Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 230 вопросов
    За последние сутки
  • 546 юристов
    Отвечают на вопросы
Максим
Налоговое право

Налог за продажу имущества

Здравствуйте. 5 лет назад купил дачный участок с домом. Домом был не оформлен, оформил дом как жилой год назад, в документах указали, что дата постройки 2005 год. Сейчас хочу продать участок с домом. Вопрос в том, должен ли я буду заплатить налог с продажи, если оформил документы на дом год назад

Куприянова Ирина Александровна
Куприянова Ирина Александровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Добрый день!

Доход от продажи недвижимого имущества, доли в нем не облагается НДФЛ и не декларируется, если это имущество было в вашей собственности не менее установленного минимального срока. Данный срок составляет три года или пять лет в зависимости от объекта недвижимости, оснований его приобретения и др. условий (п. 17.1 ст. 217, п. п. 2, 3, 4 ст. 217.1, п. п. 1, 4 ст. 229 НК РФ).

Показать полностью...
Если понадобится помощь в составлении документа можете обратиться по номеру телефона в мессенджеры. Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле.
Еще ответы (1)
Никулина Наталья Игоревна
Никулина Наталья Игоревна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 18 лет
добрый день, уточните, что является по выписке из ЕГРН основанием регистрации права собственности?
Надежда
Налоговое право

Вычет за имущество

Как осуществляется вычет, по каким критериям ( ходили в налоговую, хотели получить вычет за 2024 год за купленную квартиру на 4350000, собственник нигде официально не работал только на 7200 за 1 месяц, на нем оформлено ип, и так получает з/п, и также платит налог) в налоговой объяснили что за ИП получить нельзя, и по сути сумма вышла 963 руб. ( также говорили что то про 2000000, полноценно тоже не понятно, откуда два миллиона нужно рассчитать)
Всю стоимость ипотеки не оплатили ещё, можете объяснить, так как из за девушки, теперь воспринимается всё на так и вся суть вычета тоже не понятна
Надеюсь по моему вопросу возможно что то понятно

Показать полностью...
Халитова Ирина Шамильевна
Халитова Ирина Шамильевна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Если вы не будете работать у работодателя получить вычет будет возможно поскольку будет удержание подоходного налога работодателем из вашей ЗП. иначе если налог с зп подоходный не удерживается получить вычет у вас не получиться. Совет устроиться на официальную работу

Оставьте отзыв в профиле в благодарность за ответ. Заранее благодарна.
Гость
Налоговое право

Муниципальный контроль

В какой форме осуществляется предоставления сведений органом муниципального контроля по п. 18 ст 396 НК РФ (сведения о неиспользовании для сельскохозяйственного использования зем.участка сельскохозяйственного назначения (т.е. зарастание сорной растительностью например) в налоговый орган в бумажной или в электронной форме?

Надыкта Лилия Олеговна
Надыкта Лилия Олеговна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Приказ ФНС России от 04.09.2024 № ЕД-7-21/705@.

Об утверждении формы, порядка ее заполнения, формата и порядка представления в электронной форме сведений, предусмотренных пунктом 18 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, а также перечня документов, в соответствии с которыми формируются указанные сведения.

Представления в электронной форме сведений о неиспользовании для сельскохозяйственного производства земельного участка, принадлежащего организации или физическому лицу на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения

еще комментарии
Гость

Спасибо, так в бумажном или электронном варианте предоставлять?

Надыкта Лилия Олеговна
Надыкта Лилия Олеговна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Читайте внимательней мой ответ.

Юристы рядом


Сергей
Налоговое право

Налогообложение выигрыша в лотерею

Я 2 раза купил по 1 лотерейному билету в течении месяца. 1 билет выиграл 2000 руб, 2-3000 руб. По закону выигрыш до 4000 руб не облагается налогом. Но суммарно за месяц я получил доход в 5000руб. Должен ли я оплатить НДФЛ с этой суммы?

Айвазян Артем Тимурович
Айвазян Артем Тимурович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Согласно законодательству РФ, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагаются выигрыши в лотерею, если их сумма превышает 4 000 рублей за год. В вашем случае вы выиграли 2 000 рублей и 3 000 рублей, что в сумме составляет 5 000 рублей за месяц. Однако важно учитывать, что налоговая база определяется по совокупности выигрышей за год, а не за месяц.

Если ваши выигрыши за весь год не превышают 4 000 рублей, то налог платить не нужно. Если же сумма выигрышей за год превышает 4 000 рублей, то НДФЛ в размере 13% уплачивается с суммы, превышающей этот лимит.

В вашем случае:
Сумма выигрышей за месяц: 5 000 рублей.
Если за год вы больше не выиграете ничего, то налоговая база составит 5 000 - 4 000 = 1 000 рублей.
С этой суммы (1 000 рублей) нужно будет уплатить НДФЛ: 1 000 * 13% = 130 рублей.

Если же вы планируете участвовать в лотереях дальше и сумма выигрышей за год увеличится, то налоговая база будет пересчитана по итогам года.

Статья 217 (п. 28):
Выигрыши в лотерею, тотализаторы и другие основанные на риске игры (включая игровые автоматы) освобождаются от налогообложения, если их сумма не превышает 4 000 рублей за год. Если сумма выигрышей превышает 4 000 рублей, то НДФЛ уплачивается с суммы превышения.
"Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие доходы физических лиц:... 28) доходы в виде выигрышей, полученных в азартных играх и лотереях, в сумме, не превышающей 4 000 рублей за налоговый период".

Статья 224 (п. 1):
Налоговая ставка для таких доходов составляет 13% (для налоговых резидентов РФ).

Статья 228:
Если вы получили доход, который не был удержан налоговым агентом (например, организатором лотереи), вы обязаны самостоятельно декларировать его и уплатить налог. Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода, и уплатить налог до 15 июля.

Федеральный закон № 138-ФЗ "О лотереях"
Этот закон регулирует проведение лотерей в РФ, но не касается напрямую налогообложения. Однако в нем указано, что организаторы лотерей обязаны предоставлять информацию о выигрышах в налоговые органы.

✬ судебный юрист • директор ЮК «Юэнком» • член Ассоциации юристов России • консультация в Telegram
Полина
Налоговое право

Налог с продажи доли квартиры

Здравствуйте!
Должны ли я заплатить налог с продажи, если квартиры была приватизирована в 2008г в долях мама и я (дочь), в 2023г мама дарит свою долю. Если сейчас продавать квартиру, чтобы купить новую, должна ли я заплатить налог с подаренной доли? Спасибо

Савченко Алексей Олегович
Савченко Алексей Олегович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Доброе утро. В законе предусмотрены минимальные сроки владения недвижимого имущества в целях освобождения от уплаты налогов в результате продажи. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества - право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации [пп. 2 пункта 3 ст. 217.1 НК РФ]. Альтернативно, если в собственности более 3 лет и это единственное жилье для Вас.

Ваша квартира приватизирована с 2008г. Срок давности владения рассчитывается именно с 2008г. (не 2023г.) года т.к. произошло увеличение Вашей доли, а не приобретение нового недвижимого имущества (поскольку у Вас уже была доля на объект). Следовательно, у Вас отсутствует обязанность заплатить налог.

*Изменение размера доли налогоплательщика в праве собственности на квартиру не прерывает срок нахождения указанного имущества в собственности налогоплательщика разъяснил Минфин в письме № 03-04-05/40201 от 13.06.2018. Учитывая изложенное, в случае продажи квартиры, которая находилась в собственности налогоплательщика (независимо от изменения размера доли в праве собственности на указанную квартиру) более трех лет, доход от ее продажи не подлежит обложению НДФЛ.

Показать полностью...
Оцените мою консультацию - оставив отзыв в профиле. Если возникнут вопросы, пишите мне в Telegram/WhatsApp/MAX. Дальнейшие консультации осуществляются на платной основе.
еще комментарии
Полина
Спасибо за развернутый ответ, Алексей Олегович! Пусть каждый день приносит вам новые достижения.
Полина
Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход!
Еще ответы (4)
Шемякин Дмитрий Игоревич
Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Здравствуйте, в соответствии со ст 217 НК РФ, не нужно. Если у вас остались дополнительные вопросы, напишите мне в вотсап

✅Круглосуточно. Пишите все уточнения и вопросы сразу мне в Telegram или WhatsApp — там я отвечаю мгновенно. Также помогу вам составить необходимые документы. Дмитрий Шемякин.
еще комментарии
Полина
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
Карасулова Наталья Викторовна
Карасулова Наталья Викторовна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Нет, не нужно. Срок считается с приобретения права на первую долю.

еще комментарии
Полина
Выражаю благодарность за вашу помощь, Наталья Викторовна!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Все зависит от того, как быстро Вы купите новую.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Полина
Выражаю благодарность за вашу помощь, Юрий Саитгареевич! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Нет, но нужно будет подать декларацию.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
еще комментарии
Полина
Уважаемый Зоя Михайловна, благодарю за столь оперативный и подробный ответ!
Задайте вопрос всем юристам на сайте
546 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
230 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Гость
Налоговое право

Имущественный вычет

Здравствуйте. Выплачиваю ипотеку. В личном кабинете налогоплательщика хотела подать документы на возрат налога. Но увидела там заявление, которое нужно подписать и отправить. Это заявление - имущественный вычет (остаток). Что это за остаток?

Шемякин Дмитрий Игоревич
Шемякин Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 12 лет

Это остаток вычета, который вы можете получить, так как часть вам уже была выплачена. Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите мне в вотсап

✅Круглосуточно. Пишите все уточнения и вопросы сразу мне в Telegram или WhatsApp — там я отвечаю мгновенно. Также помогу вам составить необходимые документы. Дмитрий Шемякин.
Алекс
Налоговое право

Про нюансы налогового вычета

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, возможно ли оформление налогового вычета в данной ситуации?
Мама вышла на пенсию по возрасту и через 1,5года после этого приобрела для сына-инвалида электрический подъемник. Сын - инвалид 1гр. с детства, с тяжёлым жизнеугрожающим заболеванием. Подъемник вписан в ИПРА инвалида, является медицинским оборудованием, техническим средством реабилитации, стоимость - 150000р + доставка. Мама была трудоустроена официально

Показать полностью...
Айвазян Артем Тимурович
Айвазян Артем Тимурович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Здравствуйте! Да, в вашей ситуации мама может претендовать на налоговый вычет за приобретение электрического подъемника для сына-инвалида.

Условия для получения налогового вычета

  1. Сын является инвалидом 1 группы с детства, что подтверждается соответствующими документами (справка МСЭ, ИПРА).
  2. Электрический подъемник входит в ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации) и является техническим средством реабилитации (ТСР). Это подтверждает, что оборудование необходимо для медицинских целей.
  3. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ, родители (опекуны, попечители) инвалидов могут получить социальный налоговый вычет за расходы на приобретение ТСР, предусмотренных ИПРА. Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 рублей в год (общий лимит для социальных вычетов, включая лечение, обучение и другие расходы).
  4. Мама должна была быть официально трудоустроена и платить НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в год приобретения подъемника. Если мама уже вышла на пенсию, но в год покупки она ещё работала и платила НДФЛ, она может претендовать на вычет.

Соберите документы, заполните декларацию 3-НДФЛ и подайте в ФНС.
Имейте ввиду, что если мама не работала в год покупки подъемника и не платила НДФЛ, право на вычет утрачивается. Если сумма расходов превышает 120 000 рублей, остаток нельзя перенести на следующий год. Если подъемник был приобретён за счёт средств государства или благотворительных организаций, вычет не предоставляется.

✬ судебный юрист • директор ЮК «Юэнком» • член Ассоциации юристов России • консультация в Telegram
Анна
Налоговое право

Налоговые льготы и ограничения при благотворительной помощи

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кому может оказывать благотворительную помощь физ лицо и компания (организация на УСН доходы), какие ограничения и налоговые льготы можно из этого получить

Шабанов Андрей Юрьевич
Шабанов Андрей Юрьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Здравствуйте! Благотворительная помощь может оказываться как физическими лицами, так и организациями, и это может происходить в различных формах. Рассмотрим более подробно, кому и какие формы помощи эти субъекты могут оказывать, а также возможные налоговые льготы и ограничения.

- **Физические лица**:

- Могут оказывать помощь обездоленным, лицам с ограниченными возможностями, детям-сиротам и т.д.

- Могут поддерживать некоммерческие организации (НКО), занимающиеся социальными услугами, здравоохранением, образованием, охраной окружающей среды и другими направлениями.

- Могут предоставлять помощь малым и средним предпринимателям в виде меценатства или инвестиций.

- **Организации (На УСН, доходы)**:

- Могут оказывать поддержку НКО, которые имеют соответствующий статус, или благотворительным фондам.

- Могут участвовать в социальных проектах и инициативах, направленных на помощь определённым группам населения.

Ограничения

- **Кому можно оказывать помощь**: Для юридических лиц это могут быть только зарегистрированные благотворительные фонды или НКО, имеющие соответствующий статус. Индивидуальные пожертвования могут быть направлены любым нуждающимся, но физическое лицо все равно должно удостовериться, что такая помощь не будет восприниматься как доход, превышающий допустимые лимиты.

- **Формы и размеры помощи**: Некоторые страны или регионы могут иметь ограничения на размер помощи или формы её оказания. Следует ознакомится с местным законодательством.

Налоговые льготы

- **Для физических лиц**:

- Физические лица могут получить налоговые вычеты на сумму пожертвований, если они передаются зарегистрированным благотворительным организациям или фондам. Условие – наличие подтверждающих документов (чеков, квитанций, договоров).

- **Для организаций (УСН, доходы)**:

- Организации, оказывающие благотворительную помощь, могут включать потраченные на благотворительность средства в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу. Однако для этого необходимо, чтобы помощь была оказана зарегистрированным НКО или фондам.

- Сумма, направленная на благотворительность, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, может быть учтена в расходах в пределах не более 1% от выручки за налоговый период.


Поскольку налоговое законодательство может изменяться, рекомендуется проконсультироваться со специалистом для получения актуальной информации и рекомендаций.

Важно правильно документировать оказанную помощь для возможного отчета перед налоговыми органами и с целью получения налоговых льгот.

Эти шаги помогут вам более четко ориентироваться в вопросе оказания благотворительной помощи и получения налоговых льгот.

Показать полностью...
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Тохтамишян Александр Федорович
Тохтамишян Александр Федорович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 19 лет

Благотворительную помощь может оказывать любой гражданин, совершеннолетний и дееспособный. Юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке.

Благотворительная деятельность должна быть направлена на достижение общественно полезных целей.Основные направления (не исчерпывающий список): Социальная поддержка и защита граждан (малоимущие, инвалиды, сироты и т.п.).Оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, катастроф.Деятельность в области образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны окружающей среды.Содействие духовному развитию личности.Защита материнства, отцовства и детства.Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.Физической культуры и спорта.Сохранения культурного наследия.Благотворительная помощь не должна быть направлена на поддержку политических партий, кампаний, а также не должна быть связана с извлечением выгоды для жертвователя.

Благотворительные организации: Должны быть зарегистрированы в установленном порядке и иметь устав, соответствующий целям благотворительной деятельности.

Некоммерческие организации (НКО): Зарегистрированные, уставная деятельность которых соответствует целям благотворительности.Государственные и муниципальные учреждения: Медицинские, образовательные, социальные и другие.Физические лица: Нуждающиеся и относящиеся к категориям, указанным в целях благотворительности (необходимо документальное подтверждение нуждаемости).

Для получения налоговых льгот необходимо иметь документы, подтверждающие факт передачи помощи (договор пожертвования, акт приема-передачи, платежные документы). Суммы пожертвований должны быть разумными и сопоставимыми с доходами жертвователя (особенно важно для компаний).Можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере фактически произведенных расходов на благотворительность, но не более 25% суммы дохода, полученного за год и облагаемого НДФЛ.Компания (УСН "Доходы"): НЕТ льгот, т.к. УСН Доходы не позволяет учитывать расходы, в том числе благотворительные.

Возможна помощь физ. лицам следующим образом:: Компания может выплатить деньги сотруднику, как премию/мат.помощь, а он уже переведет их на благотворительность. С премии/мат.помощи будут уплачены взносы и налоги.

Показать полностью...
Если мой ответ вам помог. Буду благодарен, если вы оставите пару теплых слов в мой адрес в отзывах. Спасибо)
Ольга
Налоговое право

Налог с продажи единственного жилья

Сын, инвалид детства 2 группы продал единственное жильё, находившееся во владении 4 года. Планирует купить жильё подешевле в другом регионе. Нужно ли ему уплачивать подоходный налог и с какой суммы?

Кадралиев Андрей Маратович
Кадралиев Андрей Маратович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 35 лет
Всё зависит от того, как сын приобретал право собственности на продаваемое жильё. Существуют 2 срока владения жильем, которые освобождают от налогов при его продаже 3 года и 5 лет. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 1.1) недвижимое имущество, находящееся в собственности налогоплательщика, получено им от личного фонда в соответствии с утвержденными учредителем личного фонда условиями управления или при распределении оставшегося после ликвидации такого личного фонда имущества; 2) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в результате приватизации; 3) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением; 4) в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее в настоящем подпункте - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение). В остальных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет. Однако, Законом субъекта Российской Федерации вплоть до нуля для всех или отдельных категорий налогоплательщиков и (или) объектов недвижимого имущества может быть уменьшен минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества. Кроме того, сын может претендовать на имущественный вычет, который для жилой недвижимости, долей и земельных участков он равен 1 000 000 рублей, для нежилой — 250 000 рублей. То есть, налогооблагаемая база уменьшится на 1 000 000 рублей. Если Вам понравилась моя работа, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле HARANT.
Показать полностью...
Если мои ответы помогли вам, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Ваша обратная связь очень важна для меня!
Еще ответы (2)
Зейналов Казым Микаилович
Зейналов Казым Микаилович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет
Здравствуйте!Если продаваемая недвижимость является вашим единственным жильем, и вы владеете им более 3 лет, то вы освобождаетесь от уплаты налога. Спасибо.
Если Вам понравился моя работа, оставьте пожалуйста отзыв на моем профиле. Спасибо.
еще комментарии
Ольга
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
Ольга

Лаконично, понятно, благодарю!

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Ну если пока думает, то скорее всего, придется платить налог.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Ангелина
Налоговое право

Возраст средств.

Оплатила налог на гос услугах два раза, с разных карт. Оплатила одну и ту же сумму, один и тот же налог. Хотела бы вернуть средства.

Айвазян Артем Тимурович
Айвазян Артем Тимурович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Подавайте заявление о возврате излишне уплаченного налога по форме КНД-1150058, приложите копии платежных документов, подтверждающих двойную оплату и реквизиты счета, на который нужно вернуть деньги.

Заявление можно подать также онлайн. подать через Личный кабинет ФНС.
1. Авторизуйтесь на сайте ФНС (личный кабинет налогоплательщика).
2. Перейдите в раздел «Жизненные ситуации» → «У меня есть переплата» → «Заявление о возврате».
3. Заполните форму, прикрепите сканы документов.

Налоговая обязана рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней (ст. 78 НК РФ).
- Деньги должны поступить на ваш счет в течение 1 месяца после подачи заявления.

✬ судебный юрист • директор ЮК «Юэнком» • член Ассоциации юристов России • консультация в Telegram
Еще ответы (1)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Не проблема. Входите в личный кабинет на сайте налоговой. Там видна переплата и там же можно переплатой распорядиться, подать заявленин о возврате переплаты.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Чулпан
Налоговое право

НАЛОГ ИЗ МРОТ

Здравствуйте. С января повысили МРОТ в Татарстане до 23200 рублей . А на карту я получила только 20184 рубля. С меня удержали 13% налога. А на трудовом договоре написано что 23200 рублей. Законно ли это удерживать налог с МРОТ ?

Айвазян Артем Тимурович
Айвазян Артем Тимурович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Да, удержание 13% НДФЛ с заработной платы, соответствующей МРОТ, законно. МРОТ — это «грязная» сумма (до вычета налогов). Работодатель обязан начислять зарплату не ниже МРОТ до удержания НДФЛ. После вычета налога сумма на руки будет меньше.
Если в договоре написано «23 200 рублей» без уточнений, это обычно означает сумму до налогообложения. В таком случае работодатель действует правильно.

Запросите у работодателя расчетный лист, чтобы увидеть все начисления и удержания. Если зарплата в договоре указана как «чистая» (после налога), а на руки вы получаете меньше МРОТ — это нарушение.

✬ судебный юрист • директор ЮК «Юэнком» • член Ассоциации юристов России • консультация в Telegram
еще комментарии
Чулпан
Благодарю за ваш ценный вклад в решение моего вопроса!
Еще ответы (2)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Да, удержание налога производится с любой суммы дохода, в том числе и с минимального прожиточного уровня.

Депутаты внесли законопроект, чтобы МРОТ выплачивали уже после удержания налога, но пока законопроект правительством не одобрен.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Зейналов Казым Микаилович
Зейналов Казым Микаилович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет
Здравствуйте, да законно.
Если Вам понравился моя работа, оставьте пожалуйста отзыв на моем профиле. Спасибо.
Марина
Налоговое право

Налоговый вычет имущественный

Я не работающий пенсионер. В 2024г продала квартиру, доставшуюся в наследство, но еще не прошло 3 года и я сдала в феврале 2025г 3НДФЛ декларацию на доход, налог составил 200000₽, могу я его не платить, а написать заявление в упрощенной форме на налоговый вычет при покупке жилья в 2023г (260000₽). Или мне нужно заплатить налог, а потом написать заявление на вычет. Как поступить правильно? Может нужна корректировка к поданной декларации? Заранее благодарю за помощь.

Показать полностью...
Краев Игорь Андреевич
Краев Игорь Андреевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Вы в 2023 году купили недвижимость, а в 2024 продали квартиру, полученную по наследству?

Если так, то в декларации до 01.04.2025 года укажите, что получили доход в 2024 году, но имеете право на вычет.

Вычет 260 000 р, а налог 200 000 р, поэтому налог вы не платите, а остаток вычета переносится на следующие периоды.

Формально это просто правильное заполнение декларации с приложением документов.

Показать полностью...
еще комментарии
Марина

Дело в том, что я уже отправила декларацию где указала только доход. Мне нужно теперь отправить корректировочную декларацию с указанием не только дохода, но и права на вычет. Я правильно понимаю?

Марина
Спасибо за такой подробный и ясный ответ!
Марина
Благодарю за ваш квалифицированный совет!
Еще ответы (1)
Кадралиев Андрей Маратович
Кадралиев Андрей Маратович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 35 лет
Получить вычет можно за 3 последних года в общем порядке, и за 4 - пенсионерам. Подать заявление нужно. Вам вернут средства в размере налогового вычета. А актуальный налог придется заплатить. Если Вам понравилась моя работа, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле HARANT.
Если мои ответы помогли вам, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Ваша обратная связь очень важна для меня!
Ира
Налоговое право

Налог за продажу доли

Добрый день! Хочу продать 1/8 долю в квартире( получена по наследству от отца) другому собственнику этой квартиры. Владение долей 5 месяцев Цена моей доли 350 тысяч рублей. Надо ли будет оплатить 13% налог после продажи кв. и подавать декларацию?

Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Продавайте, налог платить не нужно, а вот декларацию необходимо будет подать в следующем году после продажи. При стоимости доли менее 1млн. налог не уплачивается.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Еще ответы (1)
Ивченко Оксана Борисовна
Ивченко Оксана Борисовна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте

Да, надо будет если продажная стоимость будет выше кадастровой стоимости вашей доли.

Если необходима более подробная консультация, обращайтесь личным сообщением через Ватсапп
еще комментарии
Ира

Если стоимость менее 1млн?

Ивченко Оксана Борисовна
Ивченко Оксана Борисовна Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Я не знаю кадастровую стоимость вашего жилья, она указана в выписке егрн

Если необходима более подробная консультация, обращайтесь личным сообщением через Ватсапп
Ира

Причем здесь кадастровая стоимость? Продаю 1/8 долю отдельным договором, цена по договору 350 т р. Это менее 1 млн. Значит не надо платить НДФЛ?

Aleks
Налоговое право

Как подать возражение

Как подать возражение на предъявление мне от ФНС о исключении меня с государственной регистрации. Какую форму мне нужно будет заполнить.

Колковский Юрий Валерьевич
Колковский Юрий Валерьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 36 лет

Здравствуйте.
Возражения против исключения из ЕГРИП можно подать в регистрирующий орган в течение месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении в журнале «Вестник государственной регистрации».
Возражения представляются в регистрирующий орган в свободной письменной форме с обязательным приложением документов, подтверждающих обоснованность возражений.

Показать полностью...
При необходимости получения расширенной консультации по данному или иным правовым вопросам, подготовки документов Вы можете обратиться ко мне по прямым контактам из моего профиля.
Еще ответы (2)
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Вы вправе направить обоснованные возражения в ФНС по факту исключения из ЕГРЮЛ если речь идёт об ООО. Форма 38

В ней есть лист оснований, где вы указываете всё доводы, которые относятся к делу, доказательства, при наличие которых не можете быть исключены.

Показать полностью...
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

В произвольной форме пишите в 2х экз. и зарегистрируйте в ИФН.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Гость
Налоговое право

Подоходный налог

Ребенок 2000 г р был прописан с рождения в неприватизированной квартире. Умерли все родственники, в 2023 году он приватизирует квартиру на себя, в 2024 году он продает эту и одновременно покупает новую квартиру. Но также у него есть доля в другой, родительской квартире (с использованием мат капитала, получена через выделение долей детям). Можно ли вернуть подоходный налог с купленной новой квартиры? Надо ли отчитаться за продажу старой (приватизированной) квартиры в налоговой? Не останется ли в минусе ребенок? Вдруг ещё должен останется и ничего не получится вернуть

Показать полностью...
Парасоцкий Роман Иванович
Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте! В данной ситуации ребенок, приватизировав квартиру, может вернуть подоходный налог при условии, что он использовал средства от продажи старой квартиры для покупки новой и если его доходы от продажи не превышают установленный лимит. Обязательно отчитывайтесь в налоговой за продажу приватизированной квартиры. Если ребенок не получит налоговый вычет, это не приведет к долгам, так как налоговая база определяется на основании чистого дохода. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Показать полностью...
Уважаемый клиент, более подробно готов проконсультировать по телефону, звоните или пишите в мессенджеры С ув. Адвокат Роман Парасоцкий
Еще ответы (2)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Если у ребенка есть доля в жилье, то при продаже приватизированной квартиры придется оплатить налог 13% от стоимости указанной в договоре.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

С покупки можно вернуть, а вот с продажи это надо считать, в соответсвии со ст.217.1 НК РФ, нужно ли платить налог.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Ирина
Налоговое право

Какой налог будет с продажи квартиры?

Добрый день! В 2023 году была куплена квартира по ДДУ. В 2025 году планируем продать по переуступке немного дороже. Какой налог я должна буду заплатить?

Горбачева Дарья Геннадиевна
Горбачева Дарья Геннадиевна Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Чтобы рассчитать конечный налог, нужно определить налоговую базу. Есть две методики:
реально вырученные средства по договору купли-продажи;
70% от кадастровой стоимости жилья.
После подачи декларации налоговая сама определит, какой из методик расчета воспользоваться, и выберет ту налоговую базу, которая окажется больше.

Показать полностью...
еще комментарии
Ирина

Дарья Геннадиевна, могли уточнить некоторые моменты:

Квартира была куплена за 10 млн.руб, планируется продать за 11 млн, и на эти деньги хотим купить квартиру в другом городе. Получается налог будет 130 т.руб.

Горбачева Дарья Геннадиевна
Горбачева Дарья Геннадиевна Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Если вы заявите в декларации не имущественный вычет, а уменьшите полученный от продажи квартиры доход на сумму документально подтвержденных расходов, то ваш облагаемый доход составит 1 000 000 рублей, а НДФЛ 130 000 рублей, всё верно.

Гость
Налоговое право

Вычет на проценты по ипотеке

Здравствуйте, доначислили налог по УД. Я подала 3 декларации за 3 года на проценты по ипотеке,а мне доначислили налог по УД. Теперь висит непонятная задолженность в личном кабинете.

Буянкин Сергей Викторович
Буянкин Сергей Викторович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Прежде обратитесь за разъяснениями в налоговую инспекцию.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. Спасибо!
Гость
Налоговое право

3 НДФЛ

Квартира куплена в ипотеку, у меня в собственности 1/2. При заполнении декларации я указываю в затратах половину стоимости квартиры, значит и сумму уплаченных процентов по ипотеке тоже делить пополам?

Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

В декларации по НДФЛ указываются все фактически уплаченные в отчётном году налогоплательщиком проценты за пользование ипотечным кредитом. А вот налоговый орган уже примет к вычету сумму процентов соразмерно доле в праве собственности на квартиру.

еще комментарии
Гость

Подскажите, а если платежи списываются с карты второго собственника, то по логике все уплаченные проценты относятся к нему? Могу ли я указывать сумму уплаченных процентов, если с моих счетов нет списаний по ипотеке?

Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Обычно налогоплательщик сам оплачивает свои кредитные платежи. Когда за налогоплательщика платежи вносит другой заемщик, то банк может предоставить справку, что платежи вносил другой заемщик. Тогда для налоговой службы делается соглашение между заемщиками о распределении платежей по процентам.

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Одновременное получение 2-х налоговых вычетов

Доброго дня. Ответьте пожалуйста на вопрос.
В 2024 году я продал квартиру, полученную по наследству (владел 3 месяца) и нежилое помещение – апарты (не вводилось в эксплуатацию и не использовалось – владел 6 месяцев), а также был получен доход от вкладов в банке.
Самый большой доход получен при продаже квартиры.
В 2020 году покупал квартиру и не использовал свое право на налоговый вычет.
Вопрос: По вышеуказанным доходам - можно ли одновременно воспользоваться налоговыми вычетами:
1) уменьшения налогооблагаемой базы при продаже квартиры (т.е. жилого помещения) на 1 млн. руб.
2) за покупку квартиры в 2020 г. (в размере 260 т.р.).
В случае, если нельзя применить эти 2 вычета одновременно к продаже квартиры полученной по наследству, возможно ли применение данных вычетов отдельно к разным видам доходов, например: по квартире – уменьшение на 1 млн., а по доходам от вкладов – вычет за покупку квартиры в 2020 г. (в размере 260 т.р.)?

Показать полностью...
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Да можно, это разные налоговые вычеты, хоть и называются одинаково, но один на покупку, а второй на продажу жилого помещения.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Гость

Не получил ответа на вопрос.он немного шире, чем полученный ответ.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

За деньги, я Вам даже ссылку на закон дам.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Гость
Налоговое право

Кто и как должен платить налог?

Мне 15, я ребенок-инвалид и занимаюсь монтажом видео уже год. Деньги всегда принимал на свою именную карту! За год на ней было 500 тысяч рублей.
С декабря я зарегистрировал самозанятость и плачу налоги.

Вопросы:

1) Как мне заплатить налог с тех 500к которые были до этого? Самозанятость дает платить только за те доходы, которые поступили со дня регистрации.

2) Слышал, что надо подавать декларацию как физлицо, но не знаю как это сделать. Это могут сделать родители? Есть ли какие- льготы для детей инвалидов?

3) И еще вопрос: мне переводили деньги друзья, родители, я сам переводил с других карточек, с этого надо платить налог?

4) Также были клиенты которые платили с счетов Казахстана, Киргизстана и узбекистана, как платить налог с них?

Показать полностью...
Горбачева Дарья Геннадиевна
Горбачева Дарья Геннадиевна Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет

Доходы, полученные до регистрации самозанятости, не подпадают под режим налога на профессиональный доход (НПД). Вам нужно будет подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за прошлый год и уплатить налог по ставке 13% (если доходы не превышают 5 млн рублей).
Родители могут помочь вам с заполнением и подачей декларации, так как вы являетесь несовершеннолетним.
Льготы для детей-инвалидов:
- Вы можете воспользоваться налоговым вычетом на лечение или обучение, если такие расходы были.
- Также есть стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида, который могут получить ваши родители, если они работают и платят НДФЛ.
Переводы от друзей, родителей и с других карточек, если они не связаны с профессиональной деятельностью, не облагаются налогом. Это считается личными переводами, которые не подлежат налогообложению. Если вы получали деньги за услуги (например, монтаж видео) до регистрации самозанятости, эти доходы нужно указать в декларации 3-НДФЛ и уплатить налог.
Доходы от клиентов из других стран (Казахстан, Киргизстан, Узбекистан) также подлежат налогообложению в России, если вы являетесь налоговым резидентом РФ. Если клиенты платили в иностранной валюте, пересчитайте сумму в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения дохода.

Показать полностью...
Показать еще