Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 4 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 266 вопросов
    За последние сутки
  • 547 юристов
    Отвечают на вопросы
Ольга Волошина
Налоговое право

Справка на вычет НДФЛ

Мною оплачены мед расходы за 2 детей. Клиника выдает единую справку, в которой перечислены два ребенка, но сумма расходов указана общая. Допустимо ли это? Ведь может оказаться, что по одному ребенку лечение больше 150т.р, а по второму меньше 150т.р. как налоговая поймет это? Может быть, справки должно быть две- на мое имя, но при этом указан каждый ребенок в отдельной справке?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Сумма социального вычета по лечению составляет 150 т.р. Всего

за дорогостоящее нет порога

вычетом можно воспользоваться в размере фактически произведенных расходов на лечение и (или) приобретение медикаментов, но в совокупности не более 150 000 рублей за календарный год.

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения.

справки выдаются на каждого пациента отдельно

для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить только справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган, выданную медицинской организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@.

Согласно п.3 ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ СПРАВКИ ОБ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН (Приложение № 2 к приказу ФНС России от 08.11.2023 N ЕА-7-11/824@, Справка заполняется отдельно по каждому физическому лицу, которому оказаны медицинские услуги (далее - пациент).

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Ольга Волошина

Альбина Расфаровна, могли уточнить некоторые моменты: 150тр всего, как вы указали, что это значит? Разве 150 не на каждого ребенка?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Всего на налогоплательщика, за себя, детей, супругу и родителей

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Гость
Налоговое право

Уплата налога

Здравствуйте. Через какое время может продать квартиру жена (чтобы не платить налог) если она была подарена ей её отцом, а потом через 3 года заключон договор родственной мены с ее сестрой, мужем и ребенком без доплаты, если у мужа есть своя приватизированная квартира.

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

После мены срок владения обнуляется. Для освобождения от налога необходимо владеть квартирой 3 года, если это единственное жилье.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Ирина
Налоговое право

Как сотрудничать рос. ИП с гражданином РФ, налоговым резидентом РБ

Если я российский ИП, работаю по УСН. Хочу заключить договор о возмездном оказании услуг с гражданином РФ, который постоянно проживает в РБ, является налоговым резидентом РБ, зарегистрирован как плательщик НПД в РБ. Услуги планируются им оказываться удаленно с территории РБ, оплата планируется производится путем перечисления на банковскую карту РБ. Должен ли я как ИП в данном случае платить с этих перечислений за услуги дополнительные налоги и не будет ли влиять это на изменение моей системы налогообложения? Могу ли я заключить договор на акт выполненных работ (о возмездном оказании услуг) без заключения договора ГПХ или труд договора? Как изменится мой налог УСН в связке со страховыми взносами?

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, ваш контрагент - не является налоговым резидентом РФ, поэтому оказывая услуги за пределами РФ, не является плательщиком налогов в РФ, он уплачивает их в РБ. Как только становиться резидентом РФ ( фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев), НДФЛ подлежат налогообложению и доходы, полученные за пределами территории РФ. В случае же если это ваш работник (заключен трудовой договор), то только в этом случае у вас возникают налоговые обязательства налогового агнета и страховые взносы.

Показать полностью...
еще комментарии
Ирина

И на мою систему расчета УСН никак не повлияет то, что я заключу договор возмездного оказания услуг с гражданином РФ, хоть он и налоговый резидент РБ?

Ирина
Выражаю благодарность за вашу помощь, Юлия Вячеславовна!
Еще ответы (1)
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Нет, Вы не являетесь налоговым агентом - исполнитель резидент РБ, платит налоги самостоятельно. УСН и взносы не меняются.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Ирина

Спасибо за ответ. Хочу еще раз уточнить. Я могу заключить просто договор возмездного оказания услуг с данным гражданином? И это никак не повлияет на мою деятельность и налоги?

Юристы рядом


Гость
Налоговое право

Как обжаловать задолженность?

Здравствуйте, в июле 25 открыла ИП нпд , в 26 году пришла задолженность. Зашла в лк , а режим не применился, но точно помню что его выбирала. ИП открыла под трудоустройство, поняв потом что это мошенники, которые открывают ИП под видом трудоустройства. Но как теперь быть? Ведь выбирала режим нпд. Так и оставила , подумав может пригодится. А оказалось обычное ИП . Можно ли это обжаловать? Деятельность не велась, дохода не было

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

Если у вас нет никаких доказательств (скиншотов страниц, уведомлений, запросов) - то доказать не получится, вы являетесь обычным ИП, что и отражено в вашем личном кабинете. Возможно вы не до конца предприняли все шаги в личном кабинете при регистрации. На текущем этапе вам следует закрыть ИП, сдать нулевую отчетность и произвести уплату страховых взносов - иначе налоговая задолженность будет копиться равно как и пени на нее начисляться.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, если НПД реально не подключился, для налоговой вы были обычным ИП, и даже при нулевом доходе начисляются обязательные страховые взносы. “Задним числом” НПД обычно не ставят, только если докажете, что вы регистрировались в «Мой налог» (есть дата/уведомление). Обратитесь в ФНС: запросите акт сверки, подайте обращение об ошибке, и если дохода не было — сдайте нулевые отчёты или закройте ИП, чтобы долги не росли.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Диана
Налоговое право

Что делать в этой ситуации?

Мне пришел штраф на сумму 30.000 тыся рублей,я работаю на озоне и мне 16 лет. Получила штраф за то что пропустила человека по своему пропуску, у меня не было злых намерений на это! И я незнала что делать так нельзя

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, сначала выясните, кто именно выписал «штраф». Если это работодатель — такие штрафы обычно незаконны, можно только выговор/увольнение, а деньги удерживать нельзя просто так. Если это настоящий штраф от полиции/суда — его можно обжаловать в течение 10 дней, объяснив, что вам 16 и вы не понимали последствий. Обязательно скажите родителям и попросите помощь, можно жалобу в трудовую инспекцию.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Еще ответы (1)
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте! Штраф в 30 000 руб. За пропуск по чужому пропуску на Озоне можно оспорить, особенно если нет злого умысла. По ст. 2.9 КоАП РФ, суд может освободить несовершеннолетнего от ответственности или снизить сумму. Напишите жалобу в суд в 10 дней (ст. 30.2 КоАП РФ) с объяснениями.

Показать полностью...
Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Задайте вопрос всем юристам на сайте
547 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
266 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Илья
Налоговое право

Кто должен уплачивать налоги, ИП или сотрудник работающий удаленно в РБ?

Я из РБ, живу тоже в РБ, устроился работать к ИП в Москве заключили трудовой договор. Работаю удаленно в РБ. Заработную плату получаю на карту российского банка. Не давно узнал что ИП не платит за меня налоги. И говорит что я их должен уплачивать. Правомерно ли это ?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

С точки зрения российского законодательства, индивидуальный предприниматель как работодатель обязан удерживать и перечислять за работника налоги и страховые взносы, поэтому перекладывание этой обязанности на работника неправомерно.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Еще ответы (2)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

При заключении трудового договора, ИП обязан удержвиать из заработной платы НДФЛ и перечислять как налоговый агент в бюджет

также за сотрудника обязан исчислять и уплачивать страховые взносы и сдавать отчетность

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Для ответа на вш вопрос нужно изучать ваш договор.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Полина
Налоговое право

Может ли ИП на нпд работать с контрактным производством?

Могу ли я как ИП с режимом налогообложения нпд под своим брендом и дизайном заключить договор с контрактным производством на выпуск продукции?

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Да, можете. ИП на НПД (налог на профессиональный доход) вправе заниматься любой деятельностью, не запрещённой законом, в том числе заказывать производство товаров под своим брендом по договору подряда или поставки с контрактным производством. Главное — соблюдать ограничения самозанятых: нельзя нанимать работников по трудовым договорам, нельзя перепродавать чужие товары (но производство по вашему заказу — это не перепродажа, а изготовление новой продукции), и годовой доход не должен превышать 2, 4 млн рублей. Если ваш бизнес выйдет за эти рамки, придётся менять налоговый режим. Договор с производством заключайте как обычно, в нём пропишите, что продукция изготавливается по вашему дизайну и под вашим брендом. В назначении платежа указывайте «оплата за изготовление продукции», чтобы налоговая не посчитала это перепродажей.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Полина
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ!
Елена
Налоговое право

Камеральная налоговая проверка

Вчера мне перечислили деньги (налоговый вычет за лечение и за имущество). Сегодня пришел акт об КНП с нарушением, якобы указана неверная сумма за квартиру. Хотя я, предыдущие года, указывала эту же сумму. Назначили дату КНП. Штраф в размере выплаченной суммы. Могу ли я воспользоваться этими средствами или дождаться дня проверки? Также в ответном письме прислала им ДКП. Что еще можно сделать, чтобы снять с себя штраф?

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Для предметного изучения вашего вопроса нужно ознакомление с документами, непонятно какую сумму вы заявили, какой был остаток имущественного вычета и т д, какая сумма социального вычета

надо смотреть какую сумму вы заявили по социальному вычеты по ст.219 НК, по нему вычет предоставлен

из акта КНП усматривается, что вам частично предоставили имущественный вычет по ст.220 НК РФ, на сумму 142627, 73 руб., НДФЛ 18541, 60 руб., про лечение ничего не отражено в акте, значит социальный вычет подтвержден

позвоните исполнителю, в ИФНС и уточните детали

возможно вы неверно заполнили декларацию за 2025 год

к ответственности вы не будете привлечены, вам вынесет ИФНС решение об отказе в привлечении к ответственности в соответствии со ст.101 НК РФ

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Елена
Огромное спасибо, Альбина Расфаровна, за помощь в сложной ситуации!
Еще ответы (3)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

У вас нет штрафных санкций, вам отказывают в вычете

если вы не согласны, вы можете подать возражения и также можете подойти в н/о ко времени и в ту дату, указанном в извещении ИФНС

для предметного изучения вашего вопроса нужно ознакомление с документами, непонятно какую сумму вы заявили, какой был остаток и т д

также вы можете заявить на имущественный вычет за проценты по кредиту в уточненной налоговой декларации формы 3-НДФЛ, если оформляли ипотечное кредитование

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Елена

Если они отказывают, зачем тогда перевели деньги?

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, вам направлен акт КНП, на него вы вправе подать возражения. В акте указано, что в 2025 году вы вправе получить имущественный вычет только с суммы в размере 142 тыс. Руб. Нужно понимать сколько и в каком порядке вы заявили в декларации. Обращайтесь, помогу разобраться и подготовить документы.

Показать полностью...
Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. До завершения камеральной налоговой проверки и окончательного решения налогового органа по акту КНП стоит воздержаться от использования полученных средств.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Светлана
Налоговое право

Налог на доход от продажи недвижимости в Казахстане

Здравствуйте, Граждане РФ, владели 2/4 квартиры в Казахстане. Квартира продана, наша доля дохода будет переведена родственниками через банк. Должны ли мы уплатить налог , и если да, то где, в РФ или в РК?

Арахова Диана Алексеевна
Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

В России такой доход подлежит декларированию и налогообложению только в случае признания вас налоговыми резидентами РФ, при этом возможно зачесть уплаченный в Казахстане налог.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
еще комментарии
Светлана
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Бабек
Налоговое право

Выбор налогообложения

Какую систему налогообложения выбрать для ИП, есть небольшая точка на рынке, продажа нижнего белья, доход минимальный

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Для такой точки самый выгодный и простой вариант — это патент или самозанятость, но тут есть нюансы. Если вы уже открыли ИП, посмотрите в сторону патента, там налог фиксированный, не зависит от дохода, и его можно купить на срок от месяца, ставят обычно копейки для маленьких точек. Но патент подходит не для всех регионов и видов деятельности, надо уточнить в своей налоговой. Если же доход совсем маленький и вы готовы работать как физлицо без статуса ИП, то самозанятость вообще идеал: ставка 4% при работе с физлицами, никаких взносов, отчётности, всё через приложение. Но есть ограничение по доходу 2.4 млн в год и нельзя нанимать работников. Упрощёнка (УСН) тоже вариант, но там сложнее учёт и больше отчётности, для микробизнеса это жирновато. Короче, если можете оформить самозанятость — берите её, если нет, то патент.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Еще ответы (1)
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, для ИП в качестве системы выбираете УСН "доход- расход" (смотрите в региональном законе льготные ставки может есть), и покупаете патент на розничную торговлю. Патент выбираете правильно по наименованию, иначе налоговый орган может не признать ваши доходы, как полученные в рамках патента, и начислить налоги по выбранной вами системе налогообложения. Самозанятость - Налог на профессиональный доход (НПД) при перепродаже товаров, в том числе в розницу, применять нельзя (п. 2 Ч. 2 Ст. 4 Закона о налоге на профдоход), исключение товары собственного производства.

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Оплата договора третьему лицу

Добрый день. ИП грузоперевозки заключил договор об оказании услуг по перевозке груза с другим ИП. Стороны договорились, что оплата будет произведена на третье лицо (ИП). Будет ли для третьего ИП это являться неосновательным обогощением? И какие претензии может иметь налоговая?

Гузей Дмитрий Александрович
Гузей Дмитрий Александрович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Добрый день. В силу принципа свободы договора такое возможно. Лучше если данное условие будет прописано в самом договоре, либо имеются письменные указания кредитора произвести оплату третьему лицу. Важно понимать есть ли каки-либо договорные обязательства между кредитором и третьим лицом, почему именно ему производится оплата. Если нет, то это можно трактовать как неосновательное обогащение в случае отказа возврата денежных средств кредитору. В зависимости от применяемой системы налогообложения третьим лицом, договорных отношений между третьим лицом и кредитором у налоговая могут быть претензии к данному третьему лицу. Например, при системе налогообложения АУСН это может быть определено ИФНС как доход третьего лица.

Показать полностью...
Дмитрий Александрович Гузей
Еще ответы (2)
Гость
Клименко Дмитрий Викторович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Здравствуйте, если у вас нет налоговых недоимок и вы являетесь добросовестным налогоплательщиком претензий налоговых органов быть не должно. В ином случае, такая конструкция хозяйственных отношений может быть квалифицирована в качестве сокрытия денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Показать полностью...
Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
Субарева Елена Сергеевна
Субарева Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Если в договоре между ИП-1 (перевозчик) и ИП-2 (заказчик) прямо прописано, что оплата производится ИП-3 (третье лицо), то переведенные средства не являются неосновательным обогащением. Это законное исполнение обязательства третьему лицу.

Даниил
Налоговое право

Оплатил госпошлину за права два раза

Здравствуйте, В 2022 году я оплатил госпошлину за сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения в размере 1 400 рублей. В 2024 году решил повторно попробовать, доплатил около 600–700 рублей, но затем по ряду причин (армия и др.) не смог завершить оформление. Сегодня при обращении в ГИБДД выяснилось, что госпошлину увеличили до 4 000 рублей. Я предложил доплатить разницу, однако сотрудник заявил, что «с момента оплаты прошло более трёх лет» и мои предыдущие платежи «сгорели».
При этом на портале «Госуслуги» указано, что госпошлина за получение водительского удостоверения не имеет срока действия, а только есть ограничение на возврат средств — 3 года. Мои аргументы в ГИБДД не были приняты, и мне пришлось оплачивать полную сумму снова.
Вопрос:
Был ли правомерен отказ сотрудника ГИБДД?
Есть ли возможность вернуть 2 000 рублей?
Куда правильно подавать обращение для возврата: в ГИБДД, через Госуслуги или иным образом?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. «Сгореть» госпошлина не должна, но вернуть её можно только в срок до 3 лет и если услуга не была оказана. Платёж 2022 года, скорее всего, уже не вернуть. Платёж 2024 года ещё можно попробовать вернуть. Подайте заявление на возврат госпошлины в то МРЭО ГИБДД, куда платили (или через Госуслуги), приложите квитанции и реквизиты. Попросите письменный отказ и обжалуйте начальнику МРЭО.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Наталия
Налоговое право

Аннулирование деаларации

Как правильно написать об аннулировании декларации в налоговую,если предоставлены рецепты на медикаменты,когда стационар не имеет право выдавать

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам необходимо подать уточненную налоговую декларации формы 3-НДФЛ и уменьшить на сумму этих рецептцрных препаратов

в случае если кроме этих рецептурных препаратов, иные социальные по ст.219 НК РФ вычеты не заявлены, и отсутсвует реализация, у вас будет декларация только по доходам и вычетам от работодателя (налогового агента)

деклаарцию можно подать через ЛК налогоплательщика, "обнулив" данные спорные вычеты

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Напишите в ИФНС заявление: «Прошу аннулировать (отозвать) декларацию 3‑НДФЛ за год, поданную, номер/КНД, так как в подтверждение вычета ошибочно приложены рецепты, выданные с нарушением порядка. Прошу считать декларацию неподанной». Приложите копию паспорта и уточнённую декларацию (если будете подавать заново) без этих расходов. Лучше подать через ЛК налогоплательщика или лично под отметку.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Екатерина
Налоговое право

Имущественный налоговый вычет

В феврале муж через личный кабинет подал декларацию на получение имущественного налогового вычета после покупки дома в 2025 г. Дом приобретался за наличные вместе с земельным участком, гаражом и сараем. В договоре купли-продажи, оформленном в МФЦ просто указали общую стоимость, перечислили объекты, которые переходят в собственность новому покупателю. (Причем в пункте о стоимости в договоре в мфц сделали ошибку, написано: "Указанное нежилое здание вместе с земельным участком проданы покупателю за .............рублей.". А нужно было указанное жилое здание вместе с земельным участком, гараж, сарай). Вобщем, налоговая придралась к этому пункту, сказали, что ошибка, и что вообще нужно прописать отдельные стоимости. Вот: "По представленному договору купли-продажи невозможно определить сумму расходов направленную на приобретение именно жилого дома с земельным участком, т.к. не выделена стоимость каждого приобретенного объекта в
отдельности. Следовательно, невозможно установить размер имущественного
налогового вычета по расходам на приобретение жилого дома с земельным
участком ". К договору мы прикрепляли и выписку из ЕГРН по дому, там ведь указана кадастровая стоимость. Отдельно выписку на землю и другие строения не прикрепили.
Еще один момент. Продавец в договоре от руки где подпись, писала, что деньги в полном размере, сумма такая-то, получила и претензий не имеет. То есть отдельно расписки нет, но по этому поводу налоговая ничего не говорила. В Росреестре все права перешли, все оформлено на мужа, там же в Росреестре по телефону сказали, что никакое дополнительное соглашение уже приобщить к договору нельзя, дело закрыто. Как быть теперь. Муж имеет право на вычет, получает нормальную зарплату, все налоги платились, очень обидно, что из-за этого не дадут вычет. Если возможность сейчас как-то сделать допсоглашение или попросить от продавца расписку, где она распишет стоимость дома, участка, гаража отдельно? Вобщем, что можно еще предоставить в налоговую?

Показать полностью...
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

В случае заключения договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с хозяйственными постройками, в котором участниками сделки указана цена продаваемой недвижимости, но не выделена отдельно стоимость жилого дома и земельного участка, имущественный налоговый вычет по всей сумме сделки не может быть предоставлен. Указанной позиции придерживались налоговые органы ранее в своих письмах. Однако в случае наличия дополнительного соглашения к договору купли-продажи, в котором отдельно выделена стоимость приобретаемого жилого дома и земельного участка, налогоплательщик вправе претендовать на получение имущественного налогового вычета размере фактически произведенных расходов на приобретение земельного участка и жилого дома. Однако споры с налоговым органом здесь не исключены. Как я понимаю, на текущем этапе вам еще не отказали в вычете в полном объеме, проверка идет. При необходимости помощи в составлении возражений на акт камеральной проверки, изучении материалов проверки, обращайтесь.

Показать полностью...
еще комментарии
Екатерина

Екатерина Сергеевна, могли уточнить некоторые моменты:

Здравствуйте. Да, пока не отказали. Написано идет проверка. Они прислали письмо, что в договоре не выделены отдельно стоимости дома с земельным участком, следовательно невозможно установить размер вычета. Мы решили составить допсоглашение и попросить продавца подписать, если получится. Подскажите, в допсоглашении достаточно только подписей двух сторон, его можно не регистрировать, не заверять? Вам возможно написать на почту по поводу консультации?

Показать полностью...
Екатерина

Екатерина Сергеевна, могли уточнить некоторые моменты:

Здравствуйте. Да, пока не отказали. Написано идет проверка. Они прислали письмо, что в договоре не выделены отдельно стоимости дома с земельным участком, следовательно невозможно установить размер вычета. Мы решили составить допсоглашение и попросить продавца подписать, если получится. Подскажите, в допсоглашении достаточно только подписей двух сторон, его можно не регистрировать, не заверять? Вам возможно написать на почту по поводу консультации?

Показать полностью...
Екатерина
Спасибо за развернутый ответ, Екатерина Сергеевна! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Еще ответы (2)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Здравствуйте! Заключите с продавцом дополнительное соглашение о распределении суммы по объектам (сколько за дом с участком, сколько за гараж). Это не нужно регистрировать, просто приложите к декларации. Если продавец откажется, попросите расписку с указанием стоимости жилья. Подайте уточнёнку. Налоговая должна принять.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Екатерина
Благодарю за внимательность к моему вопросу!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Предоставить кадастровую стоимость дома, кадастровую стоимость земли, оценочную стоимость надворных построек. И там будет видно и стоимость дома и стоимость земельного участка.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Екатерина

Юрий Саитгареевич, спасибо за ваш ответ! У нас есть выписки кадастровые на все постройки и там даже указана кадастровая стоимость сарая. Если сложить кадастровую стоимость всех построек и земли, то там выходит около 4000000, а по факту куплено за 3400000, такая стоимость в договоре. То есть в сопроводительном письме, нужно рассчитать какая часть покупной цены пошла на дом и землю? И со своими рассчетами им дослать вслед? Камеральная проверка написано в личном кабинете идет процесс.

Показать полностью...
Екатерина
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход!
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Екатерина
Налоговое право

Возврат 13%

Я купила квартиру в 2020 году за 1.460.000 и вернула подоходный налог 13%-189800руб. В 2026 я покупаю вторую квартиру дороже первой. Могу ли я вернуть с неё налог?

Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, да, при покупке в 2026 году квартиры вы можете воспользоваться остатком имущественного вычета 2 млн. - 1, 46 Млн. Руб.= 540 тыс., что соответствует 13 % - 70 200 руб. НДФЛ. Также при приобретении квартиры в общую совместную собственность с супругом - супруг может тоже воспользоваться вычетом (если не израсходован в полном объеме или не пользовался им до 2014 года). Можете заявить и вычет на проценты (но только один раз).

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, можете, если вычет вы использовали не полностью. Лимит вычета за покупку жилья — 2 000 000 ₽. Вы заявили 1 460 000 ₽, значит осталось 540 000 ₽. С них можно вернуть ещё 13% — до 70 200 ₽. Если будет ипотека, по процентам вычет считается отдельно (до 3 000 000 ₽ процентов).

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Екатерина

В 2027году нужно подать на возврат подоходного налога?

Гульназ
Налоговое право

Можно ли не платить налог с продажи квартиры,если она в собственности была менее 4х лет,се

Можно ли не платить налог с продажи квартиры,если она в собственности была менее 4х лет,семья многодетная,детям 2,6,7 лет.
По условиям вроде бы проходим
1)Продала 2х комнатную квартиру (48кв.м)кадастровая стоимость ниже,чем купленная трёхкомнатная квартира(58кв.м)
2)детям нет 18 лет
3)в собственности есть дом(50кв.м)мне принадлежит 1/3 доля,и двум детям по 1/3 доли,получается менее 50 %
4)новое жилье купили в этот же год,продали в феврале,купили в марте

Показать полностью...
Кораблева Юлия Вячеславовна
Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет

Здравствуйте, для проверки полностью соблюдения вами условий освобождения от налогообложения продажи 2-комнатной квартиры необходимо удостовериться, что кадастровая стоимость приобретаемой квартиры больше кадастровой стоимости принадлежащего вам полностью, т..е. Больше 50% в совокупности, дома. По площади приобретаемая квартира больше, но после изменений от ноября 2025 года необходимо сравнить и кадастровую стоимость.

Условие сейчас в следующей редакции: "налогоплательщику, супругу/супруге и детям не принадлежит в совокупности более 50 процентов в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью или кадастровой стоимостью, превышающими общую площадь или кадастровую стоимость в приобретенном жилом помещении, независимо от размера приобретаемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности.
(В ред. Федерального закона от 28.11.2025 N 425-ФЗ).

Показать полностью...
Еще ответы (2)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Да, вы можете не платить НДФЛ, если выполняете условия льготы для семей с детьми: в семье минимум 2 детей до 18, в год продажи вы купили другое жильё большей площади или кадастровой стоимости, и на дату продажи у вас (и супруга) нет другого жилья больше 50% доли. Ваш дом по 1/3 обычно не мешает. Подайте 3‑НДФЛ и документы на покупку новой квартиры.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Погорелов Евгений Иванович
Погорелов Евгений Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

По общему правилу, если квартира находилась в собственности менее 5 ле т, при её продаже возникает обязанность уплатить НДФЛ с продажи квартиры. Однако законом предусмотрены ситуации, когда минимальный срок владения сокращается, и налог не возникает вовсе.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле с Уважением Евгений Иванович
Наталья
Налоговое право

Проверка полиции по материалам налоговой

Здравствуйте. У меня открыто два ООО. В октябре 2025 года меня пригласили в налоговую чтобы я пояснила ведётся ли деятельность, я ответила что нет, срок существования ООО был на тот момент 2-3 месяца соответственно. Я сказала инспектору, что хотели работать с братом, но он сломал бедро и у меня проблемы со здоровьем - больничные листы, поэтому хочу закрыть оба ООО. Инспектор налоговой предложила закрыть ООО за 6 месяцев подав заявление о недостоверности данных руководителя, то есть меня. Я согласилась. Не думала, что будут какие проверки полиции. Деятельности не было ООО. Теперь вот позвонили с полиции , налоговая направила материал по факту внесения неимоверных данных, что я номинальный руководитель. Как себя вести в полиции, какое объяснение дать?

Показать полностью...
Фатеев Антон Сергеевич
Фатеев Антон Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 16 лет

Здравствуйте. Ваши действия полиция будет проверять на предмет наличия (отсутствия) признаков состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. С учетом того, что в налоговой Вы уже отказались от руководства ООО, наверняка в полиции ждут от Вас именно таких же показаний и будут настаивать чтобы Вы их также подтвердили в полиции. В обязательном порядке Вам необходимо идти в сопровождении адвоката, с которым предварительно обсудить все нюансы и позицию защиты.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. В полиции говорите спокойно и только правду: ООО создали сами, работать не начали, оборотов/договоров не было, хотели закрыть, а в налоговой вам предложили путь через «недостоверность», вы не понимали последствий. Возьмите документы: устав/приказы, выписки банка (что операций нет), больничные. Имеете право на адвоката и по ст.51 Конституции не отвечать на вопросы, если сомневаетесь. Не подписывайте, не прочитав.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Гость
Налоговое право

Налог 3 НДФЛ

Здравствуйте. Я продала новую квартиру полученную по программе реновации, которая была в собственности менее 5 лет в общей сложности владения старой и новой квартирой. У меня есть оценочный альбом, скажите пожалуйста я могу в декларации 3 ндфл указать затраты на старую квартиру не по расписке, а цену которая указана в оценочном альбоме. чтобы высчитать налог? Цена в дкп меньше, чем в оценочном альбоме. Если возможно подать декларацию по оценочной стоимости, в течении какого времени камеральная проверка имеет право указать на неправильно поданную декларацию, какой штраф? Заранее благодарю.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Нет, для уменьшения налога нужны подтверждённые расходы на покупку старой квартиры (ДКП, расписки, платежки). «Оценочный альбом» обычно не считается расходом. Если документов нет, можно применить имущественный вычет 1 млн руб. Или подтвердить расходы другими платежными доказательствами. Камеральная проверка 3‑НДФЛ длится до 3 месяцев. Штраф за неверную декларацию обычно 20% от неуплаченного налога плюс пени.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость
Выражаю благодарность за вашу помощь, Евгений Константинович!
Александр Брайман
Налоговое право

Можно ли обжаловать налог по договру обмена равноценными квартирами

Можно ли обжаловать налог по договру обмена равноценными квартирами

Ибрагимова Асет Аюбовна
Ибрагимова Асет Аюбовна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Да, вы имеете полное право обжаловать этот налог. В январе 2026 года вышло Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П, которое признало незаконным начисление НДФЛ при равноценном обмене квартирами без денежной доплаты.
​Суд постановил: если в договоре мены стороны признали квартиры равноценными и доплат не было, реального дохода не возникает, а значит, и платить налог не с чего. Исключение возможно, только если ФНС докажет в суде, что обмен был фиктивным с целью скрыть доплату.
Как действовать:
Подайте жалобу в налоговую инспекцию с прямой ссылкой на Постановление КС РФ № 1-П. Если ФНС откажет — обращайтесь в суд, закон сейчас полностью на вашей стороне.

Если мой ответ был полезен, то лучшей благодарностью с вашей стороны для меня будет отзыв в моем профиле. Для детального разбора дела и документов — пишите в ЛС или в телеграмм.
Еще ответы (2)
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте. Если объект недвижимого имущества находился в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения таким объектом недвижимого имущества, то доходы от его продажи подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке (при наследстве - 3 года предельный срок). Вами получена квартира по наследству в 2025 году и в этом году обменена - по сути продана, так как применяются правила договора купли-продажи. Можно заявить налоговый вычет или расходы наследодателя при определенных условиях - то есть минимизировать налог к уплате.

Показать полностью...
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

К договору мены применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит сути мены. Например, многие требования к документам и регистрации будут знакомы собственникам, которые уже сталкивались с продажей квартиры.

Можно обжаловать, Конституционный суд писал, что в данном случае налогообложение не применимо.

Показать полностью...
Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Вера
Налоговое право

Как при аресте зарплатой карты сохранить прожиточный минимум.

Здравствуйте у меня арест наложили на зарплату карту напрямую налоговая. Не через пристава. Я как то смогу сохрони ь прожиточный минимум. Говорят что можно в банке написать заявление о сохронение прожиточного минимума

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Да, Вы вправе подать в банк заявление о сохранении прожиточного минимума - банк обязан его учесть при списании.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Еще ответы (1)
Пашкова Юлия Олеговна
Пашкова Юлия Олеговна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Обратитесь официально в банк с заявлением об оставлении прожиточного минимума (по Вашему региону)

Обращайтесь, буду рада помочь вам.
еще комментарии
Вера
Искренне признателен вам, Юлия Олеговна, за понятное и грамотное разъяснение!
Показать еще