Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

На вопросы пользователей отвечают дипломированные юристы и адвокаты с практическим юридическим опытом по Налоговому праву. Задавайте вопрос бесплатно
  • 3 минуты
    Средняя скорость ответа
  • 271 вопрос
    За последние сутки
  • 547 юристов
    Отвечают на вопросы
Гость
Налоговое право

Вызывают в налоговую

Здравствуйте, хотела вернуть 13% с учебы, в итоге приходит уведомление о вызове в налоговой, по какой причине могут вызывать? Вроде никому ничего не должна. Пояснения нет из за чего, только указано ‘вручение акта камеральной проверки’: подскажите почему может быть так? Больше нигде ничего не указано из причин

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

возможно неверно указали данные в вычете, а может и не указали за данный период продажу объектов недвижимости, транспорта. Нужно ознакомиться с актом КНП, чтоб успеть вовремя написать возражения. Обращайтесь, если Вам нужна квалифицированная помощь

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Дмитриев Андрей Николаевич
Дмитриев Андрей Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Добрый вечер! В любом случае Вам лучше сходить в налоговую и разъяснить ситуацию. Возможно, в документах на налоговый вычет, налоговики нашли какую то ошибку, которую без вашего участия они прояснить не могут.

С уважением, Дмитриев Андрей

Бондаренко Владислав Александрович
Бондаренко Владислав Александрович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет

Добрый день!
Если налоговый вычет Вам не пришел, Вас вызывают для предоставления пояснений относительно причин этого. (Причины содержатся в акте камеральной проверки)

еще комментарии
Гость
Спасибо за вашу помощь и поддержку!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Чтобы проверить, что имеете право на вычет.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Инна
Налоговое право

Участие налогоплательщика в рассмотрении возражений по акту камеральной проверки

Здравствуйте. Обязана ли налоговая инспекция на основании ст.101 НК сообщить налогоплательщику о времени рассмотрения акта несогласия с результатами камеральной проверки и пригласить налогоплательщика на заседание ?

Камодин Александр Александрович
Камодин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа извещает о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо, в отношении которого проводилась эта проверка. При проведении налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки направляется ответственному участнику этой группы, который признается проверяемым лицом в целях настоящей статьи.

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или) через своего представителя. При проведении налоговой проверки консолидированной группы налогоплательщиков в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки вправе участвовать представители ответственного участника этой группы, других участников такой группы.

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), вправе до рассмотрения материалов указанной проверки ознакомиться с материалами налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля в течение срока, предусмотренного для представления письменных возражений пунктом 6 статьи 100 настоящего Кодекса и пунктом 6.2 настоящей статьи.

Налоговый орган обязан обеспечить лицу, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представителю), возможность ознакомиться с материалами налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля на территории налогового органа не позднее двух дней со дня подачи таким лицом соответствующего заявления. Ознакомление с такими материалами осуществляется путем их визуального осмотра, изготовления выписок, снятия копий. По окончании ознакомления составляется протокол в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса.

Неявка лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представителя), извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, не является препятствием для рассмотрения материалов налоговой проверки, за исключением тех случаев, когда участие этого лица будет признано руководителем (заместителем руководителя) налогового органа обязательным для рассмотрения этих материалов.

Обязанность по извещению участников консолидированной группы налогоплательщиков о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки лежит на ответственном участнике этой группы.

Ненадлежащее исполнение указанной обязанности ответственным участником этой группы не является основанием для отложения рассмотрения материалов налоговой проверки.

Налоговый орган обязан известить участника консолидированной группы налогоплательщиков о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, если в акте налоговой проверки по консолидированной группе налогоплательщиков имеется предложение о привлечении этого участника к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Показать полностью...
По возможности, оставьте пожалуйста отзыв! С уважением, Юрист Камодин А.А.
еще комментарии
Инна
Спасибо, Александр Александрович, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Еще ответы (1)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Согласно п.2. ст.101 НК РФ, Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа извещает о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо, в отношении которого проводилась эта проверка.

На основании п.6 ст.100 НК РФ, 6Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня получения акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Инна
Выражаю благодарность за вашу помощь, Альбина Расфаровна! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.
Гость
Налоговое право

За что должны им еще платить?

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения пришла сумма в 2000, инн 511601501109 Было ИП которое закрыли 07.12.2023, за что начислили выплату?был долг более 100 тыс которое в 02.2024 выплатили задолженностей не было и тут сегодня приходит, за что должны им еще платить?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

если решение о привлечении к ответственности, значит штрафные санкции. нужно смотреть решение и тогда уже оспаривать в апелляционном порядке (не упустите срок, пока решение не вступило в силу), пока нет начислений в КРСБ. надо было на акт писать возражения. Даже если ИП закрыт, то как физ лицо могут привлекать к ответственности.

нужна квалифицированная помощь, обращайтесь

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Может пени наросли.

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 08.08.2024)НК РФ

Статья 75. Пеня

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Это может быть начисленные пени, либо если взыскание через исполнительное производство, тогда исп. сбор пристава 7%

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Тут необходимо с ФНС разбираться, а так трудно что-то конкретно ответить, может пени, а может что-то иное.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝

Юристы рядом


Гость
Налоговое право

Ип нпд

Здравствуйте, если я оформлю ип на профессиональный доход (нпд) и счета в банках и не буду ими пользоваться, ждет ли меня какой-либо налог?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Самозанятость — налоговый режим, а ИП — статус физлица.Сравнивать ИП и самозанятость с точки зрения закона некорректно. Индивидуальный предприниматель — это статус человека. А самозанятость или налог на профессиональный доход, НПД — это специальный налоговый режим.Работать на НПД могут ИП и физлица без такого статуса. В то же время ИП может выбрать другой налоговый режим для ведения бизнеса, а человек без статуса ИП — нет. Но не под всё виды деятельности подходит НПД. При НПД налоги зависят от доходов, отчётности нет. При открытии ИП, даже если отсутствует доходы, отчётность есть, а также уплата страховых взносов ежеквартально

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Притулин Роман Валерьевич
Притулин Роман Валерьевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет

Если вы оформите ИП на НПД (налог на профессиональный доход) и не будете вести никакой деятельности или получать доходы, то налогов платить не придется. НПД уплачивается только с фактически полученных доходов. Однако, следует помнить о необходимости подавать нулевую отчетность, если это требуется.

Показать полностью...
Если Вам нужна помощь юриста, Напишите мне в whatsapp. Все проблемы решаемы! Если мои рекомендации Вас удовлетворили, пожалуйста оставьте отзыв в моём профиле.
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Вы в своем вопросе напутали. Если самозанятость, то платится НПД, В этом случае не нужно ничего платить и подавать декларации, но банки могут взыскивать комиссию за открытие счетов. Если же ИП, тогда платите фиксированные взносы 49тыс. в год и подаете декларации.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Нет, но отчетность нулевую вам в любом случае сдавать придётся.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Гость
Налоговое право

Налог на творчество

Здравствуйте! Если приходят деньги на карту РФ с cайта Youtube, который автоматом взял процент налога на доход по законодательству Казахстана (владелец канала, имеет гражданство Казахстана). Эти деньги в полном размере отправляюся назад в Казахстан либо другому человеку в России в полной сумме или с удержанием суммы не превышающие 1500 тыс.руб. Нужно ли платить с них налог на доход в виде НДФД или самозанятости на перечисленную сумму в РФ?

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Налогом облагается однозначно, вы не не являетесь налоговым резидентом Казахстана, поэтому Конвенция к вам неприменима. Для налоговой оптимизации по данному вопросу проконсультирую имея всё ваши документы

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Напишите мне в ватс апп, либо позвоните в будни, рассмотрю ваш вопрос

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вы зарегистрированы в Казахстане? Как ИП? И в России вы самозанятый?

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Гость

Сам я являюсь физическим лицом. А получил перевод от сайта, владельцем которого является физическое лицо из Казахстана, поэтому данный сайт автоматически взимает налог по правилам Казахстана по физ.лицам.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Двойное налогообложение не предусмотрено, платится в одной стране.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Задайте вопрос всем юристам на сайте
547 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
271 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Ирина
Налоговое право

Налоговый вычет на земельный участок

Можно ли оформить на купленный земельный участок налоговый вычет? Если дом оформили позже по дачной амнистии. Чеков на период строительства дома не осталось.

Хованский Виктор Петрович
Хованский Виктор Петрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет

Здравствуйте, да, на купленный земельный участок можно оформить налоговый вычет, но с некоторыми нюансами. Вы имеете право на налоговый вычет при покупке земельного участка, если он используется для строительства жилого дома (или уже построен). Вычет может составлять до 1 миллиона рублей при покупке земельного участка и до 2 миллионов рублей — при покупке жилья (включая дом). Для получения вычета необходимо подтвердить расходы на приобретение участка. В данном случае, так как у вас нет чеков, это может усложнить процесс. Однако вы можете использовать иные документы, которые могут подтвердить факт покупки, например, договор купли-продажи, выписку из Росреестра, платежные документы и т.п.Если дом оформлен по программе дачной амнистии, это не отменяет вашего права на налоговые вычеты в отношении земельного участка. Важно, чтобы у вас были документы, подтверждающие право собственности на участок и его использование. Налоговый вычет можно оформить за последние три года. Помните, что для получения вычета следует обратиться в налоговый орган с соответствующими документами.

Показать полностью...
Еще ответы (4)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Налоговый вычет на приобретение земельного участка у вас есть. Кроме чеков на покупку, необходимо и договор купли-продажи, подать на вычет вы можете за год покупки, но не ранее 2021

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Да, на земельный участок можете оформить вычет. Если было строительство дома, то нужны документы, подтверждающие понесённые затраты.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Малюк Андрей Григорьевич
Малюк Андрей Григорьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

Без подтверждающих расходных документов оформит налоговый вычет не получиться, но основание для налогового вычета у вас присутствует.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
еще комментарии
Ирина

Я понимаю, что на вычет на дом могу не рассчитывать. Хотелось бы получить хоть на участок. Чеки на приобретение участка имеются.

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

С 2019 года можно заявить налоговый вычет и на покупку земельного участка. Документы на приобретение земельного участка имеются?

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Ирина

Я понимаю, что на вычет на дом могу не рассчитывать. Хотелось бы получить хоть на участок. Чеки на приобретение участка имеются.

Гость
Налоговое право

Уплата налогов

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как я могу платить налоги, если работаю неофициально? Мне нужно оформить самозанятость?

Гость
Довган Юрий Богданович
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

Если вы работаете неофициально, то для исполнения налоговых обязательств вам необходимо оформить статус самозанятого. Самозанятость позволяет физическим лицам уплачивать налог на профессиональный доход по льготной ставке 4% (для доходов от физлиц) или 6% (для доходов от юридических лиц) вместо стандартных налогов. Для этого вам нужно зарегистрироваться в качестве самозанятого через мобильное приложение "Мой налог" или на сайте Федеральной налоговой службы. Данный режим налогообложения освобождает вас от необходимости подавать декларацию 3-НДФЛ, уплачивать взносы в СФР и Фонд обязательного медицинского страхования.

Показать полностью...
Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Еще ответы (3)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Смотря кем и в какой сфере вы работаете, не всем подходит НПД. И работая в организации и открыв НПД, ежемесячно получая один и тот же доход, вы и ваше предприятия сразу попадаете под прицел налоговиков

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Мандрова Дарья Дмитриевна
Мандрова Дарья Дмитриевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Добрый день! Если речь идет о налогах от полученных доходов, то лучший вариант-самозанятость.Отсутствие отчетности, обязательных взносов.годовой лимит на доход -2 млн 400 тыс

За подробной консультацией - вотсап, телеграмм. Понравился ответ? Пишите отзыв
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Один из способов. Но при этом самозанятостью прикрывать работу по найму рискованно.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Сергей
Налоговое право

Как заставить налогового агента исправить справку о доходах и суммах налога ФЛ?

Налоговый агент в справке о доходах и суммах налога физического лица указал следующие данные:
код 1546 - 5 000 000;
код 228 - 4 500 000;
код 252 - 500 000;
код 1548 - 2 000 000;
код 229 - 1 800 000;
код 241 - 200 000.
При этом считает, что налоговая база равна нулю. Налоговая база в реальности равна нулю, но при таких исходных данных она получается равна 300 000. Исправлять свою ошибку налоговый агент отказывается и уверяет, что справка составлена корректно. Как заставить налогового агента исправить его ошибку?

Показать полностью...
Гость
Довган Юрий Богданович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

В соответствии со статьей 230 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговый агент обязан достоверно и правильно исчислять, удерживать и перечислять в бюджет суммы налога, а также правильно и своевременно оформлять документы на перечисление налога. Если налоговый агент допустил ошибку при расчете налоговой базы и удержанного налога, он обязан ее исправить. Для того, чтобы заставить налогового агента исправить ошибку, физическое лицо, получившее такую некорректную справку 2-НДФЛ, вправе обратиться к налоговому агенту с письменным заявлением об исправлении ошибки. Если налоговый агент отказывается это сделать, физическое лицо может обжаловать действия (бездействие) налогового агента в налоговом органе или в судебном порядке. Налоговый орган, в свою очередь, вправе потребовать от налогового агента внесения исправлений в справку 2-НДФЛ. Таким образом, налоговый агент обязан исправить ошибку в расчете налоговой базы и удержанного налога, отраженную в справке 2-НДФЛ, даже если он настаивает на ее корректности. Для этого физическое лицо может использовать механизмы, предусмотренные налоговым законодательством.

Показать полностью...
Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Еще ответы (2)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Обращайтесь к налоговому агенту в письменном виде с претензией с указанием ошибок на коды по убыткам, чтоб он изменил корректно и представил в ФНС и вам уточненную справку 2-ндфл, в противном случае вам налоговый орган выставит требование об уплате НДФЛ

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Сергей

В своем вопросе я указал, что налоговый агент отказывается исправлять свою ошибку. Это означает, что к налоговому агенту я уже обращался. Именно в письменном виде с претензией и указанием ошибок. И получил письменный ответ с отказом исправлять справку.

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

нужно внимательно изучить вашу справку 2-НДФЛ. Важно проверить не только доходы от ценных бумаг, но и все вычеты по ним. Доход то вы получили...

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Сергей

Это справка от брокера. Все вычеты я указал в своем вопросе. Других там нет. Дело в том, что налоговый агент перепутал местами названия кодов 241 и 252. Если он их поменяет обратно, то всё сойдется - налоговая база будет равна нулю. Но налоговый агент отказывается корректировать справку.

Показать полностью...
Гость
Налоговое право

Обязана ли бывшая жена платить налог за проданную квартиру?

Развелись с мужем. После развода, через пол года продали совместно нажитую квартиру. ( квартира была оформлена на него). Деньги разделили пополам. Через год бывшему мужу пришло письмо из налоговой, о том что ему нужно оплатить налог с продажи квартиры. Обязана ли бывшая жена выплачивать половину этого налога?

Гость
Довган Юрий Богданович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, доходы от продажи имущества, находившегося в совместной собственности, подлежат налогообложению. При этом обязанность по уплате налога возникает у каждого из бывших супругов пропорционально их долям в праве собственности на данное имущество. Поскольку квартира, которую вы с бывшим мужем продали, была оформлена на него, но деньги от продажи были разделены поровну, то и обязанность по уплате налога на доходы от продажи квартиры также должна быть разделена пополам. Таким образом, бывшая жена обязана выплатить половину налога, начисленного бывшему мужу налоговым органом. Данное обязательство основано на принципе справедливого распределения прав и обязанностей, связанных с общим имуществом супругов, даже после расторжения брака. Бывшие супруги должны нести равную ответственность по налоговым последствиям от реализации их совместной собственности.

Показать полностью...
Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Еще ответы (6)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Нужно смотреть ваши документы, если это единственное жильё, то не декларируется доход и нет обязанности уплаты налога, если есть несовершеннолетние дети, то тоже. Если вышеуказанное вам не подходит, и собственник ваш муж, то и декларирует и уплату налога производит супруг, а вы возмещаете ему 1/2 уплаченного НДФЛ с продажипродажи (это же совместно нажитое имущество, но НК РФ не обязывает). Можно сразу оформить имуществ вычет на приобретение нового жилья супруга, тем самым уплаты в бюджет не возникнет. Обращайтесь, найдем наилучший вариант

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Да, обязана. Если она сторона договора, а деньги вы поделили с документальным подтверждением иначе рискуете.

Налог может быть оплачен ею добровольно в налоговую напрямую или же возмещение супругу, по соответствующему соглашению. При возникновении спора в судебном порядке с соответствующими правильно сформулированными требованиями, право применением, и с учётом всех фактических обстоятельств.

Показать полностью...
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Козловский Александр Николаевич
Козловский Александр Николаевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Да, обязана как получатель дохода. Но принудить оплатить можно только через суд, т.к. по сведениям из налоговой (как я понимаю) весь доход от продажи квартиры получил муж. На месте мужа я бы полностью оплатил налог, а затем предъявил требование о компенсации половины этого налога к бывшей жене.

Показать полностью...
Если Вас устроил мой ответ, можете оставить отзыв в моём профиле. Заранее спасиБо!
Мандрова Дарья Дмитриевна
Мандрова Дарья Дмитриевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Добрый день! На усмотрение жены, по закону-налог оплачивает тот, кто продал, если иное не установлено соглашением(письменным)

За подробной консультацией - вотсап, телеграмм. Понравился ответ? Пишите отзыв
еще комментарии
Гость

Было СОГЛАСИЕ на продажу недвижимости оформленное у нотариуса после развода, непосредственно перед сделкой. Это влияет?

Мандрова Дарья Дмитриевна
Мандрова Дарья Дмитриевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Нет, это согласие на отчуждение имущества

За подробной консультацией - вотсап, телеграмм. Понравился ответ? Пишите отзыв
Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Деньги разделили пополам - смотря как данный раздел оформили. Да, должна, но все зависит от конкретики...

Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Если нет иных договоренностей, то должна.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Евгений
Налоговое право

Ндфл

Надо ли платить ндфл, за продажу акций, унаследованных ранее 01.01.2014г?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам не нужно ни декларировать, ни уплачивать НДФЛ Пунктом 17.2 статьи 217 НК РФ освобождены от обложения НДФЛ доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2Налогового кодекса, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций(долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Камодин Александр Александрович
Камодин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Если Вы приобрели акции и владели ими не менее 5 лет, то вам не нужно будет платить НДФЛ с дохода от их продажи.

По возможности, оставьте пожалуйста отзыв! С уважением, Юрист Камодин А.А.
еще комментарии
Евгений

огромнейшее спасибо! чётко, ясно

Камодин Александр Александрович
Камодин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Обращайтесь, мне не сложно)

По возможности, оставьте пожалуйста отзыв! С уважением, Юрист Камодин А.А.
Бондаренко Владислав Александрович
Бондаренко Владислав Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет

В описанной Вами ситуации уплачивать подоходный налог с продажи акций не нужно

Каравайцева Елена Александровна
Каравайцева Елена Александровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 21 год

В силу ст 284 НК РФ вы освобождены от уплаты налога от продажи акций.

Я ЗНАЮ КАК РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ! Мои контакты в профиле https://harant.ru/my-properties/ Всегда готова вас выслушать и помочь (на платной основе).
Олеся Исакова
Налоговое право

Незаконное начисление налога на доход физлица

Можно ли решить мой вопрос до судебных разбирательств. В декабре прошлого года от налоговой другого региона мне пришло требование оплатить налог на мой доход в размере 60 с небольшим тысяч рублей . Что якобы я получила доход с банка ФК « Открытие» в размере 500 тысяч за 2022 год ! Я не была клиентом данного банка . Обращалась неоднократно письменно и лично в банк . Они мне дали справку , что на данный момент у меня нет счетов в банке . Но в личном кабинете в налоговой у меня отобразились 2 счета , которые открывались в 2018 году и закрывались в 2021 без моего участия , так как я физически не могла их открыть в другом городе . Ни банк , ни налоговая до сих пор не отвечают на мои требования предоставить полную информацию о моем якобы доходе

Показать полностью...
Гумирова Гульназ Фанисовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист

Добрый день. Возможно Вы возвращали страховку по кредиту при приобретении какого-либо товара. В любом случае, Вам необходимо письменно обратиться в банк с заявлением о предоставлении информации о том какие сведения направлены в ИФНС о полученном ВАми доходе. В случае, если письменного ответа из кредитной организации не поступает, Вы вправе обратиться в Центробанк с жалобой на бездействие банка. В случае, если ИФНС не представляет ответ на Ваше обращение, Вы вправе обжаловать ее действие в вышестоящий налоговый орган.

Показать полностью...
Еще ответы (7)
Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Но в личном кабинете в налоговой у меня отобразились 2 счета, которые открывались в 2018 году и закрывались в 2021 без моего участия, так как я физически не могла их открыть в другом городе - счет давно можно открыть даже из другой страны. Есть инвет счета, которые не отражаются в карте клиента у девочек-операторов в зале обслуживания.Надо разбираться с ситуацией по документам. Все остальное -бесплатные консультации - бесполезны

Показать полностью...
Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Нужно посмотреть все ваши документы, ваши справки 2-ндфл, дату требования инспекции, ответы с банка. Из вопроса понятно, что на сегодняшний день у вас нет открытых счётов в банке. Если срок не вышел, попробовать подать жалобу в ВНО, предварительно собрав документы с банка

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вам нужно сначала разобраться с банком и обнулить справку 2-НДФЛ, поскольку налоговый агент направляет сведения в ФНС. По жалобе ВНО должен вам сообщать о продлении срока рассмотрения жалобы. Можете подать в ФНС в Москву, тогда может ускорится процесс

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Предварительно, без детального исследования ситуации, в Вашем случае могу порекомендовать два способа: - либо обжаловать действия налоговой; - в судебном порядке признавать факт отсутствия правоотношений между Вами и банком в значимый период.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

В налоговую нужно писать обоснованные возражения относительно заявленных требований, ходатайства.

При отказе - исковое заявление в суд с соответствующими требованиями.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Но это только личное посещение с налоговой и предоставление убедительных обьяснений, в письменном виде, с предоставлением соответствующих документов.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
еще комментарии
Олеся Исакова

Юрий Саитгареевич, спасибо за ваш ответ!Посещала лично налоговую, они разводят руками и просят обратиться в банк, для выяснения моих обстоятельств

Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Потому что сразу же надо направлять жалобу в Управление ФНС по региону.

еще комментарии
Олеся Исакова

Игорь Александрович, спасибо за ваш ответ! Отправляла жалобу в Управление ФНС и не одну. Пока ответа нет

Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 35 лет

Спасибо за отклик! При отсутствии рассмотрения жалобы в ФНС налогоплательщик вправе направить административный иск в суд.

Елена
Налоговое право

Налог на страховые взносы

В РСВ в итоговой сумме раздел 1 "Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" по итогам года была завышена сумма для уплаты налога (помесячно стояла верно а итог завышен какую сумму к оплате принимает налоговая, помесячно или общую за год. Спасибо

Гость
Довган Юрий Богданович
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговым органом при проверке расчета по страховым взносам (форма РСВ) учитывается сумма страховых взносов, указанная в итоговой (заключительной) строке раздела 1 данной формы. Если в итоговой сумме раздела 1 по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством была допущена ошибка и указана завышенная сумма, то налоговая инспекция будет ориентироваться именно на эту итоговую сумму, независимо от того, что помесячные показатели были указаны верно. Таким образом, организации необходимо в кратчайшие сроки скорректировать итоговую сумму раздела 1 в расчете по страховым взносам и уплатить страховые взносы в соответствии с фактически начисленными суммами, а не завышенной итоговой суммой. Это позволит избежать возможных претензий и санкций со стороны налоговых органов.

Показать полностью...
Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Еще ответы (1)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Вы ИП или юридическое лицо? Вам нужно сдать уточненный расчёт. Сумма итога должна равняться сумме по трём месяцам. Сумма к начислению идёт итоговая

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Виталий
Налоговое право

Как быть с налогом?

Купил землю за 90 тыс. в 2018 году. подал за 100тыс. пришло письмо с налоговой где написано что надо оплатить налог, позвонил в налоговую мне там сказали что мне насчитали налог 127 тыс, и сказали что кадастровая стоимость на тот момент состовлляла 1 млион 40 тыс,. как быть в такой ситуации? в договоре купли продажи цена 100 тыс

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

В доходной части указывается большая из сумм- рыночная, либо кадастровая, умноженная на коэффициент 0.7.также можно заявить расходы (в вашем случае они будут не сумма покупки, а 1 млн. руб. если вы один собственник).Не понятно что пришло? Требование? Нужно смотреть документы. Также из вопроса не понятно когда совершена сделка купли- продажи и т. д. Если вы сами не подадите уточнённую правильно заполненную налоговую декларацию, вам доначислят по акту КНП, тоже в зависимости когда вы подали декларацию. Прошло 3 мес. с даты подачи 3-НДФЛ?По решению налогового органа штрафы по ст. 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченного налога

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

2018 не подлежит пересмотру, т.к. обязаны хранить документы 5 лет. А так, в принципе налоговая права. Если цена указана менее чем 70% от кадастровой, то начисление налога идет от кадастровой стоимости. Подайте уточняющую декларацию за минусом 90тыс. руб.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Зейналов Казым Микаилович
Зейналов Казым Микаилович Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет

Здравствуйте, попробуйте оспорить решения налоговой в суде.

Сведения об о мне на моем сайте: www.advokat-zeinalov.ru

Если остались вопросы звоните, пишите.

Спасибо.

Если Вам понравился моя работа, оставьте пожалуйста отзыв на моем профиле. Спасибо.
Гость
Налоговое право

Продажа авто

Я не собственник авто, продал машину в автосалон по дкп, рассчитался со мной по договору безналом. Считается ли это обогащением и надо ли мне подавать декларацию? Сумма в двух дкп одинаковая.

Гогян Артур Араикович
Гогян Артур Араикович Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 6 лет

Здравствуйте.
Если вы не получили прибыли в результате продажи авто, то налог платить не надо.
В любом случае вы обязаны подавать декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход.

Еще ответы (2)
Симчишин Владимир Сергеевич
Симчишин Владимир Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает адвокат
Стаж 8 лет

Если Вы не являетесь собственником автомобиля то как Вы могли его продать? Налог должен платить только собственник и только если имущество находилось в собственности менее 3-х лет

еще комментарии
Гость

Авто на учёт не ставил. По договору купли продаже, так же как и покупал.

Гость

Спасибо.

Маслов Александр Анатольевич
Маслов Александр Анатольевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 24 года
это мошеничество! Александр!
С уважением к вам Александр!
Подборка юристов вашего города
Лучшие юристы с рейтингом
Лучшие юристы с рейтингом
Гость
Налоговое право

Вернуть вычет за лечение

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , могу ли я сделать возврат 13% от суммы своего лечения (операция в частной клинике ), если оплата обследования и операции будет произведена не с моей карты, а с карты другого человека ? ( работаю официально )

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

нет, вы не можете получить вычет.

Социальный налоговый вычет на лечение может получить физлицо, оплатившее: медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (далее - члены семьи);

Крайне важно, чтобы налогоплательщик самостоятельно оплатил полученные медицинские услуги. Если на проведение операции вам дали деньги, например, родственники или средства собрали с помощью благотворительного фонда, такие расходы не учитываются, за них вычет не положен.

Начиная с расходов, произведенных с 01.01.2024 года, для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить только справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган, выданную медицинской организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Гриб Татьяна Эдуардовна
Гриб Татьяна Эдуардовна Юрист прошел модерацию
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 10 лет

Вообще данный возврат возможен, но при соблюдении определенных условий. Договор, акт и иные документы с клиникой будут заключены на Ваше имя. С человеком, с карты которого будет произведена оплата у вас будет расписка, что Вы обязуетесь вернуть денежные средства, а далее о том, что Вы вернули денежные средства. Таким образом фактически вами будут понесены расходы. Главное правильно составить документы. А еще лучше, чтоб оплата производилась по счету, и можно было бы указать плательщика. Также зависит от того, кем является другой человек. Если супруг, то даже этих справок не надо, так есть ст. 34 СК РФ

Показать полностью...
С уважением, Гриб Т.Э. При необходимости дополнительных пояснений обращайтесь в WhatsApp. Буду рада помочь! За отзыв, а также при совете друзьям хорошая скидка.
Савенков Дмитрий Владимирович
Савенков Дмитрий Владимирович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Приложите копию договора займа и расписки о возврате денег!! Подайте документы, откажут в суд!! Имейте ввиду обманывать не надо! Если в силу отсутствия денег взяли в долг, то человек давший в долг должен еще и вас в суде поддержать!! Вобщем можно попробовать!!! Только в датах не ошибитесь!! Я имею ввиду договор займа и расписки!!

Показать полностью...
С уважением, юрист Савенков Дмитрий Владимирович. Если ответ был полезным, оставьте отзыв в моем профиле! Остались вопросы звоните или пишите в Max или ТЛГ.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Нет, по документам лечились не ВЫ, а владелец.карты.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Надежда
Налоговое право

Налог с продажи в 2025г, с учетом налога оплаченного в 2024 году.

Добрый день.
В 2023 году по дарственной получила от двоюродного брата 1/2 земельного участка и 1/2 дома. Кадастровая стоимость дома на 1 января 2024 665144.53, и кадастровая стоимость земельного участка на 1 января 2024 года 1990874.52. Кадастровая стоимость моей доли: дом 332572.26, земельный участок 995437.26. Общая сумма 1328009.52.

В 2024 году я оплатила 13% налога.

И в 2024 году мы со вторым собственником полностью продали дом и участок.

Подскажите, пожалуйста, какую сумму налога я должна буду заплатить в 2025 году за продажу в 2024 году? И как правильно отразить все в декларации.
Заранее спасибо за ответ.

Показать полностью...
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

в доходах отражаете сумму что больше, рыночную или кадастровую, умноженную на коэффициент 0.7.

можно уменьшить доход от продажи подаренного имущества на сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получении, или на сумму расходов дарителя на приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал при налогообложении.

если квартиру подарил не близкий родственник: сумму можно уменьшить на кадастровую стоимость квартиры, с которой платили НДФЛ после дарения

декларация формы 3-НДФЛ подается не позднее 30.04.25, уплата налога 15.07.2025. для более полного ответа и подсчета суммы, необходимо изучить все ваши документы

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Камодин Александр Александрович
Камодин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Здравствуйте. Не облагаемая сумму налога 1 млн. рублей. Продать можно не дешевле 70% от кадастровой стоимости, т.е. Вы оплатите налог либо:

  1. Цена продажи - 1 млн. руб,, с этой разницы 13% соразмерно долям.
  2. 70% от кадастровой стоимости - с этой разницы 13% соразмерно долям.
Показать полностью...
По возможности, оставьте пожалуйста отзыв! С уважением, Юрист Камодин А.А.
Максим
Налоговое право

Возврат подоходного налога

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, я официально не работаю, соответственно не плачу налоги, в то же время плачу ипотеку за квартиру и т.к не плачу налоги, то не могу получить возврат по квартире.
У меня есть вклад в банке и скоро я буду платить налог на прибыль, смогу ли я получить возврат подоходного налога с квартиры, если я буду платить налог с дохода по вкладу. Спасибо.

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Нет вы не можете воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (1)
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Законом это не предусмотрено.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Ума
Налоговое право

Как обжаловать налог за самозанятость?

Здравствуйте. 1,5 года назад обманным путём меня оформили как самозанятую. Ни одного дня не работала. Однако набрался налог в 10.000 р. Учитывали мою стипендию и все зачисления на карту. С налогового учёта снялась, но долг остался и начисляются пени. Что делать?

Гость
Довган Юрий Богданович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов

В данной ситуации вам необходимо предпринять следующие действия. Во-первых, необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением об отмене статуса самозанятого лица, предоставив документальные доказательства того, что вас оформили незаконно. Это позволит аннулировать вашу регистрацию в качестве самозанятого (с самого ее начала). Далее, следует подать заявление о списании задолженности по налогу и начисленных пеней, сославшись на отсутствие фактического осуществления вами предпринимательской деятельности. Налоговый орган в этом случае должен удовлетворить ваше требование, так как начисление налога и пеней производилось незаконно.

Показать полностью...
Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Еще ответы (3)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

обратитесь к юристу, он вам поможет написать жалобу в вышестоящий налоговый орган, где вы подробно опишите кто и как за вас подключил приложение мой налог и оформил вас как самозанятого. приложите все подтверждающие документы, о том какие были зачисления на карту: стипендия, перевод от родителей. Вышестоящий налоговый орган рассмотрит вашу жалобу в течение месяца и вынесет решение.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Надо обсуждать, недостаточно информации для ответа. Каждый нюанс может иметь принципиальное значение. Обращайтесь.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Байдак Зоя Михайловна
Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Оплатить налог и пени придется.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Александр
Налоговое право

Уведомление налоговой РФ об открытии ИП заграницей

Как правильно уведомить налоговую РФ об открытии ИП в Киргизии (я налоговый резидент РФ). Нужно ли уведомить об открытии счета в иностранном банке или же нужно делать уведомление о контролируемой иностранной компании. Спасибо!

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Резидент уведомляет налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.Форма уведомления и форматы утверждены Приказом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ «Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось» (Зарегистрирован в Минюсте России 04.06.2020, регистрационный номер 58591).Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, установленные статьей 12 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, и к физическим лицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, а также к физическим лицам - резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (3)
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя по законодательству иностранного государства, не является контролируемой иностранной организацией.Определение индивидуального предпринимателя, содержащееся в НК РФ (ст. 11 НК РФ), указывает на то, что индивидуальные предприниматели - это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств (ст. 11 НК РФ). Таким образом, с точки зрения НК РФ и приведенной в указанных Письмах Минфина России позиции, индивидуальные предприниматели как физические лица не могут быть признаны иностранной организацией или иностранной структурой.Иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) - это организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров (ст. 11 НК РФ).

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

.Получая статус ИП в Кыргызстане, вы не перестаете оставаться гражданином РФ и валютным резидентом. Если в банке, других финансовых организациях за рубежом российские организации, ИП и физлица — валютные резиденты РФ открыли или закрыли счет и вклад, нужно уведомить об этом налоговую инспекцию не позднее одного месяца (п. 2 ст. 12 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Уведомления не представляют физлица — резиденты РФ, срок пребывания которых за пределами России в течение истекшего календарного года составил более 183 дней. Если срок пребывания за границей — 183 дня и менее и вы ранее не сообщали в ИФНС сведения о счетах и вкладах, до 1 июня года, следующего за истекшим годом, нужно направить такое уведомление (п. 8 ст. 12 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Уведомление вы можете направить, например, через личный кабинет ИП на сайте. Напишите мне ватс апп или позвоните. Всё вопросы обсудим

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
еще комментарии
Александр

Альбина Расфаровна, спасибо за ваш ответ! Я понял, что уведомить нужно, но нужно ли уведомить об открытии счета в иностранном банке или же нужно делать уведомление о контролируемой иностранной компании.

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Согласно п. 2 ст. 25.13 НК РФ, В целях настоящего Кодекса контролируемой иностранной компанией также признается иностранная структура без образования юридического лица, контролирующим лицом которой являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации. В случае открытия организации за пределами РФ, первый документ, который учредителю нужно направить в российскую налоговую, – это уведомление об участии в иностранных организациях (КНД 1120411), по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-13/338@ (ред. от 16.07.2020), в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения участия в такой иностранной организации.Непредставление в налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей.

Показать полностью...
Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Наталья
Налоговое право

Налог с покупки жилья

Добрый день! Покупали дом в ипотеку в 2020 году. Муж работал, жена безработная. Муж оформлял налоговый вычет. Жена устроилась на работу в 2023 году. Имеет ли право жена на налоговый вычет с покупки жилья с времени устройства на работу?

Ибрагимова Альбина Расфаровна
Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 24 года

Да имеет, при официальном трудоустройстве, в зависимости какая собственность, если только на мужа, то в зависимости сколько он заявил и какое было распределение долей в заявлении в налоговый орган

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Еще ответы (2)
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Зависит от полученной мужем суммы.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Пузиков Максим Анатольевич
Пузиков Максим Анатольевич Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 7 лет
Да имеет
Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.
Показать еще