Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 213 вопросов
    За последние сутки
  • 544 юриста
    Отвечают на вопросы
Михаил
Налоговое право

Налог при продаже квартиры

Квартира куплена по дду с оплатой полной стоимости в марте 2019 года,единственное жилье .Продана в ноябре 2024г. Осенью 2025 пришло уведомление от налоговой о том что не был заплачен налог при продаже. Вопрос насколько правомерно данное требование от налоговой? Квартира была в собственности более 5 лет.

Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте.

Право собственности на жилье, приобретенное по ДДУ возникает с момента полной оплаты, а не с момента регистрации права (п. 2 ст. 217.1 НК РФ). При этом налоговый орган может не обладать информацией, когда произошла выплата полной суммы по договору - в связи с чем ориентируются на данные Росреестра.

Предоставьте все пояснения в письменном виде с приложением документов в ответ на уведомление налогового органа.

Показать полностью...
еще комментарии
Михаил
Огромная благодарность за вашу оперативную помощь! Успехов в делах!
Еще ответы (2)
Василенко Василий Тихонович
Василенко Василий Тихонович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Михаил, здравствуйте! Пишете ночью, значит подгорает. Взаимоотношения с налоговой-моя специализация, обращайтесь, решим Ваши затруднения.
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Кайшева Ирина Анатольевна
Кайшева Ирина Анатольевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Здравствуйте, если квартира продана дороже, то могут выставить налог

Ксения
Налоговое право

Судебные приставы

Моя проблема возникла из за того что пришла бумажка от судебных приставов чтоб к ним явиться с паспортом чтоб погасить задолженность как должник но там ничего конкретно не написано что и как Только раньше приходило письмо якобы у меня есть какая то задолженность по налоговой службы из г Тула Тульская область по недвижимости хотя у меня там нет ничего и никакой недвижимости и все налоги я плачу за недвижимость по нижегородской области за квартиру и больше у меня нет ничего то есть никакой недвижимости.Вот и хочу у вас спросить что и как мне поступить.Хотя и не суда не было и приходили какие то смс сообщения как будто взыскания отменили то опять вознобили и так почти каждую неделю приходят.Ииз за что с меня дерут задолжность я никак не могу понять

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

На текущий момент вся налоговая задолженность плательщиками уплачивается по реквизитам УФК Тульской области г. Тула. Это не значит, что начисление касается какой-либо задолженности именно в этом субъекте РФ. Чтобы понять ситуацию в отношении вас - посмотрите личный кабинет на сайте налог.ру - обычно там отображается задолженность, с чем она связана. Возможно, вы что-то продали и не задекларировали или какой-либо имущественный налог, в том числе прежние задолженности

Показать полностью...
Еще ответы (4)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Обратитесь письменно именно в налоговую по Тульской области по данному вопросу. Поищите номер телефона и созвонитесь с налоговой. Уточните что за объект недвижимости. Но, и в своем личном кабинете налоговой можете посмотреть перечень числящегося за вами имущества.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Некрасов Вадим Юрьевич
Некрасов Вадим Юрьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

В той "бумажке", которая пришла от пристава, должен быть указан № исполнительного производства. По этому № проверьте себя на сайте ФССП среди должников, на сайте будет указано, на каком основании возбуждено исп. производство. Дальше видно будет что делать.

Игнатенко Анастасия Борисовна
Игнатенко Анастасия Борисовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

В данном случае необходимо ознакомиться с документом который прислали судебные приставы, исходя из этого можно сделать вывод о том, что в данном случае необходимо предпринять

Дополнительная консультация, помощь в составлении юридических документов: Вацап, Телеграмм, Макс, электронная почта и контакт в профиле С уважением, Анастасия Игнатенко.
Сабанин Евгений Николаевич
Сабанин Евгений Николаевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 4 года

Здравствуйте. Для начала проверьте на сайте приставов имеется ли у вас задолженность на самом деле.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанному в профиле номеру телефона. С уважением, адвокат Сабанин Евгений Николаевич
Леонид
Налоговое право

Если куплю авито аккаунт где занимались продажей новых вещей без ИП , придут ли мне штрафы

Собираюсь купить акаунт в авито по продаже вещей , но там продавали без ИП и если я подключу свое ИП может ли быть такое , что придется мне нести ответственность за прошлую деятельность акаунта в виде штрафов и прочего ?

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Нет, вы не будете нести ответственность за прошлую деятельность аккаунта, так как штрафы и другие санкции накладываются на конкретное физическое или юридическое лицо, которое совершило нарушение, а не на аккаунт.

Pax et felicitas infinita omnibus.
еще комментарии
Леонид
Александр Иванович, спасибо за вашу компетентность и четкие разъяснения!

Юристы рядом


Гость
Налоговое право

Налоги с бусти

Нужно ли платить налог с доходов с бусти, при выводе средств там нужно указывать Инн, влияет ли это на налоговую отчётность? И если нужно указывать доходы, то где? Пишут про штраф при неуплате налога с доходов, непонятно как налоговая поймёт что у меня есть доход с бусти именно.

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Да, доходы, полученные через платформу Boosty, подлежат налогообложению в России. Согласно законодательству, физические лица обязаны уплачивать налог с любых доходов, включая поступления от онлайн-платформ.
Нужно ли платить налог?
Да, доходы с Boosty облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (для резидентов РФ) или 30% (для нерезидентов).

Показать полностью...
Pax et felicitas infinita omnibus.
Еще ответы (1)
Василенко Василий Тихонович
Василенко Василий Тихонович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет
Гость, приветствую! Платить налог с дохода-обязанность гражданина. Не обязательно ждать, поканалоговая поймет.
Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Евгений
Налоговое право

АРЕНДА НТО

Приобрел ларек (НТО) Хочу сдать в аренду,нужен ли для этого статус ИП?считается ли это предпринимательской деятельностью? И могу ли я не открывать ИП а платит налог на физ лицо? И что мне нужно из документов на него? Достаточно ли договора купли продажи?

Гузей Дмитрий Александрович
Гузей Дмитрий Александрович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Если деятельность направлена на систематическое извлечение прибыли, то да. Вы можете зарегистрироваться как самозанятый и оплачивать налог на профессиональный доход. НТО не является недвижимым имуществом, таким образом договор купли-продажи будет являться документом, подтверждающим вашу собственность и в случае необходимости его будет достаточно совместно с договором аренды земельного участка.

Показать полностью...
Дмитрий Александрович Гузей
еще комментарии
Евгений

А я его сдаю в аренду на вывоз, я же не должен думать о его размещении?

Гузей Дмитрий Александрович
Гузей Дмитрий Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

В таком случае конечно нет.

Дмитрий Александрович Гузей
Задайте вопрос всем юристам на сайте
544 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
213 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Алиса
Налоговое право

Необходимо нужное постановление для решения данного вопроса.

Налогоплательщик обжаловал Решение по результатам ВНП, вынесенное 01.02.2022 г. вначале в вышестоящий налоговый орган (Решением УФНС от 01.04.2022г. жалоба оставлена без удовлетворения), а потом в ФНС России. Решением от 01.08.2022г. ФНС России отказала налогоплательщику в удовлетворении заявленных требований. Вправе ли налогоплательщик обратиться с заявлением об отмене Решения по результатам ВНП в Арбитражный суд, если после вынесения вышестоящим налоговым органом Решение по апелляционной жалобе прошло 6 месяцев, а после получения Решения ФНС России 2 месяца?

Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, налогоплательщик вправе обратиться в арбитражный суд, поскольку с момента получения последнего решения ФНС России прошло достаточно времени и все условия для подачи иска соблюдены.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Ст
Налоговое право

Нужно ли платить НДС или другие выплаты по ИП?

Открыла ИП в середине июня 2025 г «Торговля косметических средств, но не мыла» Оборот нулевой - ни закупок, ни продаж. ИП по упрощенке 6%. Планирую закрыть ИП, но назрел вопрос - нужно ли платить НДС или другие выплаты при закрытии или по прошедшим кварталам?

Шаймурзина Лилия Дилусовна
Шаймурзина Лилия Дилусовна Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Если индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения (УСН 6%) с нулевым оборотом открыл ИП в июне 2025 года и планирует закрыть его, платить НДС и налог с доходов не нужно, но остаются обязательные страховые взносы и отчетность.

На УСН «Доходы» налог составляет 6% от выручки. При нулевом доходе налог также равен нулю, но нужно подать декларацию, даже если нет оборотов.
Страховые взносы
Даже при нулевых доходах предприниматель обязан заплатить страховые взносы.За 2025 год они составляют 53 658 рублей.
Если ИП действовал не весь год, сумма пересчитывается пропорционально числу месяцев — за полгода в вашем случае около 26 829 рублей. Эти взносы оплачиваются до даты снятия с учета.
После подачи заявления в налоговую и исключения из ЕГРИП нужно:
- оплатить страховые взносы за период с июня по дату закрытия;
- сдать декларацию по УСН (нулевую) до 25 числа следующего месяца;
- оплатить недоимки и пени, если есть;
- госпошлина за закрытие — 160 рублей (при подаче в бумажном виде), через Госуслуги — бесплатно.

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Спасибо за ваш вопрос. В ситуации, когда вы планируете закрыть ИП, важно разобраться во всех нюансах, чтобы всё сделать правильно и избежать возможных проблем в будущем.

Согласно российскому законодательству, при закрытии ИП необходимо учитывать ряд нюансов, связанных с уплатой налогов и сборов. Даже при нулевом обороте за прошедшие кварталы могут быть обязательства по сдаче отчётности и уплате налогов.

Например, вам может потребоваться подать декларацию по УСН за тот период, пока вы были зарегистрированы как ИП, и уплатить налог по ставке 6%. Кроме того, могут быть и другие обязательства, в зависимости от конкретных условий вашего бизнеса.

Рекомендую обратиться к профессиональному налоговому консультанту или юристу, который сможет подробно разъяснить вам все нюансы и помочь с подготовкой необходимых документов. Я могу оказать вам такую помощь на платной основе.

Буду рад помочь вам разобраться во всех вопросах и обеспечить полное соответствие вашим действий законодательству. Обращайтесь, буду рад вам помочь!

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте! В Вашем случае есть только обязанность уплатить страховые взносы в фиксированном размере (пропорционально времени, в течение которого ИП был зарегистрирован). Уплатить взносы можно до 29 декабря. Факт уплаты или неуплаты взносов не влияет на право снять ИП с учёта. Не забудьте направить декларацию по УСН до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором снимете ИП с учёта.
Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Каргапольцев Евгений Викторович
Каргапольцев Евгений Викторович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.

При нулевом обороте -налоговых обязанностей по применяемому режиму и НДС нет. Есть только обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Но их уплата или не уплата не влияет на возможность прекращения регистрации в качестве ИП.

Показать полностью...
За доп. пояснениями можете обратиться ко мне в личные сообщения. Вы можете оставить отзыв на https://harant.ru/lawyers/kurgan/kargapolczev-evgenij-viktorovich/, вкладка "Отзывы".
Валерия
Налоговое право

ИП беременной

Здравствуйте, я на данный беременная хочу открыть ИП, официально трудоустроена в госучреждении медсестрой, на данный момент нахожусь в декретном отпуске. Хотелось бы узнать, все ли льготы у меня сохранятся после открытия ИП по УСН (пособие по родам, декретные с места работы в госучреждении и маткапитал)? По профессии врач, в дальнейшем собираюсь работать по профессии, может ли это в дальнейшем как то помешать? Данное ИП не связано не связано с медицинской деятельностью. Спасибо

Показать полностью...
Горбачев Александр Михайлович
Горбачев Александр Михайлович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 3 года

Да, вы сохраните право на эти выплаты. Открытие ИП не лишает вас права на пособия, которые вам положены как сотруднику госучреждения, находящемуся в декретном отпуске. Выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1, 5 лет выплачиваются на основании больничного листа, выданного по беременности и родам, и связаны с вашим трудоустройством в госучреждении.
Открытие ИП в вашем случае не должно повлиять на ваши льготы по беременности и родам и материнскому капиталу. Вы сможете совмещать декретный отпуск, работу в госучреждении и предпринимательскую деятельность. Главное - правильно выбрать виды деятельности для ИП и соблюдать налоговое законодательство.

Показать полностью...
Евгения
Налоговое право

Продажа квартиры

Добрый день. Хотела бы узнать . Получили квартиру от государства по программе улучшения жилья, но с договором мены. Оформляем продажу . Как рассчитать налог?

Якушенко Татьяна Юрьевна
Якушенко Татьяна Юрьевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Добрый день!

Размер налога зависит от того сколько квартира находилась в собственности., от основания возникновения собственности, региона, где уплачивается налог

Если квартира находилась в собственности больше минимального срока, то налог уплачивать не надо. Данный срок зависит основания приобретения собственности - 5 лет при покупке и пр., 3 года при наследовании.

Субъект РФ может сократить эти сроки.

Если квартира получена по программе реновации, то срок нахождения квартиры в собственности исчисляется с возникновения права собственности на старую квартиру.

Если реновации нет и срок нахождения в собственности менее предельного, то можно уменьшить налоговую базу либо на сумму налогового вычете 1 000 000 руб. либо на фактически подтвержденные расходы на приобретение новой квартиры (это может быть либо стоимость старой квартиры, указанная в договоре мены, либо отчет об оценке, выполненный специаоистом-оценщиком)

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
добрый день, если обмен в рамках программы реновации Москвы, то считаем срок и предыдущего владения в общий предельный срок, но если в другом субъекте РФ - такой льготы нет. Но есть иные условия при которых полученный при продаже полученной в рамках обмена квартиры доход не будет облагаться НДФЛ.
Показать полностью...
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Если реновация то срок исчисляется с момента первоначального получения квартиры.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Катя
Налоговое право

Самозанятость

Здравствуйте, я астролог, оформлена самозанятость, скажите пожалуйста, нужно ли привязывать как-то номер своего банковского счета к кабинету мой налог чтобы формировать чеки?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте! Спасибо за ваш вопрос.

Для формирования чеков в приложении «Мой налог» вам не нужно привязывать номер банковского счёта. Вы можете использовать приложение для создания чеков и работать с клиентами в штатном режиме.

Если у вас возникнут другие вопросы или понадобится помощь в более сложных ситуациях, например, при оформлении каких-либо документов или консультации по юридическим аспектам вашей деятельности, буду рад помочь. Обращайтесь, и я с удовольствием предоставлю вам профессиональную юридическую помощь.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Еще ответы (5)
Броновицкий Анатолий Олегович
Броновицкий Анатолий Олегович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Для формирования чеков это не нужно, а для формирования счетов на оплату Вы можете к примеру указать свои реквизиты банковского счета либо использовать сбп по номеру своего телефона.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле. С уважением, адвокат Броновицкий А.О.
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте. Нет, это не обязательно. Вы можете принимать оплату и на карту, и наличными. Даже если оплата на карту - её не обязательно привязывать в "мой налог".
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Мухамадеев Рустам Равильевич
Мухамадеев Рустам Равильевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает адвокат
Стаж 9 лет

Добрый вечер! Самозанятому не обязательно иметь счет

С уважением, адвокат Рустам Равильевич Мухамадеев. При необходимости можете связаться со мной через мессенджер или по телефону
Шемякин Дмитрий Игоревич
Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте, нет, не нужно

✅Круглосуточно. Пишите все уточнения и вопросы сразу мне в Telegram или WhatsApp — там я отвечаю мгновенно. Также помогу вам составить необходимые документы. Дмитрий Шемякин.
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Законом не предусмотрено.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Ирина
Налоговое право

Камеральнаы проверка

Здравствуйте!В 2024 году работали на 2 режимах налогооблажения, усн доход и патент, основной обьем проходил по ккт где патент, декларации сдавали вовремя и оплачивали налоги. В середине октября 2025 года налоговая прислала уведомления о том, что в ходе камеральной проверки выявлено превышение доходов по ккт суммарно, 64 миллиона. Требование сдать уточненную декларацию по усн, расчитать и внести разницу не указанную в декларации по усн, т к мы утратили право на патенты из-за превышения, значит не имеем право на патент и доначислить нужно всю выручку по ккт за 2024 год с усн доход 6%. Плюсом мы стали с 2025 году плательщиками ндс с 1 января 2025 года, но мы подавали в 2025 году на патент, который нам выдала налоговая и продолжали работать на патенте не зная о превышении доходов. Тем самым к уплате предьявляют очень большие неподьемные суммы в миллионах. Вопрос в том, законно ли налоговая провела камеральную проверку, нарушила ли она сроки и можно ли оспорить оьязательства доначислений и уточнений из за нарушения сроков проверки? Заранее спасибо

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Ирина, здравствуйте

Налоговый орган по сути на текущем этапе проинформировал вас о выявленном нарушении. Вы указали о том, что пришло уведомление в рамках камеральной налоговой проверки. Не указали - была ли завершена проверка с нарушением или без. Это можно уточнить в вашем личном кабинете. В связи с этим можно понять процессуальный статус принимаемых в отношении вас решений.

В любом случае налоговый орган не ограничен правом назначить в отношении вас выездную налоговую проверку - даже если камеральную проверку завершили без нарушений - доначислить налоги по этим же обстоятельствам (срок на вынесение решения на проверку в 3 года не пропущен).

В связи с этим упор делать только на нарушение процессуальных сроков по камеральной налоговой проверки - не целесообразно, тем более из приведенных данных не ясно, были ли установленные сроки нарушены или нет. Ведь само выявленное нарушение никуда не денется. Следует минимизировать претензии в отношении вас по существу нарушений. При необходимости, обращайтесь

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Каравайцева Елена Александровна
Каравайцева Елена Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте. Если декларация по УСН за 2024 год была подана, например, в апреле 2025, то проверка должна была завершиться к июлю 2025. Уведомление в октябре 2025 года указывает на нарушение сроков, но это требует уточнения дат подачи деклараций.

Если доход по ККТ за 2024 год превысил 60 млн руб., вы действительно утратили право на патент с начала года (п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Поэтому весь доход, который проходил по патенту, должен быть включён в базу по УСН (6%). Патентные платежи не засчитываются в счёт УСН (письмо Минфина от 28.07.2021 № 03-11-09/60952). Дополнительно начисляются пени за просрочку уплаты налога по УСН.

Показать полностью...
Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте! Вы правы, налоговый орган нарушил все процессуальные сроки. Однако, суды на такие нарушения закрывают глаза, тем более на это не обращает внимание вышестоящий налоговый орган. Оспорить начисление налогов по указанным основаниям не получится. Кроме того, налоговый орган может назначить выездную проверку и тем самым узаконить доначисления. По итогам проверки могут назначить штраф от 20 до 40% от неуплаченной суммы. Поэтому надеяться на оспаривание действий налогового органа в части нарушения сроков проведения проверки, к сожалению, не стоит.
Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Камеральная проверка проводится налоговой инспекцией без специального уведомления налогоплательщика. Срок проведения проверки составляет три месяца с момента сдачи отчетности. Если выявлены нарушения, налоговый орган вправе потребовать уточненную декларацию и доначислить налоги. Возможность оспаривания обязательств зависит от правильности расчетов и соблюдения процедур. Рекомендуем обратиться к налоговому юристу для анализа ситуации и защиты ваших интересов.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Ирина

Спасибо большое за ответ, срок в 3 месяца однозначно пропущен с учетов того, что декларация подавалась в апреле

Кристина
Налоговое право

Подала заявку на получение налогового вычета за лечение

Здравствуйте
Подала заявку на получение социального налогового вычета на сайте налоговой
Сумма, которую я должна была получить 800 рублей
Прикрепила акт выполнения работ и чеки
Система пропустила запрос
На следующий день звонят
И говорят, что необходима была справка
И что если я её не предоставлю в течение 5 дней, то мне назначат штраф 5000
И отклонить декларацию они не могут
Справку получить за такое короткое время не получается
Имеют ли они право выписать мне штраф? И на каких основаниях?
Всё налоги, которые я должна была заплатить, заплачены давно

Показать полностью...
Гузей Дмитрий Александрович
Гузей Дмитрий Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Срок камеральной проверки 3 месяца. При ее проведении налоговый орган вправе истребовать необходимые документы. Для этого направляется соответствующее требование по адресу регистрации. Как вы понимаете телефонный звонок не является официальным запросом налогового органа. Получите справку с мед. организации и подайте документ в налоговый орган.

Показать полностью...
Дмитрий Александрович Гузей
еще комментарии
Кристина

И что если у меня нет возможности за эти дни получить справку
я нахожусь в другом городе

и больше не хочется оформлять этот налоговый вычет

Гузей Дмитрий Александрович
Гузей Дмитрий Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Забрать декларацию вы уже не можете, так как она зарегистрирована в налоговом органе. Подайте уточненную декларацию и "обнулите" показатели.

Дмитрий Александрович Гузей
Кристина

А могут ли мне выписать штраф 5000? За отсутствие справки?

Гузей Дмитрий Александрович
Гузей Дмитрий Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Вообще очень странно, что налоговая звонит. Обычно направляют требования о предоставлении документов. Санкция за непредоставлении в соответствии со ст. 126 НК РФ - 200 рублей за каждый непредставленный документ. Если у вас уже нет желания пользоваться вычетом и вы "обнулите" показатели, то будет считаться, что вы подали новую декларацию. Срок ее проверки потечет заново. Первоначальная декларация будет считаться измененной. Соответственно проверка первоначальной заканчивается и начинается проверка новой. А по ней уже и проверять нечего. Более того, у вас может и не быть данной справки. А налоговый орган вправе истребовать ее у медицинской организации.

Показать полностью...
Дмитрий Александрович Гузей
Кристина

Спасибо вам большое!

Еще ответы (1)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Кристина, здравствуйте

Действительно, без справки по установленной форме вычет получить не получится, предпримите меры к ее получению и дополнительной отправьте налоговому органу. Штрафа не должно быть. В случае, если в предоставлении вычета вам откажут - повторно можно обратиться либо предоставить ее на этапе возражений

Показать полностью...
Ксения
Налоговое право

Заработная плата и налог

Здравствуйте, подскажите пожалуйста налог входит в общую сумму заработной платы?

Гуринова Ирина Александровна
Гуринова Ирина Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте.
Да, налог (НДФЛ 13%) входит в общую сумму заработной платы.
По Трудовому кодексу (ст. 129, 136 ТК РФ):
заработная плата указывается “до удержаний”, то есть в брутто-сумме;
из неё работодатель удерживает НДФЛ и перечисляет его в бюджет;
работник получает “на руки” сумму после удержания налога — это чистая зарплата (нетто).
Пример:
Оклад — 40 000 ₽ (включая налог).
Работник получит: 40 000 – 13 % = 34 800 ₽.

Показать полностью...
Если Вам был полезен мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле.
Еще ответы (2)
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
здравствуйте, НДФЛ удерживается из выплачиваемой заработной платы работодателем, т.е. как вы спрашиваете - находится внутри заработной платы. А вот страховые взносы уплачиваются работодателем, не удерживая из заработной платы.
Гузей Дмитрий Александрович
Гузей Дмитрий Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте. Можно и так сказать. Ведь на руки вы получите за минусом 13%.

Дмитрий Александрович Гузей
Марина Иваницкая
Налоговое право

Налог на вклады с ветерана труда, военного пенсионера, инвалида 2 группы

Обязан ли военный пенсионер, инвалид 2 группы, ветеран труда платить налог на вклады

Якубова Ольга Алексеевна
Якубова Ольга Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Добрый вечер. Да, обязан. Военные пенсионеры, инвалиды и ветераны труда не освобождаются от налога на проценты по вкладам. Льгот для военных пенсионеров, инвалидов или ветеранов труда в этой части законом не установлено.

Нужен разбор именно Вашей ситуации и документов? Проведу подробную платную консультацию в Telegram, WA, MAX и предложу понятный план действий. Буду признателен за отзыв в профиле
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Иван
Налоговое право

Как восстановить инн?

Потерял бумажный инн, электронный на Госуслугах не имею. Каким образом я могу восстановить инн с минимальными временны́ми затратами? И будет ли это быстрее, чем первичное получение?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Для восстановления ИНН необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично либо подать заявление онлайн через сайт ФНС России. Предоставьте паспорт и заполненное заявление по форме №2-2-Учет. Готовое свидетельство получите через 5 рабочих дней. Это быстрее, чем первичное оформление (до месяца). Госпошлина отсутствует. Электронный сервис ускорит процесс подачи документов.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Иван
Евгений Константинович, благодарю вас за обстоятельный и лаконичный ответ!
Ольга Григорьевна
Налоговое право

Как получить подоходный налог по программе долгосрочных сбережений?

В прошлом 2024 году я заключила договор ПДС в Сбербанке т.к. являюсь зарплатным клиентом. В этом году решила получить возврат подоходного налога, мне отказали т.к. мне больше 50 лет (58 мне). Девушка, которая предложила мне заключить договор по ПДС говорила, что с внесенной суммы можно получить возврат. А в налоговой инспекции мне сказали, что могут только люди моложе 50 лет. Разве это регламентируется конституцией?

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте
В соответствии с пунктом 2 статьи 36.40 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» право на получение выплат по договору долгосрочных сбережений имеют участники программы долгосрочных сбережений при достижении возраста 55 лет (для женщин).

Налоговый вычет в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений предоставляется, если основания для назначения выплат по такому договору наступают не ранее чем через десять лет с даты его заключения (подпункт 2 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ). Также применяются переходные положения в 2024-2030 гг. – не менее 5 лет при заключении договора в 2024-2026 годах с ежегодным повышением срока на 1 год. Следовательно, налогоплательщику, планирующему заявить налоговый вычет, необходимо учитывать свой возраст на дату заключения договора.

Таким образом, право на получение налогового вычета по договору долгосрочных сбережений в настоящее время имеют женщины моложе 50 лет на дату заключения договора.
Рада ответить на Ваш вопрос!
С уважением, Екатерина

Показать полностью...
Еще ответы (5)
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Нет, Конституцией РФ это не регламентируется. Ограничение устанавливается Налоговым кодексом РФ (НК РФ) в связи с особыми условиями Программы долгосрочных сбережений (ПДС). В вашем случае (58 лет, заключили ПДС в 2024 году) отказ правомерен. Причина отказа: Налоговый вычет (возврат НДФЛ) по взносам на ПДС не предоставляется, если участнику программы (женщине) меньше чем через 5 лет с даты заключения договора исполнится 55 лет (возраст для назначения выплат по ПДС до достижения 15-летнего срока договора). Поскольку Вам 58 лет, и этот возраст (55 лет для женщин) уже наступил, Вы не можете получить данный налоговый вычет. Это особенность законодательства о ПДС, а не общее возрастное ограничение. Право на получение выплат по ПДС возникает в 55 лет (для женщин) или после 15 лет участия. Налоговый вычет дается для стимулирования долгосрочного накопления (минимум 5-15 лет). Если лицо уже достигло возраста выплат, налоговый вычет не применяется.

Показать полностью...
Pax et felicitas infinita omnibus.
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Возраст значения не имеет. Социальный вычет по п. 4 ч. 1 ст. 219 НК РФ дают на взносы:
• в негосударственный пенсионный фонд;
• по договору добровольного пенсионного страхования (срок ≥ 5 лет).
Ограничение 50 лет в НК отсутствует; его путают с условиями гос­софинансирования либо новыми «программами долгосрочных сбережений».

Если ваш «ПДС» – именно договор НПФ/страхования, соберите: справку Сбера о сумме взносов, платёжки, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ и повторно подайте. При отказе – жалоба в УФНС или суд.

Если же это обычный депозит/доверительное управление, вычета нет, и возраст тут ни при чём.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
здравствуйте, налоговая отказывает вам, скорее всего, не в связи с возрастом, а в связи с отсутствием налогооблагаемого НДФЛ дохода. Вычет можно получить, если у вас есть доход с которого уплачивался НДФЛ.
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте! Отказ налоговой является законным. Даже если сотрудник банка предоставил неверную информацию, это не освобождает от выполнения требований закона.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Зейналов Казым Микаилович
Зейналов Казым Микаилович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет
Здравствуйте, таков закон, что сделаешь.
Если Вам понравился моя работа, оставьте пожалуйста отзыв на моем профиле. Спасибо.
Ирина
Налоговое право

Должны ли дети платить налог?

Подскажите пожалуйста должны ли мои дети платить налог за квартиру. Я купила квартиру в ипотеку. Через несколько лет я е закрыла мат. Капиталом. Квартиру разделили по соглашению по 1/3 доли. Мне налог на квартиру приходит, а детям нет.

Собанин Виктор Викторович
Собанин Виктор Викторович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

Есть понятие налоговой тайны, и инспекция не вправе передавать данные о налогах детей. Налоги детей не будут отражаться в уведомлениях для взрослых, и по телефону о начислениях тоже могут не говорить. Именно поэтому вы не увидите суммы налогов на детей в своем личном кабинете на сайте ФНС или в уведомлениях, которые приходят на ваше имя. Чтобы не пропустить налоги на ребенка можно сходить в налоговую инспекцию и взять логин и пароль для доступа в личный кабинет налогоплательщика-ребенка. Родитель может настроить «Семейный доступ» и в будущем контролировать начисления через свой личный кабинет налогоплательщика.

Показать полностью...
Еще ответы (3)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Налог начисляется на каждого собственника, включая несовершеннолетних (ст. 400, 408 НК РФ). Платит законный представитель ребёнка. Если уведомлений на детей нет, причин обычно две:

их 1/3-доли дают сумму < 100 руб.; такие начисления ФНС переносит на следующий год (п. 5.1 ст. 52 НК).
в Росреестре ещё нет корректных данных, либо они не попали в ФНС.
Проверьте Личный кабинет на nalog.ru и сведения ЕГРН. Уведомления появятся — оплатите за детей сами; льгот для несовершеннолетних нет.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет


Согласно российскому законодательству, дети, как собственники долей в квартире, также обязаны уплачивать налог на имущество физических лиц. Однако, если дети несовершеннолетние, налог за них фактически оплачивают их законные представители (родители или опекуны).

Pax et felicitas infinita omnibus.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Родители платят налоги за детей.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Мария
Налоговое право

Чек на материалы

Здравствуйте. Заказчик заключил договор с подрядчиком-самозанятым на общую сумму 100000 руб., в которую входит закупка материалов подрядчиком на 80000 руб., и оплату работы 20000 руб. В спецификации к договору указано и разделено по пунктам стоимость материалов на 80000 руб. и стоимость услуг 20000 руб. Подрядчик закупил материалы и выполнил работу. На какую сумму самозанятый должен сформировать чек? На всю сумму или на свой доход за выполненные услуги?

Показать полностью...
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте. Ответ на Ваш вопрос не однозначный. С точки зрения налогообложения: С одной стороны, согласно Федеральному закону от 27.11.2018 №422-ФЗ, объектом налогообложения для самозанятых является доход от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). В данном случае объект налогообложения - услуги стоимостью 20 000. С другой стороны, работа в таком формате (когда на счёт/карту самозанятого поступает 100 000, а чек пробивается на 20 000) неизбежно будет вызывать вопросы у налогового органа. Вполне вероятно, что налоговый орган будет настаивать на том, что доходом является 100 000, а вычет на сумму расходов при применении НПД законом не предусмотрен. И такой подход будет трудно оспорить. С точки зрения Заказчика: Если чек пробить на 20000, то вот что произойдёт в бухгалтерском учёте у Заказчика: оплачено 100 000, чек от самозанятого на 20 000. Как ему "закрыть" в учёте 80000? Поэтому требование заказчика пробить чек на 100 000 вполне объяснимо. В таких ситуациях лучше Заказчику самому оплачивать материалы, тогда и вопросов ни у кого возникать не будет.
Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Еще ответы (4)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

В описанной вами ситуации вы обязаны выдать чек на общую сумму полученных денежных средств. Указанное связано с тем - что закуп материала - это ваши расходы, а они не учитываются при режиме самозанятости. Иной подход может вызвать споры с налоговым органом, а также заказчику нужен чек на общую сумму, которую он перевел вам (для возможности учета в своих расходах)

В случае если заказчик самостоятельно закупит и передаст вам материалы для выполнения работ - в таким случае вы вправе отразить только сумму оплаты вашей работы, однако это лучше оформить актом приема-передачи. Отражайте поступления на свой счет только тех денежных средств, которые готовы показать в качестве вашей доходной части

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. По ст. 6 Закона № 422-ФЗ доходом самозанятого считается вся сумма, поступившая за выполненную работу и реализованные товары/материалы, кроме денег, полученных в статусе агента (когда клиент перечисляет средства для покупки «от своего имени»). Если материалы приобретались подрядчиком за свой счёт и затем переданы заказчику, они становятся частью сделки, а 80 000 + 20 000 = 100 000 ₽ ‒ его доход. Значит, в «Моём налоге» формируется один чек на 100 000 ₽, налог 4 % = 4 000 ₽ (или 6 % при юрлице-заказчике). Желая облагать лишь 20 000 ₽, оформляйте договор агентирования или покупайте материалы на деньги заказчика.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Мария

Евгений Константинович, могли уточнить некоторые моменты:

Забыла уточнить, заказчик перевел деньги на закупку материалов 80000 и это указано в договоре. Как быть в этой ситуации, где заказчик требует чек на всю сумму?

Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Согласно договору, самозанятый должен сформировать чек на сумму своего дохода за выполненные услуги, то есть на 20 000 рублей.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется более детальная консультация по юридическим аспектам вашей деятельности, буду рад помочь. Обращайтесь, и я с удовольствием предоставлю вам необходимую информацию и юридическую поддержку.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

На доход, что получил за работу.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Мария

Спасибо. Какими статьями или другими правовыми актами или нормами я могу это аргументировать в суде?

Александр
Налоговое право

Налогообложение услуг по ремонту квартиры

Здравствуйте подскажите пожалуйста с какой суммы дохода, по оказанию услуг в сфере ремонта в квартире, физических лиц взимается подоходный налог

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. НДФЛ возникает с первого рубля дохода: льготного «порогa» для бытовых услуг нет. Если вы:
• обычное физлицо – платёж удерживает налоговый агент (юрлицо-заказчик) либо вы сами подаёте 3-НДФЛ до 30 апреля и платите 13 % (15 % с суммы сверх 5 млн ₽ в год);
• самозанятый (НПД) – регистрируетесь в приложении «Мой налог», платите 4 % от поступлений от граждан, но общий доход не должен превышать 2, 4 млн ₽ в год;
• ИП на патенте/УСН – налог рассчитывается по выбранному режиму.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (2)
Купцова Елена Федоровна
Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
Здравствуйте! Облагаться налогом будет вся сумма услуг. Обращу Ваше внимание, что ремонт квартир - это предпринимательская деятельность. Для её законного осуществления требуется постановка на учёт в качестве самозанятого или ИП. В таком случае и суммы налогов будут меньше, чем НДФЛ. Однако, став ИП Вы будете обязаны уплачивать страховые взносы в фиксированном размере (в 2025 году они составляют 53658 руб)
Показать полностью...
Очень рада, если мой ответ оказался Вам полезен. Если Вас не затруднит, Вы можете оставить отзыв в моем профиле, о чем я буду Вам признательна.
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Законодательно такой порог по суммовому критерию не установлен - доходом считается любая полученная сумма, в том числе по оказанию ремонтных работ в квартире

Денис
Налоговое право

Должен ли работник каждый год обновлять документы из образовательного учреждения

В сентябре 2024 г. предоставил в организацию справку, что ребенок учится в высшем учебном заведении на очной основе. В которой указан срок, что обучение начинается в сентябре 2024 г., а заканчивается в августе 2028 г. Нужно ли предоставлять эту справку повторно для получения налогового вычета.

Смолина Ираида Александровна
Смолина Ираида Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Справку нужно представлять ежегодно, для подтверждения того, что ребёнок учится.

Если по какой-то причине обучение прекращено (причин может быть множество), а вычет предоставлен - это неосновательное обогащение, которое будет взыскано с получателя.

Если мой ответ был Вам полезен - оставьте, пожалуйста отзыв в моём профиле.
Показать еще