Судаков Владимир
Еще ответы (2)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Камеральная проверка проводится каждый раз при сдаче налоговой декларации или баланса. За 2025 год она будет проведена независимо от того, была ли проверка за 2024 год. Это стандартная процедура. Если вы перестанете сдавать отчётность с апреля 2026 года, налоговая может запросить пояснения или провести выездную проверку, особенно если увидят расхождения или отсутствие отчётности. Она не будет ориентироваться на старый баланс, а будет требовать сдачи нового. Если вы планируете прекратить деятельность, лучше официально ликвидироваться или приостановить, иначе налоговая может начислить налоги расчётным путём. Чтобы обезопасить себя, сдавайте отчётность вовремя. Отказ от сдачи — это риск.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Дмитрий
Спасибо, Сергей Владимирович, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Камеральная проверка за 2025 год возможна - несдача баланса не освобождает от обязательств.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Дмитрий
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов! Желаю вам крепкого здоровья и счастья.
Сергей
Налоговое право

Как избежать налогообложения на б/у проданную вещь?

Здравствуйте! Захотел на Авито продать самодельный радиоприемник за 2390000 руб. 2021 года изготовления. Покупатель может приехать и забрать его непосредственно и соответственно расплатится наличными, либо через Сбербанк может перевести деньги. Приемник б/у, сумма дохода не превышает 2400000 руб. за год, вроде налог платить не надо. Но в случае с переводом через Сбербанк к концу года скорее всего придет налоговое уведомление с предложением уплатить 13 процентов с суммы на банковском счете. Надо представить доказательство проданной вещи как б/у. В основе радиоприемника находится встроенный в него планшет и на его покупных документах можно вроде доказать время покупки. Однако за прошедшие годы чек выцвел до такой степени, что текст едва видно, да и то его надо отдать покупателю. Данные по IMEI на сайте имей инфо подтверждают время гарантии от 21.08.2018 до 22.08.2019 г., а вот именно даты покупки нет (она состоялась 23.08.2018 г.). Как решить эту проблему? Какие правовые документы регламентируют эти тонкости? (только не надо весь НК предлагать штудировать, хотя бы разделы укажите!), постановления и т.д.

Показать полностью...
Елена
Налоговое право

Налог при продаже недвижимости

Я нерезидент РФ; с 2017 г. 7/24 доли в собственности(наследство), в 2025 г. остаток 17/24 выкупила у брата в общедолевой собственности земучасток и нежилой саддомик через решение суда о взыскании в 2023г. Прямо сейчас 2026 г. хочу продать целиком.Должна ли платить налог?

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте, Елена. Если вы нерезидент РФ (находитесь за границей более 183 дней в году), то налоговая ставка для вас составляет 30% с дохода от продажи имущества, независимо от срока владения. Для резидентов действует правило минимального срока владения (3 или 5 лет), после которого налог не платится. Но для нерезидентов это правило не применяется, они платят налог в любом случае. Однако есть исключение: если имущество было получено в наследство от близкого родственника, то срок владения считается с момента открытия наследства, и если вы стали собственником доли в 2017 году, то по этой доле срок давно прошёл, но для нерезидента это неважно, так как для них нет освобождения по сроку. Но с 2025 года есть изменения: нерезиденты могут не платить налог, если имущество находилось в собственности более минимального срока, но только для определённых случаев. Лучше уточнить в налоговой консультации, так как правила для нерезидентов часто меняются. В общем, скорее всего, налог платить придётся.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Елена
Спасибо, Сергей Владимирович, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Еще ответы (3)
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, положения ст. 217 НК РФ, предусматривающей основания для освобождения от налогообложения, распространяются на физических лиц, как налоговых резидентов, так и налоговых нерезидентов. Поэтому на вас также распространяется освобождение от налогообложения доходов, полученных от продажи имущества, находящегося более 3 или 5 лет в зависимости от основания возникновения. Поэтому надо смотреть основания возникновения права и его регистрацию. В части продажи единого объекта, приобретенного по долям, то срок владения начинаем считать с приобретения прав на первую долю. Поэтому если вы приобрели и зарегистрировали все права на доли в продаваемых объектах, то у вас не должно возникнуть налогообложения. Однако надо смотреть документы и могут возникнуть нюансы.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, скорее всего да. Доля 7/24 у вас с 2017 года — она уже «старая», с неё налога может не быть. Но долю 17/24 вы получили только в 2025 году, а в 2026 ещё не прошло 5 лет владения, поэтому при продаже этой части налог начислят (для нерезидента обычно 30%). Чтобы не платить — ждать 5 лет с 2025 года.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А как же, у не резидентов налог 30%.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Елена
Налоговое право

Почему в 3 ндфл не показывает продажу квартиры в разделе 1

Добрый день. Внесла в доходы продажу квартиры, доставшейся по наследству. Но в готовой 3 НДФЛ этот доход отсутствует. И сумма налога 13 000р. также отсутствует....

Судаков Владимир Валентинович
Судаков Владимир Валентинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 10 лет

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, доходы от продажи недвижимого имущества, полученного в порядке наследования, освобождаются от налогообложения, если такое имущество находилось в собственности налогоплательщика не менее трех лет. Срок владения недвижимостью, полученной по наследству, исчисляется со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя, а не с даты государственной регистрации права собственности.

В вашем случае, если вы внесли доход в декларацию, но он не отразился, и сумма налога не рассчиталась, это может быть связано с некорректным заполнением декларации или особенностями программного обеспечения.

Показать полностью...
Судаков Владимир
еще комментарии
Елена

Владимир Валентинович, могли уточнить некоторые моменты: Квартира была в собственности менее 3 лет. Я при создании ответа приложила форму 3 НДФЛ. Там есть 6 приложение и написана сумма вычета 1000000р. Но информации по продаже - нет. Я уже несколько раз пыталась сделать корректировку и каждый раз нет информации. Но если убрать налоговый вычет по вновь купленной в том же году квартире - продажа и сумма налога появляется

Показать полностью...
Судаков Владимир Валентинович
Судаков Владимир Валентинович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 10 лет

С этим вопросом Вам лучше обратится в ФНС. Возможно система корректирует НДФЛ на сумму налогового вычета.

Судаков Владимир
Елена

Владимир Валентинович, могли уточнить некоторые моменты: что не так? Я ставила в НДФЛ сумму покупки 1100000, а сумму на вычету 1000000. И стояла сумма к налогообложению 100 000р. Скрин заполнения прицепила

Еще ответы (4)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Здравствуйте! Если предельный срок владения наследственного имущества при продаже квартиры более 3 лет, то налоговой базы по НДФЛ не возникает и уплаты налога не будет

вы вообще могли не указывать продажу этого наследственного имущества, если предельный срок выдержан

в разделе 2 на стр 5 вашей декларации стоит реализация имущества и сумма вычетов 1, 1млн

кроме того вы заявили имущественный вычет на покупку жилья, и по вашей декларации вы заявляете о возврате НДФЛ в сумме 158т.р. На приобретение имущества,

Если вам полезен был мой ответ на вопрос, оставьте пожалуйста отзыв

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Елена

Альбина Расфаровна, могли уточнить некоторые моменты: квартира была в собственности менее 3 лет. Но я ставила в НДФЛ сумму покупки 1100000, а сумму на вычету 1000000. И стояла сумма к налогообложению 100 000р.

Елена

Альбина Расфаровна, могли уточнить некоторые моменты: что не так я делаю?

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Добрый день, исходя из вашей приложенной декларации у вас все встало как нужно. В декларации отражено два источника дохода - 1 219 642, 13 и 1 100 000 руб. (Это продажа квартиры), также у вас заявлено два вычета -вычет с продажи 1 млн. Руб. И вычет с покупки - 2 млн. Руб. Поскольку база по НДФЛ формируется общая, то благодаря тому, что вы заявили вычет с покупки у вас не сформировался налог к уплате, а получился налог к возмещению 158 тыс. (За минусом 13 тыс к уплате). Для дополнительного разъяснения обращайтесь, контактная информация в профиле.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, чаще всего так бывает, когда программа решила, что налога нет: например, квартира по наследству и прошло больше 3 лет владения — тогда доход в расчёт налога не попадает и 13 000 не считается. Или вы не добавили объект в раздел «Продажа имущества/Приложение 6», и он не подтянулся в итог. Проверьте срок владения и внесите объект заново; если нужно — подайте корректировку 3‑НДФЛ.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Елена

Евгений Константинович, могли уточнить некоторые моменты: Квартира была в собственности менее 3 лет. Я при создании ответа приложила форму 3 НДФЛ. Там есть 6 приложение и написана сумма вычета 1000000р. Но информации по продаже - нет. Я уже несколько раз пыталась сделать корректировку и каждый раз нет информации. Но если убрать налоговый вычет по вновь купленной в том же году квартире - продажа и сумма налога появляется

Показать полностью...
Елена

Квартира была в собственности менее 3 лет. Я при создании ответа приложила форму 3 НДФЛ. Там есть 6 приложение и написана сумма вычета 1000000р. Но информации по продаже - нет. Я уже несколько раз пыталась сделать корректировку и каждый раз нет информации. Но если убрать налоговый вычет по вновь купленной в том же году квартире - продажа и сумма налога появляется

Показать полностью...
Елена

Евгений Константинович, могли уточнить некоторые моменты: что не так? Я ставила в НДФЛ сумму покупки 1100000, а сумму на вычету 1000000. И стояла сумма к налогообложению 100 000р. Скрин заполнения прицепила

Таскаева Юлия Анатольевна
Таскаева Юлия Анатольевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте. Если реализованная квартира была в собственности более 3х лет, то налога к уплате не должно быть.

За дополнительными пояснениями и составлением необходимых документов можете обратиться ко мне в личные сообщения. Услуги платные!
еще комментарии
Елена

Юлия Анатольевна, могли уточнить некоторые моменты: Квартира была в собственности менее 3 лет. Я при создании ответа приложила форму 3 НДФЛ. Там есть 6 приложение и написана сумма вычета 1000000р. Но информации по продаже - нет. Я уже несколько раз пыталась сделать корректировку и каждый раз нет информации. Но если убрать налоговый вычет по вновь купленной в том же году квартире - продажа и сумма налога появляется

Показать полностью...
Таскаева Юлия Анатольевна
Таскаева Юлия Анатольевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Нужно смотреть, что Вы заполняете

За дополнительными пояснениями и составлением необходимых документов можете обратиться ко мне в личные сообщения. Услуги платные!
Елена

Квартира была в собственности менее 3 лет. Я при создании вопроса приложила форму 3 НДФЛ. Там есть 6 приложение и написана сумма вычета 1 000 000р. Но информации по продаже - нет. Я уже несколько раз пыталась сделать корректировку и каждый раз нет информации. Но если убрать налоговый вычет по вновь купленной в том же году квартире - продажа и сумма налога появляется.Но я ставила в НДФЛ сумму покупки 1100000, а сумму на вычету 1000000. И стояла сумма к налогообложению 100 000р. Скрин заполнения прицепила

Показать полностью...
Таскаева Юлия Анатольевна
Таскаева Юлия Анатольевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Не информативно, нужно смотреть документы

За дополнительными пояснениями и составлением необходимых документов можете обратиться ко мне в личные сообщения. Услуги платные!
Гость
Налоговое право

Имущественный вычет

Здравствуйте. Планирую подать декларацию по возврату налога за покупку дома. На меня оформлено ИП, но владельцев бизнеса два: я и моя коллега. Коллега утверждает, что раз бизнес пополам, налоги платим пополам, то и вычет по моему личному имуществу должен пойти пополам. Разъясните пожалуйста ситуацию

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Имущественный вычет по ст.220 НК РФ полагается собственнику жилого помещения, в вашем случае жилого дома, и это ваше имущество

вы как ИП на общей системе налогобложения?

или вы работаете еще и в найме, и ваш работодатель (налоговый агент) удерживает у вас НДФЛ и уплачивает НДФЛ в бюджет?

Возврат НДФЛ только с того, что вы уплатили в бюджет

и даже в случае, если у вас есть источник для возврата НДФЛ, ваша коллега тут вообще ни при чем

если вам полезен мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, у вас ИП на какой системе налогообложения? На общей? Только на общей системе вы сможете заявить имущественный вычет. Если вы уплачиваете как ИП УСН, и у вас нет доходов, подлежащих налогообложению НДФЛ, то и вычет вы не сможете заявить. Для уточнения ответа обращайтесь за консультацией, контакты в профиле.

Показать полностью...
Броновицкий Анатолий Олегович
Броновицкий Анатолий Олегович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Это разные вещи. Вычет имущественный положен исключительно только Вам, а не на двоих с компаньоном.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
Целковский Дмитрий Геннадьевич
Целковский Дмитрий Геннадьевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 15 лет

Тут дело в другом. Юридически Вы платите налоги, а фактически вдвоем. Так что подруга ни какой вычет не получит

Буду благодарен, если оставите отзыв за мою Вам хоть небольшую, но юридическую помощь.
Показать еще