Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 4 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 244 вопроса
    За последние сутки
  • 547 юристов
    Отвечают на вопросы
Гость
Налоговое право

Налоговый вычет

Можно ли сделать налоговый вычет с кредита, который брался на приобретение автомобиля?

Егоров Алексей Александрович
Егоров Алексей Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Если вы покупаете машину, вычет за ее приобретение вам не дадут ни в какой ситуации. Такой вычет не предусмотрен в НК РФ. Здесь не имеет значения, какие деньги вы потратили на покупку – свои собственные или взятый в банке кредит.

Еще ответы (3)
Гость
Довган Юрий Богданович
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Налоговый вычет на кредит, взятый на покупку автомобиля, не предусмотрен. Такие вычеты возможны только для ипотечных кредитов на жилье.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Буланкина Светлана Николаевна
Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Вечер добрый.

Налоговый вычет с автокредита Налоговым кодексом не предусмотрен.

Для связи со мной: Мах, Вконтакте, TG, WA. Стаж - 25 лет. ✅ Скидки пенсионерам - 25 % на все виды услуг
Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Нет, нельзя.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич
Гость
Налоговое право

Декларация ИП

Здравствуйте ! Закрыла ИП в конце 2023 года (в декабре), но не сдала декларацию. Собираюсь подать декларацию в январе 2025 года. Доход суммарный от ИП меньше 350тыс. Будут ли применены санкции ко мне?

Гость
Довган Юрий Богданович
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней

За несвоевременную подачу декларации Вам могут начислить штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Еще ответы (1)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Да, будут. Штраф за несвоевременую подачу декларации, взыскание взносов в пенсионный фонд и еще взыщут пени на сумму не уплаченных взносов.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
еще комментарии
Гость

Зоя Михайловна, могли уточнить некоторые моменты: Штраф за несвоевременую подачу декларации получается мне уже нужно будет оплатить в налоговой? Или если оплачено в июле, то в налоговой не потребуется больше ничего оплачивать

Гость

Подскажите, как рассчитать примерную сумму, которую нужно будет погасить?

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Войдите в личный кабинет ИП на сайте налоговой. Там есть указание на сумму долга. Вот ее и оплатите.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Гость

Зоя Михайловна, зашла на личную страницу налогоплательщика, там написано, что задолженностей нету, зашла в личный кабинет ИП, также пишут что нет задолженности. Забыла уточнить, в июле 2024 года я оплатила пени 1600₽.

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Хорошо, если нет долга.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Гость

Да, в таком случае, я тогда должна предоставить декларацию в налоговую. И как я поняла, мне не потребуется ничего оплачивать? Если в личных кабинетах 0₽ задолженность. Благодарю за ответы

Гость

Штраф за несвоевременую подачу декларации получается мне уже нужно будет оплатить в налоговой? Или если оплачено в июле, то в налоговой не потребуется больше ничего оплачивать?

Гость
Выражаю благодарность за вашу помощь, Зоя Михайловна! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Ольга
Налоговое право

Налог при продаже недвижимости

В сентябре 2024 был продан земельный участок, который находился в общесовмесной собственности с супругом. Срок владения участком менее 5 лет, стоимость продажи по договору 1300000.с декабря 2024 года официально развелись, просьба уточнить на какую сумму дохода подать декларацию по доходу от продажи недвижимости? На половину от стоимости участка?

Колковский Юрий Валерьевич
Колковский Юрий Валерьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 36 лет

Здравствуйте.

Ну во-первых, надо понимать от кого именно Вы спрашиваете. От обоих или кого-то одного? Во-вторых, вероятно есть документы о приобретении земельного участка, в которых указана стоимость приобретения, которая может быть вычтена из налогооблагаемой базы. В-третьих, как именно проходило приобретение - купля-продажа, дарение, наследование и т.д.
Кроме того, Вы можете произвести вычет 1 млн рублей, который допускается вычесть из налогооблагаемой базы.
Учитывая, что продажа состоялась в браке доходная часть, если иное не определено соглашением между бывшими супругами делится пополам.

Показать полностью...
При необходимости получения расширенной консультации по данному или иным правовым вопросам, подготовки документов Вы можете обратиться ко мне по прямым контактам из моего профиля.
Еще ответы (3)
Гость
Довган Юрий Богданович
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней

В вашем случае декларацию нужно подать на полную сумму дохода от продажи земельного участка, то есть на 1 300 000 рублей. Деление дохода на части между супругами происходит уже после подачи декларации, когда вы будете рассчитывать налог и подавать декларацию 3-НДФЛ.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Декларируется полная стоимость по договору купли-продажи.

Для налогообложения важно история возникновения прав на данный участок, а также нужно учитывать правила ст. 217.1. НК РФ.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

На полную стоимость, развелись позже.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.

Юристы рядом


Инна
Налоговое право

Дополнительный доход

Здравствуйте, подскажите пожалуйста подаю в налоговую диклорацию о дополнительном доходе продажа дома, и указана графа налоговый вычет(файл прикреплю )что мне лучше выбрать

Гость
Довган Юрий Богданович
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней

В данном случае лучше выбрать вариант "В установленном размере". Это позволит вам получить налоговый вычет в фиксированной сумме, что может быть выгоднее, чем вычет в сумме расходов на приобретение, особенно если вы не можете подтвердить все расходы документально.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Еще ответы (3)
Карасулова Наталья Викторовна
Карасулова Наталья Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Если расходы на покупку Вами домами больше, чем 1 млн рублей, то расходы. Если меньше, то вычет. Но расходы Вы должны будете к подтвердить документами.
Кроме того, учитывайте срок владения: может, Вы и не должны подавать декларацию.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Зависит от того, как Вам достался дом, сколько времени им владеете.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Соколовский Вячеслав Борисович
Соколовский Вячеслав Борисович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 22 года

Вы владели домом сколько лет?

Гость
Налоговое право

Налог с букмекерских контор

Доброго вечера! Подскажите кто знает вот такой момент

По закону, при выводе со счета менее 15 000р, налог (13%) платит игрок

Вопросы:)

1)Вычитается ли сумма депозита из суммы вывода? Тоесть платить налог только с чистой прибыли, или от всего вывода?

2)И как суммируется налоговая база по выводам и вводам на счет? Берется период за год? Или как еще. Вот не очень понятно.

Пример: закинул 5000-проиграл, через час закинул еще 5000 на кф 2, выиграл 10 000. Вывел их. Я буду в 0. Налог платить не нужно?

Или же можно просто брать отчет за год по выводам и вводам на данный бк. И платить уже по годовой статистике?

——-

Перечитал весь интернет, везде пишут по разному, в законе эти нюансы не прописаны. Подскажите кто знает. Заранее спасибо

3)И тем кто сталкивался

Отправляют ли бк сами эту декларацию в налоговую, о выводах менее 15000р?

И распространяется ли закон о 3х лет давности дела по налогам? Не могут попросить заплатить там за выигрыши, которые были лет 5 назад?

Показать полностью...
Каравайцева Елена Александровна
Каравайцева Елена Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Выигрыш, полученный от букмекерской конторы, облагается налогом на доходы физических лиц. При этом если сумма выигрыша не превышает 15 тыс. рублей (пп. 5 п.1 ст.228 НК РФ), то НДФЛ уплачивается физическим лицом. Если выигрыш составляет более 15 тыс. рублей, обязанность по уплате НДФЛ возлагается уже на букмекерскую контору как налогового агента (п. 1 ст. 214.7 НК РФ). В соответствии с п.2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговые органы документы, содержащие сведения о доходах физических лиц за прошедший год и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот же год по каждому физическому лицу.

Показать полностью...
Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Задайте вопрос всем юристам на сайте
547 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
244 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Как быть с этим вопросом?

Здравствуйте, мне 15 и я уже 1,5 года заминаюсь перепродажей ютуб каналов! Недавно я зарегистрировался в качестве самозанятого и исправно плачу налоги, но месяцев 7-8 до этого я не платил налоги, а оборот за это время составил 300 тысяч, прибыль около 120 тысяч.
Вопрос, могут ли в налогоговой узнать, что я не платил налоги до того как стал самозанятым и что мне за это будет? Проблема в том, что я не смогу подтвердить происхождение денег, потому что переписки давно удалены( Также хочу сказать, что я ребенок-ивалид с рождения (может это как-то повлияет на ход событий)

Показать полностью...
Егоров Алексей Александрович
Егоров Алексей Александрович Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Согласно п. 2 ст. 107 НК РФ, физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с 16-летнего возраста. Ранее этого возраста лицо невозможно привлечь к ответственности, поэтому, по мнению налоговых органов, ответственность за неуплату налогов несет законный представитель несовершеннолетнего ребенка.Однако возможность привлечения к ответственности законных представителей ребенка налоговым законодательством не предусмотрена. Вывод забудь и спи спокойно.

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Будет ли за это ответственность, какая?

Здравствуйте, мне 15 и я уже 1,5 года заминаюсь перепродажей ютуб каналов! Недавно я зарегистрировался в качестве самозанятого и исправно плачу налоги, но месяцев 7-8 до этого я не платил налоги, а оборот за это время составил 300 тысяч, прибыль около 120 тысяч.
Вопрос, могут ли в налогоговой узнать, что я не платил налоги до того как стал самозанятым и что мне за это будет? Проблема в том, что я не смогу подтвердить происхождение денег, потому что переписки давно удалены( Также хочу сказать, что я ребенок-ивалид с рождения (может это как-то повлияет на ход событий)

Показать полностью...
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Физлица несут налоговую ответственность с 16 лет. Даже если у ребенка возникла обязанность по уплате налога или сдаче декларации до 16 лет, исполнить ее должны его родители или опекуны. Иначе вся ответственность ляжет на них (ст. 107 НК РФ).

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Гость
Налоговое право

Когда платить налог самозанятость за декабрь 2024?

Я в декабре (12 числа) стал самозанятым. За месяц у меня набежало 1200₽ налогов, и в личном кабинете вчера было написано «к оплате 1200₽», а сегодня все обнулилось (тк наступил январь), но квитанцию на оплату нпд за декабрь я так и не получил, как с этим быть?

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

В личном кабинете налоговой вы можете проследить начисленные и уплаченные налоги. При этом обратите внимание, что 10тыс.руб -бонус. С них налоговая списывает ежемесячно, до тех пор пока эта сумма не обнулится. А после этого будете уже оплачивать налог из личных средств.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Еще ответы (3)
Игнатенко Анастасия Борисовна
Игнатенко Анастасия Борисовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Можно обратиться с заявлением в налоговую через личный кабинет, с просьбой сообщать о имеющейся задолженности, если они ответят что нет, то хорошо, если задолженность есть они также это укажут.

Дополнительная консультация, помощь в составлении юридических документов: Вацап, Телеграмм, Макс, электронная почта и контакт в профиле С уважением, Анастасия Игнатенко.
Гребенкин Константин Владимирович
Гребенкин Константин Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 4 года

у вас бонусный вычет 10т. за регистрацию, почитайте там в настройках личного кабинета или правилах оплаты... Наверное и вычли. должно остаться к уменьшению 8800

Если мои ответы помогли вам, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Ваша обратная связь очень важна для меня!
Карасулова Наталья Викторовна
Карасулова Наталья Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Получите уведомление 11.01 и оплатить нужно будет до 28.01. В приложении показывает текущий месяц.

Евгения
Налоговое право

О налоговом вычете за 2023 год, если лимит уже превышен.

Добрый день!
В 2023 году я потратила на лечение и учебу более 120000 руб. Когда в 2024 году я оформляла налоговый вычет, можно было подать информацию только на 120000 руб. (т.к. лечение было недорогостоящим). Могу ли я в 2025 году подать чеки за 2023 год, которые не подавала в 2024 году? Или по вычету платежей за 2023 год лимит уже закончен?

Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Добрый день! Можно. Для этого надо подавать корректировку налоговой декларации за 2023 с пояснениями. Впредь советую в декларации указывать всю сумму фактических затрат, дающих право на получение налогового вычета. И прилагать все подтверждающие затраты документы. Налоговая служба тогда примет декларацию, к вычету определит сумму в пределах лимита, а остаток затрат будет считаться принятым в установленный срок. Так сейчас надо и просить от налоговой службы восстановления срока принятия остатка затрат к исполнению. А это снижает вероятность нового применения затрат для налогового вычета. Но корректировки декларации надо сделать.

Показать полностью...
Александр М.
Налоговое право

Налог при продаже личной вещи с условиями продажи.

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Вопрос - Нужно ли уплачивать налог на продажу личной вещи, например телефона, купленного за 50 т.р. менее трёх лет назад?
При двух условиях:
1) У продавца нет доказательств, что данный товар был куплен именно за указанные деньги в 50 т.р. (нет чека, нет онлайн документов и т.п.)
2) Товар выставлен на продажу по цене ниже чем цена покупки менее трёх лет назад с устного заявления продавца?

Показать полностью...
Малюгин Евгений Александрович
Малюгин Евгений Александрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
  • Если нет документов, подтверждающих первоначальную стоимость покупки, налоговые органы могут рассматривать всю сумму от продажи как доход. Это может вызвать сложности, если не доказать, что вещь продана дешевле, чем куплена.
  • При продаже имущества, находившегося в собственности менее трех лет, возникает налоговое обязательство. Если можно доказать, что вещь продана дешевле (свидетельские показания, переписки и т.д.), то налогооблагаемая база может быть уменьшена.
  • Если вещь была продана дешевле, чем куплена, и это можно доказать, налогооблагаемая база может быть равна нулю, так как дохода как такового не возникает.
  • Если имущество было в собственности более трех лет, доход от его продажи освобождается от налога.
Показать полностью...
еще комментарии
Александр М.
Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации!
Еще ответы (2)
Штевель Евгений Александрович
Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Здравствуйте. Да, нужно. Для этого Вы должны подать декларацию 3НДФЛ рассчитать налог с суммы за которой Вы продали телефон и оплатить эту сумму. К декларации приложите договор

еще комментарии
Александр М.

Спасибо за ответ. Можете его более подробно раскрыть? Сославшись на конкретный пункт законодательства.

Не берём в расчёт, что количество продаж у данного продавца до или более 250 т.р. в год. Пусть это будет неизвестный факт.

Меня интересует сам факт необходимости уплаты налога от такой сделки со стороны продавца.

Показать полностью...
Штевель Евгений Александрович
Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

НК РФ Статья 228. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налогаПутеводитель по налогам. Вопросы применения ст. 228 НК РФРазвернуть1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков: 1) физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;(в ред. Федеральных законов от 29.11.2001 N 158-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)Как физлицу исчислить и уплатить НДФЛ при продаже недвижимостиКак у ИП на спецрежиме облагается продажа имущества, не связанная с предпринимательской деятельностью2) физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 настоящего Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению, а также если иное не предусмотрено настоящей главой;

Показать полностью...
Александр М.
Уважаемый Евгений Александрович, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Александр М.
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ!
Карасулова Наталья Викторовна
Карасулова Наталья Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Нет, не нужно.

еще комментарии
Александр М.

Спасибо за ответ. Можно более подробно его раскрыть?

Александр М.
Наталья Викторовна, благодарю за ваши ценные рекомендации!
Гость
Налоговое право

Надо платить налог с денежного подарка?

Здравствуйте, я получил подарок от близкого родственника в размере 30к рублей! Это нужно заявлять как доход самозанятого? Это могут как-то отследить и потребовать объяснений?

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Нет, заявлять не нужно. Возможно, когда то налоговая может поинтересоваться у родственника с какой целью был перевод и выдан ли ему чек. Но, думаю им не до таких мелочей, если это единичный случай, то проблем не будет.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Еще ответы (2)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Ничего не нужно, это просто Ваш займ, если уж на то пошло, отдадите, когда нибудь, может быть...

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет
В вашем случае налог платить не надо.
Pax et felicitas infinita omnibus.
Галина
Налоговое право

Как вернуть деньги за оплаченный счет

Я выставила счет, его оплатили, но я не могу сделать чек т к с этой оплатой превышен лимит перевода средств как самозанятого. Что делать в этом случае?

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Ситуация сложная. Максимальная сумма до 100тыс.руб. Налоговая не приветствует, если вы разделите платежи. Но, так как другого выхода нет, то попробуйте чеки оформить на 90 тыс., с разрывом несколько дней. Возможно, при проверке будет штраф, а может пронесет. Или переоформляйте с контрагентом на несколько договоров, возвращайте им деньги и пусть оплачивают по новым договорам.

Показать полностью...
Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Еще ответы (1)
Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Исправить счёт за услугу по соглашению с заказчиком.

Татьяна
Налоговое право

Стандартный налоговый вычет на детей

С сентября этого года устроилась на новое место работы. В ноябре подала заявление не стандартный вычет. Потребовалась справка с предыдущего места работы о доходах физ. лица. Из-за некомпетентности бухгалтеров, справку мне удалось предоставить 26 декабря. Теперь бухгалтер с нового места работы говорит, что справка уже не нужна, так как вычет будет с января 2025 года. И чтобы мне получить вычет с сентября по декабрь этого года мне нужно обратиться ИФНС. Правомерны ли такие действия? Или бухгалтер должен самостоятельно сделать вычет за период с сентября по декабрь?

Показать полностью...
Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Ваш вопрос:
Вы подали заявление на стандартный налоговый вычет с сентября, предоставили справку с предыдущего места работы в конце декабря. Бухгалтер с нового места работы говорит, что справка уже не нужна, и чтобы получить вычет за сентябрь — декабрь, вам нужно обратиться в ИФНС. Спрашиваете, правомерны ли такие действия или должен ли бухгалтер самостоятельно сделать вычет за эти месяцы.

Общая информация:
Стандартный налоговый вычет предоставляется автоматически при корректной подаче заявления и наличии всех необходимых документов.
В случае, если вы подали заявление на вычет с сентября, бухгалтер должен учесть это при расчёте налогов за соответствующий период.

Если справка нужна для подтверждения доходов и права на вычет за прошлый период, то обычно её предоставляют в тот момент, когда происходит расчет налогов.
Что говорит налоговое законодательство:
Бухгалтер (или налоговый агент) обязан своевременно и правильно применить налоговые вычеты, если есть заявление и необходимые подтверждающие документы.
Если вы подали заявление и предоставили все нужные документы своевременно, то бухгалтер должен был учесть это при расчёте налогов за сентябрь — декабрь.

Что делать в вашей ситуации:
Если справка предоставлена в конце декабря, то бухгалтер мог бы применить вычет за сентябрь — декабрь, исходя из полученной информации.
Обращение в ИФНС — это возможно, если есть необходимость уточнить или исправить налоговые обязательства, но обычно бухгалтер должен самостоятельно корректировать расчеты.

Итог:
Правомерно ли, что бухгалтер говорит, что справка уже не нужна — зависит от правил вашего региона и практики в компании.
В большинстве случаев, бухгалтер обязан был учесть заявление и предоставить вычет за период с сентября по декабрь, если все документы были предоставлены своевременно и исправно.
Обратиться в ИФНС можно, если есть сомнения или необходимость уточнить налоговые обязательства, но обычно бухгалтер должен был сделать это самостоятельно.

Рекомендации:
Попросите у бухгалтера письменное объяснение, почему вы не получаете вычет за сентябрь — декабрь.
Если есть сомнения, проконсультируйтесь с налоговым специалистом или в налоговой инспекции.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (2)
Алпатов Константин Геннадьевич
Алпатов Константин Геннадьевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Действие правомерны, Вы же хотите получить вычет за период работы в другой организации. Поэтому должны лично обратиться за консультацией в налоговую.

Тогда бухгалтер обязан принять у Вас документы.

Если Вам понравился мой ответ, прошу оставить отзыв в моем профиле, на сайте.
еще комментарии
Татьяна

Здравствуйте! Нет, я хочу получить вычет за период работы в новой организации.

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет
Обратитесь в отделение ФНС.
Pax et felicitas infinita omnibus.
Марина
Налоговое право

Номинальный директор, как закрыть долги перед налоговой.

На сына 22 года открыли три ООО за вознаграждение, плюс он сделал подпись и тоже передал, ему говорили, что фирмы открывают на продажу и все будет нормально. В итоге звонят из налоговой и долг ндс 200 мил рублей. Налоговая просит прийти написать заявление. Что делать в таких ситуациях?

Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Пусть пишет заявление, однако за незначительную плату он нажил себе проблем на долгие годы. Ему придеться доказывать, что отношения к деятельности он не имел. Поскольку доверенность он выдал, он осознавал, что фирмы открыты на него, доверил ведение деятельности будучи в здравом уме. Ссылка на незнание закона не принимается. Поэтому ситуация крайне серьёзная. Прежде чем что-то писать необходимо тщательно продумать, что писать, выстраивать защиту. К соучастию может быть привлечён.

Это платные работы.

Показать полностью...
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Еще ответы (6)
Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Что делать в таких ситуациях? - нанимать адвоката. В лучшем случае будет доказана его непричастность к отмыванию, но долг в части может остаться со всеми вытекающими последствиями. Такие Долги перед ФНС по банкротству списать крайне сложно

Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Марина, здравствуйте!

В первую очередь нужно проверить правомерность требования ФНС. Если оно неправомерно, следует его обжаловать. Если же всё в порядке, то необходимо исполнить требование в установленный срок.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Скорее его признают соучастником в отмывании денег. Обязательно нужно дать письменные пояснения. Но, так как ему грозит возбуждение уголовного дела, то лучше нанять адвоката и с ним идти в налоговую.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет

К сожалению, ответить на Ваш вопрос в переписке невозможно, поскольку для ответа недостаточно информации. В этом случае лучше привлечь юриста для участия в деле или хотя бы доя консультации.

Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет
Это очень серьезный вопрос. Он может числиться соучастником по совокупности преступлений. Все такие вопросы решаются в индивидуальном порядке на возмездной основе.
Pax et felicitas infinita omnibus.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Явиться и дать обьяснение, сумма большая, скорее всего фирмы однодневки, для обналичивания денег.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Налоговое право

Срок владения недвижимостью в целях налогообложения доходов от продажи его

В 1992 году куплена квартира в 2х квартирном доме, в рег.палате зарегистрирована не была, только в бти. В 2023 году, согласно разрешения местной администрации, квартиру переоформили в блочную застройку с дальнейшей регистрацией в рег.палате. В этом же году недвижимость продается. Подскажите с какого периода считается срок владения данной недвижимостью в целях налогообложения доходов с продажи ее-с 1992 или с 2023г? Заранее благодарю.

Показать полностью...
Фазлеева Айгюль Фирдусовна
Фазлеева Айгюль Фирдусовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Налоговая не может знать что было переоформление. Посчитает срок владения с 2023 и выставит налоги. Вам надо писать заявление в фнс, изложить ситуацию, приложить документы о переоформлении, ссылку на законодательство. Если не поможет, то обращаться в суд.

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

С 1992 года.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Настя
Налоговое право

Пени по налогам

Добрый день! Долгое время не отплачивали налоги вовремя накопилась пеневка немалая (70.000р) сейчас погашаем можно ли как то законно списать пени? Я многодетная мать если это учитывается

Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Нет, не учитывается. Вы вправе направить обоснованные возражения в налоговую, суд относительно заявленных пеней, со всеми доводами о их неправомерном начислении.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Еще ответы (2)
Алпатов Константин Геннадьевич
Алпатов Константин Геннадьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте, нет списать пени, нельзя, но их начисление можно обжаловать в суде.

Если Вам понравился мой ответ, прошу оставить отзыв в моем профиле, на сайте.
Гость
Юрист
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

К сожалению нет

Тимур
Налоговое право

Дорогостоящее лечение

Подскажите, риносептопластика к какому налоговому коду относится? Везде пишут, что это код 2 дорогостоящее лечение. А моя клиника выдала справку с кодом 1. И если всё-таки код 2, то как доказать это медицинскому заведению?

Решетникова Ольга Николаевна
Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Риносептопластика часто может классифицироваться как дорогостоящее лечение, что соответствует коду 2. Однако, в некоторых случаях, если операция выполняется по медицинским показаниям (например, для устранения проблем с дыханием), её могут классифицировать и как код 1. Если ваша клиника выдала справку с кодом 1, это может быть связано с тем, что они исходили из собственных критериев отбора. Чтобы доказать, что риносептопластика должна относиться к коду 2, вы можете:

1. Запросить разъяснения: Направьте официальный запрос в медицинское учреждение с вопросом о причине, по которой они присвоили код 1.

2. Собрать доказательства: Найдите документы, подтверждающие, что риносептопластика может относиться к дорогостоящим операциям, такие как классификации, рекомендации профессиональных ассоциаций или данные о стоимости процедуры.

3. Консультация с врачом: Поговорите с вашим врачом или хирургом о классификации операции и о том, может ли он помочь изменить код, если это необходимо.

4. Обращение в страховую компанию: Если ваша операция была запланирована в рамках программы страхования, вам стоит связаться со своей страховой компанией для получения дополнительных разъяснений.

Будьте уверены в своих действиях и поступайте в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов.

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.
еще комментарии
Тимур
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!
Решетникова Ольга Николаевна
Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Спасибо за высокую оценку.
Буду благодарна, если оставите отзыв в моем профиле.

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.
Артем

Тимур, у вас получилось решить вопрос? Вам изменили на код 2?

Гость
Налоговое право

ИП, налоговое дело

Подскажите пожалуйста, сотрудник который изредка подрабатывает у предпринимателя, берет кредит в банке. Банк у него запрашивает инн что бы одобрить кредит. Будет ли у этого предпринимателя отображаться эта информация?

Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Кредитная история работников у работодателя не отражается. При просроченной задолженности приставы могут направить постановление о взыскании по месту его официального трудоустройства. Неизвестно какие данные он внёс в кредитный договор если вы пишите, что он только подрабатывает у вас.

Показать полностью...
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Еще ответы (2)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Нет, банковская тайна не позволяет информировать работодателя о долгах перед кредитной организацией и о получении кредитов. А коллекторы могут при просрочке оплаты кредита, об этом сообщить по месту работы.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Нет, не будет. Данные из кредитной истории сотрудника (правда, не указано, какой организации?) могут быть раскрыты только в особом порядке, предусмотренном законом о кредитных историях.

еще комментарии
Гость

А если кредитор не отдал вовремя кредит, предпринимателю придет уведомление об его задолженности?

Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Должник возвращает кредит своему кредитору. В случае нарушения этого обязательства кредитор обращается с требованием к самому должнику. Далее в суд. Вот тогда предприниматель получит возможность на сайте суда увидеть информацию о судебном деле против этого должника.

Алексей
Налоговое право

Начисление НДФЛ на "Прощенный долг" банка - Законно ли?

Банк простил часть долга в 2022 году. ФНС обложила прощенную часть долга 13% НДФЛ. Оспорил через суд ссылаясь Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" в части 30. Прощение долга. Так как в пояснениях указано что такой способ получения дохода не должен облагаться НДФЛ.
Суд первой инстанции проиграл, на подачу апелляционной жалобы осталось всего 4 дня, есть ли шансы оспорить или смирится с решением суда?

Показать полностью...
Решетникова Ольга Николаевна
Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Ваша ситуация действительно требует внимательного подхода, особенно с учетом текущих обстоятельств. Вот несколько моментов, которые следует учесть перед подачей апелляционной жалобы:

1. Изучение решения суда: Внимательно проанализируйте решение суда первой инстанции. Если суд указал на недостатки в ваших аргументах или не учёл важные аспекты, постарайтесь подготовить более обоснованные доводы для апелляционной жалобы.

2. Правовая база: Основываясь на Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6, вы можете указать на то, что прощённый долг не должен расцениваться как доход, подлежащий налогообложению. Однако важно чётко сформулировать и обосновать свою позицию с указанием всех норм права и конкретных обстоятельств дела.

3. Поддержка специалистов: Возможно, стоит обратиться за помощью к юристу или налоговому консультанту, который сможет более детально проанализировать ваше дело и помочь вам с подготовкой жалобы.

4. Шансы на успех: Время, оставшееся до подачи апелляционной жалобы, ограничено, однако это не должно мешать вам качественно подготовить документы и аргументы. Если вы убеждены в правомерности своих доводов и наличии оснований для обжалования, стоит попробовать.

5. Подготовка апелляционной жалобы: В апелляционной жалобе постарайтесь четко и аргументированно изложить, с чем вы не согласны в решении суда первой инстанции, указав на нарушения норм права и обосновав свои позиции ссылками на законодательство и практику. Если вы уверены в своей позиции и в наличии оснований для обжалования, подача апелляционной жалобы может быть оправданной. При этом, если вы не уверены в успехе и не хотите затягивать процесс, рассмотрите возможность смириться с решением и искать альтернативные пути решения вопроса с Федеральной налоговой службой (например, через уточненные декларации или другие механизмы). В любом случае, ответ на вопрос подлежит вашему внутреннему убеждению и готовности продолжать борьбу за свои права.

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.
еще комментарии
Алексей
Спасибо за развернутый ответ, Ольга Николаевна!
Решетникова Ольга Николаевна
Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Благодарю за обратную связь. Рада помочь!

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.
Еще ответы (5)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Шансы оспорить решение суда есть, так как в некоторых случаях прощённая сумма долга не подлежит налогообложению НДФЛ.

Согласно пункту 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 года №6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств», у физического лица не возникает дохода в случае прощения долга. Обязательство считается прекращённым с момента получения должником уведомления кредитора о прощении долга, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Также, если должник не признал суммы штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также если отсутствует судебное решение об их присуждении, то у него не возникает экономической выгоды в случае прощения их кредитором. Соответственно, такие суммы не являются доходом должника и не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц.

Например, в 2023 году Санкт-Петербургский горсуд отменил решение Колпинского райсуда СПб, отметив, что у физического лица не возникает дохода в случае прощения долга.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
еще комментарии
Алексей

а если должник подписал договор прощения долга - в этом случае я так понимаю "облагаемый доход" возникает?

Алексей
Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ! Желаю вам больших профессиональных успехов.
Стенковая Анастасия Николаевна
Стенковая Анастасия Николаевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Добрый день! Прощенные суммы, которые физлицу не нужно возвращать, всегда облагаются НДФЛ, поскольку являются его доходом (п. 1 ст. 41, пп. 10 п. 1 ст. 208, ст. 209, п. 1 ст. 210 НК РФ). Относительно ситуации в целом однозначно что-то утверждать можно только после изучения документов и ознакомления с решением суда.

Показать полностью...
Если Вы считаете мой ответ полезным для Вас - оставьте отзыв! Запрос на консультацию и/или подготовку документов Вы можете отправить в WhatsApp
еще комментарии
Алексей

Как то вы однозначно оценили этот вопрос. Тогда о чем идет речь в пунктах 31 и 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 года №6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств»?

Показать полностью...
Стенковая Анастасия Николаевна
Стенковая Анастасия Николаевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Пункт 31 "Прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника. Отношения кредитора и должника по прощению долга квалифицируются судом как дарение только в том случае, если будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара (пункт 3 статьи 423 ГК РФ). В таком случае прощение долга должно подчиняться запретам, установленным статьей 575 ГК РФ, пунктом 4 которой, в частности, не допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями".

Данный пункт говорит о том, что прощение долга не всегда является дарением, а если таковым и является, то к отношениям сторон применяются дополнительные ограничения. При этом, принимая во внимание нормы НК РФ, на которые я ссылалась ранее, прощение долга будет являться доходом в целях налогообложения.

Пункт 34 говорит о том, что прощение долга состоялось, если обе стороны приняли участие в сделке, т.е. обе стороны должны выразить свое волеизъявление, иначе прощение долга не состоялось, а следовательно и объекта налогообложения нет.

Но как бы мы сейчас не трактовали Пленум мы не знаем главного - причин по которым Вам отказал суд и фактических обстоятельств, которые он установил, поэтому и результат апелляционной жалобы спрогнозировать не представляется возможным.

Показать полностью...
Если Вы считаете мой ответ полезным для Вас - оставьте отзыв! Запрос на консультацию и/или подготовку документов Вы можете отправить в WhatsApp
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Да, прощенный долг, это доход, облагается налогом.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Конечно, если пошли в суд, обжалуйте до кассации
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
еще комментарии
Алексей
Спасибо за развернутый ответ, Василий Сергеевич!
Гость
Руденок Виктория Николаевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
решение суда покажите, я позднее чуть, посмотрю
С уважением ,частнопрактикующая юрист Виктория Николаевна Руденок! Буду признательна за отзыв на полученный Вами ответ на свой вопрос, оставленный в моем профиле!
Гость
Налоговое право

Нужно платить подоходный налог

Добрый день. Я работаю в филиале российской компании за рубежом. Налог на доходы работодатель не удерживает. Нужно ли мне платить налог за 2024 год, если я отработала в 2024 году 2 месяца?Как мне понять в каком объёме платить налог?

Решетникова Ольга Николаевна
Решетникова Ольга Николаевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! В вашем случае, если вы работаете в филиале российской компании за рубежом и ваш работодатель не удерживает налог на доходы, вам необходимо самостоятельно разобраться с налоговыми обязательствами. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам понять, нужно ли вам платить налог за 2024 год и в каком объеме:

1. Определите налоговый статус: Узнайте, признаетесь ли вы налоговым резидентом или нерезидентом. В большинстве случаев резидентом считается лицо, которое проводит в России более 183 дней в календарном году. Если вы работаете за границей и не проводите значительное время в России, вероятно, вы не являетесь резидентом и, соответственно, уплачиваете налоги только на доходы, полученные в России (что может не касаться вашего дохода).

2. Определите источник дохода: Если ваши заработки полностью получены от работы в иностранном филиале, уточните правила налогообложения в стране вашего проживания. В некоторых странах налог на доходы может быть ниже или отсутствовать.

3. Уточните обязательства по налогам в России: Если вы являетесь нерезидентом, то в России вы обязаны уплачивать налог на доходы, полученные от источников в России. Если доход был получен только от работы за границей, вам, как правило, не нужно уплачивать налог в России.

4. Проверьте соглашения об избежании двойного налогообложения: Если вы работаете в стране, с которой у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения, ознакомьтесь с его условиями. Это соглашение может оговорить, где и как необходимо уплачивать налоги, чтобы избежать двойного налогообложения.

5. Обратитесь к налоговому консультанту: Рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом или бухгалтером, который сможет предоставить конкретные рекомендации с учетом вашей ситуации и законодательства как России, так и страны, в которой вы работаете.

6. Отчетность: Если вы обязаны уплачивать налоги, вам необходимо будет заполнить и подать декларацию о доходах в налоговые органы как в России, так и в стране, где вы работаете, в зависимости от правил. Таким образом, вам предстоит подробнее разобрать вашу ситуацию в контексте налогового законодательства России и страны, в которой вы работаете. Это поможет вам понять, есть ли у вас налоговые обязательства и каковы они.

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.
Еще ответы (2)
Жидко Сергей Владимирович
Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Да, вам нужно заплатить налог за 2024 год, так как заработок удалённого сотрудника, работодателями которого выступают российские компании или зарегистрированные в РФ подразделения иностранных организаций, считается полученным на территории России. Компания должна удержать НДФЛ с выплат такому дистанционному работнику вне зависимости от того, где он находится и является ли налоговым резидентом РФ или нет.

Чтобы понять, в каком объёме платить налог, нужно рассчитать его самостоятельно. Для этого необходимо:

-Суммировать все доходы сотрудника, в том числе зарплату, поощрения, премии и другие дополнительные выплаты.

-Вычесть из этой суммы официальные расходы.

-С полученного остатка взимать налог по ставкам 13, 15 или 30%.

В 2024 году действуют два расчётных периода по НДФЛ:

-НДФЛ, удержанный с 1 по 22 число, нужно уплатить до 28 числа текущего месяца.

-Налог, удержанный с 23 числа по последний день текущего месяца, нужно уплатить не позднее 5 числа следующего месяца.

В декабре особые условия: сумму за период с 23 по 31 декабря нужно уплатить в последний рабочий день года.

Показать полностью...
⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!
Карасулова Наталья Викторовна
Карасулова Наталья Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Добрый день.
Вы обращались к своему работодателю с этим вопросом? Возможно, что в данном случае действует соглашение по двойному налогообложению.
По общим правилам работодатель сам удерживает НДФЛ.

В Вашем вопрос недостаточно информации для квалифицированного ответа.

Показать полностью...
еще комментарии
Гость

Работодатель при устройстве на работу пояснил, что налоги на доходы не уплачиваются, так как по соглашению с этой страной налоги мы не платим. А налог в РФ не упоачивается так как мы являемся налоговыми нерезидентами когда проживаем за рубежом более 183 дней. Я только устроилась в октябре на работу и постоянно буду находится здесь на территории этой страны. Но я в 2024 году находилась за рубежом только 2 месяца. А с 2025 года ввели изменения в налоговое законодательство и теперь все сотрудники будут являться налоговыми резидентами и платить налог. Это официальный филиал Российской компании за рубежом, т. е отдельное юридическое лицо. Налоги удерживать с нас не будут и дальше, я так поняла что мы сами будем с этим разбираться. Все сотрудники которые здесь работают более 183 дней в 2024 году налог платить не будут, а с 2025 года начнут. А я получается не находилась здесь в 2024 голу 183 дня и получается должна заплатить налог сама? Для того чтобы подать эту декларацию о в налоговую как мне рассчитать сколько я должна? Часть зп приходит мне в иностранной валюте на счет открытый здесь

Показать полностью...
Карасулова Наталья Викторовна
Карасулова Наталья Викторовна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Вы заблуждаетесь. «Источник дохода» и «налоговый резидент» - это два разных фактора, которые необходимо оценивать при установлении обязанности уплачивать НДФЛ. Если работодатель сказал, что по соглашению нет необходимости удерживать НДФЛ, значит, Вам не стоит беспокоиться.
Если Вы сильно волнуетесь, то можете написать официальный запрос в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, но там, конечно, укажите обязательно всю информацию (страну, правильный правовой статус филиала компании).

Показать полностью...
Показать еще