Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 2 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 343 вопроса
    За последние сутки
  • 561 юрист
    Отвечают на вопросы
Albert
Налоговое право

Расчет налога с продажи квартиры

Суть вопроса следующая:
Квартира кадастровая стоимость 3 116 526 рублей.
Согласно договора о приватизации № 186 от 05.08.1998г, я Иванов, также мой брат, сестра, бабушка, дедушка и мама участвовали в приватизации квартиры в Краснодарском крае в г.Сочи.
Дедушка. умер в 2003 году, в наследство вступала бабушка.
Бабушка умерла в 2010 году, в наследство вступала моя мама.
В 2011 году мама вступила в наследство на 1/6 доли квартиры после бабушки.
Ни я, ни брат, сестра и мама свои доли по приватизации квартиры, как ранее возникшие не регистрировали в росреестре.
Мама умерла в 2021 году.
Мы, я., брат, и сестра вступили в наследство после мамы.
Нам нотариус выдала свидетельства о праве на наследство каждому по 1/6 доли на квартиру.
Нотариус отправила при выдаче сестре документы на регистрацию ее доли в росреестр, и регистратор сразу же зарегистрировала на сестрой - 1/3 доли на квартиру( из которых 1/6 это доля при вступлении в наследство и 1/6 доля ее как ранее возникшее от приватизации квартиры.).
Я, Иванов покупаю у сестры ее 1/3 доли квартиры согласно договора о купли продажи от 11.01.2023 г за 2 000 000 ( два миллиона) рублей .
После мы с братом подаем заявление через МФЦ в росреестр о регистрации за мной и братом по 1/6 доли на квартиру как ранее возникшее, так как доли нам не выделялись.
Согласно выписке из ЕГРН за мной и братом дозакрепили по 1/6 доли на квартиру от 23.01.2023г
Теперь у меня 1/3 доли квартиры которую я купил у сестры 11.01.2023г, 1/6 доли – которую я получил в наследство после мамы- 06.05.2022г, и 1/6 доли- которую россреестр выделил мне как ранее возникшее от приватизации квартиры 23.01.2023г, право собственности у нас у всех возникло на момент приватизации 05.08.1998г .
Следовательно, у меня Иванова 4/6 доли или что равно 2/3 доли на квартиру.
У брата 1/6 доли – которую он получил в наследство после мамы, и 1/6 доли- которую россреестр выделил ему, как и мне, как ранее возникшее от приватизации квартиры 23.01.2023г, право собственности у нас у всех возникло на момент приватизации 05.08.1998.
Следовательно, у брата 2/6 долей или же 1/3 доли на квартиру..
Ввиду выше изложенного у нас к вам следующий вопрос:
Допустим Мы хотим продать квартиру в 2023 году за 13 000 000 ( тринадцать миллионов рублей), должны ли я Иванов и мой брат осуществить оплату налогов с продажи выше указанной квартиры по выше указанной цене которая будет производится одной сделкой ?
В каком размере нужно будет мне Иванову . осуществить оплату налогов с продажи моей 4/6 долей квартиры ?
В каком размере нужно будет моему брату . осуществить оплату налогов с продажи его 2/6 долей квартиры ?

Прошу учесть, что квартира продается не выдерживая 3 лет после вступления в наследство, после регистрации ранее возникшего права по приватизации и то что я купил 1/3 доли сестры, где только прошло 7 месяцев!

Показать полностью...
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Вопросы, связанные со сделками, налогообложением не относятся к бесплатным услугам.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Еще ответы (1)
Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Вопрос требует детального изучения.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич
Гость
Налоговое право

Налог с продажи земли

Здравствуйте! Я как физлицо владею земельным участком категории земли промышленности уже более пяти лет. Участок никак не использовался. Я не ИП, не самозанятый. Сейчас хочу его продать. Буду ли я должен заплатить налог и в каком размере?

Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Нет, обязательств по оплате налога в размере 13% у вас не возникнет. Предельный срок владения 5лет.

Если нужна подробная консультация по купли-продажи, сопровождение сделки, составление документов, обращайтесь. Услуги платные.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Еще ответы (2)
Штевель Евгений Александрович
Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Здравствуйте. Вы владеете участком более минимального предельного срока владения поэтому освобождаетесь от оплаты налога

Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Нет, платить не придется.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич
Иван
Налоговое право

Можно ли сохранить самозанятость при перепродажах?

Здравствуйте! Я планировал открыть интернет - магазин кроссовок, где буду перепродавать обувь из Китая, но не хотел бы регистрировать ИП. Если я буду клеить на обувь стикеры, будет ли это считаться моим ручным трудом, чтобы я мог жить со статусом самозанятого?

Хакимов Азат Равилевич
Хакимов Азат Равилевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 10 лет

Добрый вечер. законом запрещены деятельность по посредническим договорам. Если будите клеить стикеры, то покупка обуви будет расходами.. то есть основная модель деятельности должен быть не завязан на перепродаже обуви, а на продажу конечного переработанного продукта.. То есть покупка обуви это будет расходная часть

Показать полностью...
Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле.
Еще ответы (1)
Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Сейчас нет.На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить перечень видов деятельности, которые могут вести плательщики НПД.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич

Юристы рядом


Анна Карякина
Налоговое право

Налог самозанятого резидента РФ при работе на фирму-резидента Беларуси

Добрый день. У меня такой вопрос. Я налоговый резидент РФ, нахожусь и буду находиться на территории РФ. Мой заказчик - фирма, которая находится на территории республики Беларусь и налоговый резидент республики Беларусь. Какие налоги должна платить я и должен ли платить налоги мой будущий заказчик. Я буду оформляться как самозанятая

Вихарев Александр Евгеньевич
Вихарев Александр Евгеньевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Здравствуйте! Ваш заказчик - контрагент не должен уплачивать на территории России, все налоги он будет уплачивать в своей стране, резидентом которой он является. Вы же, если являетесь самозанятой должны уплачивать налог на профессиональный доход (НПД).

еще комментарии
Анна Карякина

Александр Евгеньевич, спасибо за ваш ответ!
Уточните, пожалуйста, какие налоги в этом случае должен платить заказчик (резидент Беларуси) если это ООО, спрашиваю для того, чтобы избежать ситуации двойного налогооблажения сотрудничестве между мной и ООО.
И насколько я понимаю, если бы это было ООО - резидент России, то в сделке платила бы налог (НДП.) только я, а ООО не платит ничего.

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Вихарев Александр Евгеньевич
Вихарев Александр Евгеньевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

В Вашей ситуации не может быть двойного налогообложения, так как Ваш заказчик на территории России не получает доход, а налоги он будет платить у себя в стране согласно норм действующего законодательства Республики Беларусь

Татьяна
Налоговое право

Можно ли через суд сократить сумму налога с учетом исковой да

В 2014году на сына оформили дом. Недавно узнали что налог на имущество на его имя составляет 43тыс. Можем мы через суд сократить сумму налога с учетом исковой давности и оплатить только за последние 3 ода?

Муратова Эллина Артемовна
Муратова Эллина Артемовна Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Согласно налоговому законодательству РФ, срок исковой давности по налоговым обязательствам обычно составляет 3 года со дня, когда налоговая служба узнала или должна была узнать о нарушении.
Однако, для налогов на имущество физических лиц, срок исковой давности, как правило, составляет от 3 до 4 лет, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Когда начинается срок исковой давности
Обычно — с момента возникновения налогового обязательства (например, с 2014 года, когда дом был оформлен на сына).
Но налоговая служба может учитывать различные обстоятельства, например, скрытие налогоплательщиком информации.

Можно ли через суд снизить сумму налога?
Теоретически, да, если налоговая инспекция начислила налог с просрочкой более 3 лет (или другого установленного законом срока), вы можете обжаловать начисление в суде.
В суде можно потребовать признать недействительным начисление налогов за периоды, превышающие срок давности, и оставить только актуальные начисления за последние 3 года.

Показать полностью...
Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Еще ответы (3)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Видимо можно. Налоговая амнистия введена Федеральным законом от 28.12.2017 № 436 по инициативе президента РФ. Изначально не было конкретно указано, когда спишут долги по налоговой амнистии, так как это процесс многоэтапный, предполагающий выявление задолженности и принятие решения. Большинство долгов налоговики успели списать в 2018 году, но то, что не успели, продолжат проводить в 2023-м. Нормы ФЗ № 346 (например, ст. 11, 12) содержат изменения, которые позволяют списать долги по: налогам; страховым взносам; пеням и штрафам за неуплату обязательных платежей. - Текст скопирован с сайта ППТ: https: //ppt.ru/art/nalogi/amnistiya-fizlic. Любое использование материалов ППТ без согласования с редакцией запрещено!

Показать полностью...
Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Вы вправе обжаловать, отменить судебный приказ на основании которого был взыскан долг, далее в судебном порядке (исковом судопроизводстве) оспаривать сумму долга.

Сроки в налоговых делах отличные от сроков в обычном судопроизводстве. Правоприменение разное.

Показать полностью...
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет


Да, можете, если требование заявлено начиная с 2015 года.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич
Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
343 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Мария
Налоговое право

Как разблокировать счет в банке по 115-ФЗ?

Заблокировали счет в банке: можно ли это обжаловать, так как деньги приходили с сервиса «Boosty» (сервис, где люди оформляли подписку на мой эксклюзивный контент, что я воспринимала как пожертвования), либо же как оплатить штрафы? Ип не оформляла, только год назад исполнилось 18, но доход за все время (за год) превышает 2,5 млн

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

История[править | править код]По словам разработчиков DonationAlerts, в какой-то момент они стали замечать, что сервисом пользуются не только стримеры, но и другие авторы, собирающие донаты. Так возникла идея о создании сервиса, который позволит авторам из совершенно разных отраслей монетизировать свое творчество. Поэтому изначально сервис создавался как дочерний проект DonationAlerts; первая версия сайта появилась спустя три месяца разработок[4]. Boosty был запущен 22 мая 2019 года[5].В октябре 2019 года появилась возможность выкупа отдельных постов, до этого было возможно только оформлять подписку на авторов[6].В начале февраля 2022 года Boosty повысил комиссию сервиса до 10 % для новых пользователей. Для пользователей, зарегистрированных до февраля 2022 года, комиссия осталась 7 %[7].11 февраля 2022 года появилась возможность проводить прямые трансляции для платных подписчиков[8].В марте 2022 года в связи с вторжением России на Украину в России прекратили работать Mastercard, Visa и Paypal, из-за чего стало невозможно оплатить подписки на иностранные сервисы[9][10], Patreon был заблокирован[2], а российские аккаунты перестали обслуживать на OnlyFans[3], из-за чего распространился Boosty[1].14 марта 2022 года администрация Boosty на месяц полностью отменила свою комиссию[11].17 марта 2023 года была запущенна бета-версия приложения для Android[12].Бизнес-модель[править | править код]Авторы контента, создавая личные блоги на сайте, могут настроить до четырёх вариантов ежемесячной подписки с разной стоимостью подписки. Подписчики в любой момент могут прервать подписку. Как правило, авторы дают привилегии (обычно в виде доступа к эксклюзивному контенту и подробностям о работе за кулисами) для своих подписчиков в зависимости от ежемесячно перечисляемой суммы. В качестве альтернативы авторы контента могут настроить свои страницы так, чтобы подписчики платили за каждое публикуемое творение. Помимо подписной модели и выкупа постов, на платформе есть система целей: можно подключить копилку с указанием суммы.За блогом можно следить без оформления платной подписки. В этом случае пользователи могут читать и комментировать только бесплатный контент. Отдельно можно настроить тизеры постов, для доступа к которым нужно либо оформить платную подписку, либо выкупить пост[13].Сумма вознаграждения авторов за месяц не может превышать 1 500 000 рублей для рублёвых карт или 200 000 долларов для карт Visa и 50 000 долларов для карт MasterCard, сумма единоразового перевода на банковские карты не может быть меньше 150 рублей или 10 долларов и не может превышать 100 000 рублей или 2 000 долларов для рублевых или валютных карт соответственно. Из оплаченной подписки Boosty оставляет себе 10 % в качестве комиссии, ещё до 2, 7 % может быть взято за проведение транзакции[14].Критика

Показать полностью...
Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Еще ответы (2)
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Разблокировать счёт при постоянных поступлениях при подобных доходах не простая задача. За каждый перевод, в запрашиваемом периоде, необходимо предоставить обоснования. Поэтому здесь до обжалования ещё далеко, нужно сначала убедить банк письменными доводами в законности поступлений.

Показать полностью...
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Бронштейн Александр Михайлович
Бронштейн Александр Михайлович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 41 год

Это достаточно проблемно. Во -первых 2.5.млн - ваш доход, а не пожертвование. С него вам вероятно нужно уплатить НДС и подоходный налог.

Во- вторых аккурат сейчас в стране по блогерам компания по возбуждению уголовных дел против блогеров за неуплату налогов.

Так что приглашайте юриста.

Показать полностью...
Если мой ответ полезен, оставьте пожалуйста отзыв на сайте. На консультацию можете записаться через сайт urist27.com
Ирэна
Налоговое право

Налог на прибыль

Являемся бюджетным учреждением, освобождены от уплаты налога на прибыль, сдаем в подтверждении ежегодно декларацию,но ошибочно была сдана так же декларация за 9 мес 2022, и сдана с опозданием на 1 день, что повлекло штраф, можно ли его как то оспорить?

Сергеев Владислав Сергеевич
Сергеев Владислав Сергеевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 15 лет

Добрый день!

Единственное, что можно сделать, на мой взгляд при рассмотрении акта проверки просить налоговый орган применить минимальную ответственность, либо заменить штраф на предупреждение. Если налоговый орган не пойдет вам на уступки, то оспаривать штраф в суде.

Вадим
Налоговое право

Вычет налога за покупку квартиры

Здравствуйте! Возможности ли получить налоговый вычет за покупку квартиры за предыдущие года?
Пример:
Покупка квартиры в 2023 году. Официальная работа в 2021-2023 годах. Увольнение/потеря работы в 2024 году.
Возможно ли получить вычет по налогу за отработанные ранее года в 2021,2022,2023 год?

Булычева Мария Алексеевна
Булычева Мария Алексеевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 15 лет
Здравствуйте. Можно подать декларации за 3 предыдущих года. Т.е. за 2022, 2021, 2020. Если официально работали в 2021-22 году и оплачивали ндфл, то у вас есть право воспользоваться вычетом. Срок подачи декларации за 2023 год до мая 2024 года.
еще комментарии
Вадим

Здравствуйте! Т.е не важно когда я брал квартиру, я могу получить налоговый вычет за неё за прошлые года?

Булычева Мария Алексеевна
Булычева Мария Алексеевна Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 15 лет

Имеет значение. Если приобрели квартиру в 2023м году, то только начиная с этого года можете применить имущественный налоговый вычет. Но есть еще вычеты за лечение, обучение. Если были такие затраты в 2021-22 гг, можете воспользоваться ими.

Еще ответы (1)
Несмачнов Михаил Евгеньевич
Несмачнов Михаил Евгеньевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 16 лет

Нет. Можно получить только налоговый вычет за тот год, когда была совершена покупка. За предыдущие периоды вычет не предусмотрен, если вы не пенсионер.

Екатерина
Налоговое право

Какие уточнения требует налоговая?

Подала документы на налоговый вычет после покупки квартиры (подаю четвёртый год). Подала декларацию за 2022 год до октября месяца (дальше ушла в декрет). Сейчас пришёл файл с просьбой уточнения. Не очень понимаю, какая информация требуется?

Вихарев Александр Евгеньевич
Вихарев Александр Евгеньевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Здравствуйте! Вам нужно пояснить в письменной форме удерживалось налоговым агентом Вашим работодателям сумма излишне уплаченного налога, так как работодатель имеет на это право в соответствии с нормами действующего Налогового кодекса РФ. В поданной Вами налоговой декларации такая информация отсутствует

Показать полностью...
еще комментарии
Екатерина

Александр Евгеньевич, спасибо за ваш ответ! Понятнее не стало

Кулов Роберт Альбертович
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Вам лучше уточнить этот момент в бухгалтерии работодателя.

Еще ответы (1)
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Запрашивайте информацию об удержанных налогах в вашего работодателя, после получения нужно будет писать пояснения в налоговую. Желательно, чтобы работодатель не затягивал с ответом.

Если нужна будет такая услуга, обращайтесь.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Ольга
Налоговое право

Регистрация ИП

Обязано ли иностранное ИП регистрировать счет как ИП в России для совершения всевозможных операций?

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Можете не регистрировать, все поступающие средства могут быть заблокированы.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Еще ответы (1)
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Это зависит от вида и места предпринимательской деятельности.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Гость
Налоговое право

Кто может подписывать заявление на отзыв машиночитаемой доверенности?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто может подписывать заявление на отзыв машиночитаемой доверенности? Только руководитель организации или у доверенного лица есть такая возможность?
Еще хотелось бы подкрепить ответ ссылками на ФЗ или НПА.

Мукашев Рустам Беркалиевич
Мукашев Рустам Беркалиевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день. Если у сотрудника больше нет полномочий подписывать документы организации или его полномочия изменились, директор может отозвать машиночитаемую доверенность. Для этого он направляет в информационную систему, которая хранит МЧД, заявление на отзыв. По какой форме заполнять заявление, каждая система устанавливает самостоятельно.

Показать полностью...
С уважением, юрист Мукашев Рустам Беркалиевич.
Андрей
Налоговое право

Налог с продажи дома

Продажа дома после дарения сколько времени нужно владеть чтобы не платить налог

Вихарев Александр Евгеньевич
Вихарев Александр Евгеньевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Здравствуйте! В соответствии с положением статьи 217.1 Налогового кодекса РФ, если право собственности возникло при дарении от близкого родственника, то срок владения при котором Вы освобождаетесь от уплаты налога на доходы физических лиц составляет три года. Если же дарение было не от близкого родственника, то тогда срок владения пять лет

Показать полностью...
Еще ответы (1)
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

3 года.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Гость
Налоговое право

Скважина

Здравствуйте, выкопали скважину на 47м , а хотели на 30, лицензии нет, участок дачный приватизирован, будет штраф?

Штевель Евгений Александрович
Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Здравствуйте. Штраф может быть за недропользование, на практически такие случаи не известны

Гость
Налоговое право

Подписание контракта на партнерство

Добрый день! Я являюсь блогером-стримером. Моя платформа предложила мне выйти на партнерский уровень. Мне нужно подписать пару документов. В приведенном ниже сказано про налоги, я указала, что не являюсь гражданкой США, но меня в связи с обстановкой все равно пугает… Проверьте их, пожалуйста.

Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Гражданин США обязан оплачивать налоги вне зависимости в какой стране он получает доходы. Одновременно если имеете второе гражданство - РФ, то Вы обязаны соблюдать российское законодательство и имеете все права как гражданин РФ. Поэтому как гражданин РФ и США пользуйтесь всеми правами как гражданин РФ.

Показать полностью...
Pax et felicitas infinita omnibus.
еще комментарии
Елена

Александр Иванович, спасибо за ваш ответ! А если я не являюсь гражданкой США?

Еще ответы (3)
Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

заполняются 2 формы при отсутствии гражданства США.

все денежные переводы будут проходить под повышенным контролем госорганов РФ - как минимум

Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Не всё так просто. Это часть документов. Нужно изучать перед подписанием всё документы.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Полагаю, что рисков нет, тем более что вы действительно не являетесь гражданской США.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич
еще комментарии
Елена

Алексей Николаевич, спасибо за ваш ответ! Уточните, пожалуйста, если я не буду с этого ничего получать, то и налог, соответственно, платить не буду?

Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Эльмира
Налоговое право

Уменьшение налога УСН и ПСН на фиксированные взносы

Здравствуйте! ИП совмещает УСН и ПСН. РАботники трудятся на УСН.Фиксированные взносы были плачены 30 марта 2023 года сумма 11460.50.
Сумму фиксированных взносов программа делит по долям дохода и тем самым уменьшает и усн, и псн. Уведомление на уменьшение налога усн подали, а на псн забыли и пришлось до 3 апреля уплатить 1/3 сумму налога. Вопрос, можно ли все уплаченные взносы пустить на уменьшение только налога УСН, а ПСН заплатить строго по квитанциям?

Показать полностью...
Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

Доброе утро! Я полагаю, что можно. Но лучше уточнить в налоговой инспекции по месту жительства. На этот счет есть разъяснение в письме Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254, в котором ведомство разъяснило решение проблемы по уменьшению налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы ИП.

Показать полностью...
С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич
Сергей
Налоговое право

Перевод денежных средств от ООО физлицу/физлицу со статусом ИП/самозанятому

Чем является перевод денежных средств на баланс сотового телефона физлица/физлица с ИП/самозанятого за выполненный опрос общественного мнения на сайте ООО и в каком случае есть необходимость уплаты налогов ? В публичной оферте ООО есть пункт: "2.2 Пользователь может вывести деньги сразу, после прохождения опроса, на мобильный телефон. Обращаем внимание, что налоговые обязательства лежат на получателях вознаграждений."

Показать полностью...
Сергеев Владислав Сергеевич
Сергеев Владислав Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 15 лет

Добрый день!

На мой взгляд статус физ. лица (ИП, НПД) в пользу которого осуществляется перевод не имеет существенного значения, так как опрос проходит непосредственно физическое лицо. Так как это физическое лицо оказывает услугу (проходит опрос) и получает вознаграждение, то такое вознаграждение облагается налогом НДФЛ при этом обязанность по уплате НДФЛ лежит на ООО осуществляющем выплату, так как оно является налоговым агентом.

Показать полностью...
еще комментарии
Сергей

Владислав Сергеевич, спасибо за ваш ответ!

Наталья
Налоговое право

Начисление налога с продажи квартиры

В январе 2013 купила квартиру по ДДУ. Право собственности оформила в ноябре 2017 года. В феврале 2022 года квартиру продала. Должна ли я платить налог с продажи квартиры?

Сергеев Владислав Сергеевич
Сергеев Владислав Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 15 лет

Добрый день!

Для граждан - налоговых резидентов РФ освобождение доходов от продажи недвижимого имущества от обложения НДФЛ зависит в том числе от того, сколько лет такое имущество было в вашей собственности. Так, по общему правилу не облагаются НДФЛ и не декларируются доходы от продажи объектов недвижимости, которыми вы владели не менее установленного минимального срока (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1, пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228, п. п. 1, 4 ст. 229 НК РФ).

Минимальный срок владения объектом недвижимости составляет три года, если право собственности на этот объект получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; в результате приватизации; в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.Минимальный срок владения три года также установлен для единственного жилья.Единственное жилье считается таковым, если на дату государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на жилое помещение у налогоплательщика нет в собственности (включая совместную собственность супругов) иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение). При этом не учитывается жилье, которое налогоплательщик и (или) его супруг приобрели в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на проданное жилое помещение от налогоплательщика, а также жилье, не являющееся совместно нажитым супругами.При соблюдении указанных положений трехлетний срок распространяется и на земельный участок, на котором расположено жилое помещение, и расположенные на указанном земельном участке хозяйственные строения и (или) сооружения (п. 3 ст. 217.1 НК РФ; Информация ФНС России).В остальных случаях для указанных объектов недвижимости минимальный срок владения объектом недвижимости составляет пять лет, если иное не установлено законом субъекта РФ (п. 4, пп. 1 п. 6 ст. 217.1 НК РФ).

Так, вам не придется уплачивать налог и подавать декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры, находившейся в вашей собственности более пяти лет (п. 17.1 ст. 217, п. п. 2, 3, 4 ст. 217.1, пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228, п. п. 1, 4 ст. 229 НК РФ).

При этом срок владения объектом недвижимости определяется с даты государственной регистрации вашего права собственности на него. Эта дата указана в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости (выдавалось до 15.07.2016) или выписке из ЕГРН (до 01.01.2017 - ЕГРП) (п. 1 ст. 131, п. п. 2, 3 ст. 223 ГК РФ; ч. 1 ст. 28 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; ч. 1, 7 ст. 21 Закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ).Поэтому при продаже нескольких жилых помещений, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, но менее пяти лет и государственная регистрация перехода права собственности на которые от налогоплательщика к покупателю осуществлена в один день, полученные доходы подлежат налогообложению НДФЛ (Письмо Минфина России от 20.07.2022 N 03-04-07/70048).

Показать полностью...
Максим
Налоговое право

Просьба дать разъяснение по начислению налога с продажу квартиры

Добрый день.

Просьба дать разъяснение по начислению налога с продажу квартиры. Ситуация следующая:
1. В сентябре 2016 года Гражданка РФ приобрела квартиру по Договору участия в долевом строительстве с привлечением ипотечных средств.
2. В июне 2018 года Гражданка РФ оформила квартиру в собственность по Передаточному акту.
3. В сентябре 2019 года Гражданка РФ вступила в брак с Гражданином РФ.
4. В апреле 2022 года у Гражданки РФ и Гражданина РФ рождается ребенок.
5. В мае 2022 года Гражданка и Гражданин РФ закрывают ипотеку с привлечением средств материнского капитала.
6. В ноябре 2022 года Гражданка РФ с помощью нотариального соглашения выделила доли каждому члену семьи в квартире. Жилье в семье единственное.
7. В августе 2023 года планируется альтернативная сделка по продаже единственной квартиры в семье и покупке квартиры больше площади без привлечения кредитных средств с согласованием органов опеки.

Просьба дать разъяснение по налогу с продажи единственной квартиры в семье в данных условиях.

Показать полностью...
Вихарев Александр Евгеньевич
Вихарев Александр Евгеньевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Здравствуйте! В соответствии с положением статьи 217.1 Налогового кодекса РФ Вы должны быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц в связи с истечением срока владения квартиры

еще комментарии
Максим

Александр Евгеньевич, спасибо за ваш ответ!

Это ответ актуален несмотря на выделение долей членам семьи в 2022 году?

Алексей
Налоговое право

Требование о предоставление пояснения из налоговой

Пришло письмо из налоговой. Требование о предоставление пояснения. Что написать в пояснение

Моргачев Алексей Николаевич
Моргачев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет

У вас велся раздельный учет в 2022 году или нет? Налоговая понять не может, почему вы указали в декларации один доход, а фактически вами был получен другой доход.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич
еще комментарии
Алексей

С 1.01.2022г до 31.10.2022г деятельность велась на усн. После на патенте.

Анна
Налоговое право

Ип на нпд

Здравствуйте, работаю как ип на нпд, в личном кабинете не отображала поступления год, но на карту регулярно приходили выплаты. Не хочу ждать судебных приставов . Можно ли разом указать всю сумму и заплатить с неё налог, будут ли пени?
И если сумма поступлений перевалит за 2,4 млн нужно самостоятельно переводиться на упрощенку или налоговая сама переведёт?

Федорова (Никитина) Юлия Андреевна
Федорова (Никитина) Юлия Андреевна Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 11 лет

Добрый день.

Самозанятые должны формировать чеки в приложении «Мой налог» в установленные законом сроки (часть 3 статьи 14 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ):

- если клиент заплатил самозанятому наличными или при помощи электронного средства платежа, например банковской картой, через онлайн-банк или систему дистанционного банковского обслуживания, то сформировать и отправить заказчику чек нужно сразу, в день расчета;

- если клиент платит безналично, но без электронного средства платежа, например, привозит в банк наличные, чтобы операционист перевел по безналу, то самозанятый должен сформировать чек до девятого числа следующего месяца.

Если самозанятый не сформирует чеки в указанные сроки, то нарушит налоговое законодательство. За это Вас могут оштрафовать на 20% от суммы расчета (ст. 129.13 Налогового кодекса РФ). Если после первого штрафа не пройдет шесть месяцев и самозанятый снова опоздает с чеками, новый штраф наложат уже на всю сумму расчета.

Поэтому в данном случае Вы можете отобразить поступления не в периоде их получения, но в случае проверки возможен штраф и начисление неустойки. Однако стоит сказать, что самозанятых сейчас, фактически, не проверяют.

Относительно вопроса о том, что будет, если годовая сумма дохода превысит 2, 4 млн. руб., поясняю следующее:

Если сумма дохода превысит указанный лимит, с излишков нужно будет заплатить 13%. Это правило должны соблюдать все самозанятые.

В случае превышения лимита, необходимо самостоятельно перейти с НПД на УСН или ОСНО (если Вы были зарегистрированы в качестве ИП), а если были зарегистрированы в качестве физического лица-самозанятого, то зарегистрировать ИП и выбрать форму налогообложения.

Если у Вас остались вопросы по применению специального налогового режима - буду рада ответить на них в рамках личной дистанционной консультации.

Показать полностью...
Буду рада помочь Вам, адвокат Юлия Андреевна Федорова // advokat-svo.ru
еще комментарии
Анна

спасибо большое за подробный ответ!
возможно остались вопросы, и я бы с вами связалась уже на личной консультации.

Показать еще