Налог после продажи авто, ввезенного из за границы, спустя более года владения?

(3 ответа)

Добрый день!
Владел авто, ввезённым из за границы, больше года, но меньше трёх лет. Продал. Цена продажи равна цене указанной при постановке на учет. Цена при постановке на учет была суммой всех расходов, что бы можно было передвигаться по РФ.
Нужно ли платить налог 13%, если цена продажи авто равна цене указанной при постановке на учет?
Благодарю за ответ!

Муратова Эллина Артемовна
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 13 лет
02.02.2026 18:51
Телефон

Письменная консультация

В вашем вопросе рассматривается ситуация с продажей автомобиля, ввезенного из-за границы, и возможными налоговыми обязательствами по НДФЛ. Общие положения налогообложения при продаже автомобиляСогласно действующему законодательству, доходы от продажи транспортных средств облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%, если автомобиль находился у продавца менее 3 лет с момента ввоза в РФ.Исключение составляют ситуации, когда налоговая база равна нулю (то есть, нет прибыли).Как определяется налоговая базаНалоговая база — это разница между ценой продажи и стоимостью приобретения/постановки на учет.В вашем случае, цена при продаже равна цене, указанной при постановке на учет, которая включает все расходы, связанные с ввозом и подготовкой автомобиля к эксплуатации.Нужно ли платить налог, если цена продажи равна цене при постановке на учет?Если цена продажи точно совпадает с ценой, по которой вы поставили автомобиль на учет (то есть, вы не получили прибыль), то налоговая база равна нулю, и налог платить не нужно.Однако важно подтвердить документально, что цена продажи действительно равна стоимости при постановке на учет, и что никаких дополнительных доходов не получено.Дополнительные моментыЕсли вы продавали автомобиль по цене, превышающей стоимость его постановки на учет, то разница облагается налогом.В случае, если вы не уверены в правильности определения налоговой базы, рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом или подготовить подтверждающие документы.РекомендацииСохраните договор купли-продажи и документы, подтверждающие стоимость при постановке на учет.В случае получения дохода, превышающего изначальную стоимость, задекларируйте его и уплатите налог.

Если вам понравилися мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в профиле.
Абрамочкин Евгений Викторович
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
29.01.2026 09:40
Телефон

Здравствуйте!

Если автомобиль находился в собственности менее 3 лет, то при продаже нужно платить НДФЛ 13% с разницы между ценой продажи и покупки (доходом). При этом необходимо подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года. Если вы продаёте машину дешевле, чем купили (например, купили за 900 тыс. Руб., продаёте за 850 тыс. Руб.), то дохода нет, и налог платить не нужно.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле. Для дальнейшего общения пишите в Макс, Телеграм, эл.почту, либо звоните!
Даньков Андрей Павлович
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 6 лет
29.01.2026 09:44
Телефон

Здравствуйте. Налог на доходы не платится при наличии любого из 3-х условий:

  1. стоимость машины равна стоимости при покупке либо ниже таковой;
  2. Машина во владении более 3-х лет;
  3. Стоимость машины менее 250 т.р.

Стоимость авто определяется договором купли-продажи, но в вашем случае документами, где указана стоимость авто при ввозе в страну.

Если вам понравился ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моём профиле
Андрей
29.01.2026 10:03

Подскажите, какой именно документ необходим? Есть инвойс из за границы. Но так же есть документ на оплату таможни.

Даньков Андрей Павлович
Даньков Андрей Павлович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 6 лет
30.01.2026 06:49

Тот документ, который вы предоставляли в ГАИ при регистрации машины. От него проводятся все расчёты.

Если вам понравился ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моём профиле
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Добрый день!

В вашей ситуации действует следующее:

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) возникает, если при продаже автомобиля получен доход, то есть если цена продажи превышает цену приобретения (расходы на покупку и оформление).

2. Срок владения. Если вы владели автомобилем больше 3 лет, налог платить не нужно, независимо от суммы сделки (ст. 217 НК РФ). У вас срок владения — больше года, но меньше трёх лет, поэтому освобождение по сроку не применяется.

3. Расходы. При продаже имущества, находившегося в собственности менее трёх лет, налог рассчитывается с разницы между ценой продажи и расходами на приобретение (ст. 220 НК РФ). К расходам можно отнести:
- стоимость приобретения автомобиля,
- расходы на ввоз и таможенное оформление,
- расходы по постановке на учет,
- иные расходы, необходимые для регистрации и легализации авто в РФ.

4. Цена продажи = расходы. Если цена продажи равна подтвержденным расходам на приобретение и оформление автомобиля, то налоговая база по НДФЛ равна нулю. В этом случае налог платить не нужно.

5. Что делать на практике:
- В декларации 3-НДФЛ укажите:
- сумму дохода (цена продажи),
- сумму расходов (документально подтвержденную).
- Приложите копии документов, подтверждающих расходы: договор купли-продажи, таможенные документы, платежки и пр.
- Если налоговая база получается ноль, налог к уплате отсутствует.

Важный нюанс: Все расходы должны быть подтверждены документально. Если расходы нельзя подтвердить, налоговая может не принять их в полном объеме.

Вывод:
Если цена продажи автомобиля равна сумме всех документально подтвержденных расходов, то налог (13%) платить не нужно. Но вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы и показать, что налоговая база — ноль.

Если нужна помощь с подготовкой декларации или документов — обращайтесь!

С уважением,
[Юридический консультант]
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
4 минуты среднее время ответа
491 вопрос за сутки
Ткачук Зоя Александровна Адвокат в Оренбурге Арзуманян Раксана Владимировна Юрист в Краснодаре Кораблева Юлия Вячеславовна Юрист в Ярославле Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист в Казани Курбанов Азер Расимович Юрист в Москве
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Налоговому праву