Декларация
Могу ли я подать декларацию за установку брекетов?
Добрый вечер!
Можете подать декларацию за установку брекетов.
Здравствуйте, можете.

Могу ли я подать декларацию за установку брекетов?
Добрый вечер!
Можете подать декларацию за установку брекетов.
Здравствуйте, можете.
Добрый день! У меня есть вопрос по НДФЛ: имею в собственности земельный участок (земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства): ½ доля в праве на основании свидетельства о праве на наследство от 2011 г., и ½ доля в праве (купил позже у дольщиков) на основании договора купли-продажи от 2016 г. (сумма договора 6 млн. руб.). В 2019 г. я разделил земельный участок, и продал его малую часть. При подаче декларации воспользовался льготой 1 млн. руб. (70% кадастровой стоимости продаваемого земельного участка также не превышала 1 млн. руб.). Прошу разъяснить, будет ли облагаться в данном случае НДФЛ сумма продажи оставшегося земельного участка (предполагаемая сумма договора 15 млн.руб.), и если да, то какими вычетами я смогу воспользоваться? Спасибо!
Имущественный вычет, связанный с продажей имущества, в отличие от вычета, связанного с приобретением жилья, можно применять неограниченно, но с учетом ограничения предельного размера имущественного налогового вычета (1 000 000 рублей или 250 000 рублей) в налоговом периоде.
Здравствуйте! У нас небольшая фирма ООО, есть один водитель и директора, которые ездят везде на своих машинах, у нас с ними договор аренды. Вопрос: нужна ли отметка медработника в путевых листах для водителя и директоров? Водитель возит небольшие грузы, директора по объектам.
от размера фирмы не зависит порядок выпуска машин на линию.
Здравствуйте, водителю нужна.







Гражданин России в 2022 являлся налоговым резидентом Кипра. Налоги платил на Кипре . Должен ли он предоставлять данные в Россию об уплаченных налогах на Кипре и об открытых счетах? Должен ли в России платить налог с полученного на Кипре дохода и какой налог? Как этот налог считается ? Какие подтверждающие документы доя этого нужны ? В каком виде они должны быть ( или не должны) предоставлены ? В то же время за 2022 год в России был уплачен налог с доходов , полученных на территории страны . Какой налог должен уплатить гражданин в России , если он являлся налоговым нерезидентом в 2022 году ? Учитывается ли при уплате налога в России налог, уплаченный на Кипре? Какие подтверждающие документы необходимо ( и надо ли) предоставить а налоговые органы России об уплаченном налоге на Кипре ? Какие штрафы предусмотрены за непредоставление сведений? и за неуплату налогов?
А как Вы считаете, сколько стоит такая консультация?
Если не принимать во внимание кипрское законодательство, в котором я не силен, но и вряд ли найдете специалистов здесь, напишите в ВАЦАП, я Вам озвучу стоимость ответов по налогообложению в рФ.
Здравствуйте, купила квартиру в ипотеку в январе 2020 года, хочу продать, нужно ли мне заплатить налог за продажу квартиры? Другого жилья нет
Здравствуйте! Если вы продадите квартиру, которую купили в январе 2020 года в ипотеку и у вас нет другой недвижимости, то вы можете воспользоваться налоговым вычетом на доход физических лиц в размере до 1 млн. рублей. Таким образом, если стоимость продажи квартиры не превышает эту сумму, то налог на доходы физических лиц платить не придется. Однако, для получения налогового вычета необходимо соблюдать ряд условий, включая сроки продажи и перечень документов.
Нет платить не нужно. Жилье единственное, с момента покупки прошло более 3- х лет.
Да, будете платить налог.
Здравствуйте! Семья, 3 несовершеннолетних детей.Имеем в Санкт-Петербурге 3 квартиры.Одна из них приватизирована на детей. 2 приватизации и 1- наследство. Все меньше 3 лет в собственности. Общая кадастровая стоимость 11725 тыс.руб., общим метражом 144 кв.м.Если мы все это продаем, и приобретаем, добавив средств,квартиру в новостройке площадью 110 Кв.м. , кадастровая стоимость (по аналогии с соседними домами) будет примерно такая же, и может не превысить 11725 тыс.руб .
Вопрос: будем ли мы платить налог с продажи квартир, ведь формально условиям 382 ФЗ не соответствуем( в части требований к приобретаемой недвижимости)?
Судя по информации, которую вы предоставили, ваша ситуация не соответствует требованиям 382 Федерального закона, который устанавливает правила освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже недвижимости. Для того чтобы иметь возможность освободиться от уплаты налога, вы должны продать недвижимость, которая была в вашей собственности не менее пяти лет и использовалась вами и вашей семьей как место жительства в течение не менее трех лет до даты продажи.
В вашем случае вы продаете три квартиры, одна из которых приватизирована на детей, а две другие приватизированы или унаследованы. Кроме того, ни одна из квартир не была в вашей собственности более трех лет. Поэтому вы не можете рассчитывать на освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже недвижимости.
Вам следует обратиться к налоговому консультанту или юристу, чтобы получить более точный и подробный ответ на этот вопрос, а также ознакомиться со всеми требованиями закона, чтобы правильно рассчитать налог и избежать нарушения закона.
Вы забываете, что речь идет о единственном жилье, Вы просто все смешали в кучу и детей и жилье, не правильный подсчет.
Юрий Саитгареевич, не могли бы вы более детально пояснить? Очень мало конкретики...
ст.217.1 НК РФ, ст.220 НК РФ.
Собственники долей - несовершеннолетние дети освобюождаются от уплаты налога при продаже своих долей.
Юрий Николаевич, спасибо за ответ!
А можно узнать, согласно какому нормативному документу несовершеннолетние освобождаются от уплаты налога?
Как поступить? Должна ли я платить налог с продажи второй квартиры, если она не является единственным жильем , но первая стала собственностью методом приватизации?
Вы можете один раз воспользоваться льготой при продаже квартиры если владеете ей более 5 лет по общему правилу.
Благодарю за оценку. Если не сложно оставьте отзыв на этом сайте.
Александр Михайлович, спасибо за ваш ответ!
Если квартира в вашей собственности находится менее 5 лет, то должны.
Осуществляю деятельность как индивидуальный предприниматель. Вид деятельности оптово-розничная торговля электроматериалами. При отмене с 01.01.2021г. системы налогообложения ЕНВД я выбрал режим ОСНО. При этом на протяжении 2021 и 2022 налогового периода уплачивал НДФЛ за предпринимателя в размере 15% от чистого дохода. Изучив письмо ФНС России № CД-4-3/19053, п. 14 правильно ли я понимаю, что на момент перехода на ЕНВД, в 2021г. стоимость остатков на моих складах в ценах закупки я могу использовать для уменьшения налогооблагаемой базы по НДФЛ за предпринимателя и зачесть это как расходы на приобретения товаров в период действия ЕНВД? При этом я не использовал данную возможность в 2021 году (в году смены системы налогообложения), могу ли я уменьшить налогооблагаемую базу в текущем налоговом периоде - 2022-2023 гг.?
Да, вы правильно понимаете. Согласно письму ФНС России № CД-4-3/19053, при переходе на ЕНВД в 2021 году вы можете использовать стоимость остатков на своих складах в ценах закупки для уменьшения налогооблагаемой базы по НДФЛ за предпринимателя и зачесть это как расходы на приобретения товаров в период действия ЕНВД. Однако, если вы не использовали данную возможность в 2021 году, то вы можете уменьшить налогооблагаемую базу только в текущем налоговом периоде - 2022-2023 гг. Это означает, что вы можете включить стоимость остатков на своих складах в ценах закупки в расходы на приобретение товаров при расчете НДФЛ только за налоговые периоды 2022-2023 гг.
Получил в дар от дальнего родственника гараж. Сам являюсь инвалидом 3 группы. Должен ли я платить налог за гараж?
Инвалидность не имеет никакого значения. Если договор дарения оформлялся нотариально, то нотариус уже передал всю информацию в налоговую. В конце года налоговая выставит вам сумму налога, подлежащее к уплате.
13% от кадастровой стоимости.
Как правильно оформить заявление в налоговую, если мы хотим внести в ЕГРЮЛ сведения о том что единому участнику общества принадлежит доля в уставном капитале в размере 100 %
День добрый. Ваш вопрос не совсем ясен. Вы хотите изменить указание на долю с дроби на процент? Или у Вас участник получил долю и Вы хотите оформить ее в налоговой?
Здравствуйте. До внесения изменений в форму вам нужно провести общее собрание, утвердить решения по продаже доли или перереспаределению иным способом
В ЕГРЮЛ и так указано, кому и какая доля принадлежит. Напишите мне подробнее в любой мой мессенджер. Я проверю и проконсультирую.
Эти данные надо подавать в налоговую, а там уже внесут изменения.
Протокол общего собрания, договор купли продажи доли... и т.д.
Какая ответственность(и что под ней подразумевается) предполагается за ошибки при оформлении налоговой декларации физических лиц и несвоевременное ее исправление? Позднее была направлена верная. Будет ли какой-то штраф? В каком размере?
Здравствуйте!
Сами по себе ошибки в оформлении налоговых деклараций в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ не влекут за собой ответственности!
Ответственность предусмотрена только за неподачу либо пропуск установленных сроков подачи декларации. Этим часто пользуются опытные бухгалтера и аудиторы, подавая заведомо не корректные декларации и уточняя их впоследствии ( выигрывая время на подготовку)...
В тоже время, нельзя забывать что именно от того на сколько "верная" подана последняя уточненная декларация зависят последствия в виде возможного доначисления налогов, пеней и штрафов.
Армен Валерьевич, спасибо за ваш ответ!
Я пригнал авто из заграницы растаможил его на свое имя и еще не ставил на учет. Собираюсь его продать. Какой налог прийдется заплатить? Или не прийдется платить ни чего?
Для того. чтобы вам его продать надо стать его собственником, то есть зарегистрировать его на учете в ГИБДД, как это требует закон. Сделки осуществляются по догвору купли-продаже, где одна сторона продавец, это собственник. Вы должны будете подать в налоговую декларацию и с вас удержат 13% на доход с физического лица.
Работаю в магазине. Директор компании предлагает оформить на меня патент. Что это такое, как работает и нужно ли соглашаться?
Здравствуйте патент это документ на право официального трудоустройства если вы не гражданин РФ.
Здравствуйте физические лицо является самозанятым и оказывает услуги по договору гпх юридическому лицу. Далее компания предлагает физ лицу занять должность генерального директора, трудоустроить в штат с официальным доходом . Нужно ли расторгать договор гпх? Могут ли здесь переквалифицировать отношения в трудовые ? Но уточню, что должности разные , заработная плата конечно тоже, никто не скрывал доходы.
Здравствуйте. Договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой и до момента, когда был заключён трудовой договор с физлицом. Необходимо анализировать предмет договора, периодичность и размер выплат, отчёты и др. документы, которые составлялись в период взаимоотношений по договору ГПХ. Косвенно, Вы подтверждаете, что по ГПХ выполнялась трудовая функция. Чтобы ответить на вопрос о необходимости расторжения договора ГПХ с момента заключения трудового договора, то необходимо проанализировать договор ГПХ. Но, предполагая, что он был связан с деятельностью юрлица и по нему выполнялась трудовая функция, то предполагается, что такой договор подлежит расторжению в дату, предшествующую дате заключения трудового договора.
Здравствуйте. Без изучения самого договор сложно ответить на вопрос о возможности переквалификации в трудовые отношения, подлежащие урегулированию ТК РФ. При назначении на должность ген директора, вы можете оказывать услуги фирме дополнительно.
Само по себе предложение о назначении на должность генерального директора лицу, не связанному с компанией деловыми связями уже странно.
А Вас не удивляет, что просто так, раз. и ген.директор?
Ген.директор несет не только материальную, но и уголовную ответственность за деятельность предприятия.
Добрый день. Живу в Черногории, работаю на компанию в Узбекистане по ГПХ+самозанытый в РФ. Какие налоги мне нужно платить РФ при наличии/отсутвии налогового резиденства в РФ? В дальнейшем планирую покупать квартиру в РФ, пока еще являюсь налоговым резидентом РФ.
Если являетесь налоговым резидентом РФ то вы обязаны платить совокупный налог в РФ как самозанятый. Либо в случае оплаты в ином государстве при наличии соглашения между государствами об отсутствии двойного налогообложения уплачивать налоги в ином государстве однако подать декорацию о доходах и подтвердить выплаты налога в ином государстве.
Квартира поделена на 5 человек, трёх детей и отца с матерью. За квартиру платится ипотека. Ипотека выплачивалась материнским капиталом. До развода ипотеку платил отец. После развода ипотеку переоформили на мать, а
отец получает налоговый вычет за квартиру и пользуется ей в своих целях, хотя в ней не живёт. В квартире живёт мама и несовершеннолетние дети, у которых равные доли. Можно ли как либо отсудить эти вычеты?
Налогами занимается налоговый орган. Вы вправе обратиться в налоговый орган о проведении налоговой проверки. Если есть нарушения, то налоговый орган примет соответствующее решение. Так, как отец является сособственником квартиры, то он имеет право на налоговый вычет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
Если кратко, то нет.
Коллективщицы заказов всякой всячины из Японии и других зарубежных стран. Берут комиссию за "свои услуги". Они называют свою деятельность "работой". Одна из них поссорилась со своим клиентом на личную тему и забрала оплаченные заказы себе, потом продала их и не вернула деньги клиенту. Можно ли подать заявление на обман и незаконное предпринимательство?
Здравствуйте, Даниил! Ответ на Ваш вопрос. Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.
Если был обман - то это мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Можете подать, что она присвоила Ваши деньги.
У моих родителей имелась квартира, которая была у них в собственности более 30 лет. Доли были у родителей равные. У детей долей не было. Отец умирает и не оставляет завещание. Соответственно его доля делется по закону между мной, мамой и братом.
Не дожидаясь трёх лет мы продаём квартиру по долям.
Нужно ли будет платить налог с продажи моей маме? Если нет, то какие то документы нужно будет предоставить в налоговую. Спасибо
В налоговую нужно представить всю цепочку приобретения квартиры, начиная с приобретением квартиры вашим папой. Тут важно как ваш отец приобретал данную квартиру. Ваша мама не будет платить налог, квартира была в совместной собственности и приобретена в браке. А брату и вам надо.
Продала дом, купленный в 2015 году 15 процентов готовности, введён в эксплуатацию в 2020,придется ли платить налог с продажи
Не понятно, что такое введен в эксплуатацию, зарегистрирован?
Здравствуйте! Ответ в приложении.
Покупаю недвижимость по цене ниже кадастровой стоимости в 2,5 раза, какие могут быть последствия?
Кадастровая стоимость и рыночная стоимость, это разные вещи. Проанализируйте рынок. Часто бывает так, что кадастровая стоимость чересчур завышена. Перед сделкой можете снизить кадастровую стоимость объектов, и никаких вопросов не возникнет. Но если ваш продавец продает намного ниже рыночной стоимости, вот это беда. Вы можете застраховать титульную ответственность на три года. Уточняйте в страховых компаниях, если вы объект покупаете за наличный расчет, они застрахуют титул?
Последствия могут быть разные и зависит от фактических обстоятельств всей сделки и собственника. По всем вероятным правовым последствиям можно писать долго. Сделка может быть чистой иногда складываются ситуации когда нужно продать очень быстро, но, чаще всего, есть факторы, негативно влияющие на сделку.
Нужно все документы анализировать.
Здравствуйте. Если стоимость сделки значительно ниже, следует очень внимательно отнестить к её совершению. Может быть оспоримой, признана недействительной в течение 10 лет.
Если нужна подробная консультация, полная проверка сделки, обращайтесь
Самые печальные, признают сделку не действительной и ни дома, ни денег.
Что может стать поводом?
Как себя обезопасить от этого?
Не покупать.
На основании чего могут признать сделку не действительной?
А если продавец будет банкротиться (продавец является физ. лицом)?
Налоговое право
Порог для уплаты НДС на УСН заморожен на уровне 20 млн рублей до 2029 года
Салямов Александр Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Юрист
Стаж 11 лет
10 просмотров
Налоговое право
Дробление бизнеса: кассация напомнила, что важно не количество компаний, а их самостоятельность
Желудова Анна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Юрист
Стаж 21 год
9 просмотров
Налоговое право
Налог на сверхприбыль 2025: кто заплатит
Фахириди Савва Юрист прошел модерацию
Адвокат
Стаж 10 лет
1 просмотров
Налоговое право
Налоговый вычет в 2026 году. Вернуть деньги за обучение
Алпатов Константин Юрист прошел модерацию
Юрист
Стаж 21 год
2 просмотров
Налоговое право
О том что в России налоги не законны
Чирков Александр Юрист прошел модерацию
Юрист
Стаж 5 лет
2 просмотров
Налоговое право
Что нас ждет в 2027: налоговые изменения
Меркулова Олеся Юрист прошел модерацию
Юрист
Стаж 15 лет
5 просмотров
Налоговое право
НДС появился уже после заключения договора: кто теперь заплатит налог
Воропаев Дмитрий Юрист прошел модерацию
Юрист
Стаж 6 лет
3 просмотров
Модальное окно с фотографией юриста и ссылкой на профиль.
Вы уже задали вопрос. На HARANT можно отправить не более одного вопроса в 12 часов — так юристы успевают ответить каждому клиенту.
Закройте окно — форма снова откроется, когда ограничение снимется.
Выбор местоположения