Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 4 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 327 вопросов
    За последние сутки
  • 545 юристов
    Отвечают на вопросы
Алексей
Налоговое право

Нужно ли подавать декларацию 3НДФЛ и платить налог после продажи участка с домом в СНТ

В 2021г по решению суда я получил право собственности на участок в СНТ. ( перед этим обратился в администрацию о признании права собственности, но они мне отказали). На участке уже был построен дом. Собственность в росреестре я оформил в мая 2023г на участок на основании решения суда и затем в июле 2023г на дом. В июне 2025 годя я продал участок с домом.
Должен ли я подавать декларацию 3 НДФЛ и платить налог. Как налоговая считает срок владения? С даты регистрации в росреестре или с даты вступления в силу судебного решения? И какой срок 3 или 5 лет в данном случае на участок и дом. Я считаю, что 3 года, т.к. это приватизация.

Показать полностью...
Гладышева Елена Сергеевна
Гладышева Елена Сергеевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

В вашей ситуации срок владения недвижимостью для целей НДФЛ исчисляется с даты вступления в силу судебного решения, а не с даты регистрации права собственности в Росреестре. Это связано с тем, что право собственности было признано непосредственно решением суда, а не через договор или иные гражданско-правовые сделки.

Согласно письму Минфина от 28.06.2021 №03-04-05/50778, если право собственности на объект недвижимости признано решением суда, минимальный предельный срок владения отсчитывается с даты вступления этого решения в силу. Это обусловлено тем, что гражданские права и обязанности могут возникать из судебных решений (подп. 3 П. 1 Ст. 8 ГК РФ), а вступившие в силу судебные постановления обязательны для всех органов власти, организаций и граждан (п. 2 Ст. 13 ГПК РФ).

Таким образом, в вашем случае срок владения участком и домом начинается с даты вступления в силу судебного решения о признании права собственности, а не с мая 2023 года (когда право было зарегистрировано в Росреестре) или июля 2023 года (когда оформлено право на дом).

Минимальный срок владения зависит от категории случая:

5 лет — общий срок для объектов, приобретённых после 1 января 2016 года.
3 года — для льготных случаев, таких как приватизация, наследование, получение в дар от близкого родственника, договор пожизненного содержания с иждивением, а также если недвижимость была единственным жильём на дату продажи.

Показать полностью...
еще комментарии
Алексей

А возможно ли считать это приватизацией? Я обратился в администрацию за признанием права собственности, но они мне отказали. Тогда я обратился в суд и суд признал мое право собственности на участок. Про дом на участке в решении суда ничего не написано. Но в выписке ЕГРН на дом в основаниях для регистрации указано это же решение суда.

Показать полностью...
Алексей
Уважаемый Елена Сергеевна, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Еще ответы (2)
Таскаева Юлия Анатольевна
Таскаева Юлия Анатольевна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте. Декларацию подать должны, налог заплатить должны. Срок владения считается с даты регистрации.

За дополнительными пояснениями и составлением необходимых документов можете обратиться ко мне в личные сообщения. Услуги платные!
еще комментарии
Алексей
Юлия Анатольевна, благодарю вас за обстоятельный и лаконичный ответ!
Таскаева Юлия Анатольевна
Таскаева Юлия Анатольевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Отзыв можете оставить в карточке юриста

За дополнительными пояснениями и составлением необходимых документов можете обратиться ко мне в личные сообщения. Услуги платные!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

% Лет срок владения, если не читать решение суда. И налог придется платит.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Михаил
Налоговое право

Как платить налог с маркетплейса игровых ценностей FunPay?

Здравствуйте!

Хочу получить консультацию по вопросу правильного оформления налоговых обязательств в рамках режима самозанятости (НПД).

— СУТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —

Я лично регистрирую аккаунты в сервисе и предоставляю к ним временный доступ (аренду) другим пользователям через маркетплейс FunPay. Аккаунты создаются мной самостоятельно, то есть речь идёт не о перепродаже чужих аккаунтов, а об оказании услуги по предоставлению доступа к самостоятельно созданным мной цифровым объектам. Прошу пояснить — можно ли квалифицировать данную деятельность как оказание услуг, а не перепродажу?

— ПОКУПАТЕЛИ И РАСЧЁТЫ —

Продажи мелкие, рублёвые, их много в день. В месяц набегает около 5 000 рублей. Согласно пользовательскому соглашению FunPay, сделка заключается напрямую между Продавцом и Покупателем:

• Пункт 1.11: «Сделка — договор купли-продажи Товара, заключаемый между Продавцом и Покупателем»
• Пункт 3.3: «Пользователь вправе получать вознаграждение от других Пользователей (Покупателей) за проданные Товары»
• Пункт 1.2: Сервис описан как «Гарант сделки» — FunPay лишь держит деньги и передаёт их продавцу после подтверждения сделки.

Таким образом, по логике соглашения, все покупатели являются физическими лицами. Это означает что мне следует пробивать чек как при продаже физлицу (ставка 4%). Однако фактически перевод денег на мою карту осуществляет сама платформа FunPay, а не покупатель напрямую. При этом сам FunPay зарегистрирован на Сейшельских островах и является иностранным юридическим лицом.

— ВОПРОС ПО СУММАМ В ЧЕКЕ —

Возникает расхождение между суммой которую платит покупатель и суммой которую я получаю на руки. Например:

• Я выставляю товар за 10 рублей
• Покупатель платит 10,7 рублей (с учётом комиссии площадки ~7%)
• Площадка удерживает свою комиссию
• На мою карту приходит 9,3 рублей

Вопрос: на какую сумму пробивать чек — на 10,7 руб. (сколько заплатил покупатель), на 10 руб. (цена товара), или на 9,3 руб. (сколько фактически получил я)?

— ВОПРОС ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧЕКОВ —

Учитывая что продаж очень много и все они мелкие (от 1 до 10 рублей), пробивать чек на каждую продажу физически невозможно. Возможно ли законно пробивать один сводный чек в месяц на всю сумму вывода, а не на каждую продажу отдельно?

— ВОПРОС ПО ПОКУПАТЕЛЮ В ЧЕКЕ —

Кого указывать в качестве покупателя при формировании чека в приложении «Мой налог»?:
• Физическое лицо (анонимно) — если считать что сделка по соглашению с физлицом-покупателем
• Иностранная организация — если считать что фактическим плательщиком является FunPay, зарегистрированный на Сейшелах (Но выплаты я получаю от банков посредников)
• Какие реквизиты в таком случае необходимо указывать?

— ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ —

1. Какой вид деятельности указать при регистрации СМЗ для данной деятельности?
2. Какую ставку применять — 4% или 6%, учитывая что фактическую выплату осуществляет FunPay как иностранное юрлицо (зарегистрирован на Сейшелах), хотя по соглашению покупатели являются физлицами?
3. На какую сумму пробивать чек — на сумму покупателя, цену товара или сумму фактической выплаты?
4. Можно ли выбивать один сводный чек в месяц на всю сумму вывода, а не на каждую продажу?
5. Кого указывать покупателем в чеке и какие реквизиты при этом нужны?

Буду благодарен за ответ!

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, это скорее услуга (даёте доступ), НПД обычно подходит. Если по правилам FunPay договор у вас с покупателем‑физлицом, ставьте 4% и в чеке выбирайте «физлицо» (без ФИО), сохранив оферту. Сумму в чеке указывайте вашу цену за доступ, без комиссии площадки. Чек нужен на каждую оплату в день получения денег, “один в месяц” нельзя. Если считать плательщиком FunPay — тогда 6%.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Роман Каримович
Налоговое право

Налоговый вычет при совместной собственности.

Мы с женой купили квартиру в конце 2018. Оформили в совместную собственность (доли собственности не определены). Сейчас я ИП, а жена работает в найме. При оформлении женой налогового вычета возник вопрос, на какую сумму ей указывать при оформлении?

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, при совместной собственности долей нет, поэтому вычет можно поделить как вам удобно. Если вы не получаете НДФЛ, жена может взять вычет хоть на 100% стоимости квартиры (но не больше 2 000 000 ₽ по покупке), для этого подайте в налоговую ваше совместное заявление о распределении вычета. Если квартира стоила меньше — указывает фактическую сумму. Проценты по ипотеке — отдельно, тоже можно распределять.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Роман Каримович
Благодарю за ваш профессиональный разбор ситуации, Евгений Константинович!

Юристы рядом


Дарья
Налоговое право

Порядок получения налогового вычета

Добрый день! Квартира была куплена в ипотеку в сентябре 2022 года, я являюсь собственником и ипотека оформлена на меня. В этот период я находилась в декретном отпуске, вышла из него в июле 2025 года. Соответсвенно я не подавала на налоговый вычет, так как не имела официального дохода. Не потеряла ли я право получения налогового вычета? Имею я право подать на вычет в 2026 года за 2025 год и в последующие года за предыдущие, пока не получу всю сумму вычета?

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, право на вычет вы не потеряли. Просто в декрете не было НДФЛ, поэтому возвращать было нечего. Когда вышли на работу, можете подать в 2026 году за 2025 год. Остаток вычета можно переносить на следующие годы, пока не вернёте всю сумму (до 2 млн за покупку и до 3 млн по процентам, если платите их). Главное — быть собственником и иметь уплаченный НДФЛ.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Дарья
Спасибо, Евгений Константинович, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Людмила Федоровна
Налоговое право

Налоговый вычет

Добрый день Скажите,пожалуйста,можно ли получить на логовый вычет за покупку шприцов,систем для капельницы и физраствор для иньекций

Гость
Клименко Дмитрий Викторович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Здравствуйте, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета, в частности, в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. В этой связи налогоплательщику предоставляется возможность получения социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере стоимости любых лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных налогоплательщику и членам его семьи, лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

Перечисленные Вами материалы к лекарственным препаратам НЕ ОТНОСЯТСЯ, следовательно права на вычет не имеется.
Единственное исключение можно сделать для физраствора, поскольку формально он относится к лекарственным препаратам.

Показать полностью...
Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
еще комментарии
Людмила Федоровна Ко
Спасибо за развернутый ответ, Дмитрий Викторович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Гость
Клименко Дмитрий Викторович

Людмила Федоровна, спасибо за оценку моего труда, если Вам не будет затруднительно, то оставьте пжлста отзыв в профиле

Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
Задайте вопрос всем юристам на сайте
545 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
327 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Елена
Налоговое право

Возможно ли оспорить открытие ИП ошибочным?

В данное время сын находится на прохождении службы в армии, на карту наложен арест и он не получает там социальные выплаты. Сумма ареста 44575руб. за фиксированные страховые взносы. По телефону мне сказал, что даже не помнит, что он открыл ИП, наверно случайно. Но он даже и сам не работал после двух 9х классов призвали в армию. Возможно ли как то оспорить и списать это?

Пашкова Юлия Олеговна
Пашкова Юлия Олеговна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте. Если ИП был открыт, но деятельность не велась, и человек был призван в армию, то есть шанс снизить долги.

Согласно ст.430 Налогового кодекса РФ с 2017г. Призывники освобождены от уплаты страховых взносов за период службы.

Вам необходимо подать заявление в налоговую с приложением справки из военкомата о прохождении сыном службы. Но освобождение будет распространяется только на период службы, а за остальной период долг останется и придется его оплатить.

Показать полностью...
Обращайтесь, буду рада помочь вам.
Еще ответы (2)
Гудов Юрий Павлович
Гудов Юрий Павлович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Возможно, есть шанс снизить долг за период службы, если ИП был открыт, но деятельность не велась, и человек был призван в армию. С 2017 года призывники освобождаются от уплаты страховых взносов за период службы (ст. 430 НК РФ). Для этого нужно подать заявление в налоговую с приложением справки из военкомата о прохождении службы. Однако освобождение распространяется только на период военной службы, а за предыдущие периоды долг останется.

Показать полностью...
еще комментарии
Елена
Большое спасибо, Юрий Павлович, за внимательность и чёткий ответ!
Гудов Юрий Павлович
Гудов Юрий Павлович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Пожалуйста!

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Придётся долг оплатить. Оспорить не удастся. И если ИП еще действует, нужно срочно его закрыть.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Валентина
Налоговое право

Нужно ли платить налог при продаже машины ИП

Здравствуйте! Я приобрела машину более 5 лет назад, являюсь ИП.
Машина ( самосвал)оформлена на меня, как на физическое лицо. Спустя 5 лет, при продаже, должна ли я заплатить налог государству?

Аникеев Андрей Анатольевич
Аникеев Андрей Анатольевич Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Здравствуйте, нет, поскольку машина в собственности более 3 лет.

еще комментарии
Валентина
Выражаю благодарность за грамотную помощь и высокую вовлечённость, Андрей Анатольевич!
Аникеев Андрей Анатольевич
Аникеев Андрей Анатольевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Рад помочь Вам.

Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Как физическое лицо нет.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Александр
Налоговое право

Продажа гаража

Здравствуйте, гараж построили более 15 лет назад, приватизировали в 2023 году, а продали в 2025. Облагается ли налогом на доход? Стоимость 700 тыс. Руб.

Гость
Клименко Дмитрий Викторович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Здравствуйте, если исходить из фабулы Вашего вопроса, то формальные основания для обложения полученного дохода от продажи гаража налогом на доходы физических лиц имеются, поскольку, согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ для освобождения от уплаты НДФЛ срок владения приватизированным недвижимым имуществом должен быть более 3х лет. В Вашем случае период с момента приватизации до продажи гаража составил 2 года.

Показать полностью...
Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
Владимир Завялов
Налоговое право

Налоговый вычет

Покупаю дочери квартиру, оформили на неё, в строящемся доме. Дочери 33 года. Деньги на эскроу счёт перевел Я полностью. Могу ли я после сдачи и оформления квартиры, получить на себя налоговый вычет?

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Письменная консультация

В вашем случае, вопрос о возможности получения налогового вычета за приобретение квартиры на дочь, которая уже совершеннолетняя, требует учета следующих моментов: Порядок получения налогового вычета: Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется налогоплательщику — то есть лицу, которое уплачивает налог. Обычно это лицо, приобретающее квартиру за собственные средства или средства по договору займа/эскроу.Важно: право на вычет возникает у того, кто является налогоплательщиком — то есть, кто платит налог на доходы.Обладание правом на вычет при покупке на третьего лица: Если квартира оформлена на дочь, то она является собственником, и именно она имеет право на получение налогового вычета.Вы как отец можете претендовать на вычет только в том случае, если вы сами оплачиваете покупку или у вас есть основания применить вычет за оплату квартиры, сделанную вами лично.Можно ли получить вычет после оформления квартиры?Вы можете подать налоговую декларацию и получить вычет, если выполнены следующие условия: Вы оплатили покупку (или часть стоимости) квартиры за счет собственных средств. У вас есть подтверждающие документы (договора, платежные поручения, договоры с эскроу, акт приема-передачи). Ваша квартира оформлена на дочь, и она является собственником.Возможность получения вычета после оформления: Если вы полностью оплатили покупку, но квартира оформлена на дочь, то у вас как у налогоплательщика, который не является собственником, права на вычет не возникает.Вы можете претендовать на вычет только в случае, если: Вы оплатили покупку за свою квартиру, а затем подарили или переоформили её на дочь (что не соответствует описанной ситуации). Или, если вы оплатили часть стоимости за собственные средства и есть основания применять вычет на себя (например, если квартира была приобретена по вашему договору).Итог: Если квартира уже оформлена на дочь, и она является собственником, то только она имеет право на налоговый вычет. Вы можете претендовать на вычет, только если оплатили покупку за свой счет и в договоре указано ваше имя как покупателя. В случае оплаты полностью я советую оформить договор купли-продажи на себя, после чего подать заявление на налоговый вычет.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (2)
Савенков Дмитрий Владимирович
Савенков Дмитрий Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Нет, вы не сможете получить налоговый вычет, оформив квартиру на 33-летнюю дочь. Имущественный вычет предоставляется собственнику жилья, если он сам его оплатил, или родителям за несовершеннолетних детей. Так как дочь совершеннолетняя (ей больше 18 лет) и собственником является она, право на вычет имеет только она, если работает и платит НДФЛ.

Надо было оформить на себя, получить вычет, а потом подарить дочери.

Показать полностью...
С уважением, юрист Савенков Дмитрий Владимирович. Если ответ был полезным, оставьте отзыв в моем профиле! Остались вопросы звоните или пишите в Max или ТЛГ.
Целковский Дмитрий Геннадьевич
Целковский Дмитрий Геннадьевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 15 лет

Тот кто по документам покупатель, тот и получает налоговый вычет

Буду благодарен, если оставите отзыв за мою Вам хоть небольшую, но юридическую помощь.
Гость
Налоговое право

Налоги пиар-менеджера блоггера

Должен ли менеджер блоггера (самозанятый) платить налог для физ.лица, если блоггер переводит деньги на карту? Должен ли менеджер включать свой процент налога в стоимость рекламы? Составляет ли налог 4% (в приложении Мой налог для физ.лица)?

Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Здравствуйте! Доя развернутого ответа недостаточно информации, в том числе о правовом статусе блогера и об иных обстоятельствах.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
еще комментарии
Гость

Спасибо за ответ! Блогер является также самозанятым. Подскажите, какую еще информацию необходимо добавить

Гость
Налоговое право

Некорректная справка о доходах

В середине декабре 2025 ушла на больничный на 5 дней в середине месяца. Работодателем была начислена заработная плата за половину месяца в декабре (67тысяч), за оставшуюся половину месяца в январе (50 тысяч), ссылаясь на конец года и расчет больничного листа. В справке о доходах за 2025 год числится только первая сумма в 67 тысяч, как доход за весь месяц. Остальная сумма перенесена на январь 2026г. В 2026 году планирую выходить в декрет, и неучтенные 50 тысяч дохода за декабрь, уменьшают размер пособий по беременности и уходу. В бухгалтерии исправлять ситуацию отказались. Подскажите, насколько это правомерно и есть ли шанс все же внести недостающую сумму в доход за 2025 год?

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Действия работодателя правомерны - выплата в январе законна, изменить справку 2-НДФЛ за 2025 год невозможно.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Максим
Налоговое право

Нужно ли уплачивать налог при расторжении дкп на автомобиль?

Здравствуйте! Ситуация следующая. Был куплен автомобиль в 23 году за 2
740000,в связи с существенными недостатками дкп был расторгнут. При мировом соглашении было выплачено 3460000 ( 2740000 + 720000( разница в цене аналогичного авто на сегодняшний день) . Авто был в собственности менее 3 лет. Налоговая просит подать 3 НДФЛ. Является ли цифра в 720000 тыс прибылью которая облагается налогом или же нет? Спасибо!

Показать полностью...
Гость
Клименко Дмитрий Викторович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Здравствуйте, как я понимаю, 720000 руб. - Это штраф, выплаченный Вам продавцом в рамках закона "О защите прав потребителей". Если это так, тогда, исходя из сложившейся судебной практики производимые гражданам выплаты неустойки и штрафа в связи с нарушением прав потребителей не освобождаются от налогообложения, поскольку выплата сумм таких санкций приводит к образованию имущественной выгоды у потребителя, они включаются в доход гражданина на основании положений статей 41, 209 НК РФ, о чем в частности сказано в пункте 7 "Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015).

Поэтому, формально вышеуказанная сумма является Вашим доходом и подлежит обложению НДФЛ.

Показать полностью...
Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
еще комментарии
Максим

Нет 720 это не штраф, это возмещение ценовой разницы между ценой приобретения и ценой автомобиля в соответствующий комплектации на день расторжения дкп

Гость
Клименко Дмитрий Викторович

Максим, в любом случае, большая вероятность того, что и налоговая и суды будут квалифицировать это в качестве дохода, основываясь на вышеприведенной позиции Президиума ВС РФ. В случае, когда уплата налога неизбежна, когда нет как такового спора (это вывод я делаю исключительно, исходя из Ваших комментариев, хотя, если изучить документы, возможно мнение может быть иным. К примеру, если - это разница, то возможно Ваш случай подпадает под статью 217 НК РФ, в которой перечислены случаи ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ. В общем нужно изучать документы!!! ), Я всегда рекомендую клиентам минимизировать свои затраты. Ведь, своевременная подача декларации и уплата НДФЛ исключит: начисление штрафа по статье 119 НК РФ и по пункту 1 статьи 122 НК РФ, а также начисление пени.

Показать полностью...
Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
Максим
Выражаю благодарность за вашу помощь, Дмитрий Викторович!
Гость
Клименко Дмитрий Викторович

Благодарю Максим, за оценку моей работы. В случае возникновения вопросов, связанных с налогообложением обращайтесь, буду рад помочь и, если не затруднит, напишите отзыв в профиле.

Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Борисов Кирилл Игоревич
Борисов Кирилл Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист

Вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ. Однако вы имеете право уменьшить сумму дохода на фактически произведенные расходы. В вашем случае общая сумма получения (3, 46 млн) минус расходы на покупку (2, 74 млн) как раз дает остаток в 720 000 рублей, с которых нужно будет заплатить 13% налога (93 600 руб.).

Показать полностью...
еще комментарии
Максим
Выражаю благодарность за вашу помощь, Кирилл Игоревич! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Дмитрий
Налоговое право

Требование по ТКС

Здравствуйте. Какая предусмотрена ответственность для директора и организации, если они не отвечают на требование из налоговой пришедшей по ТКС?

Гость
Клименко Дмитрий Викторович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Здравствуйте, если требование направлено именно налогоплательщику в порядке статьи 93 НК РФ, то ответственность за непредставление документов предусмотрена пунктом 1 статьи 126 НК РФ - 200 руб., за каждый документ.

По указанной статье привлекается именно организация - налогоплательщик.

Если требование мотивировано пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ - направленное организации в рамках встречной проверки, либо пунктом 2 статьи 93.1 НК РФ - вне рамок проверки, то там ответственность иная (10 000 руб. И 5 000 руб.). Все зависит от квалификации деяния.

Если нужно минимизировать риски привлечения к ответственности и составить юридически грамотный ответ на требование, обращайтесь по телефону, указанному в моем профиле.

Показать полностью...
Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Хлопотов Дмитрий Григорьевич
Хлопотов Дмитрий Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте! Если организация не отвечает на требование налоговой инспекции, направленное по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), это может повлечь как ответственность для самой организации, так и для её должностных лиц, в том числе директора. Если организация не направит в течение 6 рабочих дней квитанцию о получении требования по ТКС, налоговая инспекция вправе через 10 дней после истечения этого срока приостановить операции по счетам организации в банке (подп. 2 П. 3 Ст. 76 НК РФ). Это мера не является штрафом, но существенно ограничивает финансовую деятельность компании. Вид штрафа зависит от того, что именно запрашивала инспекция.


Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или мессенджеры , указанные в моем профиле.
еще комментарии
Дмитрий
Благодарю за ваш профессиональный разбор ситуации, Дмитрий Григорьевич!
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Организации грозит штраф, директору - административная ответственность за неисполнение требования.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Гость
Налоговое право

Для выдачи справки просят договор и чеки

Здравствуйте. В 2024г больного мужа возила на мрт, договор оформляла на себя. В этот же год муж умер. Сейчас собираю документы для налогового вычета и написала в эту клинику. Клиника же просит предоставить договор и чеки. Но у меня ничего не сохранилось. Разве эти данные не должны храниться в самой больнице? На какой закон нужно сослаться. + приехать лично нет возможности

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Клиника обязана хранить медицинскую документацию - запросите дубликаты письменно.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Гость

Здравствуйте. В смысле письменно? Я нахожусь в другом городе, лично приехать не могу

Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Вера
Налоговое право

Сена учредителя ООО

Добрый день! Подскажите пожалуйста, менять состав учредителей ООО, где единственный учредитель юридическое лицо, процедура та же, что и со сменой учредителя физически лицом? И еще вопрос, какое период времени нужен после смены учредителя, для перехода на УСН?

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Процедура идентична - через нотариуса, с подачей заявления в налоговый орган. УСН - с начала следующего года.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Гость
Налоговое право

Открытие банковского счета заграницей

Добрый день! В феврале 2026 открыла несколько банковских счетов (как физическое лицо в нескольких валютах и как юридическое лицо в нескольких валютах) в Армении. Последний год (2025) была налоговым резидентом Китая. В России всё время "наскоками" живу: то больше 183 дней, то только 2 недели от силы. И так с 2016. Где буду жить в 2026 - не знаю!
Вопрос: нужно ли мне подавать заявление (предупреждать) в налоговой РФ, что я открыла валютные счета зарубежом и в дальнейшем подавать туда отчетные документы по движению средств?

Показать полностью...
Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Уведомление обязательно только при наличии российского налогового резидентства.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
еще комментарии
Гость
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Гость
Налоговое право

Могу ли получить Инн без временной&постоянной регистрации?

Здравствуйте. Гражданка РФ, мне нужно получить ИНН, постоянной и временной регистрации нет. Знаю, что можно и без них по месту проживания при предоставлении документов, подтверждающих это, но с арендодателем квартиры официального договора не заключалось. Смогу ли я при таких обстоятельствах оформить инн? Или, может, автоматически при официальном устройстве на работу? Заранее спасибо

Грачёв Георгий Владимирович
Грачёв Георгий Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

ИНН присваивается при обращении в налоговый орган с паспортом без регистрации.

БЕСПЛАТНО изучу Ваш вопрос и оценю перспективы дела! MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Гость
Налоговое право

Как исправить нулевые декларации ИП на УСН при наличии оборотов и получить рассрочку?

Задача: консультация налогового специалиста по ИП (УСН 6%) с уточнением деклараций и стратегией действий

Ситуация:

ИП на УСН 6%.
За 2023–2025 годы сдавались нулевые декларации, при этом были реальные обороты по расчетным счетам (несколько банков).

Фиксированные страховые взносы уплачивались регулярно.

Требований от ФНС на текущий момент не поступало.

Нулевые декларации подавались в связи с ошибочным пониманием применения налоговых каникул. Умышленного уклонения не было, сейчас задача — корректно привести всё в порядок.

Что требуется:

Оценить ситуацию и потенциальные риски

Рассчитать налоговую нагрузку за 2023–2025 годы

Определить корректный порядок действий (уточнённые декларации, сроки и т.д.)

Дать стратегию по минимизации штрафов и рисков

Проконсультировать по получению рассрочки/отсрочки (ст. 64 НК РФ)

Дополнительно:

Есть кредитная нагрузка и кассовый разрыв, важно выстроить реалистичный план действий и выплат.

Готов предоставить выписки по счетам и все необходимые данные.

Ожидаю:

конкретный пошаговый план действий

практический опыт работы с подобными кейсами (ИП, УСН, уточнённые декларации, рассрочка)

без общих рекомендаций — нужен прикладной подход

Формат работы:

Готов начать с платной консультации и далее обсудить сопровождение.

Показать полностью...
Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. План такой: 1) соберите выписки всех банков за 2023–2025 и посчитайте доход по УСН; 2) подготовьте и сдайте уточнённые декларации за каждый год; 3) заплатите налог и пени (штраф могут начислить за занижение, но его часто уменьшают); 4) приложите письмо, что ошибка без умысла; 5) сразу подайте в ФНС заявление на рассрочку по ст.64 с вашим графиком платежей.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Гость

Спасибо за ответ. Хочу уточнить пару моментов, чтобы понять подход: В моём случае можно ли подавать на рассрочку сразу после уточнённых деклараций, без полной оплаты налога? Как вы предлагаете считать доход по УСН, чтобы не включить внутренние переводы между своими счетами? Есть ли у вас практика получения рассрочек по подобным кейсам (ИП, УСН, уточнёнки)?

Показать полностью...
Гость
Клименко Дмитрий Викторович

Здравствуйте, статья 64 НК РФ не содержит условий, запрещающих подачу заявления о предоставлении отсрочки/рассрочки уплаты налога непосредственно после подачи уточненных деклараций. Относительно второй части Вашего вопроса, дать комментарий несколько затруднительно, так как не совсем понятно, что Вы понимаете "под переводами между своими счетами".

Показать полностью...
Буду признателен, если оставите отзыв в моем профиле
Григоренко Екатерина Сергеевна
Григоренко Екатерина Сергеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте. При подаче уточненной налоговой декларации начнется камеральная налоговая проверка, в ходе которой налоговый орган и установит правомерность расчета вами налогов (как правило по банковской выписке видно - если перечисления между своими счетами - они не попадут в доход)

Елена
Налоговое право

Продажа квартиры нерезидентом

Насчитывает налог на продажу квартиры нерезидеетом если досталась от родителей или брата в наследство больше 5 лет

Колоколов Евгений Константинович
Колоколов Евгений Константинович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Если квартира получена по наследству и с даты смерти наследодателя прошло больше минимального срока (обычно 3 года), то налог при продаже не платится, даже если вы нерезидент. Если срок меньше — тогда могут начислить налог (для нерезидента обычно 30%). Проверьте, от какой даты считают срок: именно от даты открытия наследства, а не от даты регистрации.

Показать полностью...
Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
еще комментарии
Елена
Евгений Константинович, спасибо за вашу компетентность и четкие разъяснения!
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Нет, налога не будет, даже если Вы не резидент РФ.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Виталий
Налоговое право

Налог ветеранам боевых действий

Нужно ли платить налог за продажу дома ветеранам боевых действий?

Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Статус ветерана боевых действий не даёт льгот по налогу на продажу недвижимости. Налог платится на общих основаниях: если дом был в собственности менее минимального срока (3 или 5 лет), то с продажи нужно заплатить 13% (для резидентов) от суммы превышающей 1 млн рублей вычета. Если срок прошёл, налога нет. Ветеранские льготы касаются других налогов (земельного, имущественного), но не НДФЛ при продаже.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Статус ВБД не даёт право на льготу по налогу.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Показать еще