- 27.11.2022 18:40
Здраствуйте.Являюсь самозанятым, плачу налог нпд, открываю ип, ип автоматически перейдет на налог нпд, или надо писать заявление для перехода с осно( основной налог ип) на нпд?
Здраствуйте.Являюсь самозанятым, плачу налог нпд, открываю ип, ип автоматически перейдет на налог нпд, или надо писать заявление для перехода с осно( основной налог ип) на нпд?
Нужно ли заключать между нами договор ГПХ или я не имею права заключать договор как ИП на НПД?
Добрый вечер! Подскажите, как лучше поступить в данной ситуации. Нас трое самозанятых. Я решила открыть ИП на НПД, остальные хотят работать как самозанятые, но вместе со мной.
Как нам работать? Нужно ли заключать между нами договор ГПХ или я не имею права заключать договор как ИП на НПД?
Малюгин Евгений Александрович
Целесообразно каждый раз подписывать новый договор и в нём указывать, какая именно работа или услуга будет выполняться самозанятым, в какие сроки и по какой стоимости. После выполнения работы составляется акт, подписываемый обеими сторонами. Следует оформлять деятельность официальным договором, а также следить за тем, чтобы работа самозанятого не имела признаков работы штатного сотрудника (четкий график, посещение офиса и т. д.). Расчеты с самозанятыми ведутся через приложение «Мой налог». Следует отметить, что если самозанятый работник по-прежнему работает по найму у предпринимателя или был уволен менее 2-х лет назад, то все льготы в части налогов «сгорают». И предприниматель по полной программе уплачивает страховые взносы и НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ, п. 4 ст. 226 НК РФ).
Здравствуйте, я планирую заняться прокатом карнавальных костюмов, нарядных платьев и аксессуаров. Оформляю ИП. Могу ли я быть с этим видом деятельности самозанятым ИП, то есть ИП с НПД? Работников других не будет, продаж не будет, доход пока небольшой. Или нельзя и надо выбирать другую систему налогообложения? Спасибо. Ольга.
Гульжанат Умалатовна Ассаулова
В итоге вы хотите стать ИП или самозанятым?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Оформляйте НПД. Прокат подходит. Если нужно составить все договоры по вашей деятельности, обращайтесь 89087389208
Здравствуйте! Подскажите, как мне вернуть 13 % за оплату обучения, если я не работаю, но плачу налог на имущество, получаю пенсию и сама плачу за учебу?
Погорелов Евгений Иванович
Социальный вычет за обучение — это когда вам возвращают часть уплаченного вами подоходного налога. Если вы потратили деньги на образование, государство готово освободить эти расходы от НДФЛ и вернуть с них 13%. Освобождают от налога максимум 120 000 ₽ в год — вам вернется 15 600 ₽. Это общий лимит для расходов на лечение и обучение, фитнес, добровольное страхование и прохождение независимой оценки квалификации. За образование детей возвращают НДФЛ еще с 50 000 ₽ — вернется 6500 ₽. Суммарно можно вернуть за год до 22 100 ₽. Как получить налоговый вычет за обучение Оплатить обучение за себя или близких родственников. Для вычета на работе — привезти из налоговой уведомление о праве на вычет. Остальное бухгалтерия сделает сама. Если оформляете вычет самостоятельно, взять на работе справку о доходах и суммах налога физического лица. Заполнить декларацию 3-НДФЛ. Подать в налоговую заявление о возврате НДФЛ, если не заполнили отдельный лист в составе декларации. Ждать в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию. Кто может получить налоговый вычет Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом. Если вы работаете официально и получаете зарплату, то уплачиваете с нее налог на доходы — 13%. Если вы по договору оказываете услуги организациям и предпринимателям, с этих доходов ваш заказчик тоже платит 13%. Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.
Подскажите, я хочу работать в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, предоставляя услуги через веб сайт, тематика полностью законная, я не собираюсь уклоняться от уплаты налогов, но и не хочу прямо сейчас регистрироваться как самозанятый или ип. Подскажите, если, предположим, я поработаю несколько месяцев/пол года без регистрации, далее зарегистрируюсь и оплачу налоги за все доходы, полученные до регистрации, то будут ли у меня штрафы и придётся ли платить повышенный налог, в сравнении с усн, например (доход за период до рег. точно не привысит 2.25 млн рублей)? Можете порекомендовать, как поступить в данной ситуации (если я в любом случае собираюсь проработать от нескольких месяцев без регистрации), и сказать, какие есть у меня возможности по ведению бизнеса без регистрации до введения штрафов? И я вообще на законодательном уровне смогу оплатить налоги для организации за период до её юр. создания? Если ответите на все вопросы - буду рад дальше перейти в личную консультацию, т. к. есть несколько других вопросов для обсуждения
Петров Семен Семенович
В данной ситуации думаю что не надо задавать никому таких вопросов, надо просто работать, как зарегистрируешься, так и будешь платить налоги, а пока работай и радуйся
Рябов Сергей Иванович
Описанная Вами схема нереализуема. Оформитесь самозанятым, это практически ни к чему не обязывает, т.к. налог оплачивается только с поступившего дохода, Вы его сами формируете и публикуете, следовательно, если дохода нет, то нет и налогов. А по мере того, как пойдет дела, сможете оформить ИП.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Правда и тут штрафы есть, а что свыше 2.25 млн. руб, это особо крупный доход, это часть 2-я. УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, -
Бронштейн Александр Михайлович
В случае осуществления предпринимательской деятельности без регистрации ФНС вправе исчислить налоги по общей системе налогообложения - в 2 -3 раза больше чем при спецрежиме. Поэтому рекомендую закон соблюдать. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если ответ понравился, оставьте пожалуйста ОТЗЫВ на сайте HARANT.
Планирую продать дом под ипотеку, но ещё не прошло 3года с момента вступления в наследство. А значит я буду платить налог с продажи.
Кадастровая сумма: 2113000р
Первоначальный взнос, мне передадут в размере 490000р
А банк выдаст, сумму: 2113000р
Вопрос: я оплачу налог только с суммы по кадастровой стоимости? Или с полной суммы: взнос + 2113000р
Михайлец Андрей Александрович
С продажи
Красильникова Армине Владимировна
При получении недвижимости поо наследству, срок 3 года, исчисляется с момента смерти наследодателя.
Кузнецова Алла Юрьевна
вы будете платить 13% от продажной цены, если до даты перехода права собственности к новому владельцу пройдем менее 3 лет с даты смерти наследодателя, от которого вы получили в наследство дом. При этом вы можете воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 млн.рублей и заплатить налог разницы между ценой продажи и 1 млн.руб.
Мингазов Юрий Саитгареевич
С суммы, указанной в договоре.
Здравствуйте физические лицо является самозанятым и оказывает услуги по договору гпх юридическому лицу. Далее компания предлагает физ лицу занять должность генерального директора, трудоустроить в штат с официальным доходом . Нужно ли расторгать договор гпх? Могут ли здесь переквалифицировать отношения в трудовые ? Но уточню, что должности разные , заработная плата конечно тоже, никто не скрывал доходы.
Епишкин Максим Сергеевич
Янаева Наталия Усмановна
Здравствуйте. Договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой и до момента, когда был заключён трудовой договор с физлицом. Необходимо анализировать предмет договора, периодичность и размер выплат, отчёты и др. документы, которые составлялись в период взаимоотношений по договору ГПХ. Косвенно, Вы подтверждаете, что по ГПХ выполнялась трудовая функция. Чтобы ответить на вопрос о необходимости расторжения договора ГПХ с момента заключения трудового договора, то необходимо проанализировать договор ГПХ. Но, предполагая, что он был связан с деятельностью юрлица и по нему выполнялась трудовая функция, то предполагается, что такой договор подлежит расторжению в дату, предшествующую дате заключения трудового договора.
Мингазов Юрий Саитгареевич
А Вас не удивляет, что просто так, раз. и ген.директор?
Ген.директор несет не только материальную, но и уголовную ответственность за деятельность предприятия.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Без изучения самого договор сложно ответить на вопрос о возможности переквалификации в трудовые отношения, подлежащие урегулированию ТК РФ. При назначении на должность ген директора, вы можете оказывать услуги фирме дополнительно.
Само по себе предложение о назначении на должность генерального директора лицу, не связанному с компанией деловыми связями уже странно.
Здравствуйте, для дистанционной работы мне предлагаю открыть ИП НПД, скажите, пожалуйста, есть ли какие - то риски? Как платить налоги? И если в этом месяце у меня нет дохода, я все равно должна заплатить налог?
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Зачем для удалённой работы иметь статус ИП? Что за работа у вас такая? При отсутствии дохода вы обязаны платить налог как ИП. Адвокаты также платят налог вне зависимости от дохода: есть он или нет.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Налоги будут начисляться вне зависимости от наличия дохода.
Зачем вам работа, которая от вас требует открытия ИП? Зачем им это нужно не объясняли вам? Риски, есть, да
Здравствуйте, работаю как ип на нпд, в личном кабинете не отображала поступления год, но на карту регулярно приходили выплаты. Не хочу ждать судебных приставов . Можно ли разом указать всю сумму и заплатить с неё налог, будут ли пени?
И если сумма поступлений перевалит за 2,4 млн нужно самостоятельно переводиться на упрощенку или налоговая сама переведёт?
Федорова (Никитина) Юлия Андреевна
Добрый день.
Самозанятые должны формировать чеки в приложении «Мой налог» в установленные законом сроки (часть 3 статьи 14 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ):
- если клиент заплатил самозанятому наличными или при помощи электронного средства платежа, например банковской картой, через онлайн-банк или систему дистанционного банковского обслуживания, то сформировать и отправить заказчику чек нужно сразу, в день расчета;
- если клиент платит безналично, но без электронного средства платежа, например, привозит в банк наличные, чтобы операционист перевел по безналу, то самозанятый должен сформировать чек до девятого числа следующего месяца.
Если самозанятый не сформирует чеки в указанные сроки, то нарушит налоговое законодательство. За это Вас могут оштрафовать на 20% от суммы расчета (ст. 129.13 Налогового кодекса РФ). Если после первого штрафа не пройдет шесть месяцев и самозанятый снова опоздает с чеками, новый штраф наложат уже на всю сумму расчета.
Поэтому в данном случае Вы можете отобразить поступления не в периоде их получения, но в случае проверки возможен штраф и начисление неустойки. Однако стоит сказать, что самозанятых сейчас, фактически, не проверяют.
Относительно вопроса о том, что будет, если годовая сумма дохода превысит 2, 4 млн. руб., поясняю следующее:
Если сумма дохода превысит указанный лимит, с излишков нужно будет заплатить 13%. Это правило должны соблюдать все самозанятые.
В случае превышения лимита, необходимо самостоятельно перейти с НПД на УСН или ОСНО (если Вы были зарегистрированы в качестве ИП), а если были зарегистрированы в качестве физического лица-самозанятого, то зарегистрировать ИП и выбрать форму налогообложения.
Если у Вас остались вопросы по применению специального налогового режима - буду рада ответить на них в рамках личной дистанционной консультации.
Добрый день, возник вопрос.
Долгое время работал просто по трудовому договору, но недавно один хороший знакомый предложил выполнять услуги по рекламному продвижению для него.
Официально оформиться возможности нет, решили с ним, что я оформлю статус самозанятого.
Я не очень хорошо разбираюсь во всей этой кухне.
Если вкратце, я занимаюсь покупкой рекламы в соцсетях, и должен буду заниматься именно этим на правах самозанятого.
Вопросы следующие:
- знакомый утверждает, что отправит рабочий бюджет на самозанятого. Составим с ним договор, в котором будут указаны цены за рекламные площадки, и прописан мой доход, я покупаю рекламу на этот бюджет и 17% с него идут мне в качестве дохода.
Как регулируется этот вопрос? Я понимаю, что при покупке рекламы мне придётся составлять соответствующие договоры с каждым рекламораспространителем и отсылать моему заказчику соответствующие чеки. Но весь рабочий бюджет будет у меня. В итоге я уплачу налог только с моих 17% или мне придётся уплачивать налог со всего рабочего бюджета, который пойдёт на самозанятого?
- Насколько законный такой вариант событий? Чем я рискую?
- Могу ли я покупать рекламу у физлиц, и если это незаконно, чем это мне и моему заказчику грозит?
Заранее спасибо за ответ.
Сагитов Дмитрий Александрович
Добрый день!
Описанная Вами схема не совсем понятна. Не ясно, что именно в подробностях будете делать Вы.
Самозанятый не может покупать, он может только продавать (товар, услугу, работу), только то, что делает своими руками. Перепродажа самозанятому запрещена.
С уважением, Дмитрий Сагитов.
Кирдяев Андрей Николаевич
Что значит покупать рекламу?. Самозанятый только оказывает услуги, за которые получает вознаграждение. С этой суммы и уплачивает налог. Вообще ничего не понятно и схема кривая. Оно вам нужно с последующими проблемами за другого человека?
Я ИП на режиме НПД, парикмахерские услуги. Мой товарищ тоже ИП на режиме НПД, но осуществляет перевозки. При выставлении счёта на оплату заказчику, мой товарищ указывает банковские реквизиты расчётного счёта, которые принадлежат мне и соответственно денежные средства поступают на мой расчётный счёт и я формирую чек в приложении "мой налог". Является ли это нарушением?
Ватолин Александр Иванович
Если вы являетесь ИП на режиме НПД и используете расчётный счёт для получения денежных средств, то вы должны указывать свои собственные банковские реквизиты на счетах и документах, связанных с вашей деятельностью. Использование банковских реквизитов другого ИП может рассматриваться как нарушение законодательства.
Если вы используете банковские реквизиты другого ИП для получения денежных средств, то это может привести к нарушению законодательства о налогах и сборах. Рекомендуется использовать только свои собственные банковские реквизиты для получения денежных средств, связанных с вашей деятельностью.
По сути надо изучать все обстоятельства дела, чтобы расписать правильный алгоритм действий.
Добрый день. Я продала квартиру , находящуюся в собственности менее 5 лет. В следующем году я продам декларацию 3 НДФЛ и заплачу налог с продажи. Подскажите пожалуйста, будет ли налоговая запрашивать данные по оборотам по счетам по моим картам физ лица в ходе проверки декларации, если я официально не работаю? Или только проверят правильно ли я рассчитала налог и выставят сумму налога?
Моргачев Алексей Николаевич
Налоговая Ваш доход проверять не будет.
Байдак Зоя Михайловна
Налоговую интересует правильность оформления и своевременность подачи декларации и оплаты налогов. Доход не интересует.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Налоговая проверяет правильность исчисления налога.
Интерес к вашим счетам может быть. Зависит от сумм переводов
У меня в платежной системе сбилась интеграция с приложением Мой налог, платеж прошел, а налог к нему автоматически не сформировался. Я сразу не заметила и получилась просрочка по уплате налога на 1 месяц, в приложении этот платеж не числится, но он есть в платежной системе и деньги пришли на расчетный счет. Не понятно как по закону теперь заплатить налог за этот платеж. Просто создать чек вручную в приложении, но задним числом и оплатить?
В интернете я читала, что если есть просрочка по уплате налогов, то там еще пени начисляются, а как их тогда заплатить
У меня ИП на НПД, я не подаю декларации, просто плачу в приложении мои налоги
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
При посрочке в уплате налогов пени начисляются. Вы можете обраться в налоговую через свой личный кабинет, описав фактическую ситуацию по совершенному платежу. Налоговая даст вам официальные рекомендации
Токмаков Вадим Альфредович
Добрый день.
Налог необходимо уплатить, тогда остановится начисление пени. Реквизиты платежей можете узнать в своем личном кабинете налогоплательщика, либо обратившись в налоговый орган любым удобным способом.
Всегда на связи.
Как назвать свою услугу? Когда плачу налог как самозанятый.
У меня есть телеграм канал по крпите, и я там делюсь мыслями своими и тд, он платный. И я хочу платить налог как самозанятый. Как мне назвать мою услугу правильно?
Прасолов Михаил Александрович
Поскольку перечень оказываемых самозанятыми услуг не является исчерпывающим, и более того, допускает самостоятельное указание вида предоставления исполнителем, можно указать - консультационные услуги.
Добавлю ссылку на норму применимого права в данном случае - пункт 6 статьи 15 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ не уточняет как именно нужно указывать вид услуги.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Информационно- консультативные услуги
Добрый день. Я являюсь гражданкой Украины, есть ВНЖ с 2021 года. Являюсь самозанятой, официально плачу налог на трудовую деятельность с сентября 2022 года. В марте 2021 приобрели с мужем(гражданин России) первую недвижимость за 2100 млн. В мае 2023 года продали эту общую недвижимость, мы оба собственники, за 4 млн. Развелись с мужем и в сентябре 2023 года я приобрела свою собственную недвижимость за 1300млн. Мой риелтор заверил меня, что никакие налоги мне платить не придется, так как я иностранный гражданин и квартиры были проданы и куплены в один налоговый период. Сейчас думаю, верно ли мне сказали, и не получится ли так, что я пропущу сроки подачи декларации и тем более не заплачу налог, а приставы потом арестуют мне счета. Если декларацию все таки нужно подавать, как мне рассчитать налог и куда ее подать? Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
Камынин Илья Юрьевич
оплатите налог
Мингазов Юрий Саитгареевич
Нашли кому верить, риэлтору лишь бы сделку провести и получить свои комисионные.
НК РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества
общая площадь приобретенного жилого помещения (общая площадь жилого помещения, указанная в полностью оплаченном договоре участия в долевом строительстве (договоре инвестирования долевого строительства или другом договоре, связанном с долевым строительством), договоре об участии в жилищно-строительном кооперативе) или его кадастровая стоимость, определяемые с учетом совокупного размера долей налогоплательщика и членов его семьи, указанных в абзаце втором настоящего пункта, превышает соответственно общую площадь в проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость, определяемые с учетом совокупного размера долей налогоплательщика и членов его семьи, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
в календарном году, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение, либо не позднее 30 апреля следующего календарного года налогоплательщиком (членами его семьи, указанными в абзаце втором настоящего пункта) на основании договора купли-продажи (договора мены) приобретено иное жилое помещение или доля в праве собственности на жилое помещение и осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от продавца к налогоплательщику (членам его семьи, указанным в абзаце втором настоящего пункта) на приобретаемое жилое помещение (долю в праве собственности на жилое помещение) или осуществлена полная оплата стоимости приобретаемого налогоплательщиком (членами его семьи, указанными в абзаце втором настоящего пункта) жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение в соответствии с договором участия в долевом строительстве (договором инвестирования долевого строительства или другим договором, связанным с долевым строительством), договором об участии в жилищно-строительном кооперативе, в которой для указанных целей не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию соответствующего объекта строительства;
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Декларацию сдавать нужно и платить налог.
Расчёт налога происходит на основании договоров купли-продажи.
Декларация подаётся через госуслуги если они у вас есть.
Добрый день!Просьба оказаться консультацию, я открыл ИП 02.05.2024.
Я до этого был самозанятым физ.лицом(с режимом налогооблажения НПД). Открыл ИП с подачей заявления сразу же при открытии на переход на УСН. После этого снялся с НПД сразу (снялся с НПД 03.05.2024).
Вчера после открытия ИП на сайте числился НПД, сегодня получается пропало в личном кабинете НПД. И сейчас нет никакого спец.режима налогооблажения.
При этом в выписке ЕГРИП числится, что при подаче документов на открытие ИП у меня было уведомление о переходе на УСН.
В интернете пишут разное, и что если открываешь ИП сразу с уведомление о переходе на УСН, то ты не можешь быть на двух спец.режимах налогооблажения и либо ты сам снимаешься с самозанятого физ.лица НПД в течении 30 дней, либо налоговая сама тебя снимет, согласно твоему уведомлению о переходе на УСН при открытии ИП.
Но факт в том, что в личном кабинете сейчас у меня не отображается никакой спец.режим. Т.е. ОСНО получается. Может быть просто информация обновляется позже.
Также в интернете пишут не стоит переживать если в выписке ЕГРИП при открытии ИП указано, что было уведомление о переходе на УСН.
При этом есть еще вот такой ответ на сайте налоговой (прикладываю скриншот).
Буду благодарен за консультацию. А то переживаю, что через 30 дней у меня будет ОСНО. Спасибо.
Прикладываю также выписку из ЕГРИЛ.
Поляков Дмитрий Васильевич
Здравствуйте. Обратитесь напрямую в налоговую инспекцию по месту регистрации, можете через личный кабинет налогоплательщика, будет оперативнее.